Отражение операций по экспорту

Добрый день! Провожу операцию по реализации товаров на экспорт: 1) Создала документ реализации товаров иностранному контрагенту, ставка НДС 0%,
2) на основании этой реализации создала счет фактуру выданную со ставкой НДС 0%,
3) на основании этой же реализации создала таможенную декларацию (экспорт),
4) далее хотела создать документ подтверждение нулевой ставки НДС, нажимаю кнопку заполнить, а мне выходит сообщение “неподтвержденная реализация по ставке 0% не обнаружена” (раньше в 8.2 при подтверждении 0% ставки подставлялись все реализации на экспорт)
Что в 8.3 я делаю не так? В декларации по НДС раздел 4 тоже не заполняется, раньше (в 8.2) там стояла налоговая база по реализации на экспорт. Помогите пожалуйста разобраться!


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

RIS

Размещено пользователем:
Author

Ольга Малышевская

Все комментарии (10)
  • Avatar

    Ольга Малышевская Июн 27 2017 - 05:29

    Мария, добрый день!
    Спасибо, все получается при выставленной галочке по раздельному учету входящего НДС,
    а разработчики не планируют доработать экспорт не ведя раздельный учет вх. НДС?

    • Avatar

      Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Июн 27 2017 - 09:53

      Ольга, здравствуйте!

      Отлично! Вы молодец, что вопрос решили.

      В плане автоматизации пока нет такой информации.
      Учет экспорта достаточно сложная процедура даже по несырьевым товарам.
      Требуется заполнять массу форм, для этого нужны механизмы в программе.
      Также в законодательстве планируются серьезные изменения по ВЭД.
      В таких ситуация Разработчики ждут уже финальных разъяснений контролирующих органов и вносят изменения глобально.

      • Avatar

        Ольга Малышевская Июн 27 2017 - 10:11

        Мария, спасибо! Хорошего Вам дня!

        • Avatar

          Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Июн 27 2017 - 10:28

          Ольга, благодарю и взаимно!
          Всегда рады Вам помочь – обращайтесь.

  • Avatar

    Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Июн 22 2017 - 13:36

    И еще одна тема для ознакомления, где затронут вопрос раздельного учета и активации этой опции в программе 1С, если раздельный учет не был подключен с самого начала работы в базе 1С.

  • Avatar

    Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Июн 22 2017 - 13:16

    Все операции с раздельным учетом НДС выполните сначала в копии базы, пожалуйста.

  • Avatar

    Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Июн 22 2017 - 11:22

    Ольга, в продолжение темы посмотрите, пожалуйста, по ссылке рекомендации коллеги в теме Экспорт в Беларусь после 01.07.2016 г.

  • Avatar

    Ольга Малышевская Июн 22 2017 - 07:54

    Мария, добрый день!
    Экспорт в Китай, не сырьевые товары, приобретены в мае 2017г.
    В книгу продаж реализации на экспорт не попали, и в декларацию в 9 раздел соответственно тоже.
    В учетной политике галочку ведется раздельный учет входящего НДС я не ставила, т.к. с 01.07.16 это требование для экспорта не сырьевых товаров было отменено

    • Avatar

      Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Июн 22 2017 - 13:09

      Ольга, почитайте, пожалуйста, обсуждение по ссылке, которую я дала ранее.
      Попробуйте по этому алгоритму всё выполнить.
      Раздельный учет отменен, мы его не ведем, но в программных продуктах 1С эта галочка нужна для того, чтобы программа корректно отработала.
      Если данный метод не поможет, то уже будем более детально смотреть все ваши документы и настройки на скрин-шотах.

  • Avatar

    Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Июн 22 2017 - 01:56

    Ольга Владимировна, здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, экспорт в дальнее зарубежье идет по сырьевым товарам или по несырьевым.
    Далее, товары приобретены до 01.07.2016г или после этой даты.