Рассмотрим пошаговую инструкцию по списанию задолженности и переносу её на другого контрагента в 1С.
Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»
Проведение взаимозачета в 1С 8.2 оформляется документом Корректировка долга – вид операции Проведение взаимозачета.
| ШАГ 1 |
Содержание Создание и заполнение документа «Корректировка долга» в 1С |
Создание документа – меню Покупка – Корректировка долга – кнопка «Добавить» — вид операции Проведение взаимозачета.
Заполнение шапки (Рис. 1):
- Строка От — дата проведения зачета;
- Строка Дебитор – контрагент, по которому производится зачет дебиторской задолженности;
- Строка Кредитор – контрагент, по которому производится зачет кредиторской задолженности;
- Строка Валюта – валюта зачета.
| ШАГ 2 |
Заполнение вкладки Взаимозачеты |
Заполнение закладки Взаиморасчеты (Рис. 461):
- Кнопка «Добавить»;
- Добавляются строки, как указано на рисунке 1 по зачету дебиторской и кредиторской задолженности;
- Графа Вид задолженности – выбор дебиторской или кредиторской задолженности;
- Графа Договор – договор, по которому производится зачет задолженности;
- Графа Счет расчетов – счет дебиторской и кредиторской задолженности.

Рис. 461
| ШАГ 3 |
Проводки по взаимозачету в 1С 8.2 |
- Кнопка «Провести»
; - Кнопка «Результат проведения документа»
(Рис. 462).

Рис. 462
| ШАГ 4 |
Печать акта взаимозачета |
Печать акта взаимозачета (Рис. 463):
- Кнопка «Печать» — выбор Корректировка долга.

Поставьте вашу оценку этой статье:


Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.