1.Не выходит ОКАТО 2. Нет закладки Расчеты с контрагентами 3. Счет-фактура на аванс – где настраиваем?

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

elvira 24.06.2012
1. В закладке организации не выходит ОКАТО. Попробывали способ: «Перейти» (верхняя строчка открытой формы) открывается большой список привязанной информации по вашей организации. Откройте «Регистрация в ИФНС» и соответственно или измените данные или введите новые.» Там данные внеслись, но почему то в закладке «Организации» код не выходит.
2. При настройке учетной политики между закладками «ОС и НМА» и «Запасы» в учебной версии нет вкладки «Расчеты с контрагентами», а в нашей версии есть,почему? Хотя у нас тоже платформа 8.2.
3.Закладка НДС- хотела настроить «регистрация сч.ф. всегда при получении аванса», у нас стоит не регистрировать(п.13 ст.167НК) Можно ли мне изменить с 01.04.12 и на что повлияет? Подскажите пожалуйста.

JerryRush 24.06.2012
1. У меня тоже возникла такая проблема, решилась тем что я перевыбрал Регистрацию в ИФНС в спр. Организации, но вообщето с ОКАТО у 1С есть некоторые технические глюки, даже при заполненном ОКАТО, например оно может автоматом не заполняться в регламентированной отчетности. Решение: перевыбрать, перезаполнить, протестировать базу.
2. Не знаком с учебной версией.
3. Ни на что не повлияет. СФ на аванс регистрируются специальной обработкой (меню Продажа – Ведение книги продаж – «Регистрация счетов-фактур на аванс») где задается период и порядок регистрации в виде гиперссылки на учетную политику. Именно таким образом обработка и сформирует СФ по всем авансам ели инной порядок не заложен в договоре контрагента. В любом случаее можно и не пользоваться обработкой не зависимо от настроек учетной политике, а формировать СФ на аванс вручную на основании документов «Постепление на р/с» и т.д.

elvira 25.06.2012
Спасибо большое, ОКАТО вышло,после того как перевыбрала регистрацию в ИФНС. И все таки меня волнует вопрос: В 1 кв.я не выставляла сч.фактуры на аванс, и если внесу изменение у уч.политику с 01.04.12, то получается исчисление ндс за 1кв.не верно и нужно подавать уточненку?

Елена Бобкова 25.06.2012
Добрый день, Эльвира!
Если у вас не поменяется налог к уплате, то я бы не подавала уточненку.
НДС – налог в пределах квартала, на след. периоды не влияет.
Но если есть авансы, оставшиеся на конец периода и не учтенные, то подавать придется.
Да. УП тут не при чем: ндс с авансов вы начислять ОБЯЗАНЫ, и права выбора у вас нет.

Добавить комментарий или вопрос: