Каверзный вопрос про Регистры НДС

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Александр 23.11.2011
Модуль №5, главы 1-5 выполнены.
Какие записи могут попадать в «НДС начисленный» и не попадать при закрытии очередного отчетного периода в «НДС Продажи»? Такие записи должны быть, иначе промежуточный регистр не нужен.

Ольга Шерст 24.11.2011
Александр, таких ситуаций мало, у нас в НК РФ НДС необходимо начислять НДС , т.е. в ключать в Книгу продаж не просто в момент реализации, а даже в момент отгрузки, т.е. если даже право собственности на товар не перешло, а он уже отгружен – то исчислите НДС. Пока приходит мне в голову один пример – это реализация на экспорт, т.е. у вас производится реализация и будет движение в регистрах «НДС начисленный» и «НДС по реализации 0%», так вот в этом случае в Книгу продаж эта запись не попадет, а попадет лишь тогда, если мы не подтвердим экспорт, но это уже после 180ти дней.
И также необходимо учитывать, что 1С пытается все разработки делать по аналогии – т.е. выбирается одинаковая система для входного и исходящего НДС.

Добавить комментарий или вопрос: