Отражение в 1С НДС, уплаченного в таможню

Добрый день. В 1кв. был оприходован товар по ГТД, пошлины, НДС по нему, всё типовыми операциями. В следующем квартале таможня пересчитала стоимость этого товара и выставила требование на доплату НДС. Как правильно отразить это в 1С8, чтобы доплаченный НДС правильно отразился в книге покупок.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

n.samuskova

Все комментарии (4)
  • Avatar

    Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Июн 9 2017 - 11:57

    Наталья Федоровна, здравствуйте!

    Если имеется в виду Корректировка таможенной стоимости, то в 1С нет отдельного документа для таких целей.
    Можно воспользоваться таким алгоритмом Операции – Операции, введенные вручную – [Создать] Сторно документа => исходной ГТД по импорту, к которой идет корректировка – ввести ГТД по импорту еще раз на полную сумму с учетом корректировки.

    • Avatar

      Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Июн 9 2017 - 12:12

      В продолжение темы посмотрите, пожалуйста, еще одно обсуждение на сайте Профбух8, перейдя по ссылке – Корректировка таможенной стоимости в 1С 8.3 Бухгалтерия.

    • Avatar

      n.samuskova Июн 9 2017 - 12:28

      Мария, вводить корректировочную ГТД каким периодом? Если той же датой, что и первоначальная ГТД – изменятся данные по декларации НДС ? Если датой, когда таможня сделала корректировку стоимости – будет другой курс… И если это будет ручная операция – при закрытии периода в книгу покупок автоматически попадет доплаченный НДС?

      • Avatar

        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Июн 9 2017 - 12:41

        Все корректировки вводить датой документа, на основании которого изменяются данные т.е дата КТС.
        Аналитику изменяете так, как нужно в вашей конкретной ситуации, согласно первичных документов.
        Курс в данном случае значения не имеет т.к в документе ГТД по импорту на закладке Главное по расчетам с Таможней у нас валюта только рубли. Устанавливается по ссылке Валюта перед вводом данных.

        Операция вручную отражает только проводки, а все движения по регистрам НДС делаются специальными документами.
        В том примере, на который я ранее дала ссылку, это документ Отражение начисления НДС.
        Он оформляет и проводку и регистры НДС.