Здравствуйте! Мы ООО на УСН 15%. Сотрудник ездил в командировку на служебном транспорте. Помогите, пожалуйста, оформить расходы на ГСМ в авансовом отчете в 1С бухгалтерии предприятие 8.3 (3.0.52.39)
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Здравствуйте! Мы ООО на УСН 15%. Сотрудник ездил в командировку на служебном транспорте. Помогите, пожалуйста, оформить расходы на ГСМ в авансовом отчете в 1С бухгалтерии предприятие 8.3 (3.0.52.39)
Татьяна Босых Профбух8 Ноя 30 2017 - 19:52
Добрый день, Елена Викторовна.
В документе Авансовый отчет Вы заполняете вкладки6
1. Аванс — документ, по которому выдавались деньги подотчет сотруднику;
2. Товары
— Вид документа — чек;
— Вх. номер — номер чека;
— Дата — дата чека;
Смотрите скрин
30-11-2017-23-36-31.pdf