Добрый день! Декларация за 2 кв. 2016г. сдана в ИФНС. Сейчас обнаружено, что в книге покупок в номере счет-фактуры поставщика допущена ошибка. Как исправить ошибку в номере счет-фактуры в декларации? (Т.е. в приложении “Книга покупок”) За этот период я сдаю корректировочную декларацию,но дополнительный лист будет по суммам в счетах-фактурах поставщика. Если я исправлю номер счет-фактуры, то эти исправления отразятся в основном разделе. Так правильно? Или нужно отражать в доп.листе? Если в доп.листе, то как правильно сделать? Спасибо.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Казакова Лариса Profbuh8.ru Авг 15 2016 - 18:33
Добрый день, уточните, пожалуйста:
1. Кто ошибся в номере счет-фактуры. Вы, когда вносили в книгу продаж или поставщик, когда выписывал счет-фактуру?
2. Какая необходимость выписывать дополнительный лист книги покупок(?) и сдавать корректировочную декларацию по НДС? Были еще какие-либо ошибки?