Новый экспресс-курс:
Путеводитель по Интерфейсу “ТАКСИ”
в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0


СКАЧАТЬ новый БОНУС по “ТАКСИ”

Коллеги, ниже вы можете скачать новый бонус по работе с интерфейсом “ТАКСИ” в программе 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0. Как обычно, бонус в свободном доступе всего пару дней – до 23 Сентября. 

Скачать бонус в архиве RAR, 51 Мб.
Скачать бонус в самораспаков. архиве, 51.1 Мб.
Скачать программу экспресс курса в PDF-формате.

Коллеги, все ваши дополнительные вопросы по “ТАКСИ”, по новому экспресс-курсу и по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 пишите в комментариях ниже.

Инструкция по скачиванию и запуску! Коллеги, чтобы скачать курс кликайте на кнопку “СКАЧАТЬ БОНУС В….” в архиве RAR или в самораспаковывающемся архиве. Скачка файла может занять 3-10 минут. Перед открытием архивов, в обоих случаях, убедитесь, что размер файла соответствует указанному размеру, то есть файл полностью скачался на Ваш компьютер и только после этого открывайте архивный файл и разархивируйте его. Далее запускайте файл start.html Если возникнут технические проблемы, пишите ниже в комментариях или на support@profbuh8.ru


Проф-курс:
Бухгалтерская практика в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0


СКАЧАТЬ Тест-драйв курса по 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0

Скачать Тест-драйв курса в архиве RAR, 413 Мб
Скачать Тест-драйв курсав самораспаков. архиве, 413 Мб
Скачать программу курса в PDF-формате.

Коллеги, все ваши дополнительные вопросы по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 пишите в комментариях ниже.


10 САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ по РАБОТЕ в 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8 ред. 3.0

Вопрос №1: Что делать, если нужно внести изменения в Учетную Политику?

На рабочей базе УП с начала года была введена, текущие операции, естественно. заносятся в базу. И вот только сейчас, после изучения модуля УП, поняла, что некоторые закладочки в УП надо перенастроить. Отсюда вопросы:
1.Можно это сделать сейчас? (изменить УП)
2.Повлечет ли это какие-то глобальные ошибки?
3.Можно ли это сделать как-то менее безболезненно?

ОТВЕТ:

Можно, НО!
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО! делаем архивную копию базы!!!
2. Смотря какие изменения вы планируете: не планируете менять систему НО?
3. Перепроводите УП, а потом перепроводите все документы с начала года.
4. Смотрите ВНИМАТЕЛЬНО те участки, которые должны были затронуться изменениями УП. Все получилось? Тогда работаете на этой базе.
Если не все получилось, анализируете ошибки, меняете установки УП и делаете п.п.3-4 снова.

Вопрос №2: При заполнении паспортных данных есть окно «срок действия». Это срок действия чего?

При заполнении данных организации
Ответственные лица
Физлицо
когда заполняешь паспортные данные: дата выдачи, код подразделения, ниже окно – срок действия. Этот срок действия чего? Начальная или конечная дата?

ОТВЕТ:

Вы его заполняете в том случае, если выданное удостоверение личности (определенные справки, разрешение на временное проживание, временное удостоверение личности гражданина РФ, служебные паспорта и т.д.) имеют ограничения по действию. Тогда Вы заносите туда дату окончания действия такого документа.

Вопрос №3: Не оказалось закладки «По партиям». Как исправить?

ОСНО. При вводе начальных остатков по 10 счету не оказалось закладки «по партиям», внесла без этого. Как исправить?

ОТВЕТ:

Установить в Настройках параметров учета на закладке «Запасы» галочку в строке «учет ведется по партиям (документам поступления)»

Вопрос №4: Как создать вторую базу?

Не могу создать 2 базу

ОТВЕТ:

Попробуйте создать вторую базу так. Это обычно у всех получается.
Заходите в конфигуратор той базы, на которой работаете, в меню «Конфигуратор» – «Открыть конфигурацию» – «Сохранить конфигурацию в файл». Это у вас будущая чистая база :)
Теперь кликаете на значок запуска 1С, выбираете «Добавить» – «Создание новой информационной базы» – «Создание информационной базы без конфигурации…»… название… каталог… Готово.
Входите в новую базу в режиме Конфигуратор и загружаете полученный ранее cf-ник: меню Конфигурация – «Открыть конфигурацию» – «Загрузить конфигурацию из файла».
Пустая база создана :)

Вопрос №5: В настройках параметров учета, у меня открывается окно без Налога на прибыль и НДС, что я сделала не так?

ОТВЕТ:

Проверьте настройки в учетной политики организации.
Если Вы выставили там систему налогообложения не «Общая», а «Упрощенная», то закладки «Налог на прибыль» и «НДС» скрываются. Для УСН их и не должно быть, в этом случае организация не является плательщиком налогов. В Вашем случае, я думаю, система налогообложения выбрана УСН.

Вопрос №6: Как установить Основной р/с?

Был один Р/счет. С 01.04.2014 г. открыли еще один Р/счет в другом банке. Как установить основной Р\счет? Как поменять один на другой Р/счет и сделать его основным?

ОТВЕТ:

Заходите в меню Справочники и настройки – Организации.
Открываете карточку организации.
На закладке «Главное» внизу есть строка «Банковский счет (основной)», где вы можете открыть еще одно окно «Банковские счета», внести еще один счет и выбрать его в строку «Банковский счет (основной)».

Вопрос №7: Не смогла при настройке банковского счета изменить форму

Не смогла при настройке банковского счета изменить форму (чтобы впереди сначала было название банка). Нажимаю Все действия-Изменить форму-Наименование, но так наименование и не меняется.

ОТВЕТ:

Похоже, что Вы забываете поставить «галочку» в поле реквизита формы «Наименование».) Только тогда она «появляется» в форме. И еще бывает, что форму нужно немного расширить, протянув мышкой нижний край формы вниз. И тогда поле будет видно.

Вопрос №8: Нужно ли обязательно ставить галочки на применение счета 20 при УСН?

Организация на УСН, основной вид деятельности сдача в аренду помещений. В учетной политике не стала ставить галочки на применение счета 20, верно ли я сделала?

ОТВЕТ:

Вполне. Только от вашей учетной политики зависит бухучет расходов. А в НУ при УСН счет не имеет значения.

Вопрос №9: Как загрузить Классификаторы в справочники 1С?

ОТВЕТ:

Можно загрузить через функцию «ВСЕ ФУНКЦИИ» выбором ОБРАБОТКИ: выбрать обработку «Загрузка ОКОФ», Там открыть файл okof.xml и нажать кнопку внизу «Загрузить данные».
Либо еще лучше «ВСЕ ФУНКЦИИ» – «СПРАВОЧНИКИ» выбрать справочник «Классификатор ОКОФ». Там есть кнопка загрузки Классификатора из файла.
Аналогично с onaef,xml («ВСЕ ФУНКЦИИ» – «СПРАВОЧНИКИ» выбрать «Классификатор ЕНАОФ»)

Вопрос №10: Как двигаться между открытыми окнами документов в программе?

Режим оконный. Окна на панели навигации открываю в отдельном окне. Я не поняла как двигаться между открытыми окнами.

ОТВЕТ:

Если разрешение экрана недостаточное, чтобы видеть низ формы, попробуйте нажать клавиши Ctrl+Shift+H Открывается «История», где все ваши последние действия выдаются списком гиперссылок, нажимаете на нужную и попадаете в нужное окно.


“Обзор последних изменений в 1С:8 ред. 3.0″

Коллеги!

23 Сентября (вторник) в 11:00 по Москве состоится прямой эфир вебинара “Обзор последних изменений в 1С:8 ред. 3.0″.

Участие в вебинаре БЕСПЛАТНО – для всех подписчиков Profbuh8.ru

Чтобы подключиться к прямому эфиру за 10 минут до начала переходите по ссылке: https://vcs.imind.ru/#join:t5e0b439a-4f04-44ed-a434-0067d5f9cd95

Если возникли любые вопросы, пишите в комментариях ниже.


Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных

Все комментарии (162)
  • Avatar

    Анна Окт 1 2014 - 07:06 Ответить

    Здравствуйте. Произошла реорганизация ЗАО в ООО. Ничего не изменилось, кроме формы собственности. Но по факту в налоговой инспекции ЗАО закрыто, а ООО зарегистрировано. Как основные средства из ЗАО перенести в ООО. Они перешли по акту передачи, естественно без всякой оплаты. Нужно ли в программе в ЗАО сделать выбытие ( по примеру сотрудников – увольнение и вновь прием в ООО) или как?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 1 2014 - 18:59 Ответить

      Добрый день, Анна!
      По факту: и у вас это новая организация, практически, с нуля. Нужна новая база, по новому предприятию. Будет здорово, если у вас версия ПРОФ! Вы сможете в этой же базе (с существующими справочниками) создать новую организацию.
      Поэтому предлагаю вам внести ОС Вводом начальных остатков.

  • Avatar

    Ольга Сен 25 2014 - 06:29 Ответить

    Здравствуйте! Перешла с 1С:Предприятие 8.2 на конфигурацию 3,0 (3.0.35.28) платформа 8.3.5.1119. Интерфейс ТАКСИ.
    При заполнении платежки обнаружила несоответствие банка Контрагента и собственной организации.Пришлось проверять БИКи (не соответствия именно там) и устанавливать снова основной р/сч. Не камильфо…особенно при огромном кол-ве имеющихся постоянных платежей.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 7 2014 - 13:00 Ответить

      Добрый день, Ольга!
      На форумах Инфостарта видела обсуждение этой проблемы летом. Сейчас посмотрела список исправленных ошибок в релизах БУХ 3.0 до редакции 36.15
      http://downloads.v8.1c.ru/content//Accounting/3_0_36_15/change.htm
      Там она не фигурирует. И в зарегистрированных ошибках ее тоже нет:
      http://downloads.v8.1c.ru/content//Accounting/ErrAccounting_.htm
      ——————————————————————-
      Я считаю, что Вам обязательно нужно написать 1С об этой ошибке.
      Они ее зарегистрируют и будут исправлять со всеми остальными.А так, согласна, не комильфо. с учетом той лихорадки весной, что нам устроили по БУХ 3.0 по прошедшим “косякам” – это и вообще нонсенс. В первый раз столкнулись с такими глобальными ошибками разработчиков.
      Но они монополисты, мы берем то, что они делают, одно хорошо, что ошибки со временем исправляются.

  • Avatar

    Ольга Сен 24 2014 - 18:29 Ответить

    Приветствую всех! Получаю регулярно рассылку и приятно поразилась своевременной информации об интерфейсе ТАКСИ. Натуральный кураж появился от радости . Спасибо за заботу о нас , замученных гонкой обновлений со всех сторон. Вы наши волшебники с “палочками-выручалочками”.:)

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 24 2014 - 22:46 Ответить

      “замученных гонкой обновлений со всех сторон”…)))
      Вот очень верно заметили!)
      ——————————————————–
      Спасибо за добрые слова – нам тоже очень приятно работать с теми и для тех, кто радуется нашим работам и растет вместе с нами. Успеха Вам и до новых встреч!

  • Avatar

    Наталья Сен 24 2014 - 12:49 Ответить

    Помогите настроить проводки в 1С:8.3. Мы приобретаем товар у комитента и реализуем его своим комиссионерам.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 24 2014 - 19:45 Ответить

      Наталья, добрый вечер!
      Это целая схема хозяйственной операции под названием комиссионная торговля, имеющая массу нюансов.
      У Ольги Шерст есть очень подробный Мастер-класс по посредническим операциям. Где рассматриваются всевозможные варианты таких договоров и подробно рассматривается их оформление в программе. Предлагаю вам посмотреть его и выбрать нужную схему работы.

  • Avatar

    Вера Петровна Сен 24 2014 - 11:03 Ответить

    После обновления релиза 3.0.36.11 исчезли номенклатурные номера в справочнике по оприходованным материалам. Трудно списывать ТМЦ. Как сделать, чтобы они появились?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 24 2014 - 22:35 Ответить

      Добрый день, Вера Петровна!
      Посмотрела изменения по версии 36.11 от 22 сентября 2014 года у разработчиков и исправленных ошибках – со справочниками номенклатуры и документам поступления они не работали.
      Строго говоря в конфигурации Бухгалтерии 3.0 нет справочника оприходованных материалов и непонятно, какой справочник имеется в виду… и что значит “по номенклатурным номерам” – артикл? номенклатурная группа?
      или что-то еще?
      А возможно, что у Вас измененная конфигурация, в которую был добавлен программистом не типовой справочник Оприходованные материалы? И если это так, то обновление должен производить профессиональный специалист, поскольку конфигурация отличается от конфигурации поставщика и действовать нужно очень аккуратно.
      Поэтому все вопросы к тому, кто обновлял Вам конфигурацию в последний раз.
      Плюс к этому – заданные выше вопросы по справочнику и изменению конфигурации.
      В зависимости от ответов можно делать какие-то выводы, сейчас пока информации недостаточно, к сожалению.

  • Avatar

    Ольга Сен 23 2014 - 10:06 Ответить

    Прошу оказать мне помощь и подсказать как в 1С:8.2 отразить операцию пожертвования торговой компании (ООО) некоммерческой организации ( лечебное учреждение). Наша организация приобретает товар( принтеры) далее по акту передаем их поликлинике. В программе нужно восстановить НДС с пожертвования или начислить НДС с реализции? Как реализацию провести по 91 счету, как себестоимость отнести на 91 счет. с уважением, Ольга. Ваш курс по 1с:8.2 прошла, все доступно, но смотреть как некогда, нужно как можно быстрее. 8-909-150-44-34

  • Avatar

    nadezhda_vaskova Сен 23 2014 - 07:58 Ответить

    Добрый день, коллеги! Большое спасибо за приглашение на вебинар 23.09.2014г. Всегда рада новой встрече с Вами. Вопрос: если не смогу принять участие в вебинаре, то будет ли запись?
    Последнее время что-то “захлёбываюсь”, и сегодня может быть накладка. А материал очень интересный: хотелось бы посмотреть, послушать и вновь обратиться к нему при необходимости.
    С уважением, Надежда.

    • Avatar

      Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Сен 23 2014 - 10:02 Ответить

      Надежда, если запись семинара будет доступна, то ссылка придет на вашу почту.
      Надежда, ждем от Вас информацию по поводу Вашего заказа на один он-лайн семинар. К сожалению, по телефону,который Вы оставили в заявке,мы с Вами не смогли связаться, на письма Вы не отвечаете.

  • Avatar

    Светлана Сен 23 2014 - 07:21 Ответить

    Добрый день!Мои вопросы: По учету ОС и налогу на имущество- программа не включает в расчет налога остаточную стоимость по ОС, которые введены при переходе с 8.2 остатками (Ввод остатков)и приобретены до 2013 года, т.е. включаются в базу по налогу – как это исправить,
    Не нашла в меню где регистрация Транспортных средств, Земельных участков-как было в 8.2 для формирования Деклараций по Транспортному и Земельному налогу?Было очень удобно.
    Не нашла сервис- “Групповая обработка документов”
    Вообще вопросов много, но трудно все сразу найти. В этой программе нас учат работать левой пяткой НЕ ПОНИМАЮ ЗАЧЕМ? СОГЛАСНО СО ВСЕМИ КРИТИЧЕСКИМИ ЗАМЕЧАНИЯМИ- ВЕДЬ И ТАК ЗАБОТ ХВАТАЕТ и изменений в законодательстве. А нас опять хотят вернуть к семерке да еще в таком мрачном ИНТЕРФЕЙСЕ. ОБИДНО ДО СЛЕЗ ТАКОЕ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К НАШЕЙ ЗАГРУЖЕННОСТИ.ВЕРНИТЕ 8.2!!!!!!!!!!!!!!!!

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 23 2014 - 10:48 Ответить

      Добрый день, Светлана,
      На мой взгляд самое лучшее решение – пройти курс Ольги по Бухгалтерии 3.0.
      Сразу станет легче.)
      По первому вопросу без базы сказать не смогу – информации для этого мало, нужно видеть внесенные данные по документам ввода начальных остатков ОС, поэтому этот вопрос задавайте специалистам, кто переводил Вас на 8.3.
      По Транспортным средствам, земельному налогу: Раздел Справочники – Налоги – Транспортный налог/Земельный налог. так же Вы можете искать любые, даже не выведенные в раздел документы, справочники и регистры через “Все функции”.
      По “Групповой обработке документов” – не поняла: это групповое изменение реквизитов документов (Администрирование – Поддержка и обслуживание – корректировка данных – Групповое изменение реквизитов) или групповое перепроведение документов (Операции – Сервис – Групповое перепроведение документов)? Это для релиза 3.0.35.38.
      ——————————————-
      PS: ну, если уж так нравится интерфейс 7.7, то Вы можете работать в нем и в 8.3 (Администрирование – интерфейс – Аналогичный Бухгалтерии 1С: 7.7)
      PSS: Конкретно по “Верните 8.2!”)
      Просто нужны знания. Самостоятельно решить все вопросы вряд ли получится – отличия 8.2 от 8.3 очень существенные. Советуем пройти курсы. Работать станет комфортней.

  • Avatar

    Людмила НРосова Сен 22 2014 - 23:05 Ответить

    Людмила.
    У меня два простых вопроса, которые осложняют работу с 1С-8.3
    Первое, если нечаянно нажать “х” в правом верхнем углу, то программа закрывается без предупреждения и надо повторять процедуру входа в программу.
    Второе. работая с несколькими открытыми окнами, я должна переходить последовательно по цепочке ( по стрелке вправо или влево), т.е. если я открыла 5-6 окон, то нужно помнить в какую сторону идти и сколько раз нажимать на стрелку. в прежнем интерфейсе внизу появлялись маленькие иконки и условным обозначением окна, и за одно нажатие можно было перейти.
    Или я что-то не знаю?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 23 2014 - 10:22 Ответить

      Добрый день, Людмила!
      Вы не написали в каком интерфейсе Вы работаете – в ТАКСИ специальная навигация по формам через стрелочки “Вперед”-“Назад”. Все горячие клавиши даны в Приложении к курсу и они реально делают работу с программой удобной.
      Вызвать список открытых окон можно через Ctrl+Shift+H
      —————————
      Сейчас попробовала в интерфейсе ТАКСИ нажать букву “х” – ничего не закрывается.
      Поэтому смотрите мастер-класс и переключайтесь на интерфейс ТАКСИ, работа с окнами не очень удобна на прошлом интерфейсе.
      Если не хотите на ТАКСИ – переключайте интерфейс на работу в закладках. Так будет лучше.

    • Avatar

      Елена Сен 23 2014 - 16:50 Ответить

      По поводу закрытия без предупреждения: Если Вы работаете в интерфейсе Такси, то в разделе Главное:Настройки:Персональные настройки и поставить галочку “запрашивать подтверждение…”.
      По второму вопросу: опять-таки если Вы работаете в Такси: Кнопка Главное меню на панели системных команд, выбираем Вид:Настройка панелей, откроется макет для настройки панелей на рабочем столе. То что расположено в сером поле-не задействовано, перетащите оттуда Панель открытых в удобное для Вас место и Вы будете видеть закладки всех открытых окон.

  • Avatar

    Татьяна Сен 22 2014 - 22:19 Ответить

    Огромное спасибо за Вашу реальную помощь. Подскажите пожалуйста, в ЗУП 8.2 как оформить внутреннего совместителя, один и тот-же сотрудник должен быть внесен второй раз через приказ о приеме?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 23 2014 - 10:16 Ответить

      Добрый день, Татьяна!
      Все верно: физическое лицо будет одно, а сотрудников Вы заводите дважды – по основному месту работы и как внутреннего совместителя.

  • Avatar

    Оксана Сен 22 2014 - 19:31 Ответить

    Добрый вечер!
    1)У меня вопрос по ред.3. Мы ведем совместную деятельность и требования к счетам фактурам следующие:номер должен быть дополнен через слеш дополнительным числовым значением, который будет как-то отражать причастие этой сч-факт к СД, например 000001/6614, 000002/6614 и т.д. Есть ли в ред.3 какая-то групповая обработка на уровне пользователя, позволяющая добавить такое дополнение к номеру. Счет-факт загружаются из УТ и там они в печатной форме добавили это дополнение, думают как добавить, чтобы автоматом выгружалось в 1С с этим дополнением. А я подумала – у ред.3 наверняка больше возможностей – может я могу сделать в 1С это групповой обработкой?

    2)Второй вопрос наверное к Павлу: у меня почему-то первый блок курса по ред.2 не открывается, выдает ошибку “Could not find data file”. Как мне зайти?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 23 2014 - 11:53 Ответить

      Добрый день, Оксана,
      Групповой обработкой изменения реквизитов Вы себе помочь не сможете: она меняет одно значение на другое (например, номер 000001 на 000001/6614 для ВСЕХ отобранных номеров), а Вам нужно оставить одну часть – собственно сам номер и добавить к ней постоянный кусочек. Так что типовыми средствами внутри БУХ 3.0 этого сделать не получится.
      Сейчас посмотрела на диске ИТС специальные обработки для 8.3, что выкладывают разработчики именно для этих случаев. В 8.2 набор таких обработок очень большой, в частности, “Поиск и замена значений”, “Универсальный подбор и обработка объектов”.
      Но на текущий момент в тонкие формы для 8.3 разработчики их не перевели.
      Вероятно, сделают это в будущем. Это типовой функционал, он должен работать.
      Так что подумаю еще по Вашему вопросу, но пока не вижу ничего кроме ручной правки номера или изменения номера при записи документа счет-фактура, выполненной программистом или написании внешней обработки по подбору списка счетов-фактур и добавления постоянного значения через слеш к текущему номеру – тоже усилиями программиста.

  • Avatar

    Ольга Сен 22 2014 - 17:58 Ответить

    Здравствуйте Ольга. Проходила ваш курс по ред. 3.0. Очень довольна. Безбоязненно на работе перешла с 2-йки на 3-ку. Но многих своих коллег (да и при устройстве на работу требуются бухгалтеры со знанием ред. 8.2 ) не могу переубедить что 3-ка более продвинута, не могли бы вы помочь, и в семинаре систематизировать преимущества 8.2 от ред. 8.2

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 23 2014 - 10:10 Ответить

      Добрый день, Ольга!
      Знаете, говорят, что бесполезно что-то доказывать тому, кто не хочет быть убежденным. Пробовать надо, конечно. Но если все устраивает в 8.2, то переходить на 8.3 могут только энтузиасты и особо продвинутые пользователи.
      Но у Вас есть один железный аргумент: 1С в своем информационном письме написал, что будет поддерживать 1С Бухгалтерия 8.2 только до 2015 года. В 2015 году Вы сможете сдать по ней годовую отчетность – и все.
      Больше обновлений и изменений не планируется.
      Это то, что было заявлено господином Нуралиевым (строго говоря, это планировалось сделать еще в 2014 году, но слишком уж велика была волна протестов, поскольку конфигурация еще имела ошибки и осуществить переход доработанных измененных типовых конфигураций пользователям было бы трудно) и ничего не предвещает, что это решение отменится.
      Поэтому переходить придется все равно. Вопрос лишь в комфортности перехода, либо Вы переходите в авральном порядке, хватаясь за сердце в стрессовой ситуации, либо заранее, спокойно изучая возможности программы и в 2015 году уже чувствуя себя в ней уверено. Тем более, что сейчас как раз лучшее для этого время – 4 месяца вполне достаточно для полного изучения программы в спокойной обстановке.
      ——————
      На сегодняшнем вебинаре Ольга остановится на новых моментах и изменениях в Бухгалтерии 3.0. Вы сами сможете выбрать то, что сможет убедить Ваших коллег. Также в мастер-классе ТАКСИ, который придет к Вам бесплатно, как участнику МГ по Бухгалтерии 3.0 нововведениям 3.0 и планам развития у разработчиков посвящен отдельный модуль.

  • Avatar

    Владимир Сен 22 2014 - 17:53 Ответить

    Интересует простой вопрос – в какой последовательности в 1С 8.3 Бухгалтерия отобразить поступление уставного капитала внесенного на расчетный счет в денежном эквиваленте от 2-х учредителей

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 23 2014 - 17:19 Ответить

      Добрый день, Владимир!
      Простой ответ:
      1. Операция, введенная вручную Дт 75/Кт 80 – отражена задолженность учредителей по взносам в УК
      2. Поступление на р/с – вид операции “Прочее поступление” Дт 51/Кт 75 – закрыта задолженность по взносам в УК.

  • Avatar

    Александр Сен 22 2014 - 17:27 Ответить

    Добрый день Ольга, подскажите пожалуйста. Организация заключила договор подряда на оказание услуг (разработка дизайна сайта) с физ.лицом. Вопрос, как настроить проводки в 1 С 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.35.23) ,чтобы вместо 70 счета, был 76.5

    • Avatar

      Александр Сен 23 2014 - 10:23 Ответить

      Добавлю, как в общем настроить начисления по ГПХ в 1 С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.35.23)

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 23 2014 - 16:40 Ответить

      Добрый день, Александр!
      Я в таком случае предлагаю пользоваться:
      1. Поступление ТиУ – принятие к учету услуги физлица по акту выполненных работ, например. Дт 26/Кт 76.05
      2. Операция, введенная вручную (для БУ и НУ) Дт 76.05/ Кт 68.01 и Дт 26/ Кт 69 – отражение удержания НДФЛ и начисления страх.взносов в ПФР и ФФОМС.
      3. меню Сотрудники и зарплата – Страховые взносы – Операции учета взносов. Заполняете закладки “Исчислено взносов” и “Сведения о доходах” – для внесения сведений в регистры формирования отчетности в ПФР.
      4. Меню Сотрудники и зарплата – НДФЛ – Все документы НДФЛ – создать Операцию по учету НДФЛ. Заполняете закладки “Сведения о доходах” и “НДФЛ, исчисленный по ставке 13%” – для корректного формирования отчетности по НДФЛ.

  • Avatar

    Baggi Сен 22 2014 - 15:49 Ответить

    Наверное, я не совсем точно сформулировала свой вопрос. ЗиК вообще ни с чем не синхронизирована.
    Основной учет ведется в бухгалтерии 7.7, зарплата ведется в ЗУП, а вся первичка – в ТиС, а потом все обороты переносятся сначала в бухгалтерию 7.7, а потом синхронизируются с БП.
    В БП в настройках стоит учет во внешней программе, поэтому приказы о приеме БП не допускает, а при проверке экспресс-анализом идет проверка наличия проведенных приказов.

    • Avatar

      Lada Сен 22 2014 - 16:19 Ответить

      Добрый день еще раз!
      Тогда вопрос: КАК Вы переносите данные из БП 7.7 в БП 3.0?
      Используя стандартные правила конвертации из 1С БП7.7 в 1С БП 3.0? В этом случае, если при переносе неправильно стыкуются данные, Вам нужно разбираться с правилами конвертации.
      Если Вы как-то иначе переносите, то опять же вопрос в тем специалистам, что настраивал Вам учет.
      Опять же повторю – очень большое значение имеет была ли изменена конфигурация БП 7.7 из которой Вы переносите данные.
      ——————
      PS: Невозможно по телефону поставить диагноз, не видя пациента. Так же и с базой. Вам нужно обратиться к фирме-франчайзи, которая Вас обслуживает или у которой Вы покупали программу. На словах Вашу проблему не решить, к сожалению.

  • Avatar

    Жанна Сен 22 2014 - 15:19 Ответить

    Спасибо за прекрасный материал. Очень жаль что не смогу принять участие в вебинаре. Подскажите пожалуйста какие варианты есть еще для просмотра материала вебинара. Очень хочется все услышать и научиться.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 22 2014 - 18:01 Ответить

      Добрый день, Жанна!
      Если не сможете посмотреть он-лайн, но у Вас есть доступ к семинарам – Вы получите ссылку на скачивание его после просмотра. Иначе надо уточнять у менеджеров – будут ли продажи по вебинарам.

  • Avatar

    Наталья Сен 22 2014 - 14:50 Ответить

    Добрый день, у меня вопрос по работе с книгой доходов и расходов, в расходы ежемесячно выпадает НДФЛ заплаченный за работников отдельной строкой, и з/п в день выплаты за минусом НДФЛ, налоговики это не одобряют и не принимают НДФЛ в расходы, как мне сделать, чтобы з/п выпадала в КДиР начисленная, до удержания НДФЛ, а сам налог в книге не отражался ( ИП на УСН (доходы-расходы). Заранее спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 22 2014 - 17:00 Ответить

      Добрый день, Наталья!
      Вам лучше написать в отдел SOS-Бухгалтерия, поскольку там есть возможность прикрепить скрины по Вашим документам начисления, проводкам и КУДиР, здесь этой возможности нет.
      НДФЛ точно не должен попадать в КУДиР – это заложено в логике программы, поэтому надо разбираться с настройками базы и данными.

  • Avatar

    Людмила Сен 22 2014 - 14:34 Ответить

    Скажите, пожалуйста, а можно будет просмотреть в записи вебинар?

    • Avatar

      Lada Сен 22 2014 - 14:47 Ответить

      Добрый день, Людмила!
      Если Вы о завтрашнем вебинаре, то обычно всем слушателям, имеющим доступ к семинару on-line, запись предоставляется. Более точно когда и как – будет известно завтра.
      При наличии у Вас доступа к вебинару, Вам придет ссылка на скачивание.

  • Avatar

    Baggi Сен 22 2014 - 14:30 Ответить

    Добрый день. В 7.7 Зарплата считается во внешней программе. Справочник – сотрудники по умолчанию. (Аванс по кассе выдаем – “сотруднику”). После перенос в БП 3.0 – статус “физические лица”. Программа проверки выдает “Выдан аванс не сотруднику”. Работаем с “Синхронизацией”. Как настроить, чтобы не было противоречий.

    • Avatar

      Lada Сен 22 2014 - 14:42 Ответить

      Добрый день!
      Синхронизации с ЗиК 7.7 в Бухгалтерии предприятия 3.0 нет, только с ЗУП 3.0. И если настройка синхронизации уже проводилась, а это так, раз у Вас уже есть результат, то у Вас должен остаться сохраненный файл настроек, с которым должен поработать специалист.
      ———————————————-
      Решить проблему однозначно невозможно без анализа данных обеих баз.
      Сихронизации осуществляются по правилам конвертации, специально написанными разработчиками, и если что-то в одной из конфигураций дорабатывалась, то отрабатывать корректно обмен данными не будет.
      Вашу ситуацию может решить только программист, просмотрев в режиме Отладки ситуацию с переносом данных в БП 3.0.

  • Avatar

    Нурия Сен 22 2014 - 14:20 Ответить

    Спасибо, жду ответа на свой вопрос.

    • Avatar

      Lada Сен 22 2014 - 14:25 Ответить

      Добрый день, Нурия!
      Просмотрела всю ленту сообщений – Вас не нашла. У Вас вопрос по теме ТАКСИ, что мы здесь обсуждаем?

  • Avatar

    александр Сен 22 2014 - 14:10 Ответить

    Спасибо за приглашение

  • Avatar

    Вадим Сен 22 2014 - 14:09 Ответить

    Скажите пожалуйста, запись обзора изменений в 1С будет в записи? Участвовать в прямых вебинарах нет никакой возможности, если не болеешь, а тема весьма полезная

    • Avatar

      Lada Сен 22 2014 - 14:22 Ответить

      Добрый день, Вадим! :)
      Ответила ниже. Пока это все, что могу сказать.

    • Avatar

      Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Сен 22 2014 - 19:07 Ответить

      Вадим, если запись вебинара будет доступна для скачивания, то ссылка придет на Вашу почту.

  • Avatar

    Lada Сен 22 2014 - 14:01 Ответить

    Добрый день, Наталья!
    Это серьезная ошибка и без базы ее не решить. Если обработка работы с банком клиентом не менялось, то первое, что я бы сделала – обратилась к специалистам программы Банка-клиента (Сбербанк), они помогут уточнить ситуацию со своей стороны.
    Но мой опыт говорит, что либо конфигурация, либо обработка у Вас дорабатывались.
    Это нештатная информация. Может что-то не провесьтись или не попасть в базу, но задвоение – это уже уровень кода совсем другой, при типовых вариантах конфигурации и обработки этого быть не может.
    Нужно обращаться к программисту. Он посмотрит в отладчике причину и внесет изменения.

  • Avatar

    Наталья Сен 22 2014 - 13:31 Ответить

    Спасибо за информацию. 8 из 10 вопросов для меня новость, рада была узнать. Спасибо. А будет закачка с семинара от 23.09, а то у меня накладка, а хотелось бы послушать Буду очень благодарна за ссылочку. Всего доброго. Клименко Н.Б.

    • Avatar

      Lada Сен 22 2014 - 14:06 Ответить

      Добрый день, Наталья!
      Рады, что есть новая информация для Вас в этой теме, значит, предстоит узнать еще много нового! По поводу завтрашнего семинара – будет известно завтра. Обычно всем слушателям, у кого есть доступ к семинарам – запись для скачивания предоставляется. Вероятно, так будет и сейчас.

    • Avatar

      Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Сен 22 2014 - 19:00 Ответить

      Наталья, если запись семинара будет,то ссылка придет на Вашу почту.

  • Avatar

    Галина Сен 22 2014 - 13:30 Ответить

    Добрый день! У меня возник вопрос, который появился, вероятно, после последних обновлений программы (1С: Бухгалтерия, 8.3).
    Организация зарегистрирована 27.11.13, ОСНО. В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ о бух.учете для организаций, созданных после 1 октября, первым отчетным годом считается период с даты их гос.регистрации по 31 декабря следующего года. Т.о., составлять и представлять бух. отчетность за 2013 г. не требуется. Но мы (на тот момент по незнанию) благополучно сформировали в 1с и сдали в налоговую Баланс и Отчет о фин.результатах за 2013 год. За 1 квартал 2014 также в 1с сформировали отчетность за период с 01.01.14 по 31.03.14. А вот уже за полугодие программа не дала сформировать баланс за период с 01.01.14 по 30.06.14. Теперь (вероятно, после последних обновлений?) она выдает период с 27.11.13 по 30.06.14 (!!!!!) , т.е. период с даты регистрации организации, и никак иначе! В связи с этим мой вопрос. 1) Как теперь представлять в НИ отчетность за 2014 год? Программа формирует данные за 2014 с учетом ноября и декабря 2013. Но ведь за 2013 в налоговой уже есть наша отчетность! А выбрать иной период в программе, ну н-р, с 1.01.14 сейчас никак не получается.
    2) И если мы не должны были все-таки отчитываться за 2013 как вновь созданная организация, то насколько это критично и наказуемо для организации? Как выйти из создавшейся ситуации, так сказать, с наименьшими потерями?

    • Avatar

      Lada Сен 22 2014 - 14:20 Ответить

      Добрый день, Галина!
      Без базы я точно не смогу ответить на этот вопрос. То, что причина в обновлении – очевидно. Разработчики иногда запаздывают с отражением в конфигурации всех изменений в законодательстве и реализуют их позже, но реализуют. Вот и у вас так получилось. Пока изменения о том, что регистрация предприятия была в прошлом году и отчетность сдавать надо лишь в 2014 не были реализованы, Вы могли создавать отдельно отчетность за 2013 год и 2014. Теперь уже так не получится. Откатить программу можно, но Вы потеряете другие изменения в релизе. И разработчики уже точно не дадут Вам возможность выбирать самостоятельно начальный период. Он встанет автоматически. Выход программный – только указать новую дату регистрации, не ту, что в самом деле, а 1.01.2014. сформировать отчетность Вы сможете. Но это же неверно.
      В программе Вам придется вероятно сдавать уточненку. Все это решается при прямом обращении в инстанции, где Вы сдавали “неправильную” отчетность. Если они могут у себя ее отменить – Вы просто сделаете по новой. Если потребуют уточненку – сделаете уточненку. И у них только Вы можете узнать насколько все это серьезно. Я не думаю, что это криминально. Совсем нет.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 23 2014 - 16:58 Ответить

      Добрый день, Галина!
      Программа сейчас все верно вам “подсказывает”. Тем более, что бухотчетность нужно сдавать только раз в год, т.е. теперь только по окончании 2014 года.
      А то, что вы сдали отчетность за 2013 год, по-моему, не мешает вам сдать отчетность правильную. Наказать вас за отчетность 2013 года точно никто не сможет)))
      Потерь каких-либо не вижу в вашей ситуации, кроме времени, которое я бы потратила на поход в налоговую для получения разъяснения по ситуации.

  • Avatar

    Елена Громова Сен 22 2014 - 12:31 Ответить

    Большое спасибо вашей команде!!! Очень помогаете в работе!

  • Avatar

    маргарита Сен 22 2014 - 12:24 Ответить

    Добрый день!

    С релиза 3.0.35.23 в банковской выписке с видом операции:Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам пропала закладка:Отражение аванса в НУ. Как при совмещенном налоговом учете (УСН+ЕНВД) отразить операцию зачисления на расчетный счет оплаты от розничного покупателя, проведенного по терминалу (операция относится к деятельности по ЕНВД)?
    Пробовала в УП Отражение аванса в НУ выбрать “ЕНВД”. Однако,при проведении документа все равно доход ЕНВД отражается в КУДиР как доход по УСН.

    • Avatar

      Lada Сен 22 2014 - 13:56 Ответить

      Добрый день, Маргарита!
      По поводу пропажи Отражения аванса в НУ – это вопрос к разработчикам. В конфигурации соответствующее поле есть и находиться-отображаться оно должно теперь на закладке “Расшифровка платежа” (“СчетУчетаРасчетовПоАвансам”), но не отражается и внести его в форму через ЕЩЕ-Изменить форму не получится. сейчас разработчики ограничивают набор реквизитов для выбора. Можно привлечь программиста для внесения изменений или написать на горячую линию 1С, они переправят вопрос разработчикам.
      По второму вопросу посмотрите раздел SOS-Бухгалтерия от 18.09.2014 от Elenya. У нее тот же случай, я подробно ей ответила.
      Здесь нет возможности прикрепить скрины, там я это сделала.

  • Avatar

    Елена Сен 22 2014 - 11:07 Ответить

    А почему дата списания должна быть ранее даты оприходования(поступления), в реальной ситуации оплата происходит после прихода услуги?

    • Avatar

      Lada Сен 22 2014 - 11:46 Ответить

      Добрый день, Елена. Вы же говорите об авансе – предоплате, она всегда – “предоплата”, то есть идет раньше, чем поступление товара.
      Если хотите не мучиться с датами – выберите режим зачете не “автоматически”, а по “документу”. Выберите документ предоплаты в открывшейся форме. Можно и так.

  • Avatar

    Ирина Сен 22 2014 - 09:52 Ответить

    Благодарю за обзор вопросов и ответов. Знания всегда актуальны.

    • Avatar

      Lada Сен 22 2014 - 10:51 Ответить

      Спасибо, Ирина!
      Все верно: я мыслю – значит, я существую… Нет силы более могучей, чем знание: человек, вооруженный знанием,— непобедим. Максим Горький.)
      Удачи Вам и успеха!

  • Avatar

    Галина Сен 22 2014 - 09:31 Ответить

    Благодарю. Посмотрела то, что для меня интересно, а по редакции 8.3.0 я работаю с 1 января, а в августе перезагрузила на “Такси” – хороший формат. Всего вам доброго, спасибо за информацию.

    • Avatar

      Lada Сен 22 2014 - 10:48 Ответить

      Добрый день, Галина!
      Действительно, ТАКСИ очень неплохой формат, единственный минус, что я сейчас вижу – это то, что в нем неудобно просматривать большие списки документов, слишком уж мало помещается на экран в отличие от прошлого интерфейса.
      В этом мастер-классе очень много полезной информации для работы в новом интерфейсе, все-таки рекомендуем просмотреть все полностью – это обязательно вернется ответными “дивидендами”. Успеха!

  • Avatar

    Юлия Сен 22 2014 - 09:14 Ответить

    Добрый день! Подскажите пожалуйста как верно сформировать с/ф в следующем случае: наша организация является налоговым агентом по НДС на основании ст. 161 (наш иностранный поставщик услуг – нерезидент). Поскольку в договоре с иностранным поставщиком об НДС ничего не говорится, решили уплатить его за счет собственных средств. Программа на основании списания с р/с сформировала с/ф со ставкой 18/118, но в графе 5 с/ф и в графе 9 указала одинаковую сумму. Верно ли это?

    • Avatar

      Lada Сен 22 2014 - 10:44 Ответить

      Добрый день, Юлия!
      Заполнение колонок 5 и 9 печатной формы счет-фактуры: “Стоимость товаров (работ и услуг) имущественных прав без налога – всего” и “Стоимость товаров (работ и услуг) имущественных прав с налогом – всего” зависит от установленной политики цен.
      Пройдите по гиперссылке “Цены с НДС, Тип цен…” в документе основания. Скорее всего, у Вас стоит галочка “Цена включает НДС”. Поэтому все верно.
      Если хотите видеть эти колонки разными, то можете убрать эту галочку и пересчитать цену без НДС. Тогда колонки 5 и 9 будут разными.

  • Avatar

    Елена Сен 22 2014 - 09:08 Ответить

    Добрый день, Ольга, вопрос по перекрытию субсчетов 60.1 и 60.2 , где ошибка. Было сделано групповое перепроведение документов, перепроведены документы в хронологической последовательности отдельно по этому контрагенту и все равно не перекрылись. Какой правильный алгоритм действий?

    • Avatar

      Lada Сен 22 2014 - 10:32 Ответить

      Добрый день, Елена!
      Взаимозачет происходит автоматически при наличии оплата аванса и поступления товара. Проверьте счета в документе предоплаты списание с расчетного счета: в табличной части колонка “счета расчетов” должна содержать счета 60.01, 60.02, проверьте счета в документе поступления товара 60.01, по гиперссылке “Расчеты”: 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически.
      Дата списания с расчетного счета должна быть меньше документа поступления, сравните договоры в документах аванса и поступления товара: они должны быть одинаковы.
      Вот такая схема.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 22 2014 - 17:04 Ответить

      Добрый день, Елена!
      Проверяйте, значит, договор, счет на оплату – он должен быть один на аванс и на покупку.
      И зачёт аванса должен стоять в Поступлении ТиУ и в выписке банка “Автоматически”

  • Avatar

    Вероника Сен 22 2014 - 08:58 Ответить

    Здравствуйте,Ольга. Подскажите куда пропала в бухгалтерии 3.0 корректировка долга?
    Спасибо.

    • Avatar

      Lada Сен 22 2014 - 10:24 Ответить

      Добрый день, Вероника!
      Возможно, у Вас проблемы с обновлением, поскольку Корректировка долга на месте: раздел “Продажи” группа “Расчеты с контрагентами” – “Корректировка долга”.
      Если у Вас нет отображения Корректировки долга в “Продажах” попробуйте найти ее через “Все функции” – Документы – Корректировка долга.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 22 2014 - 17:06 Ответить

      Добрый день, Вероника!
      Корректировка долга в разделах Покупка/Продажа – Расчеты с контрагентами.
      Либо по кнопке “Главное меню” – Все функции – Документы.

  • Avatar

    Вера Сен 22 2014 - 08:49 Ответить

    Здравствуйте, Ольга. Может вы подскажете, будут ли внесены изменения в 1С 8.3 по учету незавершенного производства. В 8.2 НЗП фиксировалось автоматически, если было списание материалов в производство, а документ “Отчет производства за смену” ещё не был создан. В 1С 8.3 этого нет. Очень плохо. Я уже задавала вопрос разработчикам, 2 месяца уже молчат. Может вы знаете?

    • Avatar

      Lada Сен 22 2014 - 10:20 Ответить

      Добрый день, Вера!
      Возможно, Вы неправильно направили вопрос на горячую линию разработчикам: сразу после отправки должен прийти ответ с присвоением номера Вашему вопросу и стандартным текстом о том, что вопрос будет рассмотрен в ближайшее время (по правилам не больше 10 дней). Регистрация происходит автоматически и контролируется, поэтому, если такое письмо Вам не пришло – значит, оно не было зарегистрировано.
      Пошлите вопрос снова.
      Поскольку только разработчики устанавливают приоритеты для доработок конфигураций и вносят изменения. Информация эта закрытая и никому кроме них не доступна.
      ——————————
      Попытайтесь дозвонится на линию консультаций: (495) 956-1181
      или отправьте письмо на v8@1c.ru
      Правила отправки письма есть на диске ИТС

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 22 2014 - 17:22 Ответить

      Добрый день, Вера!
      Я думаю, что ответом всем нам будет исправление ошибки и объявление об этом в новостях релизов…

  • Avatar

    Елена Сен 22 2014 - 08:47 Ответить

    Здравствуйте! Я ещё не приступала к изучению к купленному у Вас курсу Программы 1С бухгалтерия 8 ред.3. Вопрос. Могу ли я его изучить самостоятельно, а курс “Такси” изучить бесплатно с поддержкой в Мастер-классе?

    • Avatar

      Lada Сен 22 2014 - 10:05 Ответить

      Добрый день, Елена!
      Курс ТАКСИ Вы получите бесплатно, раз Вы купили курс Бухгалтерия 8 ред 3, но он будет без поддержки специалистов в МГ. Полностью все темы без изменений будут предоставлены для САМОСТОЯТЕЛЬНОГО прохождения. Для прохождения в мастер-группе курс ТАКСИ идет по оплате.
      PS: курс что для самостоятельного изучения, что в МГ – один и тот же.
      Просто при поддержке специалистами легче пройти практические задания к материалу. Самостоятельно это сделать будет труднее, потому что в мастер-классе обсуждаются темы, которые не слишком освещаются пользователям: настройки готовых отчетов, формирование своих отчетов самостоятельно по любым данным базы, история изменений объектов (кто, когда и как изменил справочники и документы), возможности программы для исправления данных, изменения макетов печатных форм, использования встроенной панели навигации и многое другое.

  • Avatar

    Татьяна Сен 22 2014 - 08:36 Ответить

    Здравствуйте! У меня наверно с глазками проблема( Искала-искала, смотрела-смотрела, но так и не нашла… Подскажите пожалуйста сколько стоит Путеводитель по такси? Спасибо. С уважением, Татьяна,

    • Avatar

      Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Сен 22 2014 - 09:38 Ответить

      Татьяна, добрый день! Подробная информация,в том числе и по ценам, представлена в видео презентации на странице http://www.profbuh8.ru/taxi-new-bonus/. Курс можно будет купить с завтрашнего дня.

  • Avatar

    Nina52 Сен 22 2014 - 07:44 Ответить

    Добрый день!
    Как настроить в 1С 8.3 , передачу оборудования в аренду, полученную по договору от физ.лица -директора.
    НДФЛ удерживаем, в бюджет перечисляем.

    • Avatar

      Lada Сен 22 2014 - 10:13 Ответить

      Добрый день!
      В курсе Ольги по Бухгалтерии 3.0 есть целый Блок “Сложные операции”, в котором отдельной темой рассматривается аренда. Делает она это с помощью ручных операций документом Операция БУ/НУ.
      Приходите на курс.

      • Avatar

        Nina52 Сен 22 2014 - 10:55 Ответить

        Я все Ваши курсы прохожу, в т.ч. Курс по Бухгалтерии 3.0 в прошлом году.
        Но на данный вопрос, ранее заданный я не смогла найти ответ и поэтому
        задала еще раз.
        И если можно написать как это сделать, то я буду Вам благодарна.

        С уважением, Н.А.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 24 2014 - 12:46 Ответить

      Добрый день, Нина!
      Уточните, о чем вы: о настройке аренды у физлица или вы передаете в субаренду арендованное оборудование?

    • Avatar

      Nina52 Сен 24 2014 - 14:42 Ответить

      Добрый день!
      Уточнение к вопросу, физ.лицо-он же директор передает по дог. аренды оборудование.
      ООО Удерживает НДФЛ ПЕРЕЧИСЛЯЕТ В БЮДжЕТ.
      Выплачивает сумму за аренду.
      Как оформить операции в 1С 8.3 бухгалтерия

      • Avatar

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 24 2014 - 19:32 Ответить

        Я в таком случае предлагаю пользоваться:
        1. Поступление ТиУ – принятие к учету услуги физлица, например. Дт 26/Кт 76.05
        2. Операция, введенная вручную (для БУ и НУ) Дт 76.05/ Кт 68.01 – отражение удержания НДФЛ.
        3. Меню Сотрудники и зарплата – НДФЛ – Все документы НДФЛ – создать Операцию по учету НДФЛ. Заполняете закладки «Сведения о доходах» и «НДФЛ, исчисленный по ставке 13%» – для корректного формирования отчетности по НДФЛ. Операции 2 и 3 лучше сделать в день уплаты НДФЛ в бюджет и фактической выплаты аренды физлицу.

  • Avatar

    маргарита Сен 22 2014 - 07:22 Ответить

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сформировать отчет по ОС по подразделениям, т.е. ОС закреплены по каждому подразделению. и еще не могу найти где ведомость по ОС с указанием певоначальной стоимостью, начисленной амортизацией и остаточной стоимостью.

    • Avatar

      Lada Сен 22 2014 - 09:56 Ответить

      Добрый день, Маргарита!
      Раздел “ОС и НМА” – Ведомость амортизации ОС – кнопка “Показать настройки”:
      – на Закладке Группировка добавляете группировку по полю “Подразделения”
      Нажимаете “Сформировать” – отчет по ОС выводится по подразделениям
      – на Закладке “Дополнительные поля” проставляете галочку “Дата принятия у учету” и “Первоначальная стоимость”.
      Нажимаете “Сформировать” – в отчете выводится затребованная Вами информация.

      PS: все вопросы по настройке отчетов (схема настройки для всех одинаковая) подробно освещается Ольгой в мастер-классе ТАКСИ. Если пройдете этот курс, научитесь использовать настройки так, как Вам необходимо и еще многому другому.
      Приходите. :)

  • Avatar

    Галина Сен 20 2014 - 17:27 Ответить

    Спасибо!!!

    • Avatar

      Lada Сен 21 2014 - 00:33 Ответить

      Добрый вечер, Галина!
      Желаем интересного просмотра пока еще презентации мастер-класса, а потом и обучения навигации по программе 1С:Бухгалтерия 3.0 на интерфейсе ТАКСИ!
      Ждем вопросов и предложений. Также будем рады видеть Вас в МГ курса.

  • Avatar

    Ольга Сен 20 2014 - 14:51 Ответить

    Добрый день!

    Благодарю за возможность ознакомиться с курсом!

    • Avatar

      Lada Сен 21 2014 - 00:28 Ответить

      Добрый вечер, Ольга!
      Если будут вопросы по ТАКСИ и какие-то пожелания к мастер-классу – пишите здесь. Мы их обязательно рассмотрим.

  • Avatar

    Александр Сен 19 2014 - 14:29 Ответить

    Такси – понятен (как min Купера ребята читали), пошёл увещевать бухгалтерию. Спасибо!

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 14:50 Ответить

      Да-да, такси мини Купер! Тоже знаем! И ведь вы правы – небольшая, но маневренная машина :)))
      —————————————-
      Успеха Вам в Вашем благородном деле! Ждем результата. :)

  • Avatar

    Валентина Сен 19 2014 - 13:21 Ответить

    Добрый день!
    Хотела бы обучиться по курсу Интерфейс “Такси”.
    Пришлите мне счет на оплату от юр.лица.
    Спасибо.

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 13:36 Ответить

      Добрый день, Валентина!
      Во вторник на Ваш email придёт специальная ссылка где вы можете оформить заявку на прохождение с поддержкой в Мастер-группе. Это стандартный формат. Если он Вам неудобен, я передам вашу просьбу менеджеру, который примет решение.
      Оплату можно будет произвести на следующей неделе.

    • Avatar

      Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Сен 19 2014 - 15:58 Ответить

      Валентина, ответила Вам по email.

  • Avatar

    Наталия Борисовна Сен 19 2014 - 12:53 Ответить

    Доброе, я скачала бонус по ТАКСИ в pdf, восемь страниц, это все?

    • Avatar

      Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Сен 19 2014 - 13:19 Ответить

      Наталия Борисовна, 8 страниц- это программа курса. Видео представленного модуля по интерфейсу Такси находится: “Бонус-интерфейс Такси- start”.

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 13:26 Ответить

      Добрый день, Наталия Борисовна!
      Вы скачали содержание мастер-класса в формате pdf из файла “программа экспресс-курса” – оно, действительно 8 страниц. Содержание присутствует и при скачивании архивного файла “Бонуса”, но в нем, помимо содержания курса, есть и презентация курса ТАКСИ от Ольги.
      Сам мастер-класс будет доступен примерно через неделю. Ссылка на него придет Вам бесплатно, если Вы проходили курс по Бухгалтерии 3.0 или Вы можете приобрести этот-мастер-класс за плату, если он вам интересен.
      Успешной учебы!

  • Avatar

    Георгий Анатольевич Сен 19 2014 - 11:59 Ответить

    Спасибо!
    С глубочайшим уважением ко всей вашей команде и к вашем материалам!

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 12:41 Ответить

      Cпасибо, Георгий Анатольевич, за интерес к нашим материалам!
      Если появятся вопросы по мастер-классу ТАКСИ – напишите их здесь, будем рады отзыву после просмотра презентации курса. Нам это важно.
      И предлагаем пройти этот курс с нашими специалистами, если он покажется Вам интересным.
      Всего Вам доброго и успешной учебы!

      • Avatar

        Георгий Анатольевич Сен 20 2014 - 00:52 Ответить

        Здравствуйте.
        Два вопроса:
        1) Если перейти на ТАКСИ, то можно ли вернуться назад?
        2) Насколько сильно отличается ваш новый курс 1С: 8.3 от того, который был летом 2014 года?
        Удачи

        • Avatar

          Lada Сен 21 2014 - 00:23 Ответить

          Добрый вечер, Георгий Анатольевич!
          1. Перейти обратно можно. Пока. :) У разработчиков заявлено три рабочих интерфейса в Бухгалтерии 3.0: интерфейс аналогичный 1С 7.7, прошлый интерфейс 1С:Бухгалтерия 8 и ТАКСИ.
          Меню раздела Администрирование -> Интерфейс.
          Заходите и выставляете то, что хотите. В любой момент можете поменять обратно.
          Но тенденция у разработчиков – перевод всех конфигураций 1С на интерфейс ТАКСИ, он использует особые возможности Платформы, которые специально дорабатываются для этого. Поэтому через какое-то время – какое знают только сами разработчики – нас поставят перед фактом использования только интерфейса ТАКСИ. Не только потому, что тянуть изменения в двух интерфейсах сложно, но и потому, что Платформа будет ориентирована на ТАКСИ.
          2. Курс по Бухгалтерии 3.0 на интерфейсе ТАКСИ еще не записан. Он в активной стадии завершения. Ольга анонсировала содержание нового курса здесь, посмотрите.
          Он, действительно, будет отличаться от того, что используется сейчас.
          Но если Вы проходили Бухгалтерию 3.0 на обычном интерфейсе летом, то Вам, возможно, и не надо проходить новый курс, а просто пройти мастер-класс по ТАКСИ. Тем более, что всем, кто прошел учебу в МГ по Бухгалтерии 3.0 на старом интерфейсе он будет предоставлен бесплатно. Или за плату, если будет желание пройти этот Мастер-класс с нашими специалистами. Это будет более тщательная отработка материала с выполнением практических заданий, которые достаточно сложно сделать без профессиональной поддержки.
          Этот Мастер-класс по ТАКСИ уникален именно своей БОНУСНОЙ частью. Там собрано на текущий момент все наиболее интересное и важное в 1С: Бухгалтерия Предприятия 3.0. Со всеми новыми возможностями. Практически аналогов этому сейчас нет.
          Но опять-таки – этот мастер-класс будет предоставлен Вам бесплатно, как прошедшему курс Бухгалтерии 3.0.
          Это подарок Ольги всем студентам ее курса.

  • Avatar

    Тома Сен 19 2014 - 11:24 Ответить

    СПАСИБО

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 11:49 Ответить

      Мы предлагаем пройти этот курс с нашими специалистами, если он покажется Вам интересным. Всего Вам доброго и успешной учебы!

  • Avatar

    Надежда Сухова Сен 19 2014 - 11:18 Ответить

    Огромное спасибо! Чтобы мы без Вас делали!!!!!!!

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 11:46 Ответить

      Взаимно!!!
      Желаем успешной учебы! Ждем отзыва от мастер-класса, вопросов и пожеланий. все они самым внимательным образом будут анализироваться, чтобы сделать наше взаимодействие еще более эффективным и полезным. :)
      Если тема Вас интересует и Вы планируете работать на интерфейсе ТАКСИ – мы рекомендуем пройти этот курс с нашими специалистами. Мы гарантируем, что полученные при этом знания будут более глубокими, а выполнение практических заданий в части настроек универсального отчета, печатных форм, списков и работы с формами документов и справочников будут более успешными. С добрый путь!

  • Avatar

    Александр Авдюгин Сен 19 2014 - 11:05 Ответить

    Большое спасибо всему коллективу PROFBUH8! От 1С-овской жизни не даете отстать!!!

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 11:40 Ответить

      смеюсь… как же отставать, когда нас ставят перед фактом, практически, не спросясь хотим ли мы этого?!
      Интерфейс ТАКСИ – это данность наших дней. Пока еще мы можем работать в “старом” интерфейсе, но скоро разработчики эту возможность закроют, поскольку интерфейс ТАКСИ использует совершенно иные возможности Платформы 8.3, которая тоже специально для этого дорабатывается.
      Поэтому нам всем только и остается, что не отставать от марафона, заданного разработчиками. Мы теперь в одной упряжке с ними – бежим вместе. и чтобы выдержать в этой гонке – нужны знания. Оперативные! Мы стараемся их предоставлять вовремя.
      На самом деле – очень интересный курс. Если он покажется Вам интересным и нужным – Вы можете пройти его с нашими специалистами с более глубокой проработкой, поскольку практические задания, заявленные в мастер-классе потребуют более глубокого погружения в тему и выполнить их самостоятельно будет не просто.
      Но – возможно! Поэтому успешной учебы!!! Пусть все получится!

  • Avatar

    Ирина Сен 19 2014 - 10:51 Ответить

    Большое спасибо!

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 11:34 Ответить

      Добрый день, Ирина!
      Если появятся вопросы по мастер-классу ТАКСИ – напишите их здесь, мы попробуем обработать их и ответить для всех отдельной рассылкой, если вопросов окажется достаточно много. Также ждем отзыва по новому мастер-классу ТАКСИ. :)
      И предлагаем пройти этот курс с нашими специалистами, если он покажется Вам интересным.
      Всего Вам доброго и успешной учебы!

  • Avatar

    Алла Сен 19 2014 - 10:48 Ответить

    Большое спасибо!

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 11:31 Ответить

      Рады вашему отклику!
      Желаем успешной учебы и рады будем полученным отзывам и вопросам по ТАКСИ.
      Мы предлагаем каждому нашему подписчику пройти этот курс с поддержкой наших специалистов, поэтому если информация покажется интересной и нужной – приходите. Будем Вам рады!

  • Avatar

    Svetlana Сен 19 2014 - 10:37 Ответить

    Спасибо! Как всегда, очень вовремя

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 11:28 Ответить

      Очень рады, что “вовремя” – это дороже вдвойне. :)
      Успешной учебы! Если будут вопросы по ТАКСИ пишите здесь, мы попробуем организовать рассылку ответов по ним, если их наберется достаточно много. И приходите на курс с поддержкой наших специалистов, если информация покажется Вам интересной и нужной.
      Это обеспечит более глубокое “погружение в тему” и отличное усвоение материала.

  • Avatar

    Марина Сен 19 2014 - 10:16 Ответить

    Не получается скачать новый бонус по “Такси” Во время скачки возникает ошибка (“Программа скачивается необычным способом) и блокируется интернет.

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 11:25 Ответить

      Попробуйте скачать с другого браузера. Возможно, не из Internet Explorer, а Google Chrome… или возможно у вас блокирует скачивание антивирусник… отключите его на время скачивания… Есть у Вас знакомый “компьютерный гений” по близости (на самом деле подойдет любой продвинутый школьник – они уже асы в компьютерах почти все) – попросите о помощи. Потому что только сейчас скачала – все нормально…

  • Avatar

    Елена Сен 19 2014 - 09:47 Ответить

    Большое спасибо за все предоставленные материалы! Подскажите пожалуйста, а этот экспресс курс ” Такси” в 1С Бухгалтерия как-то связан с ЗУП ?

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 10:32 Ответить

      Добрый день, Елена!
      Курс разрабатывался для конфигурации бухгалтерия предприятия 3.0. Примеры настроек, возможности конфигурации с новым интерфейсом, навигация по программе, настройка, возможности, перспективы развития, бонусная часть курса по универсальным отчетам, версионированию объектов, настройки печатных форм, подключение внешних отчетов и печатных форм (с предоставлением в качестве бонуса проходящим курс двух отчетов и печатной формы для использования), работа со встроенной информацией – все-таки ориентированы на Бухгалтерию предприятие.
      Хотя, безусловно, интерфейс ТАКСИ используется сейчас и в ЗУП и будет активно внедряться разработчиками и в другие конфигурации по причинам, разобранным в мастер-классе.
      Проходите обучение – не пожалеете! Очень нужный курс

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 20 2014 - 19:22 Ответить

      Добрый вечер, Елена!
      Нет, он только на примере программы Бухгалтерия предприятия

      • Avatar

        Lada Сен 21 2014 - 00:49 Ответить

        Основа, что в Управлении Торговлей, что в Бухгалтерии, что в ЗУП у ТАКСИ – одна. И настройки отчетов, и работы со справочниками и документами – во многом похожи. Поэтому всё-таки, хотя и мастер-класс и разрабатывался на Бухгалтерии предприятия – он может быть полезен и для других конфигураций: общие инструменты навигации, системные команды, работа со списками… Только бонусная часть предметно ориентирована на Бухгалтерию. Но даже там – есть пересечения в рассматриваемых темах с УТ и ЗУП.
        Но это конечно ИМХО. В дополнение. :)

  • Avatar

    Ирина Сен 19 2014 - 09:44 Ответить

    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    Надеюсь в этом видео уроке расскажут как в документе покупки найти кнопочку выбора места хранения ТМЦ. Самостоятельно у меня, к сожалению, не получилось.

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 10:45 Ответить

      Добрый день, Ирина!
      подробная работа с документами в новом интерфейсе ТАКСИ будет разобрана Ольгой в новом курсе по Бухгалтерии 3.0, что сейчас пишется. Мастер-класс “Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ в 1С 8.3″ – это возможность изучения всех подводных моментов этого интерфейса, возможностей, что много облегчат Вам жизнь.
      И конечно в этом курсе будет рассказано, как сделать “Невидимые” реквизиты в форме – видимыми. Это делается через меню действий кнопки “ЕЩЕ” – “Изменить форму”. Как с этим инструментом работать – Ольга в видеоуроке покажет.
      Но вот конкретно Ваш вопрос удивил. Поле “Склад” доступно в форме документа поступления товаров и услуг с видом операции “Товары” и “Товары, услуги, комиссия”. Ничего специально открывать не надо. А с видом операций “Услуги” мы не работаем со складами, поэтому в форме реквизита нет. Услуги складировать на склад мы еще не научились. :) Хотя и тут мы можем его заполнить при помощи обработки “Групповое изменение реквизитов” документов и справочников. В мастер-классе у Ольги об этом тоже рассказывается.

      • Avatar

        Ирина Сен 19 2014 - 12:15 Ответить

        Спасибо за оперативный ответ! Попытаюсь порыться в меню “ЕЩЕ”. Так как я уже испробовала все возможные виды операций. Дело в том что у меня не формируется ОСВ по счету 10 т.к. не выбран склад. А еще, когда я формировала отчетность в ПФР, кнопочка выгрузить отчет в файл появилась лишь после того, как присвоила статус “отчет принят ПФР” – согласитесь это не логично!?

        • Avatar

          Lada Сен 19 2014 - 14:05 Ответить

          Добрый день еще раз!
          По поводу ОСВ по счету 10 – это совсем интересно. :)
          Кнопка “Показать настройки” – “Группировки”, снимаете флажок на “Склады” и все формируется отлично без складов . Проблемы нет, даже, если склад не заполнен – будет просто пустая ссылка.
          По поводу формирования отчетности, я думаю, что Вам надо было воспользоваться кнопкой “Файлы”, которая в режиме документа “В работе” дает возможность сохранить файлы на диск или флешку. При переводе документа в режим “Отправлено” все то же самое через кнопку “Файлы”.
          Ирина, у Вас какой релиз Бухгалтерии 3.0? Последний? И точно на ТАКСИ? Просто то, что Вы пишите: “Режим отчет принят в ПФР” он на старом интерфейсе. В новом разработчики полностью переписали обработку “Подготовка квартальной отчетности ПФР” там логика и кнопки другие….
          ———————————-
          Хотя, возможно, судя по заявленным вопросам, у Вас проблемы с обновлением. Это может сказать только системный администратор Вашей базы. Он ее протестирует и тогда сможет сделать какие-то выводы.
          Что качается работы с ОСВ, ОСВ по счету, их настройки и т.д. – да, у Ольги в курсе это есть.

          • Avatar

            Ирина Сен 19 2014 - 15:08 Ответить

            Лада, спасибо Вам за консультации, но после Ваших ответов чувствую себя полной дурочкой! У меня действительно “ТАКСИ”, и база обновлена до последнего релиза (обновляю сразу как только появляется сообщение о необходимости обновить). По поводу отправки отчета в ПФР, мне пришлось обратиться в обслуживающую 1С фирму, и как раз они посоветовали изменить статус отчета, чтоб появилась заветная кнопочка “ФАЙЛЫ”!
            И с покупками тоже не Все просто! Читая Ваши ответы и выпуски бухгалтерского ежемесячника, я понимаю что все должно быть просто и логично! Но моя 1С 8.3. видно особенная, все удобства в ней скрыты))). Спасибо Вам большое за ответы! Видно в моем случае без вызова специалиста не обойтись.

            • Avatar

              Lada Сен 19 2014 - 15:23 Ответить

              Сложно сказать. Просто очень трудно говорить без базы. Я бы прикрепила соответствующие скрины, Вы – свои и понимания было бы больше.
              ——————————
              Приходите на курс Ольги на новом интерфейсе! :) В Мастер-группе мы сможем более детально рассмотреть возникающие вопросы и будут соответствующие видео-уроки по работе с документами и отчетами.

              • Avatar

                Ирина Сен 21 2014 - 16:58 Ответить

                Лада, здравствуйте! Я сделала скрины со своих форм документов, на какой эл. адрес можно их Вам выслать?

  • Avatar

    Антропов Сергей Сен 19 2014 - 09:35 Ответить

    Как всегда, огромное спасибо за предоставленную информацию

  • Avatar

    Наталия Сен 19 2014 - 09:19 Ответить

    Спасибо

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 11:20 Ответить

      Успешной учебы! материал очень интересный, если захотите более глубокого “погружения в тему” – приходите на курс с поддержкой наших специалистов. Там Вы более глубоко проработаете все вопросы, а главное получите поддержку в выполнении практических заданий, которые сделать будет не очень просто. Курс довольно сложный.
      Но ОЧЕНЬ интересный!

  • Avatar

    Лариса Сен 19 2014 - 09:16 Ответить

    Спасибо! Будем осваивать.

  • Avatar

    Людмила Сен 19 2014 - 09:10 Ответить

    Спасибо!

    С уважением, Людмила.

  • Avatar

    Татьяна Сен 19 2014 - 09:10 Ответить

    Большое спасибо!

  • Avatar

    Любовь Сен 19 2014 - 09:06 Ответить

    Большое спасибо.

  • Avatar

    Александр Сен 19 2014 - 09:04 Ответить

    Спасибо ! Вы просто молодцы! Самая актуальная поддержка нас на самом современном уровне.

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 10:54 Ответить

      Стараемся! :)
      Некоторые задания, что даны в Мастер-классе достаточно сложные. Чтобы разобраться в тонкостях, а не просто пройтись по верхам и сделать все практические задания к курсу – нужно довольно серьезное погружение в тему. Сделать практические задания просто просмотрев курс – получится далеко не у каждого.
      Поэтому, если информация интересна – приходите на курс в МГ. Это отшлифует навыки и полученные знания. Ждем!

  • Avatar

    Вера Сен 19 2014 - 08:04 Ответить

    Большое спасибо!!!!!

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 10:55 Ответить

      Желаем интересного просмотра мастер-класса. Если тема интересна – рады будем видеть Вас на курсе с поддержкой наших специалистов.

  • Avatar

    Ирина Сен 19 2014 - 08:00 Ответить

    Спасибо!

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 10:59 Ответить

      Успешной учебы!
      PS: Материал очень интересный – в нем собрано практически все, что есть у разработчиков в настоящий момент по ТАКСИ и отдельной бонусной частью идет отработка всяких полезных навыков и возможностей самой программы. Если хотите овладеть работой в Бухгалтерии предприятия 3.0 виртуозно – приходите на курс в Мастер-группу.

  • Avatar

    Людмила Сен 19 2014 - 07:56 Ответить

    Спасибо!

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 11:01 Ответить

      Успешного обучения!
      Курс писался с удовольствием, получился отличным Предоставляем Вам его с радостью. Если хотите более глубокого погружения в тему – приобретайте мастер-класс и проходите курс с поддержкой наших специалистов. Это поднимет уровень усвоения материала на качественно новый уровень. Желаем успеха!

  • Avatar

    Елена Сен 19 2014 - 07:53 Ответить

    Огромное спасибо.

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 11:04 Ответить

      Всегда рады быть полезными. :)
      PS: Напишите отзыв о просмотре презентации этого курса – нам это будет очень интересно!
      И еще вопросы по интерфейсу ТАКСИ, если они есть – мы постараемся собрать их и ответить в рассылке или каким -то иным образом в Новостной Ленте, если их наберется достаточно много.

  • Avatar

    Светлана Сен 19 2014 - 07:43 Ответить

    Большое спасибо.

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 11:07 Ответить

      Добрый день, Светлана!
      Мы желаем Вам успешного прохождения Мастер-класса по ТАКСИ. А также ждем Вашего отзыва о нем и возникших вопросов. Если мы наберем достаточное количество таких вопросов, мы организуем ответы на них отдельной рассылкой. Поэтому ждем “обратной связи”.
      PS: Если Вам будет интересно прохождение курса с нашими специалистами и поддержка их при выполнении самостоятельных практических заданий курса – ждем Вас в МГ.
      Успеха и удачи!

  • Avatar

    Юлия Сен 19 2014 - 07:38 Ответить

    Cпасибо огромное, буду осваивать.

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 11:14 Ответить

      Добрый день, Юлия!
      Успешного освоения и пусть все получится!
      —————————————–
      Курс очень интересный и включает в себя практически все, что дано разработчиками на текущий момент по интерфейсу ТАКСИ. Кроме того, Ольга включила в него Бонусную часть, в которой Вы узнаете много интересного: настроете автоматическое резервное копирование (и Вам не страшны будут сбои программы и ошибки перепроведений за прошлые сданные периоды), научитесь менять печатные формы так, как Вам нужно – сами, без программиста! – сможете составить практически любой отчет по данным базы из Универсального отчета, сможете подключить внешние печатные обработки и печатные формы в программу, научитесь работать со справочной информацией, чтобы получать ответы почти на любой вопрос работы программы без дозванивания на линии консультаций 1С и поиску в интернете нужной информации… Полезной информации ОЧЕНЬ МНОГО, поэтому, если Вам интересно и Вы хотите более качественного погружения в тему – рекомендуем пройти курс с нашими специалистами.

  • Avatar

    Elena Сен 19 2014 - 07:35 Ответить

    Спасибо!!!!!!!!!

    • Avatar

      Lada Сен 19 2014 - 11:17 Ответить

      Рады быть Вам полезными!!! :)
      Желаем успешного освоения и рады будем видеть Вас на мастер-классе ТАКСИ с поддержкой наших специалистов – тема уникальная, интересная, “злободневная” :)
      Чтобы чувствовать уверенность при работе в программе в новом интерфейсе и с блеском пользоваться ее возможностями (которые мы обычно не используем и на 30%) желательно более глубокое погружение. Это всегда в плюс!

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных