Всем доброго дня. ИП работает на ОСНО-предприятие.Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2197), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.47.33) Вопрос следующего характера. В 1с мы выгружаем документы из программы DOS в следующей последовательности счет,банковские выписки, авансовые с/ф, требование -накладная,отчет производственный и реализация. При закрытии квартала попадаются документы в другой последовательности и соответственно аванс не зачтен. При закрытии месяца конечно делаем перепроведение докуменов. Откуда возникает эта «чехарда»?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
docnagc
СПАСИБО за помощь. Удачи вам и терпения))))