Поступление ТМЦ от продавца на УСН. Регистры НДС когда формируются?

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

verakr 05.12.2011
Добрый день!
Назрел вопрос из практики, если еще, конечно, можно задавать вопросы!
Поступает приход ТМЦ от продавца-УСН. Счет-фактуры нет, при оформлении номенклатуры не указываю счет 19 и в записи прихода ТМЦ указывается «Без НДС». При проведении документа прихода все равно формируется регистр «НДС предъявленный» +, а при проверке наличия счет-фактур в поле «пробел», который «требует» исправления положения. Должен ли формироваться данный регистр в данном случае, когда для НДС ничего не заполняется?
С большим уважением ВН

Рамиль 11.12.2011
В документе поступления по кнопке «Цены и валюты» снять флажок «Учитывать НДС»

Ольга Шерст 21.01.2012
Вера, да, если вы указываете в накладной ставку НДС «Без НДС», то тогда движение в регистре «НДС предъявленный» все равно будет присутствовать .
И как вы правильно говорите в отчете «Отчет по наличию счетов-фактур» будет пробел.
Я говорила, что в принципе это не пробел для УСН – т.е. так и должно быть и в некоторых случаях такие пробелы помогают проверять, что действительно правильно НДС нет , т.к. эта компания на УСН.
Но если это вас путает, то можно вообще отключить формирование данного регистра в данном случае, для этого по кнопке «ЦЕны и валюты» уберите вообще флажок «Учитывать НДС», тогда движений по регистру не будет.
Выберите удобный для себя вариант и первый – как я показываю в курсе и второй – для УСН – нормальные.

Добавить комментарий или вопрос: