Корректировка долга в 1С 8.2 – проведение взаимозачета с контрагентом

Рассмотрим пошаговую инструкцию по списанию задолженности и переносу её на другого контрагента в 1С.

Проведение взаимозачета в 1С 8.2 оформляется документом  Корректировка долга – вид операции Проведение взаимозачета.

ШАГ 1

Создание и заполнение документа “Корректировка долга” в 1С

Создание документа – меню Покупка Корректировка долга – кнопка «Добавить» – вид операции Проведение взаимозачета.

Заполнение шапки (Рис. 1):

  • Строка От – дата проведения зачета;
  • Строка Дебитор – контрагент, по которому производится зачет дебиторской задолженности;
  • Строка Кредитор – контрагент, по которому производится зачет кредиторской задолженности;
  • Строка Валюта – валюта зачета.
ШАГ 2

Заполнение вкладки Взаимозачеты

Заполнение закладки Взаиморасчеты (Рис. 461):

  • Кнопка «Добавить»;
  • Добавляются строки, как указано на рисунке 1 по зачету дебиторской и кредиторской задолженности;
  • Графа Вид задолженности – выбор дебиторской или кредиторской задолженности;
  • Графа Договор – договор, по которому производится зачет задолженности;
  • Графа Счет расчетов – счет дебиторской и кредиторской задолженности.

C:\Users\roma\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLe19d17b.PNG

Рис. 461

ШАГ 3

Проводки по взаимозачету в 1С 8.2

  • Кнопка «Провести» 01 Провести;
  • Кнопка «Результат проведения документа» 02 Проводки (Рис. 462).

Рис. 462

ШАГ 4

Печать акта взаимозачета

Печать акта взаимозачета (Рис. 463):

  • Кнопка «Печать» – выбор Корректировка долга.


Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос: