Возникли проблемы при проверке сумм уплаты по сотрудникам (шаг 3)! Дело в рабочей дате.

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Olenka 18.05.2012
Добрый день! Выполняю 4 модуль, также возникли проблемы:при проверке сумм уплату по сотрудникам (шаг 3). По строке «Учтено уплаты» по страховой части вместо суммы 34554 у меня 23560, а вместо суммы 9540 (накопительная часть) у меня 6360. Соответственно коэффициенты не идут и дальнейшие суммы уплаты также. В форме РСВ-1 по стр. 144 отражена оплата за период в сумме 34554 по страховой части и 9540 по накопительной.
Я перепробовала все способы, описанные участниками(и рабочую дату установила и в форме дату установила 15,08., но всё без изменений). В принципе, в форме РСВ-1 отразилась вся оплата, а проводить оплату начисленных сумм за июнь в июле – смысла нет, так как в формах отчётности сведения за период до 01.07.2012 – хоть 01.07 хоть 15.08. составляй -данные должны быть одинаковые. Помогите, пожалуйста, ума не приложу где могла что-то сделать не так. Скорее всего в форме подготовки сведений?
И ещё, номера пачек у меня почему-то установились с 7 номера, а изменить их уже никак нельзя? В меню операции сведения о выгруженных пачках в ПФР номера не изменяются, это понятно,т.к. они отмечены, как отправленные. Но почему номера пачек установились с 7 номера, может быть потому, что в программе уже были отражены выгруженные пачки за прошлые периоды?
Заранее всем благодарна!

Николай 19.05.2012
Это что касаемо № пачек..При необходимости с номерами пачек можно работать в меню Операции – Регистры сведений – Счетчик выгрузок ПФР..обратите внимание на дату заполнения сведения перс.учета….правильнее будет установить дату после 30.06.2012,но перед записью пачек,но после того как сумма оплаты взносов распределена,вновь измените на текущюю дату,в противном случае Чек–Уфа пр проверке выдаст ошибку «Дата записи документов не может превышать текущую дату»…ПОПРОБУЙТЕ еще так

Olenka 20.05.2012
Добрый день, Николай! Я так поняла -это ответ на мой вопрос. Спасибо, что не оставили без ответа! С модулем пока не справилась и вижу у многих мои проблемы, но у Ольги в контрольной базе всё как нужно.Видимо что-то сделала не так. Буду работать, посмотрю вопросы предыдущих участников – может там найду на всё ответы. А Вы правы – никаких взносов, начисленных за июнь, проводить не надо! Отчётность составляем за 6 месяцев, а платим зарплату и перечисляем взносы в июле! Всего доброго!

Николай 20.05.2012
Добрый день,Ольга!
Вы на правильном пути,почитайте вопросы-ответы участников,там много подсказок,я думаю у Вас все получится.Удачи ВАМ!

Olenka 20.05.2012
Николай!Ещё раз Вас приветствую! Всё получилось ! Только сейчас до конца поняла ваш ответ! Но Вы как всегда правы – дело в рабочей дате!

Добавить комментарий или вопрос: