Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    Екатерина Ноя 30 2014 - 20:50

    Добрый день,у меня не получается открыть скаченные курсы,писала вам сообщения несколько раз,получапа одни отписки,это что – равзвод??

    • Avatar

      Максим Башкиров (Тех-поддержка Profbuh8.ru) Дек 2 2014 - 10:45

      Екатерина, добрый день.
      Какой развод? Вы пробовали открыть наш курс каким браузером? Какая ошибка у вас возникает? Опишите вашу проблему подробнее на почтовый ящик support@profbuh8.ru
      Максим

  • Avatar

    Светлана Ноя 28 2014 - 21:26

    Добрый вечер!
    Где могу найти код для активации курса от А до Я. Если его высылали, то за какое число смотреть.

  • Avatar

    Лидия Ноя 28 2014 - 21:02

    Спасибо огромное за видео-уроки,один прослушала,очень полезный материал.Удачи в вашем труде.

  • Avatar

    Гость Ноя 28 2014 - 15:49

    Добрый день,
    Подскажите, как отразить дивиденды сотруднику учредителю в 1 С ред. 3,0.
    Как это делается в ред. 2,0 я знаю, а здесь не могу найти.
    Отразил ручной операцией, но не уверен, что НДФЛ попадет в декларацию.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 30 2014 - 14:35

      Добрый день, Гость!
      В ред.3.0 для этого существует документ “Операции по учету НДФЛ”, который находится в разделе “Сотрудники и зарплата” – меню НДФЛ – Все документы по НДФЛ – создать.
      Смысл его тот же самый, как и в ред.2.0 у документа “Ввод доходов, НДФЛ и налогов с ФОТ”

  • Avatar

    Людмила Ноя 28 2014 - 10:28

    Подскажите пожалуйста.в 1с 8 ред 2 была функция контроль отрицательных остатков, а в 8ке ред.3 есть такая функция?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 28 2014 - 14:26

      Добрый день, Людмила!
      Да, в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 есть переключатель ответственный за этот контроль. Находится на закладке “Запасы” Настройки параметров учета: Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета.

  • Avatar

    Гость Ноя 28 2014 - 10:17

    ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ СТАВКУ НДФЛ УКРАИНЦЫ

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 28 2014 - 14:39

      Добрый день!
      Изменены ставки НДФЛ только для Крыма и Севастополя. В апреле для них вступили в силу российские законы, согласно которым сотрудники, зарегистрированные в Крыму и Севастополе на постоянной основе, являются налоговыми резидентами. НДФЛ с их доходов надо удерживать по ставке в размере 13 процентов.
      По остальным украинцам все осталось без изменений.
      ———————————————————————–
      Это подтверждает и письмо ФНС России от 16.04.14 № ГД-4-3/7267@
      Согласно постановлению, до 2015 года ставка НДФЛ в размере 13 процентов действует независимо от того, какое у чело­века, проживающего на территории Крыма и Севастополя, гражданство. Также не имеет значения, сколько времени фактически про­вел человек в России за последние 12 меся­цев.

  • Avatar

    Гость Ноя 28 2014 - 10:10

    Как с наименьшими потерями передать товар с ИП который на ОСНО в ООО? Так не хочется платить большой НДС если передать реализацией.

  • Avatar

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 27 2014 - 01:55

    Доброй ночи, Нурия!
    Это очень обширный вопрос. Если у Вас есть доступ к ИТС, то тема очень подробно рассматривается разработчиками в разделе “Лизинг основных средств”.
    Там описан полный цикл операций в 1С 8.3 с картинками по ручным проводкам и документам. Он гораздо больше, чем просто отражение лизингового платежа, оплаты лизингодателю, отражению НДС, учету амортизации и т.д.. Очень большая статья в несколько листов. Лучше Вам изучить ее полностью.
    http://its.1c.ru/db/hoosn/content/253/1cbuh8-3/_top/%EB%E8%E7%E8%ED%E3%EE%E2%FB%E5%20%EF%EB%E0%F2%E5%E6%E8

    • Avatar

      Нурия Ноя 30 2014 - 14:42

      Здравствуйте, не нашла я в этой подборке лизинговые платежи и амортизация ОС у лизингополучателя, если объект находится на балансе у лизингополучателя. Там объект находится на балансе у лизингодателя-это проще. А у меня сложности в том, что по бух.учету списываются и амортизация и лизинговые платежи в полном объеме, а в налоговом лизинговый платеж в расходах учитывается за минусом амортизации, значит надо создать такой документ который бы сминусовал сумму амортизации для налогового учета и эта сумма отразилась бы в декларации по налогу на прибыль. Н/р лизинговый платеж-53000рублей в м-ц, амортизация лизингового автомобиля 3000рублей. 53000-3000= 50000рублей НУ, а по БУ 53000+3000=56000руб. ПОМОГИТЕ!

      • Avatar

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 2 2014 - 15:43

        Добрый день, Нурия!
        Эти условия различия в бухучете и НУ определяются в документах приема на баланс лизингового имущества.
        Нюансов много. Расписывать вам ВСЮ схему по принятию на учет такого ОС – очень долго. Предлагаю вам отличный Мастер-класс Ольги Шерст, который она вместе с Климовой М.А. записала в этом году. В нем и обзор свежего законодательства и, что очень ценно, практические примеры пошагового учета лизинга и у лизингодателя, и у лизингополучателя в программе.

  • Avatar

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 26 2014 - 22:30

    Добрый вечер, Ольга!
    В типовой конфигурации Бухгалтерия ред. 2.0 не предусмотрена возможность автоматизированного ведения учета удержаний работников организации, однако, учесть их все же можно. Введем новый вид начисления “Алименты” в список начислений организации: меню “Зарплата” – “Начисления организации”.
    Заполнение полей удержания:
    – “Отражение в бухучете” – значением “Не отражать в бухучете”
    – “НДФЛ” – не заполнять
    – “ЕСН” – “Не является объектом налогообложения”
    – “ФСС (страхов, несч. случаев)” – Не облагается
    – “Вид начисления по ст.255 НК” – не заполнять
    – “Может относиться к видам деятельности, облагаемым ЕНВД” – флажок сброшен
    После автозаполнения документа “Начисление зарплаты” (меню “Зарплата” – “Начисление зарплаты работникам организаций”) добавить строки с алиментами. ( Начисление – Алименты; Код дохода НДФЛ, код вычета и сумму вычета не заполнять). Чтобы сумма была удержана из зарплаты, она обязательно должна быть с минусом. В расчетной отчетности (в т.ч. расчетном листке данного сотрудника) сумма отобразится в графе начислений с минусом. Осталось зарегистрировать удержание алиментов проводками. Для этого нужно оформить ручную операцию: меню “Операции”- “Операции, введенные вручную”. Бухгалтерский учет: Д70 К76. Закладка налоговый учет остается незаполненной, так как начисление алиментов не отражается в налоговом учете.

  • Avatar

    Светлана Ноя 26 2014 - 17:00

    Ольга, добрый день.
    Очень благодарна Вам и вашей команде за организацию и проведение актуальных вебинаров на высоком профессиональном уровне.
    Хочу задать два вопроса.
    1. Как в программе 1с БП 3.0 отразить издержки обращения по заготовкам (необходимо настроить формирование остатков издержек на остаток товара);
    2. В программе при возврате товара от покупателя в другом налоговом периоде формируются проводки:
    62.1 90.1 сторно
    90.3 68.2 сторно
    90.2 41 сторно
    а в соответствии п.11 Указаний о порядке составления и предоставления бухгалтерской отчетности, утв. Минфином от 22.07.03 №67 должны формироваться:
    41 91.02.1 ( не сторно)
    19.03 91.02.1 (не строно)
    91.01 62.1 ( не сторно)
    Как отразить в программе возврат, чтобы получить правильные проводки?

    С уважением,

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 27 2014 - 20:57

      Светлана, добрый вечер!
      По первому вопросу не могу вам ответить, т.к. не понятна логика “формирования остатков издержек”…. Не сталкивалась, простите. Может быть, коллеги помогут
      По второму вопросу. Почему вы ссылаетесь на документ, который утратил силу с 01 января 2011 года?

  • Avatar

    юлия Ноя 26 2014 - 16:33

    Здравствуйте ! Нужна помощь в оформлении в 1С8.3 заработной платы за время командировки(доплата)

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 26 2014 - 18:14

      Добрый день, Юлия!
      Рассчитывать дни в командировке вам, к сожалению, придется руками.
      А внести в зарплату новым начислением, например, “Оплата за дни в командировке”. Сделайте это начисление с настройками, аналогичными Окладу.

  • Avatar

    Маргарита Ноя 26 2014 - 15:16

    Добрый день. Нам поставщик 31.10.2014 выставил корректировочный счет-фактуру за 30.09.2014 по услугам связи на сумму 1674,17, в т.ч. НДС – 255,38. При создании документа “Корректировка поступления” на основании поступления от 30.09.2014 документом сформировались такие проводки: Дт 19.04/ Кт 60.01 – 0,86 (сумма разницы по НДС), Дт 26/ Кт 60.01 – 4,80 (сумма разницы стоимости услуг без НДС), Дт 68.02/ Кт 19.04 – (-255,38) (сторнирование вычета НДС по документ от 30.09.2014 в полной сумме). Затем при создании регламентного документа “Формирование записей книги покупок” сформировалась проводка Дт 68.02/ Кт 19.04 – 256,24 (итоговая сумма НДС в корректировочном счете-фактуре.). По проводкам вроде всё получилось, но в печатную форму книги покупок попадает не разница НДС в сумме 0,86, а полная сумма НДС 256,24, что не есть хорошо. Что надо сделать, чтобы в книге покупок отражалась только разница по корректировочному счету-фактуре?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 27 2014 - 21:30

      Маргарита, добрый вечер!
      Очень много нюансов, которые нужно смотреть в программе: галочки, флажки и т.п.
      Предлагаю вам обсуждение с подробной инструкцией вашего вопроса. Прочтите внимательно и проверьте себя по-шагово.
      http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=89279

  • Avatar

    Галина Ноя 26 2014 - 14:11

    В 1С:7 был док-т “Списание материалов в эксплуатации” , где на печать выводился “Акт на списание МБП” (форма №МБ-8). Как в 1С:8 отражается выбытие спецодежды после окончания срока эксплуатации. Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 26 2014 - 22:39

      Добрый вечер, Галина!
      Есть документ в 1С “списание спецодежды в эксплуатации”. Посмотрите. Он сразу и забалансовый закрывает.
      На списание спецодежды должен быть Приказ, акт, подписанный комиссией.

  • Avatar

    людмила Ноя 26 2014 - 13:57

    Так как я ещё не опытный бухгалтер, мне эти курсы очень помогли, по крайне мере я некоторые вопросы стала больше понимать. Спасибо большое.

  • Avatar

    Гость Ноя 26 2014 - 11:42

    Здравствуйте! Столкнулась с проблемой. Покупаем товар в РБ, документы оформлены в рублях, а вот оплату производим в по одному контракту в разных валютах. Как в 1С 8.2 сформировать платеж в валюте, чтобы договор закрылся в целом автоматически?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 27 2014 - 02:25

      Доброй ночи!
      В 1С:Бухгалтерии Предприятия Вам придется создавать свой Договор на каждую из валют оплаты (в у.е.). И использовать соответственно их для покупки и оплаты товара. Тогда данные по покупке и оплате взаимозачтутся по договорам.

  • Avatar

    Михаил Ноя 26 2014 - 11:18

    я – ООО- Балансодержатель-лизингополучатель: каким документом завести счет-фактуру услуги лизинга после получения авто в лизинг?инга после получения авто в лизинг?

  • Avatar

    Людмила Ноя 25 2014 - 15:08

    Здравствуйте .В 1С 8,2 закрыла месяц наценка за месяц получилась 0,2%,средняя наценка должна быть 20%,Где и как мне найти ошибку

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 1 2014 - 19:40

      Добрый день, Людмила!
      Самое эффективное – это сформировать после закрытия месяца справку-расчет “Списание торговой наценки по проданным товарам”. Там в таблице отражаются все данные по расчету, поэтому лучше начинать с этого.

  • Avatar

    Екатерина Ноя 24 2014 - 22:03

    Здравствуйте,
    Сообщите, пожалуйста, есть ли видео-курсы по ПП “1С:Комплексная автоматизация”?
    C уважением,
    Екатерина

  • Avatar

    мария Ноя 24 2014 - 18:55

    сотрудник пошел в отпуск без содержания и в этот период приносят приказ на учебный отпуск. как поступить бухгалтеру по зарплате

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 27 2014 - 21:52

      Мария, добрый вечер!
      Раз есть приказ на учебный отпуск, значит, есть заявление и справка-вызов.
      Есть несколько вариантов оформления такой ситуации. Но вам необходимо сотрудничать с отделом кадров по этому поводу.
      Вот некоторые из них: http://kadrovik-info.ru/topic/9548/

  • Avatar

    Гость Ноя 24 2014 - 13:34

    Можно ли будет налог на имущество учесть в расходах при УСН доходы-расходы?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 13 2014 - 23:01

      Добрый вечер!
      Вы имеете ввиду налог на имущество с кадастровой стоимости имущества?
      Пока изменений в ст.346.16 НК РФ не видела по этому поводу. А в существующей редакции такой возможности не предусмотрено – не было в ней необходимости.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 13 2014 - 23:05

      Хотя, вот в пп.3, п.2, ст.346.17 НК РФ сказано:
      ” расходы на уплату налогов и сборов – в размере, фактически уплаченном налогоплательщиком. При наличии задолженности по уплате налогов и сборов расходы на ее погашение учитываются в составе расходов в пределах фактически погашенной задолженности в те отчетные (налоговые) периоды, когда налогоплательщик погашает указанную задолженность”.
      Думаю, что этот вопрос будет обязательно поднят налогоплательщиками в следующем году. И чиновники попытаются внести ясность))

  • Avatar

    Гость Ноя 24 2014 - 12:04

    Какой проводкой осуществляется выдача из кассы денежных средств ИП на личные (потребительские) нужды?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 26 2014 - 23:13

      Особенность учета ИП – отсутствие понятия «подотчета» для самого ИП. Ему не надо отчитываться перед самим собой. Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина от 31.10.2000 N 94н, также не предусмотрен порядок отражения выплат дохода индивидуальному предпринимателю. Поскольку законом не установлено разграничение денежных средств предпринимателя, то всеми средствами, оставшимися у ИП после уплаты налогов, он может распоряжаться по своему усмотрению.

      Вам достаточно оформить расходный кассовый ордер на ИП с формулировкой: «Передача предпринимателю дохода от текущей деятельности» или «Выдача средств предпринимателю на личные нужды»
      Дт 76 – Кт 50 – ИП взял в кассе наличные

  • Avatar

    Гость Ноя 24 2014 - 11:26

    Здравствуйте,ответьте,пожалуйста,чем отличается верся 1С российская от украинской? Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 26 2014 - 23:25

      Добрый день!
      Мы консультируем только по Российской 1С:Бухгалтерии 8.
      Поэтому обращаться по поводу различий этих программ Вам следует в 1С на линию поддержки.
      ————————————————
      PS: но из опыта работы с программами 1С могу сказать следующее; основные действия по программе скорее всего одинаковые: ввод сведений об организации, учетной политике организации, по бухгалтерскому и налоговому учету, сведений о деловых партнерах и номенклатуре, ввод начальных остатков и отражение в программе ряда основных хозяйственных операций, а также возможности получения отчетных данных и формирования регламентированной отчетности.
      Но ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РАЗНОЕ. Отчетность разная. План счетов разный. Результат поэтому – тоже разный.

  • Avatar

    Ирина Ноя 24 2014 - 09:53

    можно ли в бюджетной организации на конец года в балансе показать кредиторскую задолженность

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 26 2014 - 23:28

      Добрый вечер, Ирина!
      Мы консультируем только по программам, по которым у нас идут обучающие курсы. Это 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и Управление Персоналом и 1С:Торговля.
      По вопросам Бюджетной Бухгалтерии мы не можем Вам помочь, Вам лучше обратиться на горячую линию 1С.

  • Avatar

    Копылова Наталья Ноя 21 2014 - 17:06

    Добрый день! Работников перевели в обособленной подразделение. Подразделение создала, в кнопке “регистрация в налоговой” налоговую обособюленного добавила. При начислении зарплаты где проставлять КПП и ОКТМО обособленного подразделения, чтобы автоматически заполнялась справка 2 НДФЛ в разрезе этих КПП и ОКТМО. Работаю в 1С 8.3 Проф. С уважением, Наталья.

    • Avatar

      Елена Грянина Ноя 24 2014 - 13:38

      Добрый день! Ведение автоматизированного учета в обособленных подразделениях поддерживается в 1С:Бухгалтерии КОРП или в 1С:Зарплата и Управление Персоналом.

  • Avatar

    Татьяна Ноя 21 2014 - 12:44

    Собираемся с нового года переходить на 8-ку. Вид деятельности-комиссионная торговля. Какую программу лучше выбрать, какие мастер-классы будут нужны7

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 26 2014 - 23:41

      Добрый день, Татьяна!
      Постарайтесь уже в декабре определиться с программой и поставить ее заранее, чтобы было время с ней немного освоиться.
      Операции по комиссионной торговле Вы можете вести как в программе 1С:Бухгалтерия, так и 1С:Управление Торговлей. Но здесь важно еще то, хотите ли Вы сдавать регламентированную отчетность из программы? Иметь бухгалтерские отчеты: ОСВ, Баланс, Анализы счетов и т.д. ? Если да, то стоит присмотреться к 1С:Бухалтерии. Это программа на все случаи жизни. Там Вы сможете вести (пусть и усеченно) зарплатный блок, начислять НДФЛ, сдавать отчетность по НДС, Прибыли и т.д. и выполнять все основные торговые операции.
      ————————————————————-
      PS: У нас есть курсы и по Бухгалтерии, и по Управлению Торговлей. Я советую Вам обратиться к фирме-франчайзи 1С, продающей программы 1С, с просьбой установки демоверсий обеих программ, чтобы походить по ним, посмотреть возможности и определиться окончательно.

  • Avatar

    Гость Ноя 21 2014 - 11:17

    Добрый вечер! Попала в затруднительное положение, имею ООО налогооблажение упращенка доход минус расход, недавно слетела винда в компьютере и была утеряна вся 1Сбухгалтерия. На бумажных носителях есть и кассовая книга и все остальное для сдачи налогов, а вот 1С утеряна. Какие меня ожидают последствия не подскажете?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 26 2014 - 23:04

      Добрый вечер!
      Попробуйте все-таки отдать винчерстер специалистам, если слетела операционная система – это еще не значит, что информация на диске не читается. Отлично читается. Причем даже физически испорченные диск в некоторых случаях специалисты реанимируют. Поэтому обратитесь к компьютерщикам и попросите максимально восстановить информацию. Все, что возможно. Если папку с базой можно будет скопировать на внешний носитель – Вы ее потом установите на новой операционке-диске-компьютере… не важно.
      Поэтому это нужно сделать первым шагом.
      Иначе Вам придется вводить остатки на начало периода, за который не сдали отчетность и продолжать учет, корректируя регламентированную отчетность в некоторых местах вручную.
      И на будущее – всегда! – закрывая месяц делайте выгрузку архивной копии базы на внешний носитель, чтобы можно было восстановить рабочую базу в форс-мажорной ситуации…

  • Avatar

    татьяна Ноя 20 2014 - 16:22

    Здравствуйте, коллеги! В ГК РФ внесены изменения с 01.09.2014. Так п. 5 ст. 67.1 гласит, что

    “Акционерное общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.
    В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, уставом общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов.”

    Означает ли это, что и закрытые акционерные общества теперь обязаны проводить аудиторские проверки? Спасибо, за Ваше мнение и комментарии.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 21 2014 - 15:54

      Татьяна, добрый день!
      Обязательный аудит и раньше был для ЗАО в определенных случаях. А теперь для всех без исключения акционерных обществ.

  • Avatar

    Юлия Ноя 20 2014 - 12:46

    Добрый день! Работаю в программе 1С БП, никак не могу сформировать отчет “комиссионера”. Спасибо за помощь

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 21 2014 - 15:45

      Добрый день, Юлия!
      Отчет комиссионера о продажах ищите в разделе Продажи.
      Чтобы не перепечатывать всю справку, почитайте ее программе по этому документу. Думаю, у вас все получится

  • Avatar

    Людмила Ноя 20 2014 - 10:15

    Здравствуйте.
    У нас в июле месяце произошла реорганизация предприятия из ЗАО в ООО. В бухгалтерии 8.2 мы ввели новую организацию (ООО), перенесли остатками результаты с ЗАО датируя 31.07.14. Но теперь для новой организации у нас при заполнении Декларации по налогу на прибыль сумма НДС на счете 90.03 прибавляется к доходам, 90.07 наоборот не берется в расходы. Может быть мы что-то недоделали?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 21 2014 - 15:47

      Добрый день, Людмила!
      Возможно. Нужно смотреть базу. Поэтому приглашайте франчайзи, обслуживающих 1С.
      Явно проблема с начальными остатками.

  • Avatar

    Татьяна Ноя 19 2014 - 14:58

    Ольга, добрый день.
    Два семинара Климова рассказывает как уйти от налога на имущество, переведя имущество на ИП. Никак не врублюсь – ведь ИП платит налог на имущество, если имущество по кадастровой ст-ти. Т.е. квартиры подпадают. Или на него распостраняется ограничение 5000 кв.м. ? И поэтому он не платит?

  • Avatar

    Наташа Ноя 19 2014 - 14:56

    У меня вопрос. ИП на ЕНВД оказывает услуги такси. 4 машины, на которые есть разрешения из дорожной инспекции. Фактически пока используются только 2 машины. Как платить налог: с количества выданных разрешений из дорожной инспекции или с фактически используемых автомобилей (соответственно в декларации нужно указывать количество посадочных мест)?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 26 2014 - 23:48

      Добрый вечер, Наташа!
      Транспортный налог Вы платите за 4 машины, т.е. с того количества автомашин, что зарегистрированы в органах ГАИ на Ваше ИП.
      ——————————————————————–
      Статья 357. Налогоплательщики
      Налогоплательщиками налога (далее в настоящей главе – налогоплательщики) признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

  • Avatar

    Елена Ноя 19 2014 - 13:06

    Добрый день! Подскажите, как проводить в 1С: Бухгалтерии 8.3 Акт порчи товара (каким документом), который испортила нам транспортная компания при перевозке. Стоимость транпортная компания нам возместила. Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 26 2014 - 22:56

      Добрый вечер, Елена!
      В бухгалтерии нет такого специального документа по отражению порчи товара транспортной компанией при перевозке. Это придется делать ручными проводками. Если я правильно поняла ситуацию, то я бы использовала счет 94, т. е. товар, который пришел я поставлю на Д10 К 60, Д19 К60. А сумму испорченного товара отнесу на счет Д94 К60 вместе с НДС.

  • Avatar

    Евгения Ноя 19 2014 - 10:41

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как оформить удержание налога по полученным дивидендам ОРГАНИЗАЦИЕЙ (УСН)? Это прочие доходы. Но как разделить общую сумму доходов (в декларации по УСН и соответственно в учете), чтобы одну часть обложить по ставке 6% (у нас УСН-доходы), а другую часть – по ставке 9%, как полученные дивиденды (под 0% льготу мы пока не подпадаем – владеем акциями менее 365 дней). Заранее спасибо за ответ.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 19 2014 - 16:06

      Добрый день, Евгения!
      я бы использовала документ Операция, введенная вручную, где вы можете показать и начисленные вашему ООО дивиденды и удержанный налог.

  • Avatar

    Гость Ноя 19 2014 - 10:40

    ООО заключил договор субаренды складского помещения у физика(собственник склада). Какие налоги должен платить ООО, как налоговый агент, за физика (кроме НДФЛ)

  • Avatar

    Копылова Наталья Ноя 18 2014 - 16:41

    Добрый день! Оплачиваем аренду физ.лицу, выступая при этом его агентом по НДФЛ. Как правильно вводить выплату такого вида доходов, чтобы для этого ФЛ формировалась Справка 2 НДФЛ? Работаю в 1С 8.3. С уважением, Наталья.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 19 2014 - 16:09

      Добрый день, Наталья!
      Документ “Операция учета НДФЛ” как раз и служит для этого. (Меню Зарплата и кадры – НДФЛ – Все документы по НДФЛ – Создать)

      • Avatar

        Копылова Наталья Ноя 20 2014 - 16:19

        Спасибо! Я-то думала, что можно как-то правильно проводить документ по аренде, начисление и платеж НДФЛ, а программа автоматически сформирует Справку 2 НДФЛ. А оказывается все вручную. Еще раз спасибо, Наталья.

  • Avatar

    Татьяна Ноя 18 2014 - 15:15

    Как убрать отрицательные значения из ОСВ по счету 60?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 19 2014 - 16:08

      Добрый день, Татьяна!
      Очевидно, вы не используете авансовый субсчет? И красное дают именно авансы?
      Тогда никак.

  • Avatar

    Zargan Ноя 18 2014 - 12:53

    Добрый день, коллеги!
    Спасибо большое за курсы. Очень вам благодарна, что вы бесплатно помогаете нам, т.к. я работаю в общественной организации и денег всегда на такое не бывает. купили программу 1С. Но нет денег обновлять, вот и работаем так. Спасибо вам большое.

  • Avatar

    Валентина Ноя 17 2014 - 15:56

    Оля,Здравствуйте.
    Большое спасибо за Вашу заботу о нас. Всех благ Вам , здоровья.

  • Avatar

    Наталья Ноя 17 2014 - 13:11

    Добрый день Оля! Большое спасибо Вам за подсказку. С уважением Наталья Васильевна

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 17 2014 - 14:25

      Добрый день, Наталья Васильевна!
      Спасибо за обратную связь: нам важно, что мы смогли помочь)))
      Успехов!
      С уважением, Елена

  • Avatar

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 17 2014 - 12:00

    Наталья Васильеввна, добрый день!
    Каждый РКО должен быть “подкреплен” заявлением. Вы же выдаете деньги КАЖДОМУ водителю?
    Разработайте и утвердите бланк заявления, в котором они пусть только расписываются. Либо пусть подписывают заявления за вчерашний день, получая деньги утром.
    Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У в п.6.3. без исключений требует иметь основанием к каждому подотчетному кассовому ордеру иметь заявление подотчетного лица.
    “6.3. Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее – подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер 0310002 оформляется согласно письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату.”
    А вот “произвольную” форму можете создать сами)

  • Avatar

    Светлана Ноя 17 2014 - 11:21

    Здравствуйте!
    Вопрос: Если подотчетные суммы выданы после сдачи авансового отчета, какие налоги надо начислить?
    Спасибо.

  • Avatar

    Копылова Наталья Ноя 17 2014 - 10:47

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при введении документа от поставщиков в “поступление товаров и услуг” после обновления исчезли графы “цена, “количество” и т.д. Осталась только графа ” наименование товара”. Где искать недостающие графы???
    Если надо скинуть скрин-шот, то вышлю. С уважением, Наталья.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 17 2014 - 11:40

      Наталья, добрый день!
      Вы не написали, в какой редакции вы работаете.
      В ред.8.2: правой кнопкой мыши на табличной части вызываете окно, где выбираете команду “Настройка списка”. Здесь ставите галочки на нужные пункты. Кнопка “применить”
      В ред.8.3: кнопка, как правило, в правом верхнем углу окна документа “Все действия”. Выбираете команду “Изменить форму”.

  • Avatar

    Ирина Ноя 15 2014 - 16:17

    здравствуйте, меня интересует книга учет расчетов по НДС

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 17 2014 - 11:41

      Ирина, добрый день!
      Уточните ЧТО именно вас интересует: книга – печатное издание, либо книга покупок, либо книга продаж в учете НДС.
      И еще: в каком плане она вас интересует? Догадаться сложно :)

  • Avatar

    Мария Щитова Ноя 15 2014 - 09:33

    Я буду рада участвовать в ваших обучающих программах.

  • Avatar

    Нина Ноя 14 2014 - 21:09

    Добрый день ,Ольга
    Мне нужна Ваша помощь Я работаю в программе 1 С ПРЕДПРИЯТИЕ
    ВЕРСИЯ 3,036.21 интерфейс “Такси” : У меня не распечатываются платежные поручения. Пишет:: поле объекта не обнаружено. ( ИДЕНТИФИКАТОР ПЛАТЕЖА)

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 18 2014 - 00:31

      Добрый вечер, Нина!
      Из наиболее вероятных причин ошибки может быть ошибка самого макета. Если Вы пытались редактировать макет печатной формы платежного поручения, то могли внести ошибку в макет, тогда нужно вернуть стандартный через раздел Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Макеты печатных форм, меню действий Ещё – Использовать стандартный макет. Но это если Вы его (случайно или неслучайно) поменяли.
      Или наиболее распространенный случай, когда неудачно прошло обновление или прошел сбой питания при работающей программе и внутренняя целостность таблиц и объектов базы нарушена. Проверьте в режиме Конфигуратор, раздел Администрирование – Тестирование и исправление инф. базы (со всеми выставленнымhгалочками в форме) свою базу. Если будут выходить ошибки и программа не сможет их исправить, то базу придется показать специалисту 1С, который попробует исправить ситуацию. Или взять архивную копию базы, еде все хорошо, внести документы за недостающий период и работать дальше в ней…

      • Avatar

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 18 2014 - 00:33

        Добрый вечер, Нина!
        Из наиболее вероятных причин ошибки может быть ошибка самого макета. Если Вы пытались редактировать макет печатной формы платежного поручения, то могли внести ошибку в макет, тогда нужно вернуть стандартный через раздел Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Макеты печатных форм, встать на макет платежного поручения и через меню действий “Ещё” – “Использовать стандартный макет” отменить изменения.
        Но это если Вы его (случайно или неслучайно) поменяли.
        Или наиболее распространенный случай, когда неудачно прошло обновление или прошел сбой питания при работающей программе и внутренняя целостность таблиц и объектов базы нарушена. Проверьте в режиме Конфигуратор, раздел “Администрирование” – “Тестирование и исправление инф. базы” (со всеми выставленными галочками в форме) свою базу.
        Если будут выходить ошибки и программа не сможет их исправить, то базу придется показать специалисту 1С, который попробует исправить ситуацию.
        Или взять архивную копию базы, еде все хорошо, внести документы за недостающий период и работать дальше в ней…

  • Avatar

    Александр Ноя 14 2014 - 17:19

    Добрый день, подскажите пожалуйста. Можно ли настроить в 1 с 8.3 (8.3.5.1231) автоматическое списание убытков прошлых лет? и как это сделать?

  • Avatar

    Валентина Ноя 14 2014 - 14:58

    Екатерина. добрый день! Мне хотелось бы заказать курс семинаров + бухучет от А до Я за 9900 руб., но руководство в командировке и я не решаю вопросы оплаты. могу я офыормить заявку с возможностью отказа 18-19/11-2014г.

  • Avatar

    Гость Ноя 14 2014 - 14:07

    подскажите учет ГСМ

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 17 2014 - 12:06

      Добрый день!
      Учитываете также, как другие ТМЦ организации. Только склад, на который принимаете к учету, удобней делать – автомобиль, на который расходуются ГСМ.
      И авансовый отчет водителя с соответствующими путевыми и маршрутными листами.

  • Avatar

    Клиент Ноя 13 2014 - 22:05

    Интересует классификация кодов по расходам в бюджетном учреждении

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 17 2014 - 12:08

      Добрый день!
      На нашем сайте рассматриваются вопросы работы в программе 1С Бухгалтерия предприятия ред.8.2 и 8.3.
      И, соответственно, учет в коммерческих организациях.

  • Avatar

    Любовь Ноя 13 2014 - 18:27

    Условия работы по договору комиссионного вознаграждения. Может ли ООО работать по такому договору с физ. лицом? Как в 1C 8 отразить уплаченную комиссию?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 17 2014 - 12:09

      Добрый день, Любовь!
      Работать ООО с “физиком” может.
      Оформление в 1С очень подробно, со ссылками на законодательную базу, дает Ольга Шерст в Мастер-классе по посредническим организациям в программе.

  • Avatar

    сергей Ноя 13 2014 - 17:49

    здравствуйте подскажите как настроить риб между компьютрами какой адрес в формате unc нужно вводить при создании начального образа информационной базы?

  • Avatar

    Елена Ноя 13 2014 - 16:27

    Здравствуйте. Хочу приобрести курс “Бухгалтерский учёт от А до Я для начинающих и профессионалов”. Стоимость курса рассчитана на оплату работодателем, т.к. для одного ФЛ очень дорого, а найти еще 3-х ФЛ для оплаты проблематично.
    В связи с тем, что не все работодатели заинтересованы в повышении квалификации своих сотрудников, прошу Вас рассмотреть возможность предоставления одно пользовательской версии – более доступной по стоимости для приобретения физическими лицами.
    Заранее благодарна за понимание.

    • Avatar

      Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Ноя 14 2014 - 11:02

      Елена, по умолчанию, один сер. номер рассчитан на 4 активации, поэтому, стоимость курса не зависит от того, один или четыре человека обучаются. Подробнее написала Вам по email.

  • Avatar

    клиент Ноя 13 2014 - 11:33

    Здравствуйте, меня интересует валютные операции в 1-с 8-2,,( продажа,покупка)
    Надежда Владимировна

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 17 2014 - 12:13

      Добрый день, Надежда Владимировна!
      Вопрос “работы” с валютой в программе мы рассматриваем в первом блоке курса по 1С БП ред.8.2.
      В дух словах корректно рассказать не получится, простите.

  • Avatar

    ЮРИЙ Ноя 13 2014 - 10:23

    Какие льготы будут по налогу на с 2015 пенсионеры ?

  • Avatar

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 12 2014 - 18:36

    Расчет среднего заработка осуществляется на основании ст.139 ТК РФ и постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 922 “Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы”.

    При расчете отпускных бухгалтер должен учесть только те премии, которые предусмотрены положениями об оплате труда (премировании) работников организации и учтены в составе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль. При определении среднего заработка учитываются премии и вознаграждения, предусмотренные коллективными договорами, локальными нормативными актами организаций и трудовыми договорами (письмо Роструда от 05.02.2007 N 274-6-0).

    Все премии, кроме годовых, учитываются при расчете среднего заработка только в том случае, если они начислены в расчетном периоде. Затем нужно посмотреть, как отработаны 12 календарных месяцев перед отпуском.
    Если расчетный период отработан полностью, то все премии включаются в расчет целиком. Если же сотрудник отсутствовал на работе часть расчетного периода, то премии должны быть учтены пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде.
    Исключение составляют такие премии, которые начислены за время, приходящееся на расчетный период, причем с учетом фактической отработки в нем.

  • Avatar

    Инна Ноя 12 2014 - 15:23

    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,у нас розничная торговля,расчет за товар происходит наличными,то есть выдаю директору в подотчет,,чем грозит не возврат неиспользованной подотчетной суммы в конце месяца?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 14 2014 - 16:04

      Инна, добрый день!
      Установите срок отчета по подотчетным суммам такой, какой будет удобен для вашей ситуации.
      Но не забывайте, что расчеты наличными по одному договору не могут превышать суммы 100 т.р.
      И что нельзя выдавать деньги подотчет лицу, не отчитавшемуся за предыдущий подотчет.

  • Avatar

    Елена Ноя 12 2014 - 14:41

    Наша организация закупает товар для перепродажи. Но у всех поставщиков один и то же товар называется по разному. Как правильно оприходовать в 1С 8.3

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 12 2014 - 18:47

      Добрый день!
      Оприходовать Вам придется так, как и в документах поступления от поставщика, иначе будет путаница в актах сверки, да и прочие сложности с налоговой. Налоговая инспекция не примет к зачету НДС, оштрафует за продажу того чего нет (в накладной одно наименование а продали другое) и признает выручку прибылью.
      Хотя все понятно: растет справочник номенклатур, сложно работать с базой данных… Но! Я бы объединила все однотипные товары в одну номенклатурную группу (не группу номенклатуры, а именно номенклатурную группу), тогда вести учет будет легче.

  • Avatar

    Коллега Ноя 12 2014 - 14:10

    Как в корпоративной версии разграничить пользователей?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 12 2014 - 18:28

      Добрый день!
      Мы не консультируем по Бухгалтерии КОРП, только по тем конфигурациям, по которым проводим обучение: Бухгалтерии Предприятия, Зарплата и Управление Персоналом и Управление Торговлей.
      Вам нужно обратится на горячую линию 1С.

  • Avatar

    Элла Ноя 12 2014 - 13:26

    Здравствуйте. У меня такая ситуация: так как в банке деньги на командировки и подотчёт мы получаем по разным статьям, то и выдаю из кассы я их соответственно отдельно. Могу ли я в один день выдать из кассы по разным расходникам: 1) перерасход 2) командировочные 3) подотчёт или 1)перерасход и 2) командировка и подотчёт в одном расходнике, то что перерасход отдельно знаю точно на это было указано ещё при проврке в банке в былые времена.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 17 2014 - 11:47

      Добрый день, Элла!
      Я бы выбрала второй вариант, т.е. 1) перерасход, 2) командировочные + подотчет.
      Основание: нельзя выдавать подотчет деньги, если нет отчета по предыдущему “расходнику”.

  • Avatar

    Елена Ноя 12 2014 - 13:07

    Добрый день! Помогите! Предприятие размещает заказы на пошив изделий сторонней организации, предоставляя свои материалы. Исползьуем две программы УТ и БП. Приемка и отгрузка осуществляется в УТ, поскольку используем в работе сканер. Между программами настроен обмен данными. В конце месяца не закрывается 20 счет

    • Avatar

      Роман Мартыненко Ноя 13 2014 - 17:20

      Причин, по которым не закрывается 20 счет м.б. несколько – и скорее всего они не связаны с тем, что вы используете в работе 2 информационные базы: Причину надо искать именно в бухгалтерской базе, как организована аналитика, как распределяются прямые затраты и т.п. Не имея возможности проанализировать вашу базу, очень сложно давать рекомендации по устранению вашей проблемы.

  • Avatar

    клиент Ноя 12 2014 - 12:21

    ОЛЬГА, добрый день! Hапишитe пож. проводки в пят. тестирование ,спасибоооо

  • Avatar

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 11 2014 - 12:56

    Добрый день!
    Согласно п. 4 ст. 346.26 НК РФ, если индивидуальный предприниматель перешел на уплату ЕНВД, то он не уплачивает:
    – налог на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом).
    – НДС (в отношении операций, признаваемых объектами НДС и осуществляемых в рамках деятельности, облагаемой единым налогом). Однако из этого правила есть исключение – при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией (см. ст. 151 НК РФ), НДС необходимо уплачивать;
    налог на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом).

