Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    Елена Окт 30 2014 - 11:48

    Добрый день. У меня вопрос по ЗУП.3 Ведь до сих пор программа ЗУП 3.0 была только КОРП с ценой ок.80 тыс руб. Есть ли сейчас ЗУП 3.0 ПРОФ и БАЗОВАЯ? И какая их стоимость? Спасибо

    • Avatar

      Елена Грянина Ноя 5 2014 - 13:16

      ЗУП 3.0 продается в поставке Проф и Базовая, а вот как раз КОРП – еще не вышла. Стоимость можно узнать в любой фирме-франчайзи 1С.

  • Avatar

    Татьяна Окт 30 2014 - 10:11

    Здравствуйте Ольга! Жду от Вас бесплатный курс видео.
    С уважением , Татьяна.

  • Avatar

    клиент Окт 30 2014 - 10:04

    Добрый день! подскажите,пожалуйста, как в программе работать с суммовыми разницами, (учет в условных единицах)

  • Avatar

    Лариса Окт 29 2014 - 19:44

    Здравствуйте! скажите, пожалуйста, перечисляет ли ИП за работников НДФЛ?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 12:07

      Добрый день, Лариса!
      Обязательно!!! Являясь работодателем, он автоматически становится налоговым агентом по НДФЛ.

  • Avatar

    Наталья Окт 29 2014 - 16:51

    здравствуйте. не могу найти ошибку: один чек по реализации товара не попал в общий отчет по продажам? Наталья.

  • Avatar

    Игорь Окт 29 2014 - 15:48

    Как отразить поступление и выбытие денег во временное распоряжение КФО 3? Организация на 4-ке

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 10 2014 - 12:52

      Добрый день, Игорь!
      Мы работаем с программой 1С Бухгалтерия ред.8.2 и 8.3. С учетом в коммерческих организациях.

  • Avatar

    Людмила Окт 29 2014 - 13:18

    Добрый день! Подскажите пожалуйста как надо правильно организовать учет рабочего времени по сменным графикам. В графике пишу, как вы советовали, отработанное время разделив на дневные и вечерние часы.(Т,е. при 10ч смене пишу 2ч и 8ч вечерних)График распечатывается правильно с общим правильным кол-вом отработанных часов в смену, но когда я делаю расчет з/п мне подсчитывается тариф только из тех часов которые я указала как дневные, т.е. вместо 10ч оплачено по тарифу 2ч и доплачено за вечерние 20% за 8ч.

  • Avatar

    Наталья Окт 29 2014 - 13:01

    Самый добрый день! Помогите пожалуйста! Не могу начислить амортизацию основного средства в 1С бухгалтерии 8.3.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 12:54

      Добрый день, Наталья!
      А вы в документе “Принятие к учету ОС” на закладке Бухучет установили способ отражения расходов по амортизации?

      • Avatar

        Наталья Ноя 6 2014 - 15:06

        Добрый день, Елена! Да действительно на данной закладке способ был не отражен! Сейчас все сделала. Но амортизация все равно не начисляется. Ну что теперь не так сделала?

  • Avatar

    клиент Окт 29 2014 - 10:49

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста!Начала одну организацию в 8.3. И застряла сразу же. Как оформить физ.лицо по договору подряда?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 12:57

      Добрый день!
      1.Принимаете к учету также, как услуги сторонних организаций – Поступление ТиУ
      2. Операцией, введенной вручную удерживаете НДФЛ
      3. Операцией по учету НДФЛ вносите доходы для налогового учета НДФЛ
      4. Операцией по страховым взносам – для учета и начисления взносов в отчетность в ПФР.
      5. При выплате вознаграждения уплачиваете в бюджет НДФЛ.

  • Avatar

    клиент Окт 29 2014 - 10:46

    мне нужен курс по ведению бухгалтерского учета в транспортной организации по экспорту

  • Avatar

    Анна Окт 29 2014 - 10:45

    где отразить поступление денежных средств по ккм по оплате пластиковыми картами

  • Avatar

    клиент Окт 29 2014 - 10:08

    Здравствуйте! Я задавала этот вопрос отделу тех.поддержки 1С, но безрезультатно.
    Хочу спросить: у меня базы обновляются по 5-6 часов. Это нормально? Это при том, что я обновила первоначальную пустую базу (у меня 1с 8.3 базовая) до последнего релиза (здесь обновление занимает несколько минут) и на основе ее добавила новую, в которой работаю. При запуске программа предлагает мне провести обновление базы, т.к. !!! “версия старая, обновлялась несколько месяцев назад” (как такое возможно???). Я соглашаюсь. Появляется сообщение, что на данный момент программа открыта др.пользователями (что-то в этом роде), и мне предлагают их закрыть. Я игнорирую это, нажимаю “далее”, после чего начинается многочасовой процесс обновления. Я и перезагружалась, и входила в панели, диспетчер задач (дублирования там нет). В чем может быть причина?

    • Avatar

      Роман Мартыненко Ноя 1 2014 - 10:27

      Попробуйте следующее: Скопируйте ваше пустую (шаблонную) базу в новый каталог. Желательно, чтобы при копировании исходная база была закрыта. В каталоге с новой базой оставьте только один файл (он самый большой) – 1Cv8.1CD. И повторите процедуру обновления. А то, что вы видите сообщение о том, что база не обновлялась несколько месяцев, говорит о том что 1с уже выпустила 2-3 обновления, а не о реальном “возрасте” конфигурации.

  • Avatar

    Гульнара Окт 28 2014 - 14:19

    Добрый день! Хотела сформировать в 1С8 отчет поступления товаров по контрагенту. Не нашла такой отчет. В 1с7 было возможно.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 13:55

      ВЫ можете сформировать ОСВ по счету с установкой нужной аналитики в настройке – в 1С 8.3 очень удобно это делается. Также можете воспоьзоваться Универсальным отчетом и вывести информацию в подобранной Вами аналитике по документу Поступления товаров и услуг.
      В разделе Руководителю есть несколько отчетов по Расчетам с покупателями, возможно, что-то тоже подойдет, если подберете настройки.

  • Avatar

    Татьяна Окт 28 2014 - 12:11

    Здравствуйте! В1С8.3, при формировании справки 2-НДФЛ суммы начисленных, удержанных и уплаченных разные. Почему? Когда работала в программе 1С7.7 заполняла журналы – Расчеты по страховым взносам и перечисление НДФЛ в бюджет и тогда справка формировалась правильно. В1с 8.3 что то тоже нужно заполнять или я не правильно что то делаю? Нашла вкладки- операция учета НДФЛ и операция учета взносов. Для чего они предназначены? Спасибо

    • Avatar

      Елена Грянина Окт 29 2014 - 17:37

      Татьяна, добрый день! Вы в какой программе работаете? Бухгалтерия или Зарплата и Управление Персоналом?

      • Avatar

        Татьяна Окт 30 2014 - 10:51

        Здравствуйте! Работаю в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.35.28) .

        • Avatar

          Елена Грянина Ноя 5 2014 - 13:19

          В этой программе сумма удержанного НДФЛ рассчитывается и регистрируется при выплате зарплаты, перечисленный налог – при списании с расчетного счета. Все операции – Начисление зарплаты – Выплата зарплаты – Перечисление НДФЛ должны быть проведены строго последовательно.

  • Avatar

    Шаура Окт 28 2014 - 11:04

    Здравствуйте! У меня вопрос как в 1с 8.2 воостановить входной НДС по товарам, часть которых использована на свои нужды и не уменьшают налогооблагаемую прибыль?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 13:02

      Добрый день!
      Меню Покупка – Ведение книги покупок – Восстановление НДС.
      Заполняете по документу, по которому ранее приняли НДС к вычету.

  • Avatar

    ТАТЬЯНА Окт 27 2014 - 21:12

    Добрый день подскажите можно ли как нибудь в 1С8 добавить базу еще одной школы . С 01.01.2015г к нам присоединяют школу. Нам очень не хочется вводить все вручную

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 13:59

      Все зависит от того в какой конфигурации Вы работаете и в какой конфигурации находится база школы. Если обе конфигурации однотипны, то можно перенести данные школы в Вашу базу (если она не базовая, а ПРОФ). Если нет, то потребуется помощь специалиста для конвертации данных.

  • Avatar

    Вероника Окт 27 2014 - 12:41

    Здравствуйте , прошу совета: в какой программе удобнее вести учет в некоммерческой организации ? Может можно ли просто в Exsel? благотворительный фонд при школе ( на взносы родителей)

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 14:16

      Добрый день!
      Можно и в Excel, я думаю. Почему нет? Но все-таки подумайте о варианте обычной Бухгалтерии Предприятия базовой. Стоимость невелика – 3600 рублей всего. Обновления бесплатные, а значит, все изменения в законодательства, ставки, печатные формы у Вас всегда будут актуальны и красивый учет не “на коленках”. На самом деле программа может очень сильно облегчить Вам жизнь. Или тому, кто будет вести учет. Все-таки делать в программе это проще. ИМХО, разумеется.)

  • Avatar

    ольга Окт 27 2014 - 10:44

    Предприятие на УСНО(доходы -расходы) оплата по страхованию имущества в 8С списалась в расходы УСНО полностью а не частями в течении года. А в бух учете есть распределение по месячно. Это ошибка или так и должно быть

  • Avatar

    клиент Окт 24 2014 - 08:48

    НЕ могу закрыть 43 счет
    Висят незакрытые остатки.
    Расскажите мне процедуру проведения документов по производству продукции

  • Avatar

    Нонна Окт 23 2014 - 15:42

    При раздельном учете НДС, суммы, подлежащие пропорциональному распределению формируются регламентным документом ” Распределение НДС косвенных расходов”. При его проведении у меня возникают проводки по восстановлению НДС по необлагаемой деятельности на счета затрат : Д 68.2 К 19 ( сбсч.НДС к распределению), и одновременно Д 44 (20) К 68.2. При этом ранее НДС не принят к вычету (флажок “отразить вычет НДС” в счете-фактуре снят). Каким образом отнести НДС на затраты без “восстановления” в рамках одного отчетного периода ? Т.е. сразу получить проводку Д 44(20) К 19 без отнесения на 68.02 и обратно

  • Avatar

    Марина Окт 23 2014 - 11:57

    Подскажите в каком документе разносится поступление денежных средств от банков по КОСГУ 262

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 10 2014 - 12:54

      Марина, добрый день!
      К сожалению, помочь с вашим вопросом мы пока не можем.
      Мы работаем с программой 1С Бухгалтерия ред.8.2 и 8.3. С учетом в коммерческих организациях.

  • Avatar

    клиент Окт 23 2014 - 09:07

    Учетная политика по оплате, как отразить реализацию товаров и услуг в отчете о прибылях и убытках

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 13:06

      Добрый день!
      В 1С механизм учета по такому методу не реализован. Поэтому придется делать вручную налог на прибыль. А вот бухучет и бухотчетность без вариантов – по методу начисления. Так что можете воспользоваться возможностями программы для заполнения данного отчета.

  • Avatar

    Юлия Долгова Окт 22 2014 - 15:21

    Добрый день!
    у меня возникли трудности с отражением посреднических операций моей организации в 1 с 3.0, которая является посредником при оказании транспортных услуг в документах по реализации транспортных услуг реальным покупателям, в программе автоматически начисляется НДС.
    делается сейчас в программе документом оказание услуг.
    помогите пожалуйста как правильно оформить реализацию покупателям и как отчитаться перед комитентом в программе 1с 8 3.0.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 13:09

      Добрый день, Юлия!
      В этих операциях много нюансов. Поэтому расписывать их здесь будет очень объемно и затратно по времени.
      У нас есть Мастер-классы по посредническим операциям, в том числе и в программе.
      Я уверена, что вы найдете в них много для себя полезного и удобного.

  • Avatar

    клиент Окт 22 2014 - 14:28

    Здравствуйте! Помогите в версии 8,2 1С Бухгалтерия. перенесла с 1С7 по ИП документом ввода начальных остатков автомобиль купленный при ОСНО,в 2011г,с 2013г перешли на УСН Доходы минус расходы и начисленную аммортизацию, при закрытие месяца и в оборотно сальдовой а также при расчете УСН она не берет в расчет начисленную аммортизацию предыдущих лет, хотя ее внесла,как быть?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 17:34

      Добрый день!
      Если в документе ввода начальных остатков по счетам 01, 02 по автомобилю у Вас заполнено на закладке “Начальные остатки” для 01.01 счета Стоимость на момент ввода остатков (должна быть как и в поле Первоначальная стоимость) и для счета 02.01 “Амортизация (износ)” , стоит галочка “Начислять амортизацию”, дата принятия к учету и срок полезного использования, то рассчитывается правильно. Надо проверять документ ввода остатка по ОС.

  • Avatar

    клиент Окт 22 2014 - 13:04

    Как мне поставить счет на партнера? на перечисление денежного перевода между счетами программа просит счет поставить

  • Avatar

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 22 2014 - 11:18

    Добрый день!
    Сложный вопрос и однозначного мнения по его решению нет.

    Предприниматели, которые используют личный автомобиль для осуществления предпринимательской деятельности, имеют несколько вариантов оформления на практике такой эксплуатации, чтобы без проблем списать издержки на бензин, техосмотр и ремонт.
    Я просмотрела мнения экспертов по Вашему случаю и ссумировала их кратко, привожу все варианты последовательно.

    Первый — заключить договор аренды автотранспортного средства без экипажа. В рамках этого договора ИП выступает сразу в двух ролях: арендодателя и арендатора. По условиям договора все расходы, связанные с машиной, несет арендатор. Как следствие, он имеет полное право учесть эти суммы при налогообложении. Формально все законно, но по сути договор, заключенный с самим собой, выглядит несколько абсурдно.

    Второй вариант подразумевает, что предприниматель выплачивает себе компенсацию за износ собственного автомобиля, и плюс к этому возмещает расходы на ГСМ, ремонт и техосмотр. Такой подход тоже производит довольно странное впечатление, ведь речь идет не о двух сторонах — работнике и работодателе, а об одном и том же человеке.

    И наконец, третий вариант, который выглядит более приемлемым.
    Составление письменного решения с перечнем имущества, которое ИП использует в своей предпринимательской деятельности. В этом списке, в числе прочего, поименован автомобиль. Благодаря этому, предприниматель может беспрепятственно списать все суммы, связанные с эксплуатацией машины.
    Этот вариант кажется наиболее обоснованным и простым в применении.

  • Avatar

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 22 2014 - 11:08

    Добрый день!
    Схема схлопывания 60.01 и 60.02:
    – одинаковые договоры
    – правильность выставления счетов на аванс в ПТиУ (в закладке счетов расчета: счет расчетов с контрагентом 60.01 и счет расчетов по авансам 60.02) и в выписках (счет расчетов 60.01 и счнет авансов 60.02) аналогично и по счетам 62.01 и 62.02 (проверяете РТиУ и выписки по счетам расчетов с контрагентом и авансам)
    Устанавливаете правильно, потом перепроводите документы.

  • Avatar

    клиент Окт 22 2014 - 09:19

    Добрый день! подскажите как в банке приходуются на какой счет штрафы пенсионного фонда, фомс и т.д.

  • Avatar

    клиент Окт 22 2014 - 09:02

    Добрый вечер!
    У меня 1С-8 ред.3
    В УП не поставила (.), что применяется ПБУ18, а при закрытии месяца (09) задействован счет 99.02.1 с формулировкой корректировка реализации (Д 99.02.1- К 20.1) и совершенно непонятные суммы. Перепровела все документы, но ничего не изменилось. Экспресс проверка показывает ошибку.
    Спасибо!

  • Avatar

    LARA Окт 22 2014 - 08:30

    Добрый день!
    Платежные агенты, спец.счет, оплата через платежные системы – есть в курсах об этом что-то? Впервые столкнулась при проверке налоговой. Почему-то комиссионера решили обозвать платежным агентом… Объем информации очень большой в обучающих курсах, может что-то пропустила.
    А вообще, я просто благодарна тому моменту, когда совершенно случайно перешла по рекламке в эл. почте на ваш сайт! Это был 2013г. и с этого момента я с вами. Специалистов по ЗУП не могла найти у нас в городе , а вопросов было огромное количество. Ваши курсы просто замечательные, много дали и дают. Спасибо вам всем огромное!

  • Avatar

    Клиент 1515 Окт 21 2014 - 14:45

    Добрый вечер Елена Бобкова. 16 октября 2014 г Я задавала вам вопрос по декларации по НДС – авансы второго квартала должны ли отражаться в деклар.за 3 квартал. Только сегодня 20 октября получила ответ повторно. а за 16 окт.ответа не было. Спасибо вам, отчет я сдала. Ваш ответ меня успокоил, т.к. я оказывается правильно все сделала. До свидания. С ув. Г.Ф.

  • Avatar

    татьяна Окт 21 2014 - 14:11

    у меня программа 1.8.3-а то не написала в вопросе

  • Avatar

    татьяна Окт 21 2014 - 14:08

    добрый день. мне нужна помощь при вводе остатков по ОС.уже перепробовала все.вот такая ситуация: ос-первонач.ст/сть-3400011,37руб
    уже амортизировалось(61м-ц)-сумма-1962411,19руб
    остат.ст/сть-1437600,18.
    Остаток амортизации-35 месяцев.(аморт.отчисл-я в м-ц должны быть-41074,29 руб) как правильно ввести суммы.чтобы считалось верно. у меня получается-97143,18 руб амортотчисления-а это неверно.ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ.спасибо

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 13:21

      Добрый день, Татьяна!
      Вы, похоже, не внесли амортизацию либо в нач.остатки, либо в карточку ОС при вводе нач.остатков. ПРоверяйте.

  • Avatar

    Анна Окт 21 2014 - 13:41

    Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо Вам за Вашу работу!! Информация всегда полезна и актуальна! У меня вопрос: как в программе 1с8.2 ведется учет убытков? Дело в том, что я восстанавливаю учет компании с 2009 года и в начале деятельности постоянно убытки.. Как и где они учитываются в программе, чтоб использовать убыток в ближайшие периоды? (Надеюсь написала понятно)) Спасибо!

  • Avatar

    клиент Окт 21 2014 - 12:21

    Как в 1с.8,2.УПП настроить расчет себестоимости продукции?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 22 2014 - 10:50

      Добрый день! Расчет себестоимости в УПП реализован сложно.
      В конфигурации “Управление производственным предприятием” документ “Расчет себестоимости выпуска” имеет ряд настроек, влияющих на результат расчета. Применение настроек зависит от наличия тех или иных хозяйственных операций, отраженных в учете. Подробные сведения по настройке и установке всех нужных переключателей и галочек в нем описаны разработчиками в справочной информации (нажмите ? в форме документа).
      ———————————————————————————————————————–
      PS: Мы не консультируем по УПП, поскольку у нас нет обучающих курсов по ним, но среди моих клиентов были базы с УПП, поэтому могу Вам порекомендовать еще информацию по работе с документом от разработчиков на диске ИТС по ссылке:
      http://its.1c.ru/db/metod81#content:1790:1
      или обратиться к ним лично…

  • Avatar

    Светлана Окт 21 2014 - 09:38

    Здравствуйте, не могу найти информацию о том, как вносить записи в доп. листы книг покупок и продаж по “забытым” с\ф, за прошедшие периоды:
    после представления квартальной отчетности обнаружены не отраженные в учете отчеты комиссионера, услуги поставщиков и т.п.

  • Avatar

    клиент Окт 21 2014 - 09:07

    Добрый день! у нас такой вопрос: как списать МЦ со склада на общехоз. и общепроизв. расходы в 1с8.2

  • Avatar

    Павел Шерст (Администратор) Окт 20 2014 - 15:30

    test

  • Avatar

    Елена Окт 20 2014 - 13:33

    Подскажите пожалуйста на какой налоговый учёт вешается аренда в 1с восьмёрка, работаю впервые.

  • Avatar

    Флюра Азатовна Окт 20 2014 - 12:20

    Здравствуйте. Как можно начать учет в обособленном подразделении с отдельным балансом (ред.8.2 ПРОФ)?

  • Avatar

    Елена Окт 20 2014 - 10:54

    разрешите обратиться за советом куда копать
    РСВ-1 за 3 квартал. раздел 2.1 строка 200 всего с начала расчетного периода.
    отражаемая сумма не совпадает с расшифровкой этой ячейки.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина

  • Avatar

    Наталья Окт 19 2014 - 22:31

    Как начать работать создать свою базу – ВСЕ СНАЧАЛА?

  • Avatar

    Ольга Окт 18 2014 - 19:42

    Сотрудница досрочно выходит на работу на полный рабочий день из отпуска по уходу за ребенком. Ввожу документ: “Изменение условий отпуска по уходу за ребенком”.В закладке указываю “начать”, оклад и т.д. При расчете начисления сотрудникам организации, пособие прекращается начисляться, а заработная плата не начисляется. В регистре движения видно, что сотрудник “работает”.В чем может быть причина не начисления з/п? ЗУП 1С 8.2

  • Avatar

    Татьяна Окт 17 2014 - 16:59

    Добрый день Ольга! Нам поставили программу 1С8 комплексная автоматизация ,доли начальные азы ,а вот всех тонкостей незнаем.Хотелось бы научиться ,скоько стоит???

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 18 2014 - 16:13

      Добрый день, Татьяна!
      К сожалению, курсов по комплексной автоматизации мы не ведем.
      Обратитесь к своим франчайзи по этому вопросу или напрямую в 1С

  • Avatar

    Ольга Окт 17 2014 - 15:33

    Добрый день! Мы работаем в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80). У нас все в одной программе. Какие курсы мы могли бы приобрести, чтоб более эффективно пользоваться возможностями программы?
    С уважением, Ольга.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 18 2014 - 16:17

      Добрый день, Ольга!
      Основы работы с учетом и бухгалтерским, и налоговым в ред.8.2 даются в курсе Ольги Шерст, который включает три блока: Хоз.операции, Налоговая и бухгалтерская отчетность, УСН.
      ВОт по этой ссылке http://www.profbuh8.ru/buh-red-3/ вы можете посмотреть содержание курса по ред.8.2 (внизу страницы)

  • Avatar

    Маргарита Окт 17 2014 - 15:31

    Добрый день !!!!
    Вчера ссылка на «Сборник вопросов и ответов по 1С:ЗУП 8″ была не активна, не удалось скачать. Как можно ознакомиться с вопросами. Спасибо.

  • Avatar

    Клиент Окт 17 2014 - 09:13

    Подскажите пожалуйста, как найти материал для проведения практических занятий со студентами СПО по аудиту с использованием компьютерной программы

  • Avatar

    Клиент Окт 17 2014 - 09:10

    Добрый вечер. Подскажите как в 1С Управление Торговлей 8.11.1 изменить счет сделанный на основании заказа, который изменен.
    Спасибо.

  • Avatar

    Светлана Окт 17 2014 - 09:10

    Добрый день! Как можно скачать Сборник по 1с ЗУП8. вчера ничего не нашла на странице скачивания

  • Avatar

    Регина Окт 17 2014 - 08:08

    Добрый день.
    Вчера ссылка на подарок “Сборник вопросов и ответов по 1С:ЗУП 8″ была не активна, не удалось скачать. Как получить подарок?

  • Avatar

    Василий Окт 16 2014 - 15:56

    У меня 1с 7.7 когда выйдет обновление новых форм книг покупок и продаж?

  • Avatar

    Svetlana66 Окт 16 2014 - 15:22

    Добрый день! Я не вижу подарка. Куда надо зайти?

  • Avatar

    Ирина Окт 16 2014 - 14:20

    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли в типовых Бухгалтерии или УТ11 англоязычный интерфейс пользователя?

  • Avatar

    Елена Александровна Окт 16 2014 - 13:37

    Добрый день! Подскажите пожалуйста , возможно загружать Excel файлы в 1с 8.3

  • Avatar

    Татьяна Окт 16 2014 - 12:13

    Спасибо за подарок, уже все распечатала.

  • Avatar

    Татьяна Окт 16 2014 - 12:00

    Добрый день! как найти подарок ??? Спасибо.

  • Avatar

    Светлана Окт 16 2014 - 11:23

    Добрый день !
    Спасибо за подарки. Пытаюсь найти печатную форму “Сборник по 1с ЗУП8″ и не вижу .

  • Avatar

    Татьяна Окт 15 2014 - 19:37

    когда формируется требование то не списывается 1-2 наименования проверяешь от и до всю цепочку не могу найти ошибку

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 16 2014 - 19:16

      Добрый вечер, Татьяна!
      Напишите подробнее ваш вопрос, пожалуйста.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 13:24

      Добрый день, Татьяна!
      Предлагаю вам вызвать специалистов, обслуживающих 1С. Чтобы они в конфигураторе посмотрели, почему так отрабатывает документ.

  • Avatar

    Svetlana66 Окт 15 2014 - 19:35

    Здравствуйте! Скажите, работник уволился, а потом опять устроился. При создании приказа о приеме список сотрудников пустой. Как его выбрать? В списке “Сотрудники” встаю на сотрудника и пытаюсь его принять опять, программа не дает. Как быть?

    • Avatar

      Александр Окт 16 2014 - 11:27

      Нужно вводить нового сотрудника для существующего физ. лица

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 13:25

      Добрый день, Светлана!
      Когда он у вас уволился, то он перестал быть сотрудником. Он остался в программе, как данные по физлицу.
      Справочниик Сотрудники заполняется как раз из справочника Физлца

  • Avatar

    Клиент Окт 15 2014 - 13:10

    Как правильно проверить правильно ли начислен НДС с авансов

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 16 2014 - 19:22

      Добрый вечер!
      Для этого берете Кт оборот по счету 60.02 и рассчитываете его НДС по ставке 18/118.
      Эта сумма должны быть отражена по Дт счета 76 АВ.
      В программе вам поможет обработка “Регистрация счетов-фактур на аванс” (раздел Учет, налоги и отчетность – НДС – Счета-фактуры на аванс). При выполнении этой обработки рассчитаются и зарегистрируются все необходимые с/ф.

  • Avatar

    Клиент Окт 15 2014 - 09:48

    не могу найти как правильно оформить поступление товара в У.Е. оплата НДС таможне, как это отразить

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 16 2014 - 19:44

      Добрый вечер!
      Прежде всего, в карточке договора с контрагентом должно быть указано, что расчет ведется в у.е. и валюта, которая принимается за у.е.
      По НДС предлагаю посмотреть документы в программе “Заявление о ввозе товаров”, ГТД по импорту” и “Подтверждение уплаты НДС в бюджет”.
      Почитайте справку программы к этим документам. И решите: что подходит для вашей ситуации.

  • Avatar

    клиент Окт 15 2014 - 09:39

    Скажите, если мы купили валюту на денежные средства, которые находились у нас на расчетном счету, валюта показывается как доход по УСН.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 16 2014 - 19:50

      Добрый вечер!
      Нет, доходом не будет ни по БУ, ни по НУ.
      БУ: ПБУ 23/2011 п.6 – движение ден.средств в виде валютно-обменных операций не относится к денежным потокам организации.
      НУ: данное поступление валюты не подходит под определение дохода для УСН по п.1. ст.346.15 НК РФ.

  • Avatar

    Иотка Полина Окт 14 2014 - 16:51

    Добрый день . Мне не совсем понятно как происходит амортизация НМА в 1С -8.
    Амортизацию начислили регл операцией( закрытие месяца ) . проводка сформировалась Дт 05 Кт 05 ?? где ошибка ?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 16 2014 - 19:53

      Добрый вечер!
      Проверяйте способы отражения расходов в одноименном справочнике раздела “Основные средства и НМА”

  • Avatar

    Ольга Окт 14 2014 - 16:28

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, возможно ли в справочнике контрагентов отметить, что организация (сторонняя) не является плательщиком НДС (УСН), чтобы при экспресс-проверке не показывались ошибки “Отсутствие счета-фактуры” при оприходовании товаров, работ, услуг (Версия 1С 8,3 бухгалтерия – последний релиз)

  • Avatar

    Виктория Окт 14 2014 - 14:35

    Добрый день, Ольга. С удовольствием смотрю Ваши бесплатные видеокурсы. Нахожу очень много нового для себя. Спасибо большое! После просмотра видеокурса “8 Ошибок…” возник вот какой вопрос. Систематически выскакивают служебные сообщения типа “Для целей учета НДС не списано 10,000 товара Очки тип ЛЮЦЕРНА янтарные линзы (VG-2011Y), счет учета 41.01″. Вы говорите в своем видео-курсе, что подобные сообщения возникают при неверном по времени проведении документов по оприходованию и списанию товаров. В моем же случае в месяце проведения не было оприходования, была только реализация. Себестоимость списалась верно, я проверила. Что еще может означать подобное служебное сообщение? Очень жду ответа. Спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 16 2014 - 20:01

      Добрый вечер, Виктория!
      Такое может быть еще и потому, что вы раньше (при поступлении, например, товара) не вели партионный учет, а теперь ведете.
      Но в регистрах учета нДС по данному товару не сформировался.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 22 2014 - 12:12

      Добрый день!
      подобные сообщения возникают, когда остатка на складе недостаточно для списания товара. Поэтому Ольга и говорит о том, что важно проверить приход товара, поступление товара и услуг, чтобы оно было раньше списания – реализации, например. в Вашем случае оприходования товара вообще не было, и с высокой вероятностью – остаток на складе меньше, чем Вы списываете реализацией. Вот об этом Вам программа и сообщает.

  • Avatar

    клиент Окт 14 2014 - 13:36

    Скажите пожалуйста как оприходовать в бухгалтерском учете списание с расчетного счета (сумму возвращенный банком из-за ошибочно указанного ИНН)

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 16 2014 - 20:03

      Добрый вечер!
      Используйте вид операции в банковской выписке, как “Прочие поступления”.
      В кредит выбирайте тот счет, на который “отправили” деньги первоначально.

  • Avatar

    Марина Окт 14 2014 - 13:01

    Добрый день!
    Не могу понять, в чем причина: не заполняется налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество в
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.36.16), релиз 8.3.5.1119.
    Все документы перепровела, закрытие месяца сделала, ставки налога проставлены в справочнике, но декларация остается пустой.
    В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста, куда зайти или может что-то нужно обновить?
    За ранее благодарна за ответ.
    С наилучшими пожеланиями,

    Марина

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 16 2014 - 20:09

      Добрый вечер, Марина!
      А вы заполнили Порядок уплаты налога?
      В меню Имущественные налоги раздела Учет, налоги и отчетность пройдите по гиперссылке “Налог на имущество”.
      В открывшемся окне вас интересует гиперссылка “Порядок уплаты налога”

  • Avatar

    Наталья Окт 13 2014 - 16:59

    в 1С 8.2 БУ и НУ проценты по займам проводки

  • Avatar

    Людмила Окт 13 2014 - 12:52

    Что писать Агенту (УСН) в журнале выставленных сч/фактур при таможенном НДС и какие документы предоставить Принципалу (ОСНО)

  • Avatar

    Елена Окт 13 2014 - 12:47

    Добрый день! Еще можно проверить склад.

  • Avatar

    Солнцевы Окт 13 2014 - 09:57

    Здравствуйте!
    Вопрос по пени штрафам. В 3-м квартале 2014 г. ИФНС вынесло решение
    о взыскании за прошлый год ( т.е. за 3 кв. 2013г.) и удержало с р/счета
    плат.ордером и инк.поруч. штраф по налогу на прибыль в ФБ и СРФ. Я
    сделала проводки 1/. 68/51, 2/99.01.1/68 (ручным методом). Также инкассой
    списаны с р/счета пени в ПФР, ФФОМС с формулировкой на осн.ст.19 No 212-
    ФЗ от 24.07.2009, а решения нет. ФСС также списало инкассой с р/счета пени
    по н/сл. с формулировкой на осн.ст.22 ФЗ от 24.07.1998, а решения нет.
    Правильно ли Я сделала проводки и пени и штраф на 99 счет??? И должен
    ли ПФР и ФСС выдать решение или достаточно ссылка на статью??? Думаю,
    в проводках не должен участвовать сч.91.02 (как это было в 1996-97 годах). С
    ув. Г.Ф. 08.10.14. Спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 16 2014 - 20:38

      Добрый вечер, Галина Федоровна!
      Я считаю, что вы сделали верные проводки на основании Инструкции по использованию Плана счетов БУ.
      Так как в комментариях к счету 99 указано: “На счете 99 “Прибыли и убытки” в течение отчетного года отражаются:
      ….
      суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных обязательств и платежи по перерасчетам по этому налогу из фактической прибыли, а также суммы причитающихся налоговых санкций – в корреспонденции со счетом 68 “Расчеты по налогам и сборам”.

  • Avatar

    клиент Окт 13 2014 - 09:37

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где можно посмотреть норму износа в 1с:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 22 2014 - 11:32

      Добрый день! Норматив должен устанавливаться на предприятии, от которого вы должны отталкиваться, допустим у нас определен средний расход материалов – норма на каждый вид продукции, а затем списываем материалы по факту и выявляем перерасход или экономию, никаких утвержденных норм нет, в каждом предприятии по разному, единственное все это должно разумно обосновываться. что касается ОС, норма рассчитывается по введенным первоначальным данным данным первоначальной стоимости, амортизационной группы и срока полезного использования.

  • Avatar

    Елена Окт 13 2014 - 08:49

    Подскажите, пожалуйста, как настроить программу Бух 8.3, чтобы в оценочных обязательствах бухгалтерский учет не совпадал с налоговым. В налоговом резервы на оплату отпусков не создаются по учетной политике.

  • Avatar

    Гость Окт 12 2014 - 12:43

    на вашем сайте увидела новое сообщение об открытии счета в ПФ, но ведь отменили с мая 2014? Не понятно?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 22 2014 - 11:22

      Вы совершенно правы: С 1 мая в ПФ и ФСС не надо сообщать об открытии и закрытии счетов в банке.
      Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.04.2014 устранена также обязанность плательщиков сообщать в эти органы об открытии/закрытии счетов в банках.
      В связи с этим утрачивают силу пункт 1 части 3 статьи 28 и статья 46.1 федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ (Данные нормы предусматривают, соответственно, обязанность сообщения о счетах и ответственность за несообщение).
      ——————————-
      А где Вы видели на сайте сообщение от открытии счета в ПФ? Может быть в старых мастер-классах?

  • Avatar

    Юля Окт 10 2014 - 15:47

    В карточке номенклатуры нет поля способ пополнения и карточка из-за этого не сохраняется.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 10 2014 - 17:58

      Добрый день!
      Юля, карточка Номенклатуры – это что? Вы имеете в виду справочник номенклатура в Бухгалтерии Предприятия 8?
      Способа пополнения там точно нет, а не сохраняться элемент номенклатуры может по многим причинам. Уточните Ваш вопрос, чт обы мы могли понять с чем Вы работаете, где и что пишет программа отказывая в сохранении. В 1С пишутся всегда очень подробные сообщения по этому поводу…

  • Avatar

    Гость Окт 10 2014 - 15:20

    Доброго времени суток! Наша организация занимается ремонтом автомобилей и использованием запчастей.Подскажите пожалуйста как правильно отразить в 1С 8,3 проводки услуги+запчасти.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 10 2014 - 18:01

      Пока информации не достаточно, возможно, обычным документом реализации товаров и услуг на закладках товары (запчасти) и услуги (услуга ремонта).

  • Avatar

    Елена Окт 10 2014 - 14:36

    Добрый день!
    В этом году перешла на 1С8 ред.3 и совсем замучилась с НДС. У нас реализация услуг по переработке на экспорт- 100%. Весь НДС по реализации 0%. Практически всегда 100% подтверждение экспорта в квартале. Весь НДС входящий в течении квартала ставлю как подтвержденный. Не могу понять как ведет расчет программа. НДС включила в книгу покупок в прошлом квартале, в этом опять выскакивает какой-то НДС прошлого квартала. Есть ли у вас специальный курс по НДС 1С8 ред.?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 10 2014 - 17:54

      Добрый день, Елена!
      В бухгалтерии 3.0 весной и летом были ошибки по НДС и раздельному учету НДС, но сейчас они исправлены.
      У нас отличный курс по Бухгалтерии 3.0 Ольги Шерст с практикой.
      Учету НДС по бух. операциям там отводится очень серьезное внимание. Ольга вообще специалист по НДС, она автор нескольких книг в 1С на эту тему, поэтому просто рекомендуем пройти ее курс. Отзывы прошедших курс Вы можете прочитать на сайте. Мне к этому добавить нечего…)

  • Avatar

    Светлана Окт 10 2014 - 08:25

    Доброе утро!
    Прошу Вас разъяснить порядок действий и какими документами отражать учет агентской деятельности в сфере реализации авиабилетов в 1с8 ред.3
    В чем проблема: реализацией агента является только агентское вознаграждение (АВ) и сбор агента. При этом итоговое АВ определяется только на основании отчета агента, как правило, перед перевозчиком, а не на стадии продажи билета.
    В программе на всю сумму поступивших денежных средств от покупателя сразу отражается доход, поэтому приходится вручную редактировать практически каждую платежку.
    Сейчас в программе делаем так:
    – отгрузка- продажа билета (Дт 62-Кт76,9) – документ “Реализация тов. и услуг”
    – АВ клиента (если есть, например, субагент) (Дт 44.0-Кт 6.01) – документ “Поступление товаров и услуг”
    – АВ перед поставщиком (Дт 76.09-Кт.90.01) – документ “Отчеты комитентам”
    Во всех этих документах показатели заполняем вручную, т.к. автоматически система делает неверно (по вознаграждению берет все оплаченные обороты).
    Пробовали делать так, как комментируется данный учет в книгах по 1с8, но там изначально заложено то, что мы уже на стадии продажи знаем какое будет вознаграждение, а в нашем бизнесе (именно по авиабилетам) на стадии продажи такая информация отсутствует.
    Как быть? Или данная тема вообще основательно не прорабатывалась разработчиками?
    Очень буду Вам благодарна за комментарий!
    Спасибо!
    С уважением
    Светлана

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 10 2014 - 17:18

      Добрый день, Светлана!
      На текущий момент возможности реализации вашей схемы в 1С Бухгалтерии Предприятия 8 нет. Будет ли это реализовываться разработчиками сказать так же не можем, поскольку не являемся их представителями. мы проводим обучение на типовых конфигурациях Бухгалтерия Предприятия, Зарплата и Управление Персоналом и Управление Торговлей и используем то, что там есть.
      самый оптимальный выход по ситуации – заказать нужную обработку программисту, которая бы прописала по Вашей схеме подбор документов, изменение реквизитов по заложенному в программный код алгоритму и дополнительные операции – уже на стадии, когда информация о вознаграждении будет известна. Вам останется в конце месяца нажать на кнопку “Выполнить” в этой обработке и обработка все сформирует и заполнит сама.
      Это обычная практика, потому что все тонкости учета заложить в конфигурацию невозможно, обычно, вводятся типовые операции и документы учета.
      Программиста можно найти в фирме-франчайзи, у которой Вы приобретали программу.

  • Avatar

    Светлана Окт 9 2014 - 16:36

    Здравствуйте!18:30Подскажите,пожалуйста. У нас ООО, общий режим н/обл. Закупаем товар с НДС. Предположим сотрудник нашей организации купил за наличный расчет этот товар по оптовой цене.Оплата прошла через ККМ. В бух.учете проходит, как реализация. Выписывается накладная на физлицо. А что делать со счет-фактурой на реализацию? Она попадает в книгу продаж. Спасибо.

  • Avatar

    Тамила Окт 9 2014 - 12:35

    Доброго времени суток!Спасибо всей команде ,особенно Ольге Шерст.Вопрос-а как в Балансе можно В ручную вносит цифры?Спасибо,Тамила

  • Avatar

    Ева Окт 9 2014 - 12:33

    4. Нужно ли рассчитывать лимит остатка кассы отдельно по каждой торговой точке организации в зависимости от ее выручки?

    Скажите, пожалуйста, а разве сейчас нужно рассчитывать лимит остатка кассы? Разве эту обязанность не отменили? Или я что-то не понимаю? Заранее спасибо. Ева.

  • Avatar

    клиент Окт 9 2014 - 12:32

    Вопрос Ольге Шерст. Здравствуйте! Вопрос по пени штрафам. В 3-м квартале 2014 г. ИФНС вынесло решение о взыскании за прошлый год ( т.е. за 3 кв. 2013г.) и удержало с р/счета плат.ордером и инк.поруч. штраф по налогу на прибыль в ФБ и СРФ. Я сделала проводки 1/. 68/51, 2/99.01.1/68 (ручным методом). Также инкассй списаны с р/счета пени в ПФР, ФФОМС с формулировкой на осн.ст.19 № 212-ФЗ от 24.07.2009, а решения нет. ФСС также списало инкассой с р/счета пени по н/сл. с формулировкой на осн.ст.22 ФЗ от 24.07.1998, а решения нет. Правильно ли Я сделала проводки и пени и штраф на 99 счет??? И должен ли ПФР и ФСС выдать решение или достаточно ссылка на статью??? Думаю, в проводках не должен участвовать сч.91.02 (как это было в 1996-97 годах). С ув. Г.Ф. 08.10.14. Спасибо

  • Avatar

    Наталия Окт 9 2014 - 12:15

    Добрый вечер! Прошла Ваш замечательный курс в этом году. Он очень мне помог. Спасибо большое. Хотела-бы задать вопрос по работе, я что-то растерялась
    Предприятие -ЗАО- имеет численность работающих в 2012г-35 чел и выручка 29000 тыс.руб
    В 2013г-30 чел и выручка 65900 тыс.руб. Предприятие на ОСНО… Учредители-несколько физ.лиц. . Налоговый учёт вёлся вручную и данные заносились в программу 1С- тоже вручную.09 счёт не использовался.Как правильно сделать исправления в программе? и в каком периоде за 2014г?Спасибо. Буду ждать ответ.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 9 2014 - 17:36

      Добрый день!
      Скорее всего, данные нужно будет вводить документами ввод начальных остатков по неиспользуемым счетам, а корректировку по используемым сделать ручной операцией, где можно корректировать не только бухгалтерские регистры, но и регистры накопления, сведения. Все это уже в текущем периоде, чтобы не “испортить” предыдущую отчетность.
      Данных, чтобы ответить более полно недостаточно.

  • Avatar

    Клиент Окт 9 2014 - 12:13

    При списании ТМЦ на часы обращают внимание в 1С т.е. приход по времени часам позже чем расход списание не производить. Нам часы зачем ест же дата. УПП

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 9 2014 - 17:11

      Добрый день!
      Мы, к сожалению, не консультируем по УПП, но поскольку схема общая, то выскажу свои соображения.
      В УПП, как и в других конфигурациях, алгоритм заполнения документов и проведения прописан жестко разработчиками в самой конфигурации, там же есть возможность реквизиту с типом Дата задать Свойство просто “Дата” или “Дата и время”. Поскольку Поступление и списание выстраиваются во временной последовательности и фиксация по времени жестко зависит по взаимоучету операций, то введение свойство “Время” наряду с этим оправдано. Обычно в таких случаях поручают программисту небольшую доработку, например, внешнюю обработку для переустановки времени: все документы прихода устанавливаются на время 0:00:00 а документов списания, например, РТУ, на 23:59:59.

  • Avatar

    Сергей Окт 8 2014 - 17:35

    я собираюсь впервые узнать о 1с., собираюсь открывать автосервис,как ип.,какая программа мне будет необходима?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 9 2014 - 17:17

      Добрый день!
      Вы можете сходить в центр фирмы-франчайзи 1С в Вашем городе и уточнить, что Вам могут предложить.
      Есть Бухгалтерия, в которой Вы можете вести, собственно, все. Есть Управление Торговлей. Есть специализированные отраслевые программы по автотранспорту.
      Наиболее верным, наверно, будет все-таки покупка базовой бухгалтерии 1С: она стоит недорого 3600 рублей, Вам предоставляется доступ к сайту обновления и Вы можете в программе сдавать отчетность в Налоговые органы, что немаловажно, вести зарплату и выполнять основные бухгалтерские операции.
      Это самый дешевый вариант.
      Остальное потребует больших вложений и специального обучения (специализированные программы)

  • Avatar

    Сергей Николаевич Окт 8 2014 - 17:34

    Добрый день, у нас вопрос по 1С проф. Наше предприятие является резидентом ОЭЗ. В результате мы применяем две налоговые ставки по налогу на прибыль 20% и 0%. В настройках 1С есть ввод сведений, где ставишь галку ВЕСТИ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ПО РАЗНЫМ НАЛОГОВЫМ СТАВКАМ. В итоге разные налоговые ставки не проставляются, а учитывается только одна, а также не ведется учет по разным налоговым ставкам. Мы обращались с специалистам 1С, они сказали. что данная проблема неразрешима. Просим подсказать, как вести учет при разным налоговых ставках по налогу на прибыль?

  • Avatar

    Елена Окт 8 2014 - 13:25

    Подскажите пожалуйста, а переход на ЗУП 3.0 с 2 , с переносом данных, когда реализуют?

    • Avatar

      Елена Грянина Окт 9 2014 - 11:49

      Добрый день! Вы имеете в виду переход с Бухгалтерии 2.0 на ЗУП 3.0? Такого перехода нет, и очень сомневаюсь, что он будет. Есть переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0.

  • Avatar

    Клиент Окт 8 2014 - 13:09

    Как отключит часы т. е. время на 1 С

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 9 2014 - 01:14

      Доброй ночи! Если Вы укажите конфигурацию с которой работаете, то сказать можно будет определеннее.
      Если Вы о времени в реквизите типа “Дата”, то свойства Даты – “Дата” или “Дата и время” – устанавливается разработчиками в конфигурации для каждого такого реквизита объекта и поменять это можно только там.
      При этом Вам придется снять с конфигурации запрет редактирования, что повлечет сложности с обновлением.

  • Avatar

    Алла Окт 8 2014 - 12:57

    Уважаемая Ольга! Я никак не могу найти закон о “резиновых квартирах”. Мой родственник сдает квартиру, давал отчет раз в год, а сейчас не знает, когда и что сдавать. Можно ли узнать об этом. Мне все равно придется у Вас приобретать 1С… Хоть и маленький объем, но надо внедрять. С уважением, Алла Петрова

  • Avatar

    Татьяна Окт 8 2014 - 10:32

    Здравствуйте, проконсультируйте меня , пожалуйста, по заполнению формы П-1.

Добавить комментарий или вопрос: