Покупатель в течение месяца несколько раз перечислял авансы. Сколько с/ф нужно выписать?

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Elena Vozchikova 31.10.2012
Прошла 19 модуль. У меня вопрос: постоянному клиенту делаем отгрузки несколько раз за месяц, оплату он производит без привязки к отгрузкам и выставленным счетам, как с ним договорится руководитель. Отнести его оплату только к авансам не получается. Если я пропишу в учетной политике по таким контрагентам (а их у меня два), что счет-фактуру на аванс буду выставлять на конец месяца, какие штрафные санкции за это мне причитаются?
С уважением, Елена

Елена Бобкова 01.11.2012
Добрый день, Елена!
Я бы в таком случае сама делила эти авансы по счетам и отгрузкам в выписке банка.
Выписывать с/ф в конце месяца считаю довольно-таки опасным занятием. Тут все зависит от принципиальности проверяющей налоговой. Т.к. искажения базы по НДС не произойдет, но будет нарушение требования о выставлении с/ф на аванс не позже 5 дней.
Налоговый кодекс не предусматривает каких-либо санкций в случае, если счет-фактура не будет выставлен по истечении пяти дней (причем это касается как получения аванса, так и отгрузки товаров).
К сведению. Конкретно по с/ф. Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения для целей ст. 120 НК РФ понимается отсутствие первичных документов, или счетов-фактур, систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухучета, в регистрах налогового учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей и т.д.. Перечисленные деяния, совершенные налогоплательщиком в течение одного налогового периода, влекут взыскание с него штрафа в размере 10 000 руб. (п. 1). Те же деяния, если они совершены в течение более одного налогового периода, ведут к взысканию штрафа в размере 30 000 руб. (п. 2). Приведшие к занижению налоговой базы, они влекут взыскание штрафа в размере 20% суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 руб. (п. 3).

Elena Vozchikova 01.11.2012
Здравствуйте Елена! У меня ещё один вопрос. Если покупатель проплачивал за месяц несколько раз, потом были отгрузки и на конец квартала он просит меня дать ему счет-фактуру на остаток аванса. Как я могу корректно это сделать?
С уважением, Елена

Елена Бобкова 01.11.2012
Елена, думаю, что корректней будет выписать все авансовые с/ф и все с/ф на отгрузку. Когда они разложат все по полочкам, у них и выйдет нужная им сумма в авансах.
Ведь учет НДС на 19 счете мы ведем в разрезе с/ф, поэтому и нужно, чтобы он «схлопывался» именно по каждой с/ф.

Добавить комментарий или вопрос: