Учет НДС с аванса поставщику

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Татьяна 25.11.2011
У себя в работе НДС с авансов поставщикам я не ставлю к вычету (суммы незначительные), соответственно в дальнейшем нет основания и восстанавливать – я правильно понимаю, чтобы такой НДС не учитывать для этого достаточно только ввести банковскую выписку на перечисление аванса, а затем в определенный момент оприходовать ТРУ?

Ольга Шерст 25.11.2011
Да, Татьяна, учитывать «входной» НДС с авансов, перечисленных поставщикам – это право, поэтому, если вы сами – ручками – не зарегистрируете входной счет-фактуру , например на основании выписки. , то он соответственно не будет учитываться.

Добавить комментарий или вопрос: