Еще немного вопросов

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

LeoSoft 17.12.2012
Модули 6, 7 изучил. Немного вопросов:
1. В ЗиК 7.7 расчеты ведем по месяцам, как-то все уже привыкли. А почему Вы не рекомендуете использовать этот вариант?
2. Вопрос по проводкам оплаты БЛ за счет работодателя. Если по сотруднику зарплата идет на 20 счет – как нам кусочек «за счет работодателя» «отправить» на 26 счет?
3. Вы вскользь упомянули о многократной переброске кассовых документов в Бухгалтерию 2.0 – как это работает на практике, как происходит нумерация РКО?
4. Если мы хотим выгружать проводки в Бухгалтерию 7.7 – насколько я понимаю – план счетов из нее мы не будем загружать в ЗУП? Как тогда все будет происходить?

Елена Грянина
1. Из-за зависания копеек, если выплату округляют. Есть, конечно, в ЗУП, документ «Перенос задолженности», но он только положительную задолженность переносит, а если задолженность получилась отрицательная (долг за работником), то эти копейки зависают.
2. Настроить способ отражения в учете для вида расчета «Оплата больничных листов за счет работодателя» Дт 26 Кт 70. Тогда для всех сотрудников этот вид расчета будет отражаться именно этим способом.
3. Нумерация РКО происходит вручную в ЗУП. Т.е. нужно посмотреть в Бухгалтерии, какой следующий номер РКО, ввести его в ЗУП, а потом быстренько выгрузить из ЗУП в Бухгалтерию. Видимо так. На практике всё же чаще просто вводят РКО в Бухгалтерии, а в ЗУП ведут упрощенный учет взаиморасчетов.
4. Обмен ЗУП с Бух 7.7 – это отдельная песня. План счетов из Бух 7.7 не загружается. Проводки формируются в ЗУП на плане счетов из восьмерки Бух ред. 2.0, а потом при выгрузке в Бух 7.7 трансформируются по неким правилам. Про правила трансформации я Вам точно не расскажу, но если очень интересно, то их можно открыть и посмотреть в конфигурации Конвертация данных (есть на диске ИТС).

Добавить комментарий или вопрос: