Какими документами вводить операции по договорам на прием и перечисление денежных средств.

По заключенным договорам о приеме платежей
– Предметом Договора является присоединение к Правилам ПЛАТЕЖНОЙ Системы и регистрация Поставщика в Системе
– Оператор Системы, действуя по поручению и за счет Поставщика, за вознаграждение осуществляет прием Платежей от Плательщиков в целях исполнения денежных обязательств последних перед Поставщиком, а также осуществляет последующие расчеты с Поставщиком
– Оператор Системы привлекает иных Участников Системы, Платежных субагентов.

По договорам с ПОСТАВЩИКАМИ Оператор Системы получает или платит вознаграждение(комиссию) фиксированная сумма или процент от оборота.
По договорам с АГЕНТАМИ Оператор Системы платит или получает вознаграждение(комиссию) фиксированная сумма или процент от оборота.
Так-же по договорам проходят суммы полученные АГЕНТАМИ от КЛИЕНТОВ для ПОСТАВЩИКОВ.
1) Каким документом отражать полученные средства агентом для поставщика 76/76 (агент/поставщик).
2) Каким документом отражать полученные(понесенные) доходы(расходы) по расчетам с поставщиками.
3) Каким документом отражать понесенные(полученные) расходы(доходы) по расчетам с агентами.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

sh1990kr

Все комментарии (4)
  • Avatar

    sh1990kr Дек 15 2017 - 16:41

    Оператор Системы это предприятие которое я обслуживаю. Системе налогообложения – УСН.
    ДОПОЛНИТЕЛЬНО
    ПОСТАВЩИКИ в договорах указывает внутреннюю или внешнюю комиссию свою (или СИСТЕМЫ)
    Внутренняя комиссия
    Клиент ПОСТАВЩИКА платит АГЕНТУ 105
    АГЕНТ перечисляет ОС все 105
    ОС перечисляет ПОСТАВЩИКУ 105
    ПОСТАВЩИК перечисляет ОС 5 (доход ОС)
    ОС перечисляет АГЕНТУ 4 (расход ОС)
    Внешняя комиссия
    Клиент ПОСТАВЩИКА платит АГЕНТУ 105 (100 + 5)
    АГЕНТ перечисляет ПС 100 для ПОСТАВЩИКА и ОС 4 (доход ОС от АГЕНТА)
    ОС перечисляет ПОСТАВЩИКУ 100

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Дек 15 2017 - 20:09

      Добрый день, Олег Анатольевич.
      Спасибо за уточнение.

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Дек 20 2017 - 18:37

      Добрый вечер, Олег Анатольевич.
      Не видя весь Ваш документооборот сложно дать точные рекомендации. Из имеющейся у меня информации можно в программе реализовать Внутреннею комиссию следующим образом:
      1. Поступление на расчетный счет от Платежного агента
      Дт.51 Кт. 76.09 (Агент) 105 руб.
      2. Перенос задолженности документ Операция, введенная вручную
      Кт 76.09 (Агент) Дт 76.09 (Поставщик) 105 руб.
      3. Списание с расчетного счета
      Дт 76.09 (Поставщик) Кт. 51 105 руб.
      4. Поступление на расчетный счет
      Дт 51 Кт. 62 (Поставщик) 5 руб.
      5. Реализация (акты, накладные) Поставщик 5 руб
      6. Поступление (акты, накладные) Агент 4 руб.
      7. Списание с расчетного счета
      Дт 60 (Агент) Кт. 51 4

      Внешняя комиссия:
      1. Поступление на расчетный счет от Платежного агента
      Дт. 51 Кт. 76.09 (Агент) 105 руб.
      2. Перенос задолженности документ Операция, введенная вручную
      Кт 76.09 (Агент) Дт 76.09 Поставщик 100 руб.
      3. Списание с расчетного счета
      Дт 76.09 (Поставщик) Кт. 51 100 руб.

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Дек 14 2017 - 15:54

    Добрый день, Олег Анатольевич.
    На подготовку ответа потребуется некоторое время.
    Уточните пожалуйста Вы Оператор Системы? На какой системе налогообложения Вы находитесь?