Формирование уточненной деклариции по НДС в 1С

Как сформировать уточненную декларацию по НДС в 1С при изменении номера счет фактуры (покупка) в разных налоговых периодах


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

nataliya_zybina

Все комментарии (1)
  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 13:08

    Добрый день!
    Неправильный номер не является ошибкой из-за которой требуется подать уточненную декларацию, но пользователь может принять решение это сделать: он не обязан, но может. Тогда можно сторнировать неправильный документ датой обнаружения ошибки, в регистре НДС Покупки выставить галочку доп. лист и корректировочный период. Тогда данные попадут в Доп. лист за корректируемый период. Потом выписываете правильный документ поступления.

    Подробно об этом рассказывает Ольга Шерст в Мастер-классе №5 (часть 3 Практика), если хотите разобраться – приобретайте:
    https://profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5