Принимаем товар. Как сделать так, чтобы автоматически отражался вычет НДС, сумма включала НДС, открывалась сразу нужная группа ТМЦ и другие вопросы по документу Поступление ТиУ.

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Елена 25.06.2013
Здравствуйте, модуль 5 выполнен, но есть вопросы:
1) Можно ли сделать так, чтобы в документе «Счет-фактура полученный» автоматически ставилась галочка «Отразить вычет НДС»? Или всегда нужно указывать эту галочку вручную?
2) Документ «Поступление товаров и услуг». Кнопка «Цены и валюта». Как сделать, чтобы всегда стояла галочка «Сумма вкл. НДС», а не ставить ее вручную каждый раз?
3) Можно ли сделать так, чтобы, находясь в документе «Поступление товаров и услуг» в табличной части при выборе Номенклатуры, открывалась сразу нужная группа (например «Материалы»), а не весь список Номенклатуры (Товары, Материалы и др.)?
4) Я ввела документ «Поступление товаров и услуг», потом «Счет-фактуру»…но потом исправила в документе «Поступление товаров и услуг» в табличной части количество товара… Затем я препровела эту накладную, а нужно ли мне препроводить также счет-фактуру?
5) Поставщик в накладной в поле «Договор» указал «Основной договор» без указания конкретного номера…Когда документ «Поступление товаров и услуг» вводим в программу 1С, лучше указывать так же как в накладной, или можно указать конкретный номер договора и дату договора?
6) При заключении договора с поставщиком (например, договор на заправку картриджей), обязательно ли к договору должны быть приложены документы, такие как: свидетельство о гос. регистрации и о постановке на учет в ИФНС, коды ОКВЭД…?

Елена Бобкова 25.06.2013
Добрый день, Елена!
Отчет принят, спасибо!
1) Нет, автоматически не получится. Думаю, что это – наиболее безопасный вариант, т.к. отследить не принятые вычеты проще и «дешевле», чем случайно принять к вычету не разрешенный))
2) В справочнике «Типы цен номенклатуры» выбрать нужный тип цен и поставить галку «Цена включает НДС».
3) Предлагаю вам делать так, как делает Ольга: в строке Номенклатура начинаете набирать начало названия нужного вам материала. Программа предложит вам номенклатуру, подходящую по началу слова.
4) Вообще, реквизиты счета-фактуры перезаполняются автоматически и программа об этом выдает служебное сообщение. У вас не так?
5) Я указываю номер действующего договора. Так проще ориентироваться в поставках. Как правило, бухгалтера оставляют Основной договор на поставки без ограничений по времени действия договора и общего количества ТРУ.
6) Это все зависит от политики «осмотрительности» вашей организации))) Ну, и суммы договора, конечно. Например, работая со строительными организациями, мы со всех без исключения требовали Св-ва ИФНС, Устав, Выписку из ЕГРЮЛ и т.п.

Добавить комментарий или вопрос: