НДС и поставщик-иностранец

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Anet 03.05.2012
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему в главе 2 раздела 4 при перечислении д/средств в валюте мы ставим ставку НДС как Без НДС? Это же организация Шторкин Дом. Заранее спасибо.

Николай 03.05.2012
Доброй ночи!
Попытаюсь вам объяснить,как сам это понял.
Наш поставщик-»иностранец»,не зарегистрирован на территории РФ,соответственно НДС не платит,мы как покупатель работая с таким поставщиком,согласно пп.2 и 5 ст.161 НК являемся налоговым агентом, т.е. из дохода нашего поставщика должны «удержать» НДС по ставке 18/118% и перечислить в бюджет,сумму разницы между суммой по контракту и суммой НДС мы перечисляем поставщику,соответственно и в платежном поручении в назначении платежа НДС не будет(Без налога(НДС),я думаю те кто ранее работал (в настоящее время если я не ошибаюсь данная норма отменена) и арендовал имущество у муниципалитета,знаком с данной ситуацией один в один,кроме того мы должны сами себе выставить сч.-фактуру от имени поставщика

Елена Бобкова 03.05.2012
Да, Николай, совершенно верно!
НДС и иностранец – разного поля ягоды. И от нас зависит, вернее от правильно заключенного договора, вернет этот иностранец нам деньги (НДС) или нет))).

Добавить комментарий или вопрос: