Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как через документ Корректировка долга-Списание задолженности отразить такую ситуацию в учете. В течение года, как обычно, в рамках одного договора были поступления и оплаты. В конце года выясняется, что не было внесено в программу 2 оплаты, которые были не с нашего счета, а с чужого, за счет спонсорской помощи. Эти оплаты соответствуют 2 конкретным поступлениям. Теперь если вводить документ Корректировка долга-Списание задолженности-Задолженность поставщику нужным числом, то он не дает выбрать нужный документ поступления. Это, видимо, потому что все поступления и оплаты идут со статусом “Зачет авансов автоматически” и программа думает, что он уже оплачен последующими платежками. Можно этот статус как-то поменять в нужных 2 документах, чтобы “Корректировка…” их увидела, и перепровести все документы?
Заранее благодарю.
С уважением,
Виталий.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
os20072 Июл 31 2017 - 07:09
Здравствуйте, Ирина!
Благодарю за разъяснения. Прошу для полного понимания пояснить, почему на вопрос “Почему же в Списании с р. счета есть выбор: Автоматически, по документу и не погашать. Выходит, он не работает?” Вы ответили: “Это работает. Но это касается ТОЛЬКО АВАНСА (60.02), а не оплаты (пост-факт – 60.01)” ?
Если это АВАНС, то документ поступления выбрать нельзя, его еще нет, другие варианты Автоматически и не погашать тоже непонятно зачем.
Если это ПОСТ-ОПЛАТА, то необязательно программа будет искать первое неоплаченное поступление, как Вы пишите (так будет, если Автоматически). Вполне работает кнопка “По документу” (любое не до конца оплаченное поступление дает выбрать).
С уважением,
Виталий.