Корректировка поступления при раздельном учете НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

Добрый день! У нас в организации раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия и корректировка поступления на уменьшение. Галка “отражать в книге продаж” при раздельном учете НДС в документе корректировки поступления пропадает, в книге покупок тоже отражается полная исходная сумма поступления. Как нужно поступить, чтобы сумма уменьшения попала в книгу продаж? Спасибо


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

safronova_i

Все комментарии (18)
  • Avatar

    safronova_i Июл 28 2016 - 11:19

    Ирина, добрый день! Спасибо за ответ, но у нас входящий НДС не принимается сразу к вычету, а “Распределяется” в конце квартала регламентной операцией “Распределение НДС”
    В документе “Корректировка поступления” идет движение по регистру “НДС предъявленный” только для позиций, у которых в поступлении стоит “Принимается к вычету” (как в вашем примере), а для позиций, у которых “Рапределяется” нет никаких движений. И документ “Распределение НДС” тоже никак не отрабатывает их. И соответственно, в книге покупок и продаж тоже ничего нет. Точнее в книге покупок отражается исходная сумма поступления.
    У нас эти документы в одном периоде.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 28 2016 - 21:57

      Теперь понятно, Ирина, я попробую смоделировать Вашу ситуацию у себя в базе и проанализировать, что тут можно сделать. Обещаю в понедельник посмотреть.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 9 2016 - 00:48

      Ирина Иосифовна, доброй ночи!
      Действительно, непонятно, что тут делать и информации по исправлению этой ситуации ни на форумах, ни у разработчиков я не нашла.

      Вероятно, я бы все-таки пошла таким путем.
      Вот Корректировка поступления, что дает движение в НДС предъявленный.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 9 2016 - 00:49

      Хорошо. Делаем ручную корректировку и добавляем регистр Раздельный учет НДС

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 9 2016 - 00:50

      Заполняем так, как нам нужно по сумме увеличения по товарам

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 9 2016 - 00:54

      Проводим. Закрываем месяцы. Делаем регл. операции Распределения НДС. Формируем Универсальный отчет по регистру накопления Раздельный учет НДС и у нас проявляется данные корректировки в расчете, как вроде и нужно.

      Вот что было до ручной правки в распределяемом НДС

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 9 2016 - 00:54

      А вот стало вместе с Корректировкой

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 9 2016 - 00:59

      Но, конечно, это нужно делать запрос разработчикам.
      Как в этом случае поступать?
      Потому что их позиция состоит в том, что распределенный НДС – НЕЛЬЗЯ изменить!
      Вот тогда и остается спросить: можно ли все-таки применить хотя бы такой способ ручной правки или есть аргументы против?
      —————————————-
      Если напишите в 1С, приведите нам, пожалуйста, их ответ здесь, потому что ситуация и правда очень непонятная.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 9 2016 - 01:09

      А так – вот Формирование записей Книги Покупок включает корректировку

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 9 2016 - 01:09

      И Книга Покупок тоже

      • Avatar

        safronova_i Авг 9 2016 - 17:49

        Ирина, спасибо огромное! Теперь я хотя бы знаю, что это не мы что-то неправильно делаем. Будем использовать ручную корректировку. Спасибо еще раз.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 9 2016 - 18:12

          Всего хорошего, Ирина Иосифовна!
          —————
          Но все-таки напишите об этой ситуации в 1С (v8@1c.ru): укажите конфигурацию, релиз, версию платформы и рег. номер программы и задайте вопрос. Скорее всего, они попросят скрины, тогда Вы можете переслать те, что я привела в ответе. Они должны дать ответ по этой ситуации.

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 27 2016 - 18:03

    Вот смотрите, я смоделировала ситуацию в тестовой базе.
    Выставила раздельный учет в Учетной политике
    1. Ввела документ поступления товаров и зарегистрировала сч-фактуру полученный

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 27 2016 - 18:04

      2. Формирование записей книги покупок приняла НДС к вычету

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 27 2016 - 18:04

      3. В Книге покупок за июль 2016 года эта операция отразилась

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 27 2016 - 18:05

      4. Ввожу корректировочный документ к сделанному ПТУ и регистрирую счет-фактуру

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 27 2016 - 18:06

      5. Смотрю – есть ли движение на Восстановление НДС в проводках документа Корректировки поступления. Есть!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 27 2016 - 18:07

      Все отлично: автоматически НДС восстановилось. Смотрим Книгу Продаж за июль 2016.
      Книга Продаж нам это подтверждает