Почему НДС, выделенный в кассовом чеке не стоит списывать в счет 10

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

gor 28.06.2012
Добрый день. Еще раз о модуле 5, хотя я его прошел не до конца. О первичных документах. Ведь поступление МПЗ возможно не только по безналу через Покупка-Поступление товаров и услуг, но и за нал.расчет через подотчетных лиц Касса-Авансовый отчет. Собственно, в прошлый раз я и спрашивал про этот вариант о заполнении Цены и валюта, где ставить галочки, когда есть чеки с выделенным или не выделенным НДС и естественно нет счетов-фактур. Может я снова забегаю вперед, но жизнь торопит

gor 28.06.2012
Да, Елена, спасибо, я читаю все сообщения. И простите за глупые вопросы начинающего бухгалтера, да еще по совместительству. Я пока не понимаю, почему в данном случае нельзя снять галочку «Учитывать НДС» или поставить «НДС включать в стоимость». Вроде прводки нормальные- вся стоимость на 10 счет. Зачем нам НДС, выделенный в чеке, который мы не можем принять и «лишняя?» операция по его списанию.

gor 28.06.2012
Прослушал 5 модуль. К сожалению не все задания выполнил, т.к забыл на работе ключ от программы. Зато заглянул в 15 модуль и кажется понял с Ценой и валютой. НДС не материальный расход и не должен отражаться на 10 счете, кроме отдельных случаев, а является, в моем вопросе, прочими раходами и попадает путем списания с 19 на 91 счет. Я же говорил, глупые вопросы начинающего бухгалтера. Возможно я и сейчас неправ. Начинаю слушать 6 модуль, а задания придется делать завтра.

Елена Бобкова 29.06.2012
Спасибо, Игорь, за интересный вопрос и за то, что вы нашли на него очевидный ответ!
Я уже не задумываюсь ПОЧЕМУ мы делаем так!!! Думаю, что ход ваших мыслей очень правильный)))
Удачи!

Добавить комментарий или вопрос: