Введите ваш Логин и Пароль для входа в Личный кабинет Профбух8.ру:



 
 

После входа вам станет доступен Личный кабинет со всеми бесплатными материалами от Профбух8.ру

Если возникли любые технические вопросы, напишите здесь >>.


Все комментарии (194)
  • Avatar

    Игорь Янв 27 2017 - 15:11

    Чета не могу зайти на ваш сайт по своему логину и поролю.

  • Avatar

    Elwira.Israfilova Янв 26 2017 - 22:00

    БГУ2 в документе Акт списания материалов при выборе счета 09 не работает подбор. В чем причина?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 22:29

      Не работаем с БГУ2, только с обычной Бухгалтерией, ЗУП, УТ, Вам лучше обратиться в 1С или фирму-франчайзи, у которой Вы приобретали программу.

  • Avatar

    Elwira.Israfilova Янв 26 2017 - 21:54

    ЗУП3.1. Расчетная ВЕдомость т-51 объединяет начисления, созданные пользователем в группу повременно\прочие. Можно сделать настройку для вывода всех начислений, которые настроили, в пользовательском режиме или нужно доптсывать в конфигураторе.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 22:26

      Здравствуйте!
      Это отчет Унифицированной формы, а такие отчеты имеют очень маленькое количество вариантов настройки в пользовательском режиме. Такую настройку сделать нельзя. Только если дорабатывать в конфигураторе.
      Более подробно о всех возможностях настройки отчетов в ЗУП 3 очень подробно рассказывается в бесплатном мини-курсе Елены Гряниной: https://profbuh8.ru/2016/05/40198/

  • Avatar

    Ольга Янв 26 2017 - 21:23

    Не могу войти в профбух8.ru . Почему?

    • Avatar

      Максим Башкиров Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 16:24

      Решение проблемы у вас в почтовом ящике

  • Avatar

    nina-sedova Янв 25 2017 - 18:07

    Здравствуйте! Работаю в ЗУП 2.5 релиз 2.5.113.1.

    Формирую годовой отчет 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ за 2016г. Увидела расхождения между удержанным НДФЛ по строке 070 в 6-НДФЛ и сумме удержанного НДФЛ в справках 2-НДФЛ. Подумала, что я что-то не так делаю и стала искать ответы на это несоответствие. Нашла, в письмах ФНС, что так и должно быть. Удержанный НДФЛ с зарплаты за декабрь 2016 г. , выплаченной в январе 2017, будет уже отражаться в 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года. Но пока я это все читала, нашла письмо ФНС от 5 декабря 2016г. № БС-4-11/23138@, где последние три абзаца по выплатам по договорам ГПХ. Если акт по договору ГПХ подписан в декабре 2016, а вознаграждение выплачено в январе 2017 г., то и начислять этот доход надо в январе 2017 г. и показывать в справках 2-НДФЛ и в отчете 6-НДФЛ за 2017 год. Честно говоря, я так никогда не делала. Наверное это не правильно, но по выплатам по ГПХ поступала также как и по выплатам по зарплате. Ведь ФНС из-за этого по налогу не страдала, НДФЛ удерживался и перечислялся полностью. Если делать, как требует того ФНС, то физлицо по договору ГПХ работало в декабре 2016, и СТАЖ у него за ДЕКАБРЬ 2016 г. Если начисление не делать в декабре, то и дохода и взносов в фонды у него за декабрь не будет. А что в таком случае отражать в индивидуальных сведениях в ПФР за 2016 год? Только стаж и НЕОПЛДОГ ? А в 1 квартале 2017 года доход и взносы без СТАЖА?

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 21:14

      Здравствуйте!
      Если Вы начислите суммы по договору ГПХ в декабре 2016, указав выплату по договору ГПХ = дате января 2017 г., то по регистрам НДФЛ эти суммы (доход по договору и НДФЛ) пройдут у Вас в январе 2017 г., т.е. попадут в отчеты за 1 квартал 2017 г, как и требуется для сдачи отчетности в ФНС. Стаж для ПФР в этом случае попадет автоматически в декабрь 2016 как ДОГОВОР. Самое главное при этом проверить, чтобы в документе Начисление зарплаты за декабрь 2016 г. на закладке НДФЛ в колонке «Дата получения дохода» для НДФЛ по договору ГПХ была указана январская дата выплаты

      Подробно подготовка отчетности 2-НДФЛ и 6-НДФЛ будет рассматриваться в рамках семинара, посвященного Годовой отчетности: https://profbuh8.ru/2016/12/otchet2016/

  • Avatar

    lebira8084 Янв 25 2017 - 13:45

    больничный во время отпуска

  • Avatar

    yuliya Янв 20 2017 - 10:12

    Добрый день! Помогите решить вопрос по проводке отпуска списком в 1С 8.3 ЗУП. При создании кадровиком приказа “отпуска списком” сразу на несколько сотрудников появляются проблемы с бухгалтерией. Бухгалтер заходит в данный приказ, нажимает на “оформление отпуска” в каждом сотруднике и появляется окно, где ему надо заново ввести данные по отпуску (появляется приказ как на одного сотрудника). И тут возникают проблемы:
    1. если бухгалтер так делает, то появляется произвольный номер документа (приказа) и после проводки при формировании карточки Т-2 по данным сотрудникам выводятся 2 приказа за один и тот же период отдыха. (с номерацией, которую присвоил кадровик и с номерацией, которую поставил бухгалтер)
    Вопрос: что делать, чтобы при создании приказа на отпуск списком форма Т-6а не появлялись в карточке Т-2 2 приказа на отпуск за один период отдыха?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 21 2017 - 17:44

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста какой у Вас релиз ЗУП?
      “Бухгалтер заходит в данный приказ…” – уточните пожалуйста какой профиль групп доступа имеет пользователь, которого Вы называете “Бухгалтер”?

      • Avatar

        yuliya Янв 25 2017 - 10:05

        Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.25.148) (http://v8.1c.ru/hrm/)
        Copyright © ООО “1C-Софт”, 2007-2016. Все права защищены
        (http://www.1c.ru)
        Второй вопрос не поняла. Обычный пользователь. Бухгалтер заходит и считает отпускные в приказе

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 11:59

          Здравствуйте!
          Зайдите а справочник “Пользователи”, откройте там форму пользователя, о котором идет речь. Перейдите по ссылке “Права доступа”. Пришлите скрин этой вкладки.

          Здесь в табличной части перечисляется к каким группам доступа пользователь относится.
          Также здесь мы можем увидеть какой “Профиль групп доступа” определен для “Групп доступа” которые здесь выбраны.
          Чтобы понять всю эту структуру, рекомендую изучить вот этот материал: https://profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-2-05.html

  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 18 2017 - 19:52

    Добрый вечер! Ответ будет размещен в другой ветке

  • Avatar

    nina-sedova Янв 18 2017 - 18:44

    Добрый день ! Возник вопрос , как в ЗУП 2.5 (релиз 2.5.110.1) отменить дополнительный отпуск, назначенный сотруднику. Нигде не нашла, как это сделать. Т.е. сотруднику была установлена инвалидность не с начала приема на работу. Ему начисляли 2 дня к отпуску. Теперь инвалидность с него сняли, и надо эти 2 дня убрать, чтобы больше не начислялось.

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 20 2017 - 15:32

      Здравствуйте!
      Нужно зайти в Остатки отпусков (меню Кадровый учет – Учет невыходов – Остатки отпусков), для сотрудника нажать кнопку “Изменить количество дней отпуска в год” и установить для нужного вида отпуска “Количество дней отпуска в год” = 0. После этого отпуск не будет начисляться и информация по отпуску уйдет

  • Avatar

    nina-sedova Янв 17 2017 - 13:50

    Здравствуйте! Работаю в зуп 2.5 релиз 110.1

    У меня возникла проблема с формированием справок 2-НДФЛ для передачи в ИФНС.
    Когда я делаю справку 2-НДФЛ по запросу сотруднику, то формируется все правильно – исчисленный НДФЛ равен удержанному и перечисленному. НДФЛ удерживается при выплате зарплаты (галочка в параметрах “принимать исчисленный НДФЛ, как удержанный” снята). Перечисляем НДФЛ сразу же.

    А когда я стала формировать справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС, то по многим сотрудникам исчисленный НДФЛ не равен удержанному и перечисленному. Т.е. какой то НДФЛ за декабрь удержанный и перечисленный не учтен в справках. Перечиляли зарплату 13 января, платили НДФЛ 16 января. В отчете “Анализ начисленных налогов и взносов” все красиво, задолженности перед бюджетом нет.

    Где мне посмотреть ошибку?

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 18 2017 - 22:14

      Здравствуйте!
      Попробуйте установить дату формирования 2-НДФЛ для ИФНС 01.02.17 и переформировать отчет

      Подробно вопросы формирования 2-НДФЛ и 6-НДФЛ будут рассматриваться в рамках семинаров по подготовке Годовых отчетов – https://profbuh8.ru/2016/12/otchet2016/

  • Avatar

    elena.grosheva Янв 17 2017 - 09:44

    Здравствуйте! Как в 1с8 ЗУП 3 начислить компенсация за задержку выплаты при увольнении работника(компенсация за неиспольз.отпуск),при выплате отпускных и других выплатах в межрасчетный период. Документ “Компенсация за задержку зарплаты” начисляет компенсациию только по выплате зарплаты.

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 18 2017 - 21:55

      Здравствуйте!
      Автоматический расчет компенсации за задержку предусмотрен только для зарплаты. Для всех остальных случаев расчет нужно производить вручную

  • Avatar

    yuliya Янв 11 2017 - 15:30

    Добрый день! подскажите, пожалуйста, как в 1С 8.3 ЗУП изменить ответственное лицо главного бухгалтера так,чтобы в случае надобности могли посмотреть историю изменений. Интересует именно главбух. Заранее спасибо!

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 11 2017 - 17:23

      Здравствуйте!
      В карточке Организации на закладке “Учетная политика и другие настройки” есть ссылка “Ответственный лица”. В открывшейся форме Вы выбираете Гл.бухгалтера, а внизу устанавливаете дату, начиная с которой эти изменения действуют. Или можно внизу нажать ссылку “История изменения сведений об ответственных лицах” и в открывшейся форме добавить новую строку и заполнить сведения об ответственных лицах

      Подробно вопросы работы в ЗУП 3 рассматриваются в Основном блоке – Модуль №2 Подготовка к работе: настройка программы и заполнение справочников

  • Avatar

    svetlana0375 Янв 11 2017 - 12:17

    Здравствуйте! при расчете з/п за месяц часто вылезает +1/-1 рубль по НДФЛ. Вылезает по тем сотрудникам, у которых были межрасчетные выплаты (отпуск/больничный). Что делать с таким “гуляющим” рублем?

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 18 2017 - 16:59

      Здравствуйте!
      1. Вы не написали где вылезают эти рубли по НДФЛ: в начислении зарплаты или в каком отчете
      2. В какой программе это происходит: в ЗУП 2.5 или ЗУП 3 ?

      • Avatar

        svetlana0375 Янв 19 2017 - 11:41

        точно, простите) в документе начисление зарплаты и ЗУП 2.5

        • Avatar

          Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 21:43

          Здравствуйте!
          Нужно проанализировать по какой причине выходят такие перерасчеты. Дело в том, что НДФЛ рассчитывается у нас нарастающим итогом и если программа предлагает Вам доначислиить/убрать сумму в 1 руб., значит возможно в прошлом месяце было не совсем корректное начисление НДФЛ. Для этого Вам нужно проверить на своих цифрах и определить что происходит, верно ли происходит доначисление. Возможно эти суммы появляются из-за округления в расчетах НДФЛ. Если Вы придете к выводу, что суммы выходят некорректные, то можно написать об этом разработчикам (v8@1c.ru) на примере Ваших конкретных цифр.

  • Avatar

    svetlana0375 Янв 10 2017 - 11:16

    и вот еще вопрос: начислили выслугу (код дохода НДФЛ 2000) документом “регистрация разовых начислений”, дата выплаты дохода 13.01.17 по срокам зарплаты. Когда попробовали сформировать 6-НДФЛ за 4 квартал, то сумма выслуги попала полностью во 2ой раздел отдельным блоком БЕЗ сумм НДФЛ. Это связано с обновлением? это правильно? разъясните, пожалуйста, совсем запуталась

    • Avatar

      svetlana0375 Янв 10 2017 - 11:16

      месяц начисления декабрь 2016

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 11 2017 - 14:25

      Здравствуйте!
      Данный блок с суммой дохода и с суммой удержанного НДФЛ должен был попасть в Раздел 2, но только в 1 квартал 2017 г. Так что Ваше заполнение отчета похоже на ошибку. О чем можно сообщить разработчикам (v8@1c.ru).
      Все еще зависит от настроек в ЗУП 2.5 – “НДФЛ исчисленный принимать как НДФЛ удержанный”. Разработчики предупреждают теперь, что, если у Вас не установлена такая настройка, то 6-НДФЛ может некорректно формироваться. Только эту настройку можно устанавливать при определенных условиях. Об этом Вы можете почитать в последних обновлениях к ЗУП 2.5

      Подробно вопросы заполнения 6-НДФЛ рассматривают в Основном блоке – Модуль №16 Учет по налогу на доходы физических лиц и на семинаре “Отчетность по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 г

  • Avatar

    svetlana0375 Янв 10 2017 - 05:55

    Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, по ЗУП 2.5. В начислении зарплаты за декабрь во вкладку НДФЛ попадает вот такая картинка, у сотрудницы было перемещение из одного подразделения в другое в марте, почему сейчас что-то пытается догнать? сумма вычета плюс на минус, что-то где-то нужно перепровести?

    Прикреплён файл 2017-01-10_10-46-22-2

    • Avatar

      svetlana0375 Янв 10 2017 - 15:10

      спасибо, уже сами разобрались) извините за беспокойство))

  • Avatar

    Инна Парчевская Янв 9 2017 - 12:23

    Здравствуйте, подскажите, как правильно сделать. В 2015г проведена неполная реализация (отгружено на 25руб), а в базе-10руб. Причем документы заказчику выставляли на 25 руб. Т.Е. накл и сч-фактура есть, но не на полную сумму, пропала товарная позиция . Нужно удалить на 10 и выставить на 25? декабрем 2016? Доп. листом?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 9 2017 - 12:59

      Добрый день, Инна!
      Получается, что в бюджет Вы перечисли НДС меньше, чем должны были. У покупателя все правильно, как я поняла, странно, что налоговая не выслала Вам вопрос по несоответствию НДС покупателя и поставщика.
      Вам нужно сдать Уточненную Декларацию за 2015 год. Отразить НДС Вы сможете документом Отражение начисления НДС с галкой в доп. листе. И еще придется сделать уточненку по Прибыли.

      У нас есть очень интересный мастер-класс №5 Исправление ошибок и Корректировки в учете (15 часов), где очень подробно Ольга Шерст в части 3 ПРАКТИКА показывает как вводить в базу “забытые” накладные, счета-фактуры, исправлять в прошлом периоде данные, делать правильно возвраты и прочее…
      Уникальный мастер-класс.
      Поскольку в программе недостаточно специальных механизмов для исправления подобных ошибок, то эта практика становится реально палочкой-выручалочкой на все ситуации, требующие исправления.
      Если Вы хотите разобраться в этом детально – рекомендуем: http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5

  • Avatar

    svetlana0375 Янв 9 2017 - 04:48

    Здравствуйте! возник такой вопрос по ЗУП 2.5 (релиз 2.5.113.1): В декабре месяце начисляли годовое вознаграждение с помощью документа “регистрация разовых начислений”, дата документа стоит 20.12.16, дата выплаты дохода для НДФЛ ставим 22.12.16, почему на вкладке НДФЛ проставляется дата 31.12.16, правильно ли это? как это отразится в 6-НДФЛ? спасибо!

    Прикреплён файл 2017-01-09_09-41-45

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 9 2017 - 09:41

      Здравствуйте!
      Какой код дохода по НДФЛ установлен для вознаграждения?

  • Avatar

    svetlana0375 Янв 5 2017 - 06:15

    Здравствуйте! Поздравляю Вас с наступившим Новым 2017 годом и наступающим Рождеством! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу (ЗУП 3.0): как отразить операцию, когда у сотрудника арендуем помещение, чтобы его вычеты на детей не применялись на доход с аренды? В ручную убрать вычеты в документе? спасибо!

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 9 2017 - 09:44

      Здравствуйте!
      Подскажите на основании какого нормативного акта Вы хотите не предоставлять вычеты и какова причина?

      • Avatar

        svetlana0375 Янв 9 2017 - 09:47

        хотим вычет предоставить в зарплате за месяц, а с дохода по аренде удерживаем полностью 13%

        • Avatar

          Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 9 2017 - 11:48

          Только вручную убирать сумму вычетов при начислении аренды

  • Avatar

    ek6600@mail.ru Дек 27 2016 - 14:15

    Не могу войти в личный кабинет .Пишет,что пароль неверен. Пароль PjXC1jWPv6

    • Avatar

      Максим Башкиров Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 08:58

      Доброе утро.
      Решение проблемы у вас в почтовом ящике

  • Avatar

    Наталия Дек 24 2016 - 00:25

    Добрый день! Хотела зарегистрироваться, ввела эл. почту, но пароль мне на неё не был отправлен.
    Повторно пишет, что такой эл. адрес уже зарегистрирован.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 24 2016 - 07:42

      Наталия, доброе утро! Ваш вопрос передан в техподдержку.

  • Avatar

    Елена Яшина Дек 23 2016 - 13:22

    Добрый день! У меня вопрос по программе курса ЗУП 3.0 Скажите пожалуйста как на практике можно узнать (какой отчет сформировать) чтобы узнать сколько НДФЛ не уплачено. Дела в том что в нашей организации постоянно не хватает денег. Вследствии этого НДФЛ платим постоянно с опозданием. Когда могу плачу вовремя, но часто остаются долги по уплате. На сегодняшний момент я никак не могу разобраться по каким начислениям и сколько еще надо доплатить. Помогите пожалуйста сформировать какой-нибудь отчет по уплате НДФЛ, чтобы понять сколько надо доплатить )))

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Дек 26 2016 - 20:14

      Здравствуйте!
      Для этого Вам нужно обновиться на ЗУП 3.1 (тем более, что с 2017 г. редакция ЗУП 3.0 не будет поддерживаться). Перед обновлением незабудьте сделать резервную копию! В отчетах по налогам и взносам есть отчет “Проверка разд.2 6-НДФЛ”, а для него существует вариант отчета “Контроль сроков уплаты НДФЛ”. Там удобно контролировать и сроки уплаты и сами суммы

  • Avatar

    illar Дек 14 2016 - 16:10

    В программе” Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.1.108)” меняю способ оплаты аванса с 40% на расчет за первую половину месяца. Применила документ “Изменение аванса”,где установила способ оплаты “за первую половину месяца”. Сделала расчет заработной платы за первую половину месяца. Иду в раздел “Выплаты”-“ведомости в банк”-“аванс”,а она мне все равно считает 40 %,где еще надо поправить,что бы подхватывался на выплату расчет зарплаты за первую половину месяца?

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Дек 14 2016 - 22:33

      Здравствуйте!
      Документ “Изменение аванса” должен был сработать. Проверьте какой месяц Вы установили в реквизите “Изменить аванс с” и какая установлена “Дата” документа “Изменение аванса”. Если в документе окажется, что все заполнено корректно, то проверьте сведения, содержащиеся в регистре сведений “Плановые авансы”

  • Avatar

    kobrin-geo Дек 13 2016 - 16:13

    Добрый вечер! Купил у Вас 1С: 8.2, активировал. Кажется, еще где-то устанавливал этот курс. Вопрос: Где ведется счетчик учета использованных и неиспользованных ключей реализации этой программы: где-то у Вас или в самой программе? Интересуюсь этим вопросом, чтобы знать останется или нет у меня в запасе еще один ключ, если установлю еще одну актуализацию в другом месте.
    С уважением, Кобрин Георгий Анатольевич

    • Avatar

      Максим Башкиров Profbuh8.ru Дек 14 2016 - 11:47

      Добрый день.
      У вас еще 2 активации. Учет ведется у нас.
      С уважением, Максим

      • Avatar

        Георгий Анатольевич Дек 14 2016 - 21:10

        Спасибо, Максим.
        Еще, пожалуйста: количество оставшихся активаций видеокурса ТАКСИ.
        Заранее благодарен.
        Удачи

        • Avatar

          Максим Башкиров Profbuh8.ru Дек 16 2016 - 11:43

          Добрый день.
          Списано 2 и осталось 2
          С уважением, Максим

          • Avatar

            Георгий Анатольевич Дек 16 2016 - 21:51

            Большое спасибо, Максим! Очень приятно работать с Вами и Вашими коллегами.
            С наступающими НовогоднимиПраздниками.
            Удачи

  • Avatar

    nastik372 Дек 13 2016 - 14:36

    1С8.3 Зарплата Сотрудник работает по договору ГПХ но в ФСС 0,2% не берется, только 20% (УСНО) Где-то галочку надо поставить, чтобы в ФСС перечислялся налог. Помогите пожалуйста.

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Дек 13 2016 - 18:36

      Здравствуйте!
      Если Вы имели в виду, что хотите договор ГПХ облагать взносами ФСС_НС, то такой возможности в программе нет. Пожелание записано разработчиками

      Подробно вопросы по страховым взносам рассматриваются в Основном блоке – Модуль №17 Учет и отчетность по страховым взносам

  • Avatar

    illar Дек 12 2016 - 16:40

    Помогите, пожалуйста,в решении следующего вопроса. Мы пользуемся программой Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.204) с 2015 года. В 2015 году у нас заработная плата правильно попадала в налоговый регистр прямых расходов ,а с 2016 года попадает и в регистр прямых расходов и в регистр косвенных расходов. Почему так происходит не пойму, в настройке “прямых расходов” ничего не меняли,там зарплата указана в составе прямых расходов.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 12 2016 - 16:51

      Добрый день!
      А Вы создавали учетную политику на 2016 год снова?

      • Avatar

        illar Дек 13 2016 - 11:15

        Нет,а надо снова создавать?

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 13 2016 - 11:49

          Да, конечно. На каждый год. И заново настраивать прямые расходы.
          Приходите на курс Бухгалтерия 3.0 Ольги Шерст, она подробно объясняет почему и зачем.)

          • Avatar

            illar Дек 13 2016 - 12:48

            Наше предприятие в 2015 году покупало этот курс у вас,можно получить ответ на вопрос,как настроить прямые расходы на следующий год?

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 13 2016 - 12:51

              Любовь, это в Главе 1 – модуль 5 – раздел 2, пересмотрите, пожалуйста.

            • Avatar

              illar Дек 13 2016 - 12:53

              Спасибо за ответ,сама смогла .

  • Avatar

    Татьяна Кузнецова Дек 11 2016 - 10:08

    Здравствуйте.
    Был у меня семинар по заполнению 4 формы Движение денежных средств в программе 1 С.
    Волшебная вещь. Я ею пользовалась регулярно, что бы обновить в памяти правила заполнения.
    Сегодня решила посмотреть и не нашла. Возможно снесла в процессе чистки диска.
    Не могли бы мне подсказать откуда этот семинар можно скачать? Я не нашла.
    Татьяна.

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Дек 11 2016 - 11:31

      Добрый день Татьяна.
      Уточните, пожалуйста название семинара и когда вы его приобретали? Или это был бесплатный семинар?

      • Avatar

        Татьяна Дек 11 2016 - 13:57

        Здравствуйте, Татьяна.
        Если учесть, что я проходила обучение в 2012 году, то этот видоурок, скорей всего, был в составе полного вебинара по заполнению годовой бухгалтерской отчетности ( всех форм). Возможно за 12 или 13 годы.
        У себя я нашла только про заполнение 1 и 2 форм.

        • Avatar

          Екатерина Толстова Profbuh8.ru Дек 13 2016 - 15:29

          Татьяна, ответила вам на почту.

  • Avatar

    nastik372 Дек 8 2016 - 13:33

    Добрый день! Подскажите пожалуйста как создать новый вид расчета в программе 1С 8.3 Зарплата и чтобы в начислении зарплаты у сотрудника этот вид расчета был виден. Н-р совместительство, мне надо поставить фиксированной суммой, т.к. сумма каждый месяц разная. Может не очень понятно, я извиняюсь за это.

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Дек 9 2016 - 15:54

      Здравствуйте!
      Для этого нужно зайти в раздел Настройка – выбрать Начисления и создать новый вид расчета. Для него можно задать следующие настройки:
      – Назначение начисления = Прочие начисления и выплаты
      – Начисление выполняется = По отдельному документу
      – Вид документа = Разовое начисление
      – Расчет и показатели: установить флажок «Результат вводится фиксированной суммой»
      Заполнить нужным Вам образом остальные вкладки начисления.
      После этого Вы можете воспользоваться документом «Разовое начисление» для начисления сумм по созданному Вами виду расчета

      Подробно возможности программы ЗУП 3 рассматриваются в Курсе по работе в 1С:ЗУП 8 ред. 3

  • Avatar

    Маргарита Дек 6 2016 - 16:22

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как в ЗУП 2.5 сформировать корректирующий отчет за предыдущий период (2 кв.2016)? Корректируем только стаж.

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Дек 7 2016 - 10:16

      Здравствуйте!
      Для этого нужно создать корректировочную пачку для нужного периода. Подобрать нужного сотрудника и откорректировать записи о стаже

  • Avatar

    nata.kl7 Дек 3 2016 - 15:45

    Ситуация: ИП, интернет-магазин, оплата банковскими картами и с помощью платежных систем (Робокасса, Яндекс-деньги). Наличных оплат не принимаем совсем.
    Время введение в действие закона прошляпили, выручка большая, но, поскольку падает целиком на расчетный счет, целиком же + комиссия банка облагается и налогом УСН 6%, поэтому ущерб никто, в т.ч. и государство не понес.

    1. Применима ли для нас льгота для малого бизнеса о замене штрафа предупреждением? Ниже- выдержки статей КоАП.
    2. Если нарушение длящееся (нет ККМ) с июля 2016 по декабрь 2016, то считается ли оно “впервые совершенным”?
    .

    КоАП РФ, Статья 4.1.1. Замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением
    (введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 316-ФЗ)

    1. Являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
    2. Административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного статьями 14.31 – 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 – 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 настоящего Кодекса.
    3. В случае замены административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение дополнительное административное наказание, предусмотренное соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, не применяется.

    Статьи, перечисленные в п.2 к коему клиенту-ИП не относятся
    КоАП РФ, Статья 3.4. Предупреждение
    (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 239-ФЗ)
    (см. текст в предыдущей редакции)

    1. Предупреждение – мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме.
    2. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.
    3. В случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа может быть заменено являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридическому лицу, а также их работникам на предупреждение в соответствии со статьей 4.1.1 настоящего Кодекса.
    (часть 3 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 316-ФЗ)

    Прикреплён файл  Voprosyi-k-seminaru-po-KKT-1.docx

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Дек 8 2016 - 06:42

      Добрый день
      Ответ на ваш вопрос дан на семинаре 03.12.2016 «Реформа применения ККТ: Всё об онлайн-кассах» http://www.profbuh8.ru/2016/12/zapis-seminara-ot-03-12-2016on-2/
      Решение о применении льготы для малого бизнеса о замене штрафа предупреждением решает либо представитель налоговой инспекции, либо судья.

  • Avatar

    Татьяна Савостьянова Ноя 30 2016 - 23:30

    Добрый вечер.
    Работаю в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.155)
    Налог на имущество мы начисляем в разные налоговые (по месту нахождения имущества). В плане счетов к счету 68.08 внесла субконто 2 (регистрация в налоговом органе). Что надо сделать , чтобы при выполнении регламентной операции “Расчет налога на имущество” (и авансовых платежей) начислялся налог по регистрации в налоговом органе? Оплату я разношу по разным налоговым, а вот в начислении нет разбивки по регистрации.

    Прикреплён файл oborotka-po-nalogu-na-imushhestvo

  • Avatar

    koshki1977 Ноя 24 2016 - 11:15

    1С и эксель

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 24 2016 - 11:40

      Информативно.) А теперь более подробно, пожалуйста, о своей проблеме, если хотите, чтобы Вам помогли.
      ———
      В 1С какой конфигурации Вы работаете? Бухгалтерия 2.0? 3.0?
      Регистрационная карточка – чего?
      Доверенность – на что?

  • Avatar

    koshki1977 Ноя 24 2016 - 10:59

    как регистрировать доверенности и распечатывать регистрационную карточку?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Ноя 24 2016 - 11:12

      Добрый день! Правильно ли я поняла, что вы задаете вопрос о регистрации Доверенности на получение ТМЦ, выдаваемой организацией? Напишите, пожалуйста, по какой программе Вы задаете вопрос.

  • Avatar

    trusha62 Ноя 14 2016 - 11:24

    можно ли выбрать определенную выплату и на нее сделать компенсацию за задержку в моей версии 1с предприятие зарплата и кадры ред.1?

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 14 2016 - 15:47

      Здравствуйте!
      Напишите, пожалуйста, полное название Вашей конфигурации и номер релиза

      • Avatar

        trusha62 Ноя 15 2016 - 13:01

        1с предприятие зарплата и кадры бюджетного учреждения 8.3 редакция 1.0

        • Avatar

          Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 16 2016 - 14:16

          Здравствуйте!
          Да, можно. В документе Зарплата к выплате можно нажать ссылку рядом с кнопкой Заполнить. В открывшемся окне можно указать количество дней задержки и рассчитать компенсацию.

  • Avatar

    mpechenova Ноя 10 2016 - 10:01

    Добрый день! Работаю в программе 1С 8.3 ЗУП. Физлицо работает по договору на оказание услуг, каждый месяц оформляем акт выполненных работ на основании выше указанного договора и в акте ставится период на какой заключен договор. Где можно исправить дату в акте, нужна дата за месяц в котором выполнялись услуги?

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 14 2016 - 21:19

      Здравствуйте!
      Такого типового реквизита в документе Акт выполненных работ нет. Но в программе существует возможность создавать свои дополнительные реквизиты или сведения. Для этого нужно включить возможность через Администрирование – Общие настройки – Дополнительные реквизиты и сведения.

      Более подробно работу с доп.реквизитами и сведениями можно посмотреть в VIP-блоке в Модуль №1 Расширение возможностей программы – Глава 1: Дополнительные реквизиты и сведения

  • Avatar

    ElenaKursk46 Ноя 7 2016 - 18:36

    Подскажите, пожалуйста, как в ЗУПе 3.1 отразить расчет и выплату заработной платы работающим иностранцам в представительстве за рубежом

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Ноя 7 2016 - 22:06

      Добрый день! Если только отдельными начислениями, в настройках которых будет указано, что они не облагаются НДФЛ.

  • Avatar

    lub.luczick Ноя 2 2016 - 09:53

    Добрый день.

    Не могу скачать ЗУП 3 VIP блок – Версия от 19.10.2016 г.
    Наверное потому что, этого курса нет у меня в разделе “Мои курсы” ?

    Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Ступина Profbuh8.ru Ноя 2 2016 - 10:49

      Любовь Ивановна, добрый день!
      Все верно в профиле у Вас предоставлен доступ только к основному блоку курса ЗУП 3.0
      Приобрести VIP блок можете на стр. http://www.profbuh8.ru/product/zup3/

      При необходимости можете написать нам на mail@profbuh8.ru

  • Avatar

    Елена Ноя 1 2016 - 07:12

    Добрый день.
    В ЗУП 8.3 надо пересчитать отпуск, который начислен в октябре. Программа дает возможность пересчитывать только в следующем месяце. Вы писали, что пересчет в текущем месяце в 1с не реализован. Подскажите, пожалуйста, как все-таки можно сделать, чтобы изменения провести в текущем месяце.

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 1 2016 - 23:19

      Здравствуйте!
      Наверное Вы имели в виду, что программа в следующем месяце позволяет исправить отпуск. А в текущем месяце Вы можете зайти в уже имеющийся отпуск и пересчитать его. Пример такого пересчета был показан на семинаре “Разбор критических ошибок при расчёте зарплаты в 1С:ЗУП 3″, прошедшем 26.10.16

      • Avatar

        Елена Ноя 29 2016 - 01:16

        Добрый день.
        Спасибо за ответ про пересчет отпуска. Отпуск пересчитала, пересчет получается датой начисления отпуска, но НДФЛ отличается от уплаченного раньше. Как поступить теперь с НДФЛ, вернуть сотруднику? Как такой пересчет отражается в 6 НДФЛ (исчисленный новый, а удержанный, перечисленный)?

        • Avatar

          Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 30 2016 - 23:33

          Здравствуйте!
          Какую версию ЗУП Вы используете для учета: 2.5 или 3 ?

          • Avatar

            Елена Дек 1 2016 - 08:52

            Добрый день, Ольга.
            1С ЗУП 8.3 и 1С Бухгалтерия 8.3.

            • Avatar

              Ольга Горшенина Profbuh8.ru Дек 1 2016 - 12:34

              Здравствуйте!
              Если у Вас пересчет отпуска был в меньшую сторону, то сумма НДФЛ, которая у Вас удержалась в момент выплаты отпускных, так и останется неизменной в 6-НДФЛ. Получится, что исчисленный НДФЛ станет МЕНЬШЕ удержанного. Но потом Вы будете начислять и выплачивать сотруднику зарплату. В этот момент получится, что исчисленный НДФЛ будет БОЛЬШЕ удержанного на ту же разницу, что у Вас получилась при выплате отпускных. В итоге исчисленный НДФЛ должен стать равен удержанному НДФЛ.
              В 6-НДФЛ при этом удержанный НДФЛ будет отражен корректно. По сумме пересчета (только дохода) отпускных Вам нужно будет принять решение и вручную его добавить в существующие блоки, т.к. может появится отдельный блок с минусовой суммой дохода и нулевым удержанным НДФЛ (скриншот с примером ниже). Дело в том, что по строке 130 никаких разъяснений, как заполнять ее в случае перерасчетов, пока нет, поэтому невозможно сказать, как правильно в этом случае ее заполнить и куда отнести появившуюся сумму пересчета. Но 130 строка не будет сверяться с 2-НДФЛ по итогам года. А в 140-х строках у Вас будет корректно отражаться удержанный НДФЛ и именно он важен для налоговой.

              Если пересчет отпуска у Вас был в большую сторону, то схема точно такая же, только меняются знаки.

              Прикреплён файл ndfl_pereschetotpuska

              • Avatar

                Елена Дек 3 2016 - 17:52

                Добрый день, Ольга.
                Спасибо за ответ.
                А если в одном месяце, то повторно вхожу в документ начисления и исправляю цифры на верные? Тогда в регистре по НДФЛ исправительные суммы попадают на дату начисления.
                Например. Отпускные рассчитаны 19.10 (НДФЛ 4371), выплачены 20.10, пересчет на 31.10. (НДФЛ 4286).
                Вот что отразилось в регистре по НДФЛ:
                Исчислено налога

                Дата получения дохода Дата исчисления Ставка Сумма
                20.10.2016 19.10.2016 13% -85
                20.10.2016 31.10.2016 13% 4 371
                Удержано налога

                Дата получения дохода Дата удержания Ставка Сумма
                20.10.2016 20.10.2016 13% 4 371

                Перечислено налога

                Месяц налогового периода Дата Ставка Сумма

                Октябрь 20.10.2016 13% 4 371

                Как правильно отразить в 6НДФЛ?
                При попытке сторнировать запись начисления суммы в регистре по НДФЛ задвоились.

                • Avatar

                  Ольга Горшенина Profbuh8.ru Дек 5 2016 - 09:17

                  Здравствуйте!
                  Мы с Вами рассматривали вопрос именно когда корректировка начисления происходит в одном месяце. И пример заполнения 6-НДФЛ я привела Вам, когда корректировка начисления происходит в текущем месяце.
                  Давайте еще раз уточним в какой редакции ЗУП Вы работаете. Вы выше писали, что используете 1С ЗУП 8.3. 8.3 – это релиз платформы, а редакция конфигурации ЗУП 2.5 или 3.0 (3.1) ?

                  • Avatar

                    Елена Дек 8 2016 - 23:33

                    Добрый день.
                    Редакция 3.0.
                    Посмотрела 6-НДФЛ, а там в разделе 2 следующее получается:
                    100 – 20.10.16 130 – 33621,07
                    110 – 20.10.16 140 – 4371
                    120 – 31.10.16

                    100 – 20.10.16 130 – -651,77
                    110 – 03.11.16 140 – 0
                    120 – 30.11.16
                    Похоже как у Вас получилось, но перерасчет был 31.10.2016 (с указанием выплаты 20.10.2016)? Почему даты 03.11 и 30.11?
                    В 1 разделе формы 6 НДФЛ излишне удерж. НДФЛ уже не показывать по 090 – 85? Можно в течение отчетного периода учитывать излишне перечисленный НДФЛ в счет предстоящих перечислений или надо всегда возвращать работнику?

                  • Avatar

                    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Дек 9 2016 - 18:21

                    Здравствуйте!
                    Скорее всего 03.11.16 Вы выплачиваете зарплату. И при проведении документа выплаты по зарплате происходит зачет излишне удержанного налога по отпускным. Поэтому и появляется этот блок. Т.к. зачет излишне удержанного НДФЛ произошел, то в Разделе 1 эта сумма теперь не должна показываться.
                    Вы, наверное, имели в виду не излишне перечисленный, а излишне удержанный НДФЛ по сотруднику. Как я уже писала выше излишне удержанный НДФЛ может быть выравнен последующими начислениями по сотруднику. Поэтому необходимости возвращать НДФЛ сотруднику нет, если он только сам этого не захочет и не напишет Вам заявление.

                    Подробно вопросы перерасчета рассматриваются на семинаре Отчетность по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 г. Рекомендуем его Вам посмотреть

                  • Avatar

                    Елена Дек 12 2016 - 01:08

                    Добрый день.
                    Спасибо большое за ответы, Ольга. Т.е. 2 раздел верно заполняется? НДФЛ был излишне удержан и перечислен. Но в конце месяца пересчитан. Принимаю его в зачет при расчете со следующих выплат.

                  • Avatar

                    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Дек 12 2016 - 11:05

                    Здравствуйте!
                    Да, НДФЛ сам принимается в зачет при расчете следующих выплат.
                    Раздел 2 заполняется верно. Только Вам нужно самостоятельно решить куда Вы отнесете блок с минусовых доходом по 130 строке. Никаких разъяснений от налоговой на этот счет нет. Поэтому это на Ваше усмотрение куда отнести эту сумму: в блок зарплаты или в блок по первоначальному отпуску

  • Avatar

    Yuriy.KONKOV Окт 27 2016 - 11:34

    Добрый день! Иностранный работник в сентябре 2016г сменил свой статус по НДФЛ с резидента на нерезидента. Программа ЗУП 3.1 редакция 3.1 (3.1.1.98) за период январь-август удерживала с доходов налог по ставке 13%, а за период с сентября по настоящее время удерживает налог по ставке 30% согласно НК. Сформировав справку 2НДФЛ за 2016г, программа все доходы ставит в раздел со ставкой налога 30%, а налог показывает как сумму, состоящую из налога исчисленного по ставке 13% и налога исчисленного по ставке 30%. Аналогичная ситуация при заполнении 6НДФЛ раздел 1.
    Вопрос: в данной ситуации нам надо руками править 6НДФЛ и справку 2НДФЛ, разнося налоговые базы по разным ставкам, поскольку 6НДФЛ раздел 1 в исходном виде не пройдет проверку по контрольным соотношениям?
    Моя почта Yuriy.KONKOV@agrana.com

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 27 2016 - 11:40

      Юрий, добрый день! Я думаю лучше в ИФНС официально запросить разъяснения для этого случая. Это редкий случай, когда статус с резидента на нерезидента меняется (гораздо чаще всё ровно наоборот, и там вопросов нет, т.к. есть куча писем).

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 28 2016 - 10:56

      Юрий, вчера столкнулась с похожей ошибкой заполнения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в случае, если сотрудник на начало года был Резидент, а в середине года статус сменился на ВКС. Доходы его как ВКС и НДФЛ с них отражаются в отчетности в 1С по ставке 30%, хотя по факту применялась ставка 13% (ВКС). Но в моем случае – это явная ошибка ПРОГРАММЫ 1С, так как ставка-то не менялась – 13%, поменялся только статус и, как следствие, порядок расчета НДФЛ.

  • Avatar

    mei_201012 Окт 26 2016 - 15:34

    Окончательно запуталась. Работаем в Программе ЗУП 3.1.98. перешли на 3 с 01.01.16. В 2.5 принимали работника на часть ставки и ставили ему нужную ставку (напр. 0,1) и оклад, который надо получить на руки (2000 вместо 20000 на полной ставке). Сейчас непонятно, как перевести его на 0.5 ставки – заводим кадровый перевод, меняем ставку (с 0.1 на 0.5), прикрепляем к новому графику (по 4 часа, этот график связан с основным, где все по 8) и далее вводим новый оклад – 20000. При этом ФОТ повторяет оклад (хотелось бы видеть в ФОТ 10000). Если не ошибаюсь, иногда ( в некоторых кадровых переводах и приемах на работу) ФОТ выдается с учетом ставки. Что делается не так? Ведение штатного расписания отключено.

    • Avatar

      Татьяна Перелыгина Profbuh8.ru Окт 30 2016 - 22:18

      Здравствуйте, Елена Ивановна! В новом Графике необходимо установить флажки “Неполное рабочее время”; “Норму считать по Графику” (например, Пятидневка); “Вид времени” Явка; заполнить расписание работы (например пн-пт ежедневно по 4 часа). Далее в Кадровом переводе необходимо установить 1/2 ставки и новый график; ввести новый оклад в полной сумме 20000 (ФОТ будет 10000); установить Порядок пересчета “По производственному календарю”. Подробнее вопрос настройки графиков по неполному рабочему времени смотрите в Курсе по 1с:ЗУП 3 (Основной блок.Модуль 3.Глава 4) http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-4-03.html

  • Avatar

    Инна Парчевская Окт 26 2016 - 12:56

    Здравствуйте, на вебинаре Профбух в начале года разбирали вопрос вычетов на ребенка-инвалида. Лектор предложила применять (12000рна реб-инвалида +1400р на 1ребенка)=13400р.
    В 1С8.3 отразила 2 вычета. Сейчас программист 1С объясняет, что на платформе 1С8.3 бухгалтерия применяем в 2016г только 1 вычет ( как в прошлые годы) 12000р.
    Прошу пояснений.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 27 2016 - 11:14

      Добрый день! “Программист 1С” у Вас в организации определяет учетную политику и толкует Налоговый кодекс?)))) Тогда логично у него сначала пояснения спросить, на чём основано его мнение. О сложении вычетов высказался Президиум Верховного суда в своем Обзоре от 21.10.2015г. в п.14. ФНС письмом от 3 ноября 2015 г. N СА-4-7/19206@ направила его для использования в работе в нижестоящие органы. После этого были еще разъяснения Минфина, что вычеты складывать не нужно. В любом случае – решение принимать Вам!

  • Avatar

    2789928 Окт 17 2016 - 21:05

    День добрый. Подскажите, а есть возможность возможность создания и редактирования колонтитулов в 1С 8.3. Например в счете вверху или внизу. Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 17 2016 - 21:46

      Добрый вечер, Елена Викторовна!
      Колонтитулы используются в редакторах word, excel и настройка их позволяет выводить сверху и снизу печатной формы документа данные о номере листа, времени, названии документа и т.д..
      В 1С 8.3 печатные формы рисуются, чаще всего, по готовым макетам и колонтитулы в них не предусмотрены.
      Но возможность изменения макета: данных, шрифта, межстрочных интервалов доступна пользователю в функционале изменения макетов: раздел Администрирования – Печатные формы, отчеты и обработки – Макеты печатных форм.
      Мы подробно показываем как менять макеты в нашем курсе Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ (Бухгалтерия 3.0):
      http://www.profbuh8.ru/perehod-3-0/#about-2

      PS: Попробуйте поработать с этим функционалом в копии базы самостоятельно или ждем Вас на курсе.
      Вы получите все необходимые знания по этому и многим другим вопросам. :)

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 10:30

      Поторопилась с ответом, Елена Викторовна!
      Есть возможность настройки колонтитулов аж с редакции 3.0.34.
      Вариантов работы с ними несколько:
      1. раздел Администрирование – Настройка колонтитулов (см. скрины)

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 10:30

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 10:31

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 10:33

      Или прямо из печатной формы счета

  • Avatar

    Елена Яшина Окт 12 2016 - 15:36

    Добрый день! Вопрос по блоку 3, Урок №3. Когда я формирую отчет Доход для исчисления 6-НДФЛ общая сумма в таблице указана 777244,94. Она же и попала у меня в отчет по строке 020, раздела 3, формы 6-НДФЛ. Однако когда я формирую отчет для исчисленного НДФЛ по регистру накопления – “Расчеты налогоплательщикв с бюджетом с отбором даты получения дохода больше или равно 01.01.2016, и отбором даты получения дохода меньше или равно 30.09.2016. Общая сумма исчисленного НДФЛ у меня показывает 202084. Хотя в расчете 6-ндфл , раздела 1 по строке 040 указвается правильная цифра 101042. Получается что в регистре она у меня почему то удвоенна. Скажите из-за чего такое может быть? Релиз программы ЗУП у меня 3.0.25.144

  • Avatar

    m_konovalova Окт 11 2016 - 15:35

    Хочу продлить аренду Бухгалтерия 3,0, жду счет.

    • Avatar

      Ирина Ступина Profbuh8.ru Окт 13 2016 - 10:55

      Добрый день!
      Счет № 9665 оформлен.

  • Avatar

    Лидия Рыбкина Окт 4 2016 - 13:17

    В организации сменился руководитель. Как изменить профиль и эл.адрес для получения Ваших рассылок

  • Avatar

    04_olga_07 Сен 29 2016 - 10:16

    =СУММЕСЛИ(C37:C74;”<="&C2;$C$37:$C$74) А вот эта формула. Которая считает за весь период, а не по датом. Спасибо

  • Avatar

    04_olga_07 Сен 29 2016 - 10:14

    Здравствуйте, Помогите, пожалуйста. почему у меня не срабатывает формула как у вас? У меня пришел акт проверки и хочу я тоже проверить уплату свою. Правда мы не всегда налог платили, но все хоть. Файл EXCEL во вложении. Спасибо, что у меня не так.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 29 2016 - 10:19

      Ольга Игоревна, укажите с чем Вы сравниваете: в каком месте, мастер-классе, курсе? Пока не понятно о какой формуле и откуда Вы ведете речь.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Сен 29 2016 - 10:29

      Возможно, диапазон ячеек с 37 по 74 сроки указаны потому что. А Вы же хотите наверное со 2-ой строки анализировать данные. Поправьте номера строк в формуле.

      • Avatar

        04_olga_07 Сен 29 2016 - 10:49

        Так я же сделала по вашей формуле, как тогда в прошлый раз анализ был. А как например, я что то сообразить не могу и вторую следом как проверять. будьте добры помогите!!!

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Сен 29 2016 - 10:52

          В моем примере же таблицы другие – другие номера строк и колонок, Вам нужно подставить свои номера строк и колонок в формулах. Посмотрите справку Excel по клавише F1 по функции СУММЕСЛИ.

  • Avatar

    04_olga_07 Сен 29 2016 - 08:38

    Здравствуйте, Помогите, пожалуйста. почему у меня не срабатывает формула как у вас? У меня пришел акт проверки и хочу я тоже проверить уплату свою. Правда мы не всегда налог платили, но все хоть. Файл EXCEL во вложении. Спасибо, что у меня не так.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 29 2016 - 10:06

      Ольга Игоревна, добрый день!
      Не поняли о какой формуле Вы говорите? Опишите ситуацию подробнее и прикрепите скрин – сейчас его нет. Обратите внимание, что скрин можно прикрепить только в формате PNG JPEG – остальные варианты не отображаются.

  • Avatar

    poroshina.olga Сен 16 2016 - 12:56

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в 1С 8 3.0 “Бухгалтерия” откорректировать за двоение фамилии сотрудника. По одной фамилии отражена выплата заработной платы, по другой начисления. Приехало это из ЗУП 2.5, там поправили.Как правильно сделать это в бухгалтерской программе?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 16 2016 - 14:06

      Добрый день! Если продолжаете продолжаете начислять зарплату в программе ЗУП2.5 и эта ошибка случайно возникла в каком-то одном месяце, то можно в документах в 1С:Бухгалтерия просто перевыбрать сотрудника на верного. Если затронуто несколько месяцев, то можно попробовать поправить ситуацию с помощью обработки “Поиск и удаление дублей”. У нас на сайте есть подробная статья. Привожу ссылку: http://www.profbuh8.ru/2016/04/poisk-i-udalenie-dubley-v-1s-8-3-8-2/. Все эксперименты обязательно следует делать на копии базы.

  • Avatar

    poroshina.olga Сен 16 2016 - 12:50

    Я работаю в 1С 8 2.5 ЗУП

  • Avatar

    poroshina.olga Сен 16 2016 - 12:46

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как в 1с 8 2.5 отразить доходы не связанные с трудовыми отношениями, которые получают у нас физ лица. Организация снимает для сотрудников жилье у физ лиц? Один из сотрудников, которому снимают жилье, является высококвалифицированным специалистом?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 19 2016 - 15:30

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста являются ли данные физические лица сотрудниками организации? я так понимаю Вы хотите отразить эти доходы в программе для их отражения в отчетности? Если так и эти физические лица не являются сотрудниками, то следует использовать документ “Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам…”. И вручную отразить в этом документе эти доходы, а также налоги и взносы с этих доходов. Отразить начисление дохода НЕ сотруднику организации в ЗУП 2.5 каким-то другим документом не получится.

  • Avatar

    kaprovamaria Сен 9 2016 - 14:44

    Добрый день! Скажите, пожалуйста, как правильно оформить в программе 1С 8.3. совмещение должностей? Сотрудник принят на работу с 22.08.16. на основную работу. А с 24.08. работает там же по совместительству. Получается отработано 8 раб дн. на основной должности и 6 раб. дн. по совмещению. А программа начисляет исходя из 8 раб. дн.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 10 2016 - 22:11

      Мария Анатольевна, указывайте конфигурацию, чтобы мы могли корректно ответить на Ваш вопрос. Вы работаете в ЗУП или Бухгалтерии? 2.5/3.0? 2.0/3.0?

      • Avatar

        kaprovamaria Сен 11 2016 - 21:33

        1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652)

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 11 2016 - 22:43

          Добрый вечер, Мария Анатольевна! Вы указали релиз платформы 1С: Предприятие. Ирина спрашивала с какой конкретно конфигурацией Вы работаете 1С: Зарплата (ЗУП) версии 2.5 или 3.0, или 1С: Бухгалтерия версия 2.0 или 3.0

          • Avatar

            kaprovamaria Сен 11 2016 - 23:37

            1С: Бухгалтерия 3.0

            • Avatar

              Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 13 2016 - 08:02

              Добрый день, Мария Анатольевна! Что бы ответить на Ваш вопрос, нам необходимо знать с каким релизом Вы работаете. Обратите внимание, в релизе 3.0.44.94 изменился механизм начисления заработной платы. Я построила Ваш пример на релизе 3.0.44.115. 1)Создаю документ “Прием на работу” сотрудника с 22 сентября, указала вид занятости “Основное место работы”. 2) Создаю документ “Приме на работу” по тому же сотруднику с 26 сентября – вид занятости “Внутреннее совместительство”. 3) Создаю документ “Начисление заработной платы” – отработанные дни определены верно: 7 дней по основному месту работы и 5 дней у совместителя. Попробуйте обновить программу до последнего релиза и перезаполнить документ “Начисление заработной платы”

              • Avatar

                kaprovamaria Сен 14 2016 - 23:09

                Елена, большое спасибо! Все получилось. Есть еще вопрос по материальной выгоде по беспроцентному договору займа. Как правильно отразить начисления и удержания в 1С Бухгалтерия 8.3?

                • Avatar

                  Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 15 2016 - 09:58

                  Добрый день! Посмотрите нашу статью по учету займов и процентов по ним:
                  http://www.profbuh8.ru/2016/08/uchet-zaymov-i-protsentov-po-nim-v-1s-8-3-buhgalteriya/
                  Если займ сотрудника, то ответы Вы там найдете.
                  —–
                  Странно, что Вы не обратили внимание на рассылку ПРОФБУХ8 на прошлой неделе, мы как раз рассылали несколько статей подписчикам, в том числе там были и займы.

  • Avatar

    Светлана Александровна Маякова Сен 5 2016 - 18:28

    как в программе 8.3 базовая оформить дни за свой счет

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 5 2016 - 18:35

      Добрый день, Светлана!
      В Бухгалтерии Предприятии 8 ред. 3.0 ограниченный зарплатный блок и, обычно, на такие вопросы отвечают так, что “Отпуск без сохранения зарплаты отражать в бухгалтерии не надо. Просто при расчете зарплаты вручную подсчитаете сумму, которую надо начислить в том месяце, когда сотрудник был в отпуске”. Но в случае, когда такой отпуск – длительный и длится месяцы, вы можете потерять стаж работника, если не забудете все скорректировать в отчетности.
      Поэтому я Вам порекомендую следующее: создайте новый вид начисления “Отпуск за свой счет”, кадровым переводом назначьте этот вид начисления Вашему работнику и удалите прежнее начисление по окладу, если оно имело место.
      В результате в документ начисления будет попадать начисление “Отпуск за свой счет”, где будет стоять 0 руб.
      Хорошо это тем, что при формировании данных в ПФР у вас не “потеряется” стаж, т. е. Вам не придется об этом помнить и корректировать его вручную.
      Я бы делала именно так.

  • Avatar

    Татьяна Савостьянова Сен 5 2016 - 08:22

    Добрый вечер.
    Работаю в программе ЗУП 3.0 (3.0.25.125).
    В июне принят на работу иностранец по патенту.
    Уведомление из ФНС в июне не было получено, поэтому не было зачета аванса по НДФЛ.
    В июле уведомление получили и надо оформить возврат удержанного в июне НДФЛ.
    Делаю документ «Возврат НДФЛ» . Заполняю его вручную.
    При формировании 6 НДФЛ заполняются строки
    090 (сумма налога, возвращенная налоговым агентом) и
    080 (сумма налога не удержанная налоговым агентом).
    Как вернуть иностранцу излишне удержанный НДФЛ?
    Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 6 2016 - 12:32

      Здравствуйте!

      Программа начинает выполнять “Зачет аванса” именно с того месяце, с которого было получено Уведомление из ФНС. При этом пересчет НДФЛ прошлых месяцев, когда уведомление ещё не было получено программа не выполняет и поэтому “Излишне удержанный НФДЛ” не возникает и к возврату сотруднику сумма НДФЛ за июнь не встает.

      Именно такой алгоритм работы предлагают разработчики программы. Чтобы я мог задать вопрос разработчикам по этому поводу, уточните пожалуйста нормативный акт, которым Вы руководствуетесь, считая, что в данной ситуации требуется выполнить пересчет НДФЛ за ИЮНЬ (когда уведомление ещё не было получено) и вернуть сотруднику излишне удержанный НДФЛ?

      • Avatar

        Татьяна Савостьянова Сен 6 2016 - 13:01

        Добрый день, Дмитрий.
        В Консультант+ нашла письмо ФНС.

        “…После получения от налогового органа указанного уведомления налоговый агент, по мнению ФНС России, вправе учитывать суммы уплаченных ранее налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей при уменьшении исчисленного НДФЛ за период действия патента независимо от даты получения уведомления (Письмо от 23.09.2015 N БС-4-11/16682@).”

        И само Уведомление подтверждает “…право налогового агента уменьшать исчисленную сумму НДФЛ в 2016 году с доходов налогоплательщика на сумму уплаченных указанным налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей за 2016 год.”

        Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 9 2016 - 21:39

      Здравствуйте!
      Вот ответ от разработчиков по этому поводу:

      “Автоматический зачет авансов по доходам предыдущих месяцев не поддерживается, на сегодня это известная особенность поведения.
      Авансы засчитываются только при очередных начислениях налога.

      Т.е. введенный в июле авансовый платеж “сам собой” учтется в первом же июльском расчете налога, но регистрации налога прошлых периодов к возврату не будет.
      Поэтому, если сумма аванса велика и его не зачесть до конца года, имеет смысл пересчитать налог этого человека в документах-начислениях предыдущего месяца.”

      Но честно говоря подобный способ пересчета довольно сомнительный, поскольку затрагивает уже закрытый период, по которому возможно уже сдана отчетность и отражены проводки в бухучете. Поэтому думается более правильным отразить этот зачет аванса каким-то образом в текущем месяце, скорее всего документом “Операция учета по НДФЛ”.

      Чтобы дать точные рекомендации мне надо смоделировать ситуацию в деталях. На ближайшую встречу ПРОФКЛУБа я постараюсь подготовить материал по этому поводу и рассмотреть его.

  • Avatar

    tat1403 Авг 23 2016 - 16:52

    Добрый день! Если есть возможность подскажите, пожалуйста, как можно настроить отчет в ЗУП 3.0, чтобы видеть распределение среднечасовой зарплаты по работникам? Или хотя бы подтолкните в каком направлении копать, ?

  • Avatar

    Тамара Лоскутова Авг 19 2016 - 11:22

    Здравствуйте, уважаемые коллеги.
    Вчера мы обратились с вопросом по некорректному расчету налога по УСН при закрытии месяца. Файл с подробным изложением вопроса со скринами выложили в Word. Сегодня заметили ошибку и исправляемся – файл в pdf фомате.
    После Ваших курсов и семинаров вроде бы без труда справлялись со всеми «сюрпризами» наших «дорогих» законодателей.
    Однако по итогам второго квартала возникла проблема, которую сами решить не можем. Помогите, если можно.
    На вкладке Отчетность по УСН в данных для расчета налога за полугодие сумма не редактируется (не изменяется, несмотря на то, что в остальных регистрах она изменилась)
    При нажатии на кнопку Обновить значение числа в ячейке буквально на несколько секунд становится фактическим и при этом исчезает сам расчет налога, а потом все снова возвращается к прежнему виду.
    При нажатии на сумму расходов открывается ЕЕ РАСШИФРОВКА, т.е. фактическое значение суммы расходов:
    На вкладке Анализ состояния налогового учета по УСН тоже стоит фактическое значение расходов.
    Это же фактическое значение в КУДИР:
    И только расчет налога по УСН показывает непонятную сумму.
    Все документы были полностью перепроведены и групповой проводкой и через закрытие месяца в разделе Операции.
    В чем проблема и как ее можно решить? Сумму налога к уплате за полугодие посчитали «вручную» и уже две недели пытаемся найти причину неполадки.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 19 2016 - 12:50

      Добрый день, Тамара!
      Конечно, хотелось бы посмотреть Ваши данные в базе, чтобы говорить более конкретно, но, на первый взгляд, это, действительно, ошибка 1С.
      Посмотрите сами по ссылке: https://bugboard.v8.1c.ru/search.html?page=0
      Наберите текст, например, “Расчет налога на УСН” (или какой-то другой, более конкретный) и нажмите на поиск.
      У меня вышло 9 ошибок, с рекомендациями, как их обходить от 1С.

      Но лучше сразу обращаться на горячую линию в этом случае: мы не представители 1С и сами работаем на том, что они дают.

  • Avatar

    lb Авг 4 2016 - 15:11

    и еще вопрос по б/л мы их выплачиваем вместе с з/п.
    Бухгалтера не довольны такой ситуацией , в б/л за май проставляем дата выплаты дня зарплаты- июнь, если в б/л был предоставлен детский вычет, то он тоже переносится на месяц выдачи ( июнь) зарплаты и получаться , что в июне двойной вычет, а за май не предоставлен, при расчете з/п следующего месяца один вычет убирается с июня и налог пересчитывается. может быть в б/л оставлять только налог а детский вычет предоставится при расчете зарплаты ?
    зуп 2,5
    спасибо

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 6 2016 - 12:37

      ЗДравствуйте!
      Это нормальная ситуация, которая проявляется в связи с принципами учета НДФЛ, которые описаны в НК. Если Больничный выплачивается в июне, значит “месяц налогового периода” у такого больничного ИЮНЬ. Если на момент начисления больничного за МАЙ ещё не был применен вычет значит программа вынуждена применять вычет и за МАЙ, и за ИЮНЬ, поскольку больничный попадает в месяц налогового периода ИЮНЬ. Это не прихоть разработчиков 1С, это следствие того, что написано в НК.
      Подробно этот вопрос рассматривала Елена Грянина на семинаре Революция 6-НДФЛ: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part4-02.html (видео 7)

  • Avatar

    lb Авг 4 2016 - 14:37

    здравствуйте!
    Вопрос по 6 ндфл формируются блоки с суммами не облагаемые налогом, это из последних нововведений. Если сотрудник увольняется одним днем , выплату производят днем позже, есть у нас такая практика, но получается что доход днем увольнения, а НДФЛ днем выдачи и тогда такие блоки формируются, что нужно с ними сделать, найти блок с такой же датой выдачи и прибавить эту сумму к тому блоку ? или оставить как есть, налог на самом деле удержан , но днем позже.
    у нас много таких ситуаций, например , ученический отпуск выдается вместе с зарплатой, бухгалтера рассчитают налог в документе отпуска, а в документе начисления зарплаты. Или материальная помощь меньше 4000 тоже выдается вместе с зарплатой, но такая сумма тоже попадает в полупустой блок. Что с ними делать?
    Где почитать про это новшество ?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 4 2016 - 17:42

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста в какой программе Вы работаете ЗУП 2.5 или 3.0?
      Также пришлите пожалуйста скрин документа, которым отражаете расчет НДФЛ этому сотруднику (чтобы был виден расчет НДФЛ), скрин документа, которым отражаете увольнение и скрин отчета 6-НДФЛ, где видны эти блоки (именно по уволенному).

  • Avatar

    e-31031973-e Июл 28 2016 - 09:40

    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, правильно отразит в программе ” 1С Бухгалтерия” ред 3 следующую ситуацию. Сотруднику предоставлен отпуск с 08.08.2016 по 04.09.2016. Отпускные ему были выплачены 27.07.2016. В документе “Отпуск” какой нужно указать месяц (июль или август), чтобы в отчетности эта операция отразилась корректно. В 6-НДФЛ как правильно нужно будет заполнить строку 120 “Срок перечисления налога” , если НДФЛ с отпускных был перечислен 27.07.2016.
    Заранее,спасибо!

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июл 28 2016 - 12:36

      Добрый день! Отпускные начислены и выплачены в Июле. В документе Начисление отпуска указываем месяц “Июль”. Дата выплаты 27.07.2016 г. Начисленные отпускные отражены будут в Разделе 1 и Разделе 2 расчета 6-НДФЛ. В разделе 2 строка 120 – конец месяца в котором выплачена сумма 31.07.2016, но с учетом переноса выходных 01.08.2016 г

  • Avatar

    dina_ahremchik Июл 27 2016 - 19:13

    Здравствуйте!
    При заполнении отчета для ПФР у работников первые три дня больничного не попадают в стаж как ВРНЕТРУД, а отражаются как обычная работа.Верно ли это и если не верно, то в чем может быть ошибка? Спасибо.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 27 2016 - 19:17

      Неверно, ошибка в настройке вида начисления больничного за счет работодателя.

  • Avatar

    lb Июл 22 2016 - 11:53

    здравствуйте! Если в мае 2016 выяснилось, что сотруднику не нужно было предоставлять детский вычет, поставили прекращение 2015-м годом в мае 2016, добрался НДФЛ с датами получения дохода прошлых периодов, а дата выплаты майской з/п была в июне .Такие блоки не будут считаться ошибкой
    100 31.01.2016 130 1400.00
    110 09.06.2016 140 182
    120 10.06.2016
    Или что лучше с ними сделать ?
    Спасибо.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 25 2016 - 12:32

      Формально такие блоки считаться ошибкой не будут. Однако, будьте готовы, что ИФНС может запросить разъяснения по этим операциям.

  • Avatar

    lb Июл 21 2016 - 09:22

    Здравствуйте! у нас есть хитрый бухгалтер, который ошибки расчета НДФЛ прошлых периодов маскировал заменой даты НДФЛ на текущую, и в 6 ндфл такие группы были не заметны, но сейчас это выяснилось, как справиться с ошибкой , чтобы не изменялся свод и в 6 ндфл этот налог был учтен и за полугодие такие группы не выходили.
    ЗУП 2,5 . Корректировкой учета по НДФЛ , но что на какой закладке прописать ?
    может есть решение такой проблемы ? Спасибо за ответ.

    Спасибо

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 21 2016 - 11:48

      Добрый день! Из Вашего сообщения не понятно, в чем именно заключалась ошибка, и какие именно результаты Вы хотите получить от программы. Уточните, пожалуйста, вопрос.

  • Avatar

    demir-krim Июл 18 2016 - 11:28

    Добрый день! Подскажите, как в 1С 8.3 настроить ежемесячную нумерацию счетов-фактур с первого номера?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 18 2016 - 11:34

      Добрый день, Ирина!
      Вы не сможете настроить помесячную нумерацию, если только пригласите программиста до доработки программы.
      Нумерация в документах 8.3, в отличие от 7.7 не настраивается на помесячную или годовую. Нумерация годовая. Так прописано в коде. С нового года автоматически она пойдет с 1.

  • Avatar

    ro.wpts Июл 6 2016 - 14:58

    Работники, занятые на тяжелых работах, уволены 05.05.2016г по окончании отопительного сезона. В июне м-це на предприятии выплачивается премия по окончанию отопительного сезона этим работникам, но взносы с этой премии программа 8.3.0 не начисляет. Почему? А в программе 8.2.5 взносы начисляются. Кто прав?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 8 2016 - 13:44

      Здравствуйте!
      Если премия начисляется за период работы в тяжелых условиях, то думаю взносы должны начисляться. Попробуйте временно распровести Увольнение, перепровести документ начисления Премии и отследить будет ли отнесена эта премия к доходу, который облагается взносами. После этого можно вновь провести Увольнение.
      Недавно был такой вопрос по ЗУП 3.0 и подобный подход помог.

  • Avatar

    irina.vanckova Июл 4 2016 - 17:04

    Добрый день. Подскажите как в 1 С редакция 2,5(2,5.105,1), если стоит галочка в параметрах учета “при начислении НДФЛ считать исчисленный налог к учету как удержанный” правильно отражать даты по начислению больничного листа. Начисляем больничный июнем 2016г и выплачиваем вместе с зарплатой за июнь 15 июля 2016г.Если в больничном ставлю дата выплаты для НДФЛ 15.07.2016, то и НДФЛ начисляется с датой 15.07.2016 и больничный начисленный июнем в справке 2-НДФЛ отражается июлем. Это правильно? В 6-НДФЛ корректно отразиться больничный с датой 15.07.2016,ведь фактически он начислен июнем?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 5 2016 - 13:26

      Здравствуйте!
      “…больничный начисленный июнем в справке 2-НДФЛ отражается июлем…” – это правильно поскольку месяц налогового периода для учета НДФЛ с больничных определяется не по месяцу начисления (который у Вас ИЮНЬ), а по дате фактической выплаты (15.07.2016 – ИЮЛЬ). Очень подробно основы учета НДФЛ в 2016 году в программах 1С рассматривает Елена Грянина здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part1-01.html
      Рекомендую просмотреть этот семинар полностью.

  • Avatar

    ro.wpts Июн 28 2016 - 13:46

    Добрый день!

    Почему в ЗУП 8.3.0 при расчете отпускных учтено дней расчетного периода программа считает на 1 день больше.
    Например работник был в отпуске с 24.02.2016г по 09.03.2016г. получается отработано календарных дней в марте 22 а программа считает 23. Почему? тоже самое за февраль и за май

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 29 2016 - 15:07

      Здравствуйте!
      В соответствии с письмом Минтруда России от 15 октября 2015 года № 14-1/В-847 (п. 1) праздничный день 08.03.2016, который входит в период отпуска, относится к отработанному в данном месяце времени. Поэтому получается именно 23 дня, а не 22.
      Подробно этот вопрос рассматривала Елена Грянина в рамках ПРОФКУЛБа ещё в Январе: http://www.profbuh8.ru/zup3-profklub/
      А подробно принцип расчета отпускных в ЗУП 3.0 рассматривается здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-9-01.html

  • Avatar

    e-31031973-e Июн 14 2016 - 14:28

    Здравствуйте!

    По договору беспроцентного займа у сотрудника из зарплаты каждый месяц должна удерживаться 1/12 часть выданного займа. В июле 2016 года (с 04.07.16 по 31.07.16) этот сотрудник уходит в отпуск. Отпускные ему будут выплачены 27.06.2016. Обязаны ли мы удержать у него сумму займа за июль при выплате отпускных и НДФЛ с экономии на процентах за июль? Если да, то как это оформить? Получается, что мы 27.06.16 при выплате отпускных удерживаем займ за июль 2016, а при выплате зарплаты 30.06.2016 за июнь 2016?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 14 2016 - 17:51

      Добрый день!
      Я думаю, что нет. Отпуск Вы выплатите в июне и он у Вас попадет в выплату июньскую и образует налоговую июньскую базу: по зарплате за июнь и отпуску за июль.
      С нее Вы удержите займ и НДФЛ за июнь. А выплата за июль пройдет с начисленной зарплаты за июль (1 день – 1 июля). База для удержания будет маленькая и удержать Вы можете не больше 50% выплаты, согласно НК. (Удерживаемая сумма НДФЛ не может превышать 50 процентов суммы дохода, выплачиваемого заимодавцем в денежной форме абз. 1, 2 п. 4 ст. 226 НК РФ).
      Во второй раздел формы 6-НДФЛ по сотруднику попадет столько, сколько Вы удержите, но раз налог исчисляется ежемесячно в последний день каждого месяца, то значит в раздел 1 сумма начисления попадать будет.
      Более подробно материальная выгода разбиралась здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part4-02.html (видео 12)

      Я рекомендую Вам выплатить отпускные 1.07.16 (по закону за 3 дня до отпуска), тогда все будет отлично: будет полная налоговая база за июль с доходами по отпускным, с которой все удержите.
      ——————————–
      * как это оформляется в программе 1С:Бухгалтерия 3.0, если Вы работаете там – я Вам уже писала (указывайте, где Вы работаете – это важно):
      “С 01.01.2016, согласно ст. 223 НК РФ, датой фактического получения дохода в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств, является последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные (кредитные) средства.
      Т.е. оформлять Вам нужно будет операции по займу документом Операции учета по НДФЛ концом каждого месяца:
      Закладка Доходы, где заполняете вычисленную Материальную выгоду и НДФЛ с нее и той же датой заполняете закладку Удержано. (Т.е. это документы на дату 30.09.15, 31.10.15, 30.11.15, 31.12.15 и т.д..
      Еще Вам придется вносить данные в регистр Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате на исчисленные НДФЛ (Приход и Сумма взаиморасчетов с минусом), и Операцию, введенную вручную по Дт 70 Кт 68.01 на сумму НДФЛ.
      Тогда все попадет в Отчетность красиво и не надо будет ничего вводить вручную.”

      Вы можете задать вопрос в теме “Задать вопрос” кураторам ЗУП, чтобы уточнить у них этот момент. По НДФЛ все-таки они большие доки. И ссылку я Вам привела по займам от них.
      Мое мнение я тоже озвучила.

      • Avatar

        e-31031973-e Июн 30 2016 - 14:18

        Ирина, извините, что сразу не ответила. Спасибо большое за ответ!
        Помогите, пожалуйста, разобраться. По договоренности сотрудника с директором у него часть займа за июнь удерживать не стали (вообще ничего не удержали). Должна ли я в этом случае начислить и удержать с сотрудника НДФЛ с материальной выгоды за июнь? Если да, то, что делать если сотруднику зарплата была выплачена без удержания НДФЛ с материальной выгоды?

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 30 2016 - 15:54

          Добрый день!
          При начислении дохода по НК РФ у вас возникают обязанности по удержанию и перечислению налога в бюджет. “Договориться” с директором в обход закона не получиться.
          По займам с материальной выгоды согласно пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ материальная выгода должна быть оформлена в программе последним днем каждого месяца в течении срока, на который были предоставлены заемные (кредитные) средства. Это должно пройти в налоговой отчетности как дата получения дохода.
          Порядок удержания НДФЛ с материальной выгоды производится за счет ЛЮБЫХ ДОХОДОВ, выплачиваемых в денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50% суммы выплачиваемого дохода в денежной форме. Этот порядок регламентируется п.4 ст. 226 НК РФ.
          Вы обязаны были удержать НДФЛ. Если этого не сделали, то к вам будут вопросы у налоговой. Вероятно, и санкции. Проконсультируйтесь у налоговой и у ваших аудиторов, что можно в этом случае вам предпринять.

          У нас на сайте мы консультируем по работе в программах 1С Бухгалтерия, ЗУП и УТ.
          Учетные вопросы мы не решаем. Обратитесь в письменной форме к налоговикам или аудиторам. Они обязаны вам дать ответ также в письменной форме, чем вы и сможете безболезненно руководствоваться.

        • Avatar

          e-31031973-e Июл 1 2016 - 09:33

          Спасибо за консультацию!

  • Avatar

    Елена Май 25 2016 - 09:31

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно настроить в ЗУП 8.3 свод по начислению и удержанию ЗП, за квартал, полугодие и т.д. Формирует только за месяц или если установить период разбивает по месяцам.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 25 2016 - 13:21

      Здравствуйте!
      Необходимо в настройках отчета убрать группировку по месяцам. Подробно про все особенности настройки отчетов в ЗУП 3.0 Елена Грянина делал бесплатный мини-курс: http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-zup-3/ (Мини-курс «1C:ЗУП 3.0 — Настройки отчетов»)

  • Avatar

    Лариса Мар 25 2016 - 17:12

    Не помню свой логин и пароль. Вышлите пожалуйста.

    • Avatar

      Максим Башкиров Profbuh8.ru Мар 25 2016 - 20:10

      Добрый вечер.
      Выслал вам на почту все ваши личные данные.
      С уважением, Максим

  • Avatar

    Ирина Ковальчук Янв 19 2016 - 20:24

    Я не записала свои ни логин ни пароль,прошу их мне выслать

    • Avatar

      Максим Башкиров Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 10:00

      Добрый день.
      Логин и пароль у вас в почтовом ящике
      Максим

  • Avatar

    Елена Янв 16 2016 - 16:44

    Я не записала свои ни логин ни пароль,прошу их мне выслать!!!

    • Avatar

      Максим Башкиров Profbuh8.ru Янв 17 2016 - 08:25

      Добрый день
      Логин и пароль отправлен вам на ваш почтовый ящик e.g.ruban@gmail.com
      Максим

  • Avatar

    Образ Ноя 26 2015 - 11:03

    пришлите, пожалуйста, пароль

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Ноя 26 2015 - 16:31

      Ирина, пароль вам изменили как и договаривались.

  • Avatar

    Валентина Окт 23 2015 - 15:04

    Только что мне установили новый пароль и все равно я не могу войти в “Личный кабинет”.Опять сообщение о неверном пароле !!!!!

    • Avatar

      Максим Башкиров Profbuh8.ru Окт 24 2015 - 07:54

      Добрый день.
      Повторно выслал вам письмо с паролем и логином. Вбейте их в поля руками, а не копируйте.
      С уважением, Максим

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных