Формирование уточненной деклариции по НДС в 1С

Как сформировать уточненную декларацию по НДС в 1С при изменении номера счет фактуры (покупка) в разных налоговых периодах

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (1)
  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru

    Добрый день!
    Неправильный номер не является ошибкой из-за которой требуется подать уточненную декларацию, но пользователь может принять решение это сделать: он не обязан, но может. Тогда можно сторнировать неправильный документ датой обнаружения ошибки, в регистре НДС Покупки выставить галочку доп. лист и корректировочный период. Тогда данные попадут в Доп. лист за корректируемый период. Потом выписываете правильный документ поступления.

    Подробно об этом рассказывает Ольга Шерст в Мастер-классе №5 (часть 3 Практика), если хотите разобраться — приобретайте:
    https://profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5

Добавить комментарий или вопрос: