Зачет оплаты в счет задолженности в 1С Бухгалтерия 8.3 по умолчанию осуществляется автоматически. Но на практике бывают и другие ситуации: перенос оплаты или задолженности на другой договор, оплата третьих лиц или списание долга. Все эти операции с легкостью оформляются типовыми способами. Разберем, как сделать зачет в 1С 8.3 взаимозачетом между организациями и какой документ лучше использовать.
Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»
Содержание
Взаимозачеты в 1С 8.3
Как провести взаимозачет в 1С Бухгалтерия 8.3? Акт взаимозачета между организациями в 1С 8.3 представляет собой печатную форму документа Корректировка долга (Продажи/Покупки – Корректировка долга).
Рассмотрим, как в 1С 8.3 провести акт взаимозачета на примере зачета аванса поставщику.
17 февраля по договору поставки № 245 от 03 февраля перечислена предоплата в размере 420 000 руб.
21 февраля по данному договору поступили товары на сумму 300 000 руб.
28 февраля по согласованию сторон незакрытый аванс по договору поставки № 245 от 03 февраля 2020 решено зачесть в счет непогашенной задолженности по договору поставки № 214 от 26 декабря 2019.
Зачет аванса поставщику в 1С 8.3
Сформируйте документ Корректировка долга.
В шапке заполните:
- Вид операции — Зачет авансов;
- Зачесть аванс — Поставщику.
При таких настройках по кнопке Заполнить в табличной части автоматически отобразятся данные:
- аванс, выданный поставщику (Дт 60.02);
- наша задолженность перед этим же поставщиком (Кт 60.01):
- В счет задолженности — Нашей организации перед поставщиком.
- либо наша задолженность перед третьим лицом (Кт 60.01):
- В счет задолженности — Нашей организации перед третьим лицом.
При этом Вид договора по задолженности и авансу должен быть С поставщиком.
В каких случаях используются другие виды операции, а также о нюансах и настройках документа подробнее можно ознакомиться в нашем курсе Модуль 17. Прочие расчеты с контрагентами Тема 17.1: Зачет встречных однородных требований.
После того как табличная часть заполнена, откорректируйте сумму взаимозачета в графе Сумма расчетов, установив наименьшую сумму зачета.
После проведения операции сформируйте акт взаимозачета между организациями по кнопке Акт взаимозачета.
Взаимозачет между организациями: проводки в 1С 8.3
Мы разобрали где найти и как сделать Акт взаимозачета в 1С 8.3, теперь рассмотрим проводки, которые формирует документ Корректировка долга.
В нашем примере осуществлялся зачет аванса поставщику в счет непогашенной задолженности по другому договору.
Обратите внимание: при проведении взаимозачета документом Корректировка долга аналитика по счетам расчетов заполнится правильно автоматически. При оформлении взаимозачета документом Операция, введенная вручную пользователь может не дозаполнить аналитику верно, и тогда возникнут ошибки во взаиморасчетах.
См. также:
Поставьте вашу оценку этой статье:
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.