Наша организация (ООО, ОСНО) от своего имени в интересах клиента осуществляет сопровождение груза клиента.
Платит третьим лицам за услуги, перечислят в бюджет таможенные платежи, пошлины и т.п.
По договоренности наш клиент нам после окончания всех процедур должен возместить все наши расходы, которые мы понесли.
И выплатить нам вознаграждение в установленной фиксированной сумме.
Фактически доходом будет являться только наше вознаграждение.
====
Пожалуйста подскажите, как нам правильней поставить учет в 1С 8.3Бухгалтерия, что бы было всё правильно.
Везде где только не ищу, везде говориться только про комиссионный товар, а у нас УСЛУГИ. Товара у нас нет вообще.
Большое спасибо заранее.
Мария.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Maria Фев 5 2017 - 23:01
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, статью
https://profbuh8.ru/2016/07/raschetyi-s-printsipalom-s-nds/
Елена отвечает:
«Добрый день! Если в договоре предусмотрены “возмещаемые расходы”, как в Вашем случае, то отразить такую операцию необходимо следующим образом:
1) Агент отражает у себя возмещаемые принципалом услуги поставщика: Документ “Поступление (акт, накладная)” – закладка “Агентские услуги” (Дт 76.09 Кт 60.01)
2) Агент регистрирует “входной” СФ от поставщика, выставленный на его имя: Документ “Счет-фактура полученный”. Счет-фактура автоматически зарегистрируется в Журнале учета СФ Часть 2 “Полученные СФ”
3) Агент извещает Принципала о “возмещаемых” расходах: Документ “Отчет комитенту” – вид “Отчет о закупках”. Заполнить закладку Товары удобно по кнопке Заполнить – Заполнить по поступлению.
4) Агент “перевыставляет” на имя Принципала “входной” СФ от поставщика по “возмещаемым” расходам. Документ “Счет-фактура выданный на реализацию” создается автоматически при проведении документа “Отчет комитенту” о закупках
“Перевыставленный” СФ Агентом на имя Принципала будет автоматически зарегистрирован в Журнале учета СФ Часть 1 “ВыставленныеСФ”.»