    Если индивидуальный предприниматель перешел на уплату ЕНВД, то он обязан уплачивать:
    – единый налог на вмененный доход;
    – взносы в обязательное пенсионное страхование работников;
    – взносы на обязательное медицинское страхование работников;
    – взносы на обязательное социальное страхование работников на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
    – взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
    – страховые взносы, исчисленные им за свое страхование;
    – НДФЛ с доходов работников в качестве налогового агента;
    – иные налоги и сборы, от которых она не освобождена в связи с применением ЕНВД.
    Иные налоги и сборы
    При возникновении обязанности по уплате налога организация или предприниматель, применяющие ЕНВД, вправе не уплачивать только те налоги, от которых они освобождены в соответствии с п. 4 ст. 346.26 НК РФ.
    Если плательщик ЕНВД ввозит товар на территорию РФ, владеет транспортом или землей, совмещает специальный режим с общей системой налогообложения и т.п., то в соответствии с законодательством РФ он обязан уплачивать иные налоги, к которым, в частности, относятся:
    – НДС, подлежащий уплате при ввозе товаров на территорию РФ (глава 21 НК РФ);
    – акциз (глава 22 НК РФ);
    – государственная пошлина (глава 25.3 НК РФ);
    – транспортный налог (глава 28 НК РФ);
    – земельный налог (глава 31 НК РФ);
    – налог на добычу полезных ископаемых (глава 26 НК РФ);
    – водный налог (глава 25.2 НК РФ);
    – сбор за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов (глава 25.1 НК РФ).
    Кроме того, если плательщик ЕНВД признается налоговым агентом, то он должен перечислять соответствующие налоги в бюджетную систему РФ (ст. 24 НК РФ).
    —————————————————————————–
    Это теоретическая база.
    В программе для подключения необходимого функционала вы устанавливаете в Учетной политике на первой закладке “Общие сведения” галочку о применении особого порядка налогообложения по отдельным видам деятельности.

    Рекомендуем оформить подписку на диск ИТС, если у вас версия ПРОФ, там разобраны вопросы по всем видам деятельности, по ЕНВД в том числе. Если у вас базовая версия, то доступ к ИТС Вы можете подключить без подписки, при покупки программы вам дается пин-код для подключения. тогда Вам будет разобраться со сдачей ЕНВД проще, следуя рекомендациям профессионалов.

  • Avatar

    клиент Ноя 11 2014 - 11:38

    Здравствуйте. Не могли бы вы мне подсказать, какой командой можно выгрузить результаты начислений по зарплате из ЗУП8 ред 3. в 1С:Бух8 ?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 11 2014 - 12:38

      Добрый день!
      Если Вы работаете в Зарплате и Управлении Персоналом 2.5 и хотите перенести данные по зарплате в Бухгалтерию Предприятия 2.0, то в Настройке программы ЗУП 2.5 Вы должны указать на закладке “Программа Бухучета” необходимые сведения (конфигурацию БУХ и параметры выгрузки: сводно или детально по сотрудникам). Сама выгрузка осуществляется через меню Сервис – Обмен данными – Выгрузка данных в бухгалтерскую программу.

  • Avatar

    Ольга Ноя 10 2014 - 23:19

    Здравствуйте. Работаем по двум системам налогооблажения ЕНВД (торговля в розницу) и УСН (безнал 6% от дохода). Поставили терминал по платежным картам. Подскажите, пожалуйста, как списать в 1с предприятие версия 8 товар проданный через эквайринг

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 11 2014 - 12:24

      Добрый день, Ольга!
      Если у Вас есть диск ИТС, я даю Вам ссылку от разработчиков, как реализованы операции с эквайрингом в 1С.
      http://its.1c.ru/db/hoosn#content:403:1cbuh8-3
      В курсе по Бухгалтерии 3.0 Ольга в Сложных операциях также рассматривает эту тему.
      ——————————–
      Выслала информацию Вам на e-mail

  • Avatar

    Сергей Д. Ноя 10 2014 - 13:11

    Добрый день!
    Генеральный директор – он же глав. бухгалтер – он же кассир – он же кладовщик. Как это все провести в программе Бухгалтерия ред.8.2? Т.е. назначить на эти должности одно физ. лицо. Что надо сделать, чтобы при заполнении первички (счета, накладные и т.д.) – отображалась должность Руководителя – Генеральный директор и его фамилия?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 11 2014 - 11:58

      Добрый день, Сергей!
      Вы не написали в какой программе Вы работаете. В разных конфигурациях за это отвечают разные регистры сведений. Если Вы работаете в бухгалтерии 2.0, то данные вносятся в регистр сведений Ответственные лица (меню Предприятие – Ответственные лица организации). Там Вы укажете и Физ. лицо, и должность и ответственное лицо.
      ————————————————————————-
      Т.е. в Вашем случае нужно завести три строки: для ответственного лица Руководитель, Главный бухгалтер и кассир, а физ. лицо одно и то же и должность (Генеральный директор) – тоже.

  • Avatar

    Ашот Ноя 10 2014 - 12:43

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как в ЗУП переходить с версии 2.5 на 3.0? Про бухгалтерию есть статья. А вот для ЗУП где можно прочесть порядок перехода?

  • Avatar

    клиент Ноя 10 2014 - 12:33

    Добрый день!
    У нас 1С8.3 УПП. Генеральный директор – он же глав. бухгалтер – он же кассир – он же кладовщик. Как это все провести в программе? Т.е. назначить на эти должности одно физ. лицо.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 10 2014 - 12:57

      Добрый день!
      Мы работаем с программой 1С Бухгалтерия ред.8.2 и 8.3. С учетом в коммерческих организациях.
      По УПП предлагаем обратиться с вопросам к разработчикам, например, или к франчайзи 1С в вашем населенном пункте.

  • Avatar

    Лидия Ноя 9 2014 - 22:39

    Добрый вечер Ольга и команда профбух, подскажите пожалуйста!!!!!
    Принимаю дела по организации и наткнулась на такую ситуацию,до 2008 работала эта фирма в программе 7.7, УСН, при переходе на 1С 8.2 на 01.01.2009г данные остатков были внесены вручную, мало того продолжение в 2009, 2010,2011, внесение данных по операциям (Дт-Кт) вручную , банк вручную, не через клиент-банк, и не через экспорт-импорт, и с 2011 переходит фирма на ОСНО- налоговая может предъявить уведомление на корректировку отчетности всех деклараций с новыми условиями учета с 2011г., и с чем я сталкиваюсь- если все вручную, будет ли происходить “закрытие месяца” с 2011 автоматически и правильно, надо ли архивировать данные внесенные вручную , к чему приведет 1С 8.2 в этой ситуации при пересчете и изменение УП в программе на ОСНО ????? и корректировке отчетности.Спасибо и большая благодарность за Ваше огромное учение и помощь нам бухгалтерам.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 11 2014 - 11:52

      Добрый день, Ольга!
      очень жалко, что при переходе с 1С 7.7 на 8.2 остатки и данные по операциям вводились вручную. При переходе на 8.2 есть возможность переноса старых данных и она неплохо работает, если программа 7.7 не менялась и не дорабатывалась, оставаясь типовой. В противном случае, часто проще бывает, действительно, внести остатки вручную и дальше уже вести учет в новой программе.
      Не видя базу, сложно сказать насколько серьезными были ошибки при ведении учета за прошлые года.
      Но мы можем Вам порекомендовать очень неплохую обработку, которая отлично все проверит по всем данным в базе. Находится она в бухгалтерии 2.0 в меню Отчеты – Экспресс проверка ведения учета. Посмотрите ее по всем указанным периодам и тогда будет понятно, что делать. исправлять отчетность, конечно, придется.
      ———————————
      Делать архивы базы необходимо после каждого закрытия месяца. Исправления лучше делать сначала в копии, поскольку могут “поехать” текущие данные, чтобы можно было “откатиться” обратно. Закроется месяц или нет – это Вы увидите на практике, когда будете закрывать месяц. Лучше тоже это делать сначала в копии, чтобы было не так страшно.) Если будут какие-то ошибки – программа о них сообщит и предложит выполнить определенные действия.

  • Avatar

    галина Ноя 7 2014 - 15:51

    У нас в фирме работают иностранцы, с зарплаты как у не резидентов у них удерживается НДФЛ 30%, через 183 дня проживания в стране они становятся резидентами и НДФЛ нужно удерживать 13%. Можно ли в течение налогового периода поменять статус сотрудника? Не произойдёт ли перерасчет НДФЛ за предыдущие месяцы? Как правильно можно сделать ЗУП 8 ред.2.5? Или до конца налогового периода статус и следовательно ставку НДФЛ менять нельзя? С уважением, Галина.

  • Avatar

    Любовь Ноя 6 2014 - 18:12

    не получается, в документе есть ссылка цены в документе, где подтягивается курс на дату проведения операции у меня на 30.10.14г. KZT=23.576, если стереть и поставить KZT=0.2357, то документ проводится с учетом кратности, но в рублях сумма округлена, т.к после запятой должен быть еще знак 0,23576.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 7 2014 - 01:32

      Я не вижу Вашего документа, но в гиперссылке по ценам должно отражаться не KZT=23.576, а 100 KZT=23.576. Если это не так, то без базы ответить на вопрос не получится. Возможно, проблемы с ней самой.

  • Avatar

    Любовь Ноя 6 2014 - 15:31

    Не получается в 1С8.3 провести услугу в KZT, при проведении документа
    не учитывается кратность валюты 100. Курсы подкачены с сайта, кратность валюты стоит.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 16:21

      Добрый день!
      Сейчас попробовала в 1С Бухгалтерия 8.3 завести валюту тенге (Казахстан), загрузить курсы валют, завести соответствующий договор к контрагенту и сделать отгрузку – все нормально пересчитывается – с учетом кратности и курса. Проверяйте в самом документе, гиперссылка должна иметь следующий вид, например:
      100 KZT = 24, 5415 руб. Цены с НДС, Тип цен: Тенге (Казахстан)

  • Avatar

    Оксана Ноя 6 2014 - 15:17

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно провести возврат от покупателя товара. Покупатель не является плательщиком НДС, счет-фактуру нам не выставляет, мы являемся плательщиком НДС и можем выставить сами себе корректировочную счет-фактуру, но как это сделать в программе 1С8.2

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 16:28

      Добрый день, Оксана!
      Не совсем поняла, почему Вы не используете для этого документ “Возврат товара от покупателя”? Все операции и как заполнить документ подробно расписаны в самом документе под значком “?”.
      А уже на основании документа Возврат товаров от покупателя можно ввести следующие объекты:
      •Отражение начисления НДС
      •Отражение НДС к вычету
      •Платежное поручение
      •Расходный кассовый ордер
      •Списание с расчетного счета
      •Счет-Фактура выданный
      •Счет-Фактура полученный

  • Avatar

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 14:30

    Добрый день, Инна!
    Лучше последовательно. Как пишут разработчики: “отгрузка товаров со склада обязана быть выполнена после фиксирования документа «Реализация товаров и услуг», поэтому документ «Реализация товаров и услуг» создается менеджером по продажам, а реальная отгрузка товаров со склада выполняется кладовщиком. В таком случае менеджер по продажам регистрирует документ «Реализация товаров и услуг». В документе выбирается вид реализации – «По ордеру». Во время проведения этого документа корректируются взаимные расчеты с контрагентом, остатки товаров на складе не корректируются. Остатки товаров в таком случае учитываются в дополнительном регистре «Товары к передаче со мест хранения».
    На основе документа «Реализация товаров и услуг» кладовщик регистрирует документ «Расходный ордер на товары», в котором обязан быть выставлен вид операции «Расход по накладной». После проведения товар спишется со склада”.
    Отдельно документ «Расходный ордер на товары» используется и когда выполняется последовательное перемещение со склада на склад либо со склада в НТТ. При помощи расходного ордера, в таком случае, создается отгрузка товара со склада-отправителя. Определяется вид операции “перемещение” в документе.
    Имеет возможность быть зарегистрировано много расходных ордеров по единому документу «Реализация товаров и услуг».

  • Avatar

    Ирина Ноя 6 2014 - 14:12

    Распределение комиссии банка в 1C8.2…на УСНО и ЕНВД. Как распределяется счет 91.02?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 16:38

      Добрый день, Ирина!
      Известно, что при совмещении УСНО и ЕНВД комиссия банка относится к расходам, относящимся одновременно и к УСНО, и к ЕНВД. И должна распределяться пропорционально полученным доходам от каждого вида деятельности.

      • Avatar

        Ирина Ноя 6 2014 - 20:08

        В вопросе речь шла о том, КАК это сделать в 1С.8.2. Что нажо сделать, чтобы в КУДИР попала не вся сумма комиссионных расходов, а часть, распределенная для УСНО.

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 7 2014 - 01:23

          Программисты говорят, что в программе не предусмотрено распределение 91.02 счета. И необходима доработка за плату.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 7 2014 - 14:15

      Ирина, добрый день!
      Действительно, сейчас попыталась смоделировать вашу ситуацию и у меня не получилось корректно заполнить КУДиР.
      Хотя расходы распределились правильно Закрытием месяца.
      Напомню вам что должно быть сделано в программе, чтобы Закрытие месяца распределяло такие расходы:
      1. В справочнике ПРочие доходы и расходы в статье затрат “Расходы на услуги банка” нужно в графе “Вид деятельности” установить значение “Распределяемые (по разным видам деятельности).
      2. Еще в выписке банка можно по кнопке КУДиР выставить галочку в строке “Распределять расходы по видам деятельности”.
      3. А вообще, в УП должен быть установлен метод распределения и база распределения на закладке “Патенты и ЕНВД”

  • Avatar

    Эля Ноя 6 2014 - 12:33

    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста,чем чревато для арендатора произведение продаж со склада с договором хранения?

  • Avatar

    клиент Ноя 6 2014 - 09:59

    КАК В ПРОГРАММЕ 1.С 8.3 1.ПРОВЕСТИ ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЗ ФСС ПО ВЫПЛАЧЕННЫМ ПОСОБИЯМ (ДЕКРЕТ, ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ) В БОЛЬШЕЙ СУММЕ, ЧЕМ ВЫПЛАЧЕНО. 2. КАК ПРОВЕСТИ НЕПРИНЯТЫЕ К ВОЗМЕЩЕНИЮ СУММЫ ВЫПЛАТ.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 8 2014 - 23:05

      Добрый вечер!
      1. А вы переплату возмещения не вернули в ФСС? Или не пересчитали пособия, чтобы выдать их работникам?
      2. Можно сделать так: Дт 69/Кт70 сторно непринятых расходов за счет ФСС; Дт 91.02/ Кт70 начислены данные расходы за счет средств предприятия (НЕ принимаемые к НУ). Сумма должна быть одинаковая.

  • Avatar

    наталья Ноя 5 2014 - 22:07

    скажите, а есть у вас такой же курс, только для бюджетной организации? и сколько стоит?

  • Avatar

    Наталия Ноя 5 2014 - 10:14

    Добрый день, Ольга!
    Меня интересует учет в условных единицах в программе 1с 8.2. Каким образом происходит этот процесс?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 14:53

      Добрый день, Наталия!
      Учет в условных единицах осуществляется тогда, когда валюта цены по договору номинирована в валюте, а валюта платежа – рубли. Для этого разработчиуи в программе 1С 8.2 Бухгалтерия Предприятие предусмотрели в справочнике Договоры контрагентов реквизит “Валюта” и флаг “Расчеты в условных единицах”, а в плане счетов – соответствующие счета в У.Е. Суммовые разницв при оплате и реализации товара программа просчитает автоматически. Вы единственно должны обновлять справочник Курсов валют.

  • Avatar

    Динара Ноя 5 2014 - 10:10

    Здравствуйте! Мне нужен ваш совет, как быть, если пришла проверка из ФСС и обнаружила за 2012г неправильно начисленный б/л, человек умер, работал он на 0,5 ставки, начислялось ему до МРОТ а из ФСС говорят что неправильно!!

  • Avatar

    gav Ноя 5 2014 - 09:58

    Привет! Получил от Вас поздравление с днем народного единства. Я этот день не праздную. Он придуман вместо 7-8 ноября ВОСР – вот это и был настоящий праздник. Прошу больше с такими поздравлениями писем не посылать.

  • Avatar

    Ульяна Ноя 4 2014 - 23:38

    Прошу Вас подскажите, могу я к Вам обратиться по работе в программе 1сЗУП 8.2. Я подписана на он-лайн семинары по 1с ЗУП 3.0, которые начнутся с 10 ноября 2014 года. Просто сейчас у меня ситуация, и я не могу найти выхода. Задала вопрос в мастер группе SOS вопрос, но ответа все нет, видимо никто не сталкивался. У меня 1 с ЗУП 8.2 релиз 2.05.84.1 по окончании года планируем переходить на 3.0, НО СЕЙЧАС мне нужно сдать отчет в ПФР за 9 месяцев. Мы восстанавливали данные в чистой базе за весь 2014 год, сейчас нужно сдать корректировки в 1с за 1 и 2 кварталы за 9 месяцев. НО ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОТЧЕТА В ПОДГОТОВКЕ ДАННЫХ ДЛЯ ПФР за 1 и 2 и 3 кварталы в ПЕРИОДАХ РАБОТЫ в ДАННЫХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА у всех людей ни у кого не встали ОТПУСКА, БОЛЬНИЧНЫЕ, БЕЗ/сохр, донорские… Вообще ни одна неявка не прошла. Численность около 300 чел за все 9 месяцев ввели з/пл, такой труд потратили, а в итоге при формировании отчета-ПУСТО! Ручками это сейчас просто нереально всем все данные вбить. У нас есть неявки в кадровом учете, на их основании невыходы, и б/л, и отпуска и т. д. потом табеля и начисление з/пл. Все документы рассчитаны, а в ПФР нет данных. Может у Вас есть платные услуги? ПРОСТО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ НУЖНО!!! Никто не может помочь, в тех поддержке у нас в ЕКб не смогли разобраться, а время идет. В 1с писали, но там так долго, безумно просто, до сих пор ответа нет!

    В регистре расчета “Основные начисления” видит все неявки, и проставляет на них “Дни неоплаченные согласно табелю” но в отчете не отражается. Регистр “Состояние сотрудников” показывает: болеет -работает, в ежегодном отпуске или без сохранения, по какую то дату. Но в отчете не видит!

    В ЧЕМ ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?????КУДА КОПНУТЬ??? Тысячу раз перепровела все. тестирование и исправление сделала, заново по людям переформировывала, но НИЧЕГОШЕНЬКИ!!

    ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ!!!!!!

    • Avatar

      Андрей Ноя 5 2014 - 19:54

      Добрый день.

      Откройте план видов расчета “Основные начисления”, например: вид расчета “Оплата больничных листов”. Перейдите на закладку “Использование” и проверьте, заполнены ли реквизиты “Отражается в РСВ-1 как:”

      • Avatar

        Андрей Ноя 6 2014 - 14:14

        И еще для таких видов расчета, как “Районный коэффициент”, “Северная надбавка” на закладке Использование в разделе “Вид стажа для целей персонифицированного учета ПФР” должны быть указаны значения “Не отражается в перс. учете 2014 года” и ” Не отражается в СЗВ-4…”
        Если это не так, то исправьте и перепроведите все документы по начислению зарплаты.

  • Avatar

    Клиент Ноя 4 2014 - 22:14

    Здравствуйте, может подскажете как в 1С бухгалтерии 8.3 базовой отразить скидку на товар в отчете розничной продажи. Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 15:54

      В 1С: Бухгалтерия 8.3 в самом документе отразить скидку на товар нельзя, придется дорабатывать конфигурацию. Но обычно делают несколько типов цен: основную, основную со скидкой 5%, основную со скидкой 10%, основную со скидкой 15% и т.д. и используют конкретно их в работе. Причем в самом документе Установка цен номенклатуры очень удобно создавать такие %-е цены из основной по кнопке “Изменить” – “Изменить цены” на %. Задаете, например, -5 и все готово.

  • Avatar

    Клиент Ноя 4 2014 - 21:56

    здравствуйте, как правильно сделать реализацию продукции в 1с 8,3 выращенной пшеницы и подсолнечника?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 16:16

      Не совсем понятен вопрос. Ведь Вы сами произвели продукт и хотите его продать покупателям – это реализация товаров и услуг в части самой продажи.
      Как Вы производите этот продукт, что расходуете, как списываете материалы – это отдельный вопрос производства.

  • Avatar

    Нуридин Ноя 4 2014 - 21:44

    Как удалить отмеченные на удаление не удаляет до конца не смотря что на что идет силка тоже удалено что мешает и где посмотреть настройки

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 14:04

      Добрый день!
      Механизм удаления в 1С типовой: удаляются все помеченные объекты, на которых нет ссылок. Поэтому скорее всего ссылка есть раз объект не удаляется.
      PS: Даже если эта ссылка помечена на удаление – это ничего не меняет. Ее надо удалить физически перед удалением объекта, который на нее ссылается. Или в этой ссылке удалить сам объект из ТЧ, Шапки и т.д.. Тогда ссылки не будет и удаление пройдет нормально.

  • Avatar

    Любовь Ноя 4 2014 - 21:15

    Уважаемая Ольга! Огромное спасибо Вам за информацию и уроки . В связи с рождением сына не работала и многое пропустила. Если Вас не очень затруднит прошу Вас образцы платежек с ОКТМО и информацию по заполнению отчетности по соцстраху.С уважением. Любовь.

  • Avatar

    Чернигин Николай Ноя 4 2014 - 14:17

    Большое спасибо за прекрасное поздравление!!! Удачи Вам, здоровья и успехов в труде и жизни!

  • Avatar

    клиент Окт 31 2014 - 09:56

    В июне 2014 года компания приобрела производственное оборудование и в том же месяце ввела его в эксплуатацию. И в бухгалтерском, и в налоговом учете первоначальная стоимость оборудования составила 360 000 руб., а срок его полезного использования был установлен в 4 года. Учетной политикой компании установлено, что амортизация по такому оборудованию в бухгалтерском учете начисляется способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. Какова сумма амортизационных отчислений в бухгалтерском учете за июль 2014 года?

  • Avatar

    клиент Окт 30 2014 - 16:14

    Здравствуйте. Очень хотелось бы получить консультацию. НАше предприятие находиться в Беларуси, специализируемся на выпуске макаронных изделий.численность-220 человек. С 2003 года с большим удовольствием работаем в 1с 7.7 “Бухгалтерия”. Сейчас очень остро встал вопрос об автоматизации расчета заработной платы.Подскажите-на чем у на в Беларуси остановит свой выбор(Какую версию 1с “Зарплата и управление персоналом”). Спасибо. Начальник бюро Асу Ефремова Оксана.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 14:11

      Добрый день, Оксана!
      Для Беларусии у 1С есть конфигурация “Управление производственным предприятием для Беларуси” (текущий релиз 1.3.10.2), он обновляется регклярно, но что в нем сказать сложно – мы консультируем и учим по типовым конфигурациям Бухгалтерия Предприятия, Зарплата и Управление Персоналом, Управление Торговлей. Я считаю, что Вам нужно поинтересоваться у фирмы – франчайзи 1С в Вашем городе этой конфигурацией и посмотреть ее, возможно, она Вас устроит.

  • Avatar

    клиент Окт 30 2014 - 14:09

    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить в программе 1С: Бухгалтерия 8 3.0 (интерфейс- такси) строку свернутых окон. И если можно, то как?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 13:47

      Добрый день!
      Да, можно. Через главное меню программы: Вид – Настройка Панелей. Откроется Редактор панелей Вы можете перетащить панель открытых вниз и после этого свернутые окна будут отображаться внизу.

  • Avatar

    Татьяна Окт 30 2014 - 12:00

    Добрый день. Очень волнует вопрос переноса данных с 1С предприятие 3.0 в ЗУП за прошлые периоды – это возможно? Настройка обмена данных?

    • Avatar

      Елена Грянина Ноя 11 2014 - 23:05

      Добрый день, Татьяна. Если Вы имеете в виду перенос из Бух 3.0 в ЗУП 3.0 – то такая возможность появится в релизе ЗУП 3.0.19, который должен очень скоро выйти.

Добавить комментарий или вопрос: