Списание НДС последним днем месяца – принципиально?

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Oliva 08.12.2011
Оля, при подготовке к отчетности за 4 кв. еще раз «пробежалась» по изученному материалу (повторяя слова благодарности Вам и Вашей группе). Вопрос такой: при списании НДС ( при непринятии его в НУ) мы должны на проводить этот документ именно последней датой квартала? Дело в том, что я списываю тем числом, когда и приходую, допустим: поступила вода д/куллера 05.12.11, на эту дату и документ «Списание НДС». Но при формировании книги покупок у меня часто (не всегда, что удивительно) программа будто «не видит» этого и списывает НДС с 19 счета в 68.02. Приходится исправлять вручную.

Ольга Шерст 08.12.2011
Ольга, вы совершенно правы – я тоже делаю списание НДС в день поступления – если конечно сразу известно, что я его буду списывать. Можно конечно и последним днем, но в первом варианте – порядка больше и уже помнить о списании НДС не нужно.
Если у вас документы снова попадают в книгу покупок – это проблема с регистрами – так не должно быть!!!! Исправлять вручную – тоже не хорошо, если вы не правильно делаете правки и не исправляете движение в регистрах, то запись снова может появляться.
Я предлагаю вам следующее – если будут замечены такие случаи – берите конкретный случай и проверяйте все движения в регистрах по НДС – как у меня в раб. тетради – все должно совпасть и тогда никогда записи не будут попадать в книгу покупок . Просто проверьте конкретный пример!!!

Добавить комментарий или вопрос: