Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    n.snegireva Май 26 2016 - 10:45

    Здравствуйте, а почему в 1с 8.3 в ЗУП нет расчетно-платежной ведомости по форме т-49? осталась только т-51?
    С уважением, Наталья

  • Avatar

    metall-ekb Май 26 2016 - 09:56

    Добрый день.
    Как удалить объекты помеченные на удаление в 1С 8.3?
    Во вкладке Администрирование нет кнопки Удаление помеченных объектов.

  • Avatar

    passage-yalta Май 26 2016 - 09:41

    Добрый день!
    Наша фирма оказывает услуги по размещению отходов.
    Как в 1с 8.3 отразить реализацию услуг с одновременным оприходованием отходов на баланс фирмы?
    Буду очень признателен за ответ.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Май 26 2016 - 09:46

      Добрый день! У вас очень специфическая деятельность. Что бы ответить на Ваш вопрос, нужно знать более подробно как Вы ведете учет отходов, на каких счетах. Что с отходам происходит далее в учете. Опишите подробно Вашу ситуацию, лучше на примере.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Май 26 2016 - 09:47

      Добрый день! У вас очень специфическая деятельность. Что бы ответить на Ваш вопрос, нужно знать более подробно как Вы ведете учет отходов, на каких счетах. Что с отходам происходит далее в учете. Опишите подробно Вашу ситуацию, лучше на примере.

    • Avatar

      metall-ekb Май 26 2016 - 15:20

      В панели настройки навигации тоже нет такой кнопки.

  • Avatar

    E.Volodina Май 25 2016 - 16:50

    Когда будет первый выпуск конфигурации ЗУП КОРП 1С 8.3?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 25 2016 - 22:10

      Здравствуйте!
      Насколько мне известно Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3 уже вышла. Текущая версия релиза 3.0.25.109

  • Avatar

    dinara245 Май 25 2016 - 11:58

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как составить авансовый отчет по чекам на газ, который заправил сотрудник по топливным картам? Переход права собственности на газ переходит в момент заправки. У нас была предоплата на общую сумму. И как быть с ндс, если заправили не на всю сумму на конец квартала? Заранее спасибо!

  • Avatar

    kut Май 25 2016 - 11:48

    Добрый день! Я новичок в работе с 1С:Зарплата и кадры, унас стоит программа 8,2 ред.1. Скажите пожалуйста, где можно получить пошаговую инструкцию по работе в данной программе? Заранее спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 25 2016 - 13:40

      Здравствуйте!
      Напишите пожалуйста полное название Вашей конфигурации и текущий релиз программы!

      • Avatar

        kut Май 25 2016 - 14:29

        Добрый день, Дмитрий! В нашей организации поставлена программа “Зарплата и кадры бюджетного учреждения”, редакция 1.0 (1.0.93.2), платформа (по словам нашего программиста) 8.2 (8.2.19.80).
        Спасибо за быстрый отклик.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 25 2016 - 22:51

          Основные механизмы работы этой конфигурации и конфигурации для НЕ бюджетных организаций (1С Зарплата и УПравление Персоналом 2.5) похожи. Программы отличаются в части именно бюджетной специфики учета. Но у нас есть пошаговый курс именно по 1С ЗУП 2.5. Если Вы новичок, то можете начать именно с этого курса, а потом доизучить именно бюджетную специфику. Наш курс даст Вам базовые знания в работе с зарплатной программой. ВОт ссылка на курс: http://www.profbuh8.ru/zup-salesweek-2/#about

  • Avatar

    Анна Май 25 2016 - 10:54

    Здравствуйте.
    В карточке по сч 60,01 зачет аванса красным из за чего так? В документе поступления товаров и услуг зачет авансов стоит автоматически, договор одинаковый с видом «с поставщиком» , на закладке счета расчетов : «счет расчетов с контрогентом 60,01» «счет расчетов по авансам60,02» Что еще не так ? Спасибо

    • Avatar
      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 25 2016 - 13:46

        В самих документах ошибки не вижу, поэтому попробуйте перепровести документы с мая 2016. если это не поможет – надо разбираться уже конкретно с базой.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 25 2016 - 13:39

      Анна, не вижу красноты. Покажите проблемное место в карточке по счету 60, где возникает краснота. По документу – все верно написали. Договор одинаковый – в смысле с документом списания с р/счета? Сами счета тоже верно 60.01 и 60.02.
      Вероятно, у Вас неправильно зачлись авансы, если Вы какие-то документы вводили позже, не в хронологической последовательности.
      Поэтому перепроведите документы и проверьте даты и время в документах на аванс и поступление. В документах на аванс дата и время должны быть меньше, чем в поступлении.
      Я думаю, что ошибка в этом.
      ———————-
      Я рекомендую Вам пройти курс Ольги Шерст по Бухгалтерии 3.0 на интерфейсе ТАКСИ, чтобы правильно работать в программе.
      Ознакомиться с тест-драйвом по нему Вы можете здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html

      • Avatar

        Анна Май 25 2016 - 21:10

        Проводка 60,01 / 60,02 зачет аванса пишется красным в карточке по сч 60,01 и такая же проводка в карточке по счету 60,02. Получилась ошибка во времени в карточке по сч 60,01, документ поступления и зачет аванса произошел одновременно Спасибо

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 25 2016 - 21:23

          Анна, добрый вечер!
          Я Вам ответила дальше в комментариях, Вы получили?
          ————————————
          Дублирую: “В самих документах ошибки не вижу, поэтому попробуйте перепровести документы с мая 2016. если это не поможет — надо разбираться уже конкретно с базой”.
          Если перепроведение не помогло, то без базы не ответить – не штатный случай. Нужно смотреть в Отладчике.
          Если готовы на индивидуальную консультацию, я могу поработать с Вашей базой.

  • Avatar

    Мария Май 25 2016 - 09:49

    Иногда сотрудники пишут заявление на выплату суммы авансом в счет заработной платы.
    Это не плановый аванс, но и ещё не начисленная заработная плата.
    Вопрос: Нужно ли перечислить НДФЛ с такой суммы в день выплаты?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 25 2016 - 13:27

      Здравствуйте!
      Ну а почему это не аванс? Думаю можно считать это авансом. В любом случае необходимо как минимум дважды выплачивать зарплату: первую выплату можно считать авансом, а вторую (уже после расчета зарплаты) считать окончательным расчетом. С аванса в ЗУП 3.0 НДФЛ не исчисляется, не удерживается и не перечисляется. Подробно по этому вопросу Елена Грянина рассказывала здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part1-04.html (Видео 7)

      • Avatar

        tzn-zik Июл 25 2016 - 19:14

        Дмитрий, помнится налоговая “шерстила” в своё время по поводу таких вот “авансов” (в счёт заработной платы).
        Не знаю, как сейчас, но несколько лет назад в нескольких организациях при проверках начислили штраф за неуплату НДФЛ, и за неправильный расчёт НДФЛ. Налоговая посчитала эти “авансы” скрытым займом, который идёт по совсем другим ставкам (35%). Ведь и займ берётся тоже в счёт зарплаты, т.е. погашение его идёт из зарплаты.
        И, потом, про 2 или 3 аванса нигде в законодательстве не говорится, поэтому их легитимность вызывает сомнение.
        Как бы не было у Марии трения с налоговой при проверках по этому поводу…

  • Avatar

    aleksanata Май 25 2016 - 03:29

    Ежемесячно выставляю одни и те же счета-фактуры на сдачу в аренду помещений и земли нескольким организациям.
    Вопрос: можно ли упростить выставление счетов-фактур, отметив предыдущие с заменой даты или только копированием по одному документу?
    Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 25 2016 - 10:15

      Добрый день, Наталья Валентиновна!
      Вы работаете в 1С:Бухгалтерия 2.0/3.0? Можно попросить написать программиста специальную обработку по заполнению этих счет-фактур, это несложная работа для него. Тогда будет автоматизация.) Иначе – копировать предыдущие документы, Вы правы.

  • Avatar

    tanitamusica Май 24 2016 - 15:55

    Подскажите, пожалуйста, где в 1С ЗУП 8.3 завести удержание и перечисление НДФЛ сторонних лиц (аренда квартиры у физ.лица для сотрудников) для того, чтобы это попало в форму 6-НДФЛ.

  • Avatar

    gav Май 24 2016 - 15:54

    Привет! Пытаюсь наладить раздельный учет НДС, т.к. в 2016 году есть экспорт. Прошу подсказать, как в документах поступления сделать так чтобы по умолчанию ставился Способ учета НДС – Принимается к вычету?
    БП 3.0 (3.0.43.174)
    Спасибо!

  • Avatar

    promtrubka Май 24 2016 - 14:31

    Здравствуйте! У нас два подразделения и, соответственно, две налоговых инспекции.
    В ЗУП 8 ред.3.0. ошибочно оказалось три записи о регистрации в налоговых органах и лишняя никак не удаляется, т.к. она уже привязана к документам. Неужели всё удалять и заполнять заново?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 24 2016 - 14:55

      Здравствуйте!
      Переделывать документы не обязательно. Документы начисления можно просто перепровести, а в документах выплаты “Обновить налог” (главное сделать в хронологическом порядке и проследить, чтобы налог не менялся) и также перепровести. Должно помочь. Главное чтобы в самих обособленных подразделениях были верно указаны инспекции, а также зарплата сотрудников и НДФЛ по ним заполнены в документах начисления в разрезе нужных подразделений!

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 24 2016 - 12:36

    Еще один момент, все-таки…
    Вы указали 8.3 – это Платформа. Конфигурация программы у Вас 3.0 или все-таки 2.0?
    Поскольку на Платформе 8.3 могут работать и программы Бухгалтерия 2.0, то уточните.
    Если все-таки Бухгалтерия 2.0, то ситуация более менее ясна.
    В разделе Предприятие – Настройки параметров учета – Налог на прибыль проверьте установлен ли переключатель в положение “Получения или выдачи аванса” (и рядом дата “с 01.10.10), если нет – установите. Это означает , что в налоговом учете при оприходовании товаров после предоплаты стоимость товаров посчитается в проводках по курсу на дату аванса (даже частичного).

    Порядок определения стоимости имущества и услуг, предварительно оплаченных по договору в иностранной валюте, может определяться по курсу на дату:
    – Поступления или реализации имущества и услуг;
    – Получения или выдачи аванса.
    Последний пункт – то, что вам нужно.

    Это в Бухгалтерия 2.0.
    Просто попробуйте и проверьте. Смотрите проводки и колонке “БУ”, и в колонке “НУ”.

    • Avatar

      Анна Чернухина Май 24 2016 - 12:43

      Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1675)
      Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.223)

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 24 2016 - 12:46

        Да, тогда нужно смотреть базу. По авансам уже в 3.0 этого переключателя в форме настроек нет, ничего переключать не надо. В 2.0, что работали и до 2010 года – специально вводился этот переключатель.
        Возможно, при переходе что-то не отработало. Не подскажу.(

        • Avatar

          Анна Чернухина Май 24 2016 - 12:52

          Спасибо большое за попытку разобраться!

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 24 2016 - 12:55

            Да, не нашла никаких констант в БП 3.0, что были в 2.0. Но тут что явно в этом.
            При прохождении в Отладчике увидели бы наверняка, откуда старая информация берется.

            • Avatar

              Анна Чернухина Май 24 2016 - 13:00

              Ирина, как вы порекомендуете мне поступить? Нужно к программисту обратиться?

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 24 2016 - 13:42

                Вот смотрите, я все-таки в программном коде нашла это место.
                У вас почему-то не выставлена была эта константа в 2.0 (если Вы переходили на 3.0 с 2.0), либо криво прошло обновление.
                В 3.0 она в формах настроек уже не фигурирует. Но добраться до нее можно.

                Вот это место в программе.
                Сейчас попробуем исправить. :)

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 24 2016 - 13:44

                Что делаем:
                1. гл. меню – все функции – Константы – Начало оценки доходов и расходов в НУ по курсу аванса.

                Открываете и выставляете дату 01.01.2010

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 24 2016 - 13:45

                2. Вот так.
                ———–
                судя по алгоритму, теперь пойдет верно.

                • Avatar

                  Анна Чернухина Май 24 2016 - 13:49

                  Ирина, спасибо огромное! а Параметры учета где найти? в “Главном” у меня нет(

                  • Avatar

                    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 24 2016 - 13:52

                    В 3.0 через гл. меню – все функции. Это в вернем левом углу маленький перевернутый треугольник в желтом круге. На него нажимаете и получаете меню, в конце которого команда все функции.
                    Если команды нет, то нужно войти там же в подменю Сервис – Параметры – галочка “Отражать команду все функции”.

                • Avatar

                  Анна Чернухина Май 24 2016 - 13:54

                  НАШЛА!!! пробую:)

  • Avatar

    tanitamusica Май 24 2016 - 12:29

    Здравствуйте! В связи с новой формой 6-НДФЛ, подскажите, пожалуйста, как сделать изменение отпуска в текущем периоде в ЗУП 1С 8.3. Например, в начале мая провели и выплатили отпуск на два дня 23-24 мая. Удержали и перечислили НДФЛ в этот же день. Потом выяснилось, что 24 мая будет командировка. Соответственно, отпуск нужно исправить на 1 день 23 мая. Раньше, в текущем периоде просто заходили в этот отпуск, меняли даты и пересчитывали. В текущем периоде не работает функция “сторно” или “исправления” отпуска. Если продолжать так делать, то в 6-НДФЛ будет неверная информация.

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 24 2016 - 12:14

    Анна, не получилось смоделировать Вашу ситуацию в Бухгалтерия 3.0.
    Сделала списания с р/счета на 550 евро, поступление ТРиУ на проплаченный товар. Даты встают правильно – по курсу на дату предоплаты и в БУ, и в НУ.
    Никаких хитростей нет.
    Разработчики здесь прописали все в соответствии с законом:
    БУ: средства в расчетах, выраженные в иностранной валюте, нужно пересчитывать в рубли в момент совершения валютной операции и на отчетную дату. С 2008 года это правило не применяется к авансам, предоплатам и задаткам, как полученным, так и выданным. Их пересчитывают в рубли только на дату поступления или перечисления, то есть один раз (п. 7 ПБУ 3/2006). В этой же оценке предоплата учитывается в бухгалтерской отчетности (п. 9 ПБУ 3/2006).
    НУ: с 2010 года для целей исчисления налога на прибыль авансы, выданные (полученные) в иностранной валюте, не переоцениваются, поэтому по ним доход (расход) в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы не образуется. Это положение введено Федеральным законом от 25.11.2009 N 281-ФЗ, который внес изменения в пункт 11 статьи 250 и подпункт 5 пункта 1 статьи 265 НК РФ.

    Поэтому смотреть нужно Вашу базу конкретно, почему так происходит. Раньше в ред. 8.2 для того, чтобы не было пересчетов в НУ валютные счета 60.22, 60.32 в регистр сведений “Счета с особым порядком переоценки”, иначе аванс переоценивался по НУ. Кроме того были спецмальные настройке в параметрах учета. Но в актуальных релизах, тем более в Бухгалтерии 3.0, это уже все учтено.
    Или у Вас вносились изменения в программу? Сложно дать рекомендации без базы.

    Если хотите, то в качестве индивидуальной консультации, можно попробовать разобраться в Вашей ситуации.

    • Avatar

      Анна Чернухина Май 24 2016 - 12:39

      Нет, в программу изменения не вносились. Не понимаю в чем дело. Провожу списание с расчетного счета по контракту в марте, в апреле делаю поступление товара, провожу документ, смотрю суммы и проводки: они разные в бухгалтерском и налоговом учете(( в БУ по курсу на дату аванса, в НУ на дату документа Поступление товара. Такого ведь не должно быть? Суммы выданном случае должны быть одни и те же?
      В списке счетов с особым порядком переоценки есть счет 60.22

    • Avatar

      Анна Чернухина Май 24 2016 - 14:07

      Ирина, спасибо огромное! Там дата не была заполнена “начало оценки доходов и расходов НУ по курсу аванса”. Я поправила в соответствии с Вашими рекомендациями. Спасибо!!! Уверена, что теперь все пойдет правильно. Проверю, отпишусь. Спасибо!!!

  • Avatar

    Евгения Май 24 2016 - 12:13

    Добрый день! подскажите пож как правильно заполнить заявление о возврате излишне уплаченного утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств и шасси приложение 4.

  • Avatar

    parga90 Май 24 2016 - 09:25

    Здравствуйте. У меня в БП 3,0 базовой у уволенного сотрудника ндфл дробится. часть выделяется на начало/конец месяца, а часть на дату увольнения.. почему так?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 24 2016 - 09:52

      Добрый день!
      Потому что теперь мы отчитываемся по НДФЛ по всем доходам. По увольнению начисляете к оплате неиспользованный отпуск и саму зарплату днем увольнения. По закону НДФЛ с зарплаты проставляется на конец отчетного месяца. По отпускам, больничным – по дате выплаты. Но сотрудник уволен в середине месяца, поэтому НДФЛ разобьется на разные даты.
      Бухгалтерия не имеет полноценного блока для ведения зарплаты. Поэтому в этом случае корректируйте документ начисления зарплаты в день увольнения. Закладка НДФЛ – галочка Корректировка НДФЛ и корректируйте даты выплаты НДФЛ.
      ———————————————–
      PS: Я не вижу Вашей базы, не знаю как Вы проводили увольнение, была ли компенсация за н/и отпуск – возможно, у Вас есть дополнительные какие-то моменты, которые мы не оговорили, но в общем случае то, что НДФЛ сейчас разбивается при увольнении в середине месяца в начислении зарплаты – это обычная ситуация при выплате компенсации за н/и отпуск.
      Или, если у Вас получилось так, что дата выплаты при увольнении приходится на другой месяц в документе начисления зарплаты.

  • Avatar

    avtoskif46 Май 23 2016 - 17:17

    Добрый день! подскажите (зуп 2.5, 103.2, галку убрали) в отчёте 6-НДФЛ, не попадают начисленные и выплаченные премии, делали и через документ начисление премий сотрудников и через регистрация разовых начислений, и ничего, как быть?
    начисляем одним документов сотрудникам з\п и в закладке договора делаем тоже начисления им же, используем закладку “подробнее”, но всё равно в отчёте 6-НДФЛ договора не выделяются отдельно? стоит ли переходить обратно на “галку”?

  • Avatar

    Kozlova_SN Май 23 2016 - 16:54

    Добрый вечер. Работаем в 1 С ЗУП ред.2.5. Вопрос. У нас в Мурманске открыто обособленное подразделение без самостоятельного баланса. Отчет РСВ-1 сдаю двумя пачками, с выделением работником обособки в отдельную. В разделе 6.8 РСВ-1 автоматически встают сведения о районном коэффициенте. Проблема в том, что в 1 квартале 2016 г. сотрудники обособки находились в отпуске и на больничном. А разделе 6.8 гр.7 эти периоды НЕ отражаются. Просто стаж идет с 01.01.16 по 31.03.16. По сотрудникам центрального офиса таких проблем не возникало. Подскажите, где и какие настройки еще нужны, что бы периоды работы обособки учитывались правильно? Спасибо заранее

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 23 2016 - 21:31

      Здравствуйте!
      Вообще дополнительных настроек обычно не требуется. Если по сотруднику введен Отпуск или Больничный, то программа автоматически относит периоды отпуска или больничного на особые периоды и при формировании стажа они выделяются. Поэтому никакой дополнительной настройки я Вам посоветовать не могу. Надо смотреть базу и разбираться почему так получилось. Давайте созвонимся я удаленно подключусь и посмотрю в чем может быть причина.

  • Avatar

    l.bogucharskova Май 23 2016 - 11:50

    Добрый день! Хочу задать вопрос по поводу сдачи отчета 6 НДФЛ обособленного подразделения, я не знаю как другие но мы так и не смогли сформировать отчет по обособке и в чем причина не можем понять, расчет удержание и уплата налога производится по обособленному подразделению, а как сформировать отчет???

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 23 2016 - 12:32

      Добрый день, в какой конфигурации Вы формировали отчет 6-НДФЛ по обособленному подразделению?
      В ЗУП? В Бухгалтерии?
      ———————————
      У нас разные кураторы по этим конфигурациям, уточняйте это при задании вопроса и указывайте релиз конфигурации. Это тоже важно.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 23 2016 - 17:30

      Здравствуйте!
      Если у Вас в самой программе все настроено верно – введена информация об ИФНС всех обособленных подразделений; в начислении и выплате НДФЛ отразился корректно в разрезе этих ИФНС – то тогда при создании самого отчета 6-НДФЛ, когда форма уже появилась на экране, непосредственно перед нажатием кнопки заполнить, Вам необходимо на титульном листе дважды щелкнуть на поле “Представляется в налоговый орган (код)”. И там можно будет выбрать ИФНС того обособленного подразделения, по которому хотите сформировать отчет.
      Более подробно этот и многие другие вопросы разбираются на нашем семинаре, можете ознакомиться: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    chisto2002 Май 23 2016 - 09:11

    У меня вопрос по сегодняшнему семинару УСН.
    В 2015 г наша организация была на УСН 15%, а в 2016 г мы на ОСНО. В 2015 и 2016 г мы платили налог по УСН. Как правильно отразить в учете 2015 и 2016 г. уплату налога?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Май 23 2016 - 09:37

      Добрый день! Сейчас, если Вы оформили заявку на семинар – продублируйте Ваш вопрос в комментариях по ссылке, которая поступила на Ваш email.
      Также можно будет задать его в прямом эфире Лектору соответственно

      • Avatar

        chisto2002 Май 23 2016 - 15:51

        Продублировать не смогла, так как этот сайт для регистрации. Повторно, дублирую здесь. К сожалению, ответ на семинаре я не услышала. Возможно меня отвлекли. Прошу ответить на мой вопрос.

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Май 23 2016 - 17:47

          Добрый день! Сумма налога по УСН к уплате начисляется проводкой по дебету счета 99.01.1 «Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения» и кредиту счета 68.12 «Налог при упрощенной системе налогообложения». Уплата налога отражается проводкой Дт 51 Кт 68.12. Расчет и начисление налога в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 производится регламентной операцией закрытия месяца “Расчет налога УСН”, уплата налога документом “Списание с расчетного счета”

  • Avatar

    bearb Май 23 2016 - 06:39

    Добрый день! Подскажите, рассматривалась ли Вами тема – отражение НДФЛ в 1С:ЗУП 8 ред. 2.5 при перерасчете отпускных (н-р, начало которых с 1 числа месяца, выплачиваемых 29 числа, но т.к. при расчете среднего заработка ещё не был рассчитан последний месяц расчетного периода, то НДФЛ будет перерасчитан и выплачен в следующем месяце. Как отражать даты доначисленого НДФЛ, и как он должен отразится в отчете.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 23 2016 - 21:46

      Здравствуйте!
      Да, эту ситуацию Елена Грянина в курсе разбирала. Был разбор того как она должна отражаться в 6-НДФЛ. Разбор был на основе ЗУП 3.0, но суть отражения этой ситуации в 6-НДФЛ не меняет. Поэтому эти рекомендации можно спокойно применить и в ЗУП 2.5.

  • Avatar

    gushina33lana Май 21 2016 - 15:46

    Добрый день! Зовут меня Светлана. У меня трудности в заполнении формы 6 ндфл, можете ли вы мне помочь?

  • Avatar

    givural Май 20 2016 - 07:30

    Программа ЗУП 2.5: зарплату за 1 квартал 2016 года закрыли и после перешла с учета НДФЛ “исчисленный=удержанному” на другой, с целью сдачи отчета 6-НДФЛ, с декабря 2015 года – всё перепровела (смотрела ваши онлайн семенары), сейчас после начисления зарплаты за апрель в расчетку попадает исчисленный НДФЛ за март и за апрель, а у некоторых сотрудников и НДФЛ за январь, февраль. Долг за предприятием на начало месяца апреля сверила с суммами до перехода – все сходится.
    Подскажите, что я сделала не так?
    Надо ли перепроводить документы начисления взносов ПФР,ФСС,ФОМС и отражение зарплаты в бухучете?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 20 2016 - 13:00

      Здравствуйте!
      В Вашем профиле не указано, что Вы приобретали полную версию семинара “Революция 6-НДФЛ”. Я так понимаю Вы имеете ввиду, смотрели бесплатные материалы. Просто с момента выхода бесплатных материалов, в учете ЗУП 2.5 кое-что существенно поменялось и возможно лучше не снимать галочку и остаться на варианте «исчисленный=удержанному».
      Рекомендую по этому вопросу посмотреть следующие материалы из курса:
      http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part5-04.html
      http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part8-01.html (уроки, касающиеся 2.5)
      Ну а лучше изучить весь семинар, чтобы сформировалась вся картина по учету 6-НДФЛ в ЗУП 2.5!

  • Avatar

    lastochcalora Май 19 2016 - 16:51

    Программа 1С 8,3 Бюджет. Подскажите как проводить через кассу выдачу талонов на бензин водителям в подотчет что б отражалось списание и количества и суммы по счету 331. Спасибо

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Май 19 2016 - 19:51

      Добрый день, мы не консультируем по бюджетным решениям фирмы “1С”, но я попробую ответить на Ваш вопрос. В соответствии с инструкцией №157н учет денежных документов, к которым относятся и талоны на бензин, ведется на счете 201 35 “Денежные документы”. Не совсем понятно, что за счет Вы указали 331. В плане счетов программы БГУ ред. 1 и ред. 2, в инструкции №157н такого счета нет. Возможно у Вас используется не типовая программа. Более подробно можно прочитать инструкцию по работе с денежными документами в типовых решениях 1С:БГУ на сайте ИТС http://its.1c.ru/db/metbud81#content:5777:hdoc.

  • Avatar

    tatiana.zl Май 19 2016 - 14:33

    Дмитрий, здравствуйте, расскажите пожалуйста про Переходящие отпуска : раньше в ЗУп 2.5 в Разделе параметров «Бухучет зарплаты» был выбор порядка учета таких отпусков -в п. 2 — В БУ суммы начисленных отпускных списываются в расходы в месяце начисления отпуска ,расходы будущих периодов не формируются.
    В НУ суммы начисленных отпускных будут признаваться в качестве расходов , в том месяце на который приходиться отпуск.
    можно ли в ЗУП 3.0 и БП 3.0 наладить такой же учет переходящих отпусков , мы перешли на ЗУП 3.0 со второго квартала и у нас уже сформирована учетная политика на 2016 г.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 19 2016 - 21:21

      Здравствуйте!
      В ЗУП 3.0 подобной настройки нет. При формировании проводок отпускные и в БУ и в НУ отражаются по месяцу начисления.
      Можно сделать внешнюю обработку, которая поможет Вам исправлять, проводки по переходящим отпускам или корректировать проводки ручной операцией. Я вижу только такие варианты.

  • Avatar

    temirjanova Май 18 2016 - 17:05

    Добрый день! Столкнулись с проблемой.
    При расчете командировки сотрудника в расчете среднего заработка норму времени для учета премий берет по производственному календарю, а не по фактически отработанному времени сотрудника! (неверно берет норму за 2015 год)
    Был перенос базы с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0 в апреле 2016 года
    В предыдущей редакции считает верно! Подскажите, что проверить?
    Спасибо

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 20 2016 - 12:51

      Здравствуйте!
      Норма при расчете “доли отработанного времени для учета премий” НЕ должна браться исходя из фактически отработанному времени!
      Посмотрите вот в этом разделе VIP блока: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/vip-modul-4-02.html – Видео №5. Там на 1:58 рассказывается о том, как рассчитывается эта доля для премий.

  • Avatar

    tanitamusica Май 18 2016 - 16:16

    Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.23.139)
    В начале месяца сотрудник взял отпуск на неделю, за три дня до отпуска выплачены отпускные и НДФЛ с них. Через неделю после выхода из отпуска сотрудник написал заявление по собственному желанию. При подготовке приказа выяснилось, что сотрудник пере гулял отпуск на 2,33 дня, и к удержанию из заработной платы получилось 1970,18 руб., соответственно необходимо вернуть ему НДФЛ в размере 256,00 рублей. Программа расчет НДФЛ с компенсации не производит и не возмещает.
    В ЗУП 2.5 была и есть возможность: . В “Настройках алгоритмов расчета” на закладке “Алгоритмы расчета” установить настройку “Удержание за неотработанный отпуск при увольнении” в позицию “уменьшает налоги и взносы”.
    В 3.0 настройки нет. Как быть? Или вариант “не уменьшает налоги и взносы” является верным и соответствует законодательству?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 20 2016 - 12:23

      Здравствуйте!
      В ЗУП 3.0 пока нет такого переключателя. Вот, что по этому поводу пишут разработчики:
      “Мы считаем что этот вариант (уменьшать налоги и взносы) не совсем соответствует законодательству, и был реализован в 2.5 под давлением просьб пользователей.
      В ЗУП 2.5 по умолчанию настройка установлена в режим “обычного удержания”.
      Переключать настройку предполагается на свой страх и риск.
      Пожелание реализовать такой переключатель в 3.0 записано, приоритет реализации низкий.”

      Поэтому придется пока это делать вручную. Можно в докмуенте увольнения удалить удержание и сделать сторно начисление (предварительно создав Вид начисления для отражения этого сторно начисления). Либо, используя механизм внешних обработок, автоматизировать этот процесс.

  • Avatar

    Ксения Иванова Май 18 2016 - 15:23

    Добрый день, не подскажите, на какой адрес мне написать руководству, например Павлу Шерсту…спасибо…

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 18 2016 - 15:52

      Добрый день, Ксения!
      Адрес email mail@profbuh8.ru
      Пометьте менеджерам, что это для Павла Шерст информация.
      Можете вложить сообщение в файл, если не хотите, чтобы его читали. Менеджеры передадут его по назначению.

  • Avatar

    chercher6528 Май 18 2016 - 14:55

    Здравствуйте! Внедряем зуп 3. Можно ли выплачивать отпускные после очередного отпуска по налоговому кодексу? В зуп 3 если ставить дату выплаты в документе на отпуск больше дат начала и конца отпуска, то в ведомости на выплату с соответствующей датой ндфл к перечислению “плывет” от нуля до непонятных сумм.
    Спасибо!

  • Avatar

    zer0lap Май 18 2016 - 12:41

    Подскажите пожалуйста, даете ли Вы консультации по 1С зуп бюджетного учреждения,редакция 1.0. ?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 18 2016 - 16:08

      Здравствуйте!
      Смотря какой у Вас вопрос. Мы больше специализируемся на хозрасчетной ЗУП, но во многих отношениях механизмы работы бюджетной ЗУП схожи (кроме вопросов, касающихся бюджетной отчетности – тут я врядли смогу подсказать)

  • Avatar

    Kozlova_SN Май 18 2016 - 12:17

    Добрый день. Пишу вам повторно. Может быть информации мало в моем вопросе? Помогите, если возможно, разобраться с ситуацией. Сотрудник отработал 8 мес. В 2015 году. У него 0,45 ставки по графику. В июне есть отклонение табеля от графика рабочего времени. ПО графику 5,11,19,26 июня-рабочие, по табелю-выходные. В декабре ему начислена разовая премия. В январе считаю ему командировку и при расчете доли премии для среднего заработка берется не 131 отработанный в 2015 году день, а 139. Не могу понять откуда берется 8 рабочих дней. Если премию убираю-кол-во рабочих дней отработанных и учтенных в расчетном периоде в печатной форме документа «Расчет среднего заработка» равно. Пробовала начислять командировку сотруднице, которая в декабре тоже получила такую же премию-у нее равные показатели. Можно только в ручную исправить, но хочу понять где ошибка. Какое количество дней корректное? Средний заработок ему считаю каждый месяц, полагаю ошибочно. Заранее спасибо

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 18 2016 - 18:47

      ЗДравствуйте!
      У нас есть подробный материал, который посвящен учету премий при расчете среднего заработка: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/vip-modul-4-02.html
      Рекомендую изучить этот Блок и посмотреть ситуацию с учетом просмотренного материала.
      Разобраться в этой ситуации, не видя базы, затрудняюсь. Надо смотреть базу.

  • Avatar

    august.german Май 18 2016 - 10:39

    Интересует информация относительно описания проектного решения 1с 8 по управлению торговым предприятием. Я имею в виду что-нибудь, что дает понять логику построения базы данных: особенности применения той или иной таблицы в справочниках, регистрах и др. К примеру в чем принципиальная разница использования разных таблиц в названии которых присутствует слово “Товары”? Вообще существуют ли в природе такие материалы? Делятся ли разработчики 1с своими соображениями?
    Может быть на эту тему имеются какие-либо онлайн-курсы? В том числе и платные.
    С уважением, Герман, august.german@gmail.com

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 18 2016 - 11:20

      Добрый день, Герман!
      Вы, вероятно, программист, поскольку пользователям программ – обычным бухгалтерам, работающих на программах 1С, это не важно. Нужны понятные и доступно объясненные правила работы в программе. Что и как делать. Что можно. Что нельзя.
      Специально разработчики закрытую информацию по объектам конфигураций, организации таблиц в общий доступ не помещают.
      Вы можете сами исследовать ее в конфигурации всеми доступными Вам, как программисту, способами.
      Открытая информация у разработчиков помещается в общий доступ в том объеме, в котором они считают нужным это сделать.
      Диск ИТС Вам в помощь.)

      Самая сильная, известная мне, открытая внутренняя информация по 1С у разработчиков – это “Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие” (Габец, Гончаров, Козырев, Кухлевский, Радченко)
      Эту книгу еще называют Библией программистов 1С.
      Возможно, что есть что-то еще. Я могу предложить только то, что знаю сама.)

  • Avatar

    okmirs Май 18 2016 - 10:00

    Добрый день!

    Работаем в 1С ЗУП 3.0. Есть выплаты по Договорам ГПХ. Вносим их документом “Регистрация прочих доходов”, для автоматического формирования проводок по договорникам с использованием счета 76 в 1С Бухгалтерия. Выплачиваем как контрагентам только в 1С Бухгалтерия 3.0.
    Как в ЗУП 3.0 ввести перечисление НДФЛ в бюджет, если в ЗУП 3.0 документ выплаты не регистрируется?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 18 2016 - 18:38

      Здравствуйте!
      При такой схеме НДФЛ считается исчисленным, удержанным и перечисленным при проведении документа «Регистрация прочих доходов». Вводить отдельно документ “Перечисление НДФЛ в бюджет” не требуется.

  • Avatar

    Olga.Em.77 Май 18 2016 - 09:55

    Добрый день!
    Хочу задать актуальный на данный момент для меня вопрос. Сейчас есть возможность установить электронный документооборот в программе 1С. Хотелось бы получить консультацию профессионалов о том как внедрить, как пользоваться ну буквально всё о возможности применять такую функцию с использованием программы 1С. У нас программа 1С Управление производственным предприятием, конфигурация 1,3.
    Очень жду ответа и информация. Спасибо!

  • Avatar

    larisasamarina Май 18 2016 - 08:19

    Здравствуйте! Какие права нужно дать пользователю – бухгалтеру по материалам, чтобы он не мог изменять документы других пользователей и, желательно, видел только документы, касающиеся его работы: поступление материалов, перемещение, списание, авансовые отчеты и справочники?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 18 2016 - 09:45

      Добрый день!
      Таких типовых прав нет, но Вы можете попытаться их настроить самостоятельно для Вашего бухгалтера через расширение конфигурации. Как это сделать рассмотрено в нашей статье – посмотрите эту часть внимательно.
      http://www.profbuh8.ru/2016/04/prava-dostupa-v-1s-8-3/
      Если это сложно, то можете заказать эту работу специалисту.

      Обычными методами Вы можете только настроить рабочий стол Вашему бухгалтеру для отражения того набора документов, с которыми он может работать.
      Подробно об этом говорится в курсе по Бухгалтерии 3.0 Ольги Шерст в главе 2 Краткий Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ: http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
      Рекомендуем!

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Май 18 2016 - 09:46

      Добрый день! Когда задаете вопрос – указывайте, пожалуйста с какой программой Вы работаете 1С: Бухгалтерия 8.2 или 1С: Бухгалтерия 8.3. В этих конфигурациях значительно различаются механизмы работы с правами и пользователями

  • Avatar

    IsakovaTA Май 18 2016 - 06:52

    Добрый день! Наша версия 1С ЗУП 2,5 (2.5.103.2) . Вопрос:

    Человек во время отпуска пошел на б/л ( отпуск с 01.04.16 по 28.04.16, а больничный берет с 06.04.16 по 20.04.16). Когда мы начислили пособие по временной нетрудоспособности, отпускные за период болезни сторнировались: начислено пособия 20 850,30 руб., удержано отпускных 25 764,60 руб. В итоге к начислению отрицательная сумма -4 914,30. Как это все хозяйство отразить в форме 6-НДФЛ? Куда спрятать или убрать минус?

  • Avatar

    elena__ivanova Май 17 2016 - 22:51

    Добрый день, помогите разобраться с вопросом:
    1. ОАО имеет на балансе ОС; в 2015 г. происходит определение рыночной стоимости ОС профессиональным оценщиком;
    2. в апреле 2016 ОАО принимает решение создать ООО с внесением в качестве УК переоцененного ОС (100% учредитель)
    3. вопрос: нужно ли в ОАО на 31 декабря 2015 г. отражать переоценку в БУ и начислять налог на имущество в ОАО за 1 кв 2016 по переоцененной стоимости?
    Заранее, спасибо

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Май 18 2016 - 09:31

      Добрый день, Елена! Мы отвечаем на вопросы по работе в программах 1С Бухгалтерия, Зарплата и управление персоналом, Управление торговлей. По учетным вопросам мы консультации не даем. Вам следует за разъяснением обратиться к аудиторам, или в налоговые органы.
      Могу высказать только собственное мнение. Предположим, что оценка ОС у Вас выполнялась именно для того, что бы подготовить объект к передаче в качестве вклада в уставной капитал.
      Разница между стоимостью передаваемого имущества, примененной для первоначальной оценки финансового вложения, и его балансовой стоимостью (себестоимостью) относится на финансовые результаты в составе соответственно доходов или расходов. Например, если стоимость, определенная независимым оценщиком превышает его балансовую стоимость, то разница отражается по дебету счета 76 и кредиту 91.1 «Прочие доходы» (п. 7 ПБУ 9/99).
      Таким, образом разница в оценке никак не затрагивает стоимость имущества.

  • Avatar

    almaz.ufa Май 17 2016 - 16:49

    К предыдущему вопросу, возможно ли самостоятельно разработать файлы внешней обработки, либо этим занимаются только программисты 1С ?

  • Avatar

    almaz.ufa Май 17 2016 - 16:39

    Нам необходимо подвязать акт списания к документу ТРЕБ-НАКЛ. В скачанных материалах в ДОПОЛН.МАТЕРИАЛАХ, в папке у меня не оказалось такого файла ВНЕШНЕЙ ОБРАБОТКИ. Как его можно получить?

  • Avatar

    podtynov Май 17 2016 - 13:33

    Добрый день!
    ЗУП 3.0. Организация сидит полностью на ЕНВД. Какой вид тарифа выбрать в настройках организации в учетной политике?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 17 2016 - 16:17

      Здравствуйте!
      Сам тариф будет таким, который положен для Вашей организации, в зависимости от Вшей деятельности. ЕНВД тут не причем.
      В плане ЕНВД Вам необходимо настроить разделение расходов на оплату труда, которые подпадают под ЕНВД и НЕ подпадают. Об этом подробно Елена Грянина рассказывала здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-18-01.html (видео 4)

  • Avatar

    tatiana.zl Май 17 2016 - 10:48

    ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Подскажите пожалуйста, к сожалению мало информации о начислении оценочных обязательств и резервов по отпускам, У нас после синхронизации ЗУП 3.0 и БП 3.0 не списываются отпускные с резерва. то есть документ не делает проводку Дт 96 Кт 70 ? и второй вопрос :
    Мы первый квартал считали в ЗУП 2.5 – вели переходящие отпуска на счете 97 , на первое апреля есть остаток, а теперь ЗУП 3.0 не поддерживает такой учет ? как правильно поступить ? выделять вручную операциями уже в БП 3. 0? СПАСИБО!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 17 2016 - 13:09

      Добрый день, Татьяна!
      1. Проводка Дт 96.01.1 (Резерв ежегодных отпусков) Кт 70 (начислен отпуск за счет резерва) в бухгалтерии формируется в документе отражения зарплаты в регл. учете при наличии отпуска сотрудника. Т.е. списание суммы пройдет не ежемесячно, а именно по факту ухода в отпуск и начисления отпускных.
      Если Вы настроили синхронизацию, выставили автоматическое формирование резерва отпусков и в ЗУП 3.0 и в Бухгалтерии 3.0, то при оформлении отпуска сотруднику в ЗУП и формирования зарплаты в бухучете и начисления оценочных обязательств по отпускам, в бухгалтерии на закладке Начисленная зарплата и взносы документа Отражение зарплаты в регл. учете должна появиться строка по отпускным (вид операции “ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств”). если средств резерва хватает, то именно так все и будет.

      2. Разработчики реализовали в бухгалтерии 3.0 учет резервов отпусков в БУ аналогично НУ.
      Это, по нашему мнению, не является верным, но разработчики мотивировали это тем, что таким образом сближается учет БУ и НУ. Позиция спорная. Мы не используем в своем курсе по Бухгалтерии 3.0 на интерфейсе ТАКСИ типовой 1С-й механизм расчета оценочных обязательств по отпускам и резервам в части БУ. Ольга Шерст показывает алгоритм формирования и списания резерва по БУ ручными проводками. По НУ у разработчиков все верно.

      Поэтому мое мнение – выделять ручными операциями в БП 3.0 по БУ.
      ——————-
      Вот ссылка на курс Ольги Шерст по Бухгалтерии 3.0 (классика), где она рассказывает об этом: http://www.profbuh8.ru/buh-red-3/

      • Avatar

        tatiana.zl Май 19 2016 - 09:41

        Ирина. здравствуйте , спасибо за ответ по резервы все понятно) вот только непонятно про Переходящие отпуска : раньше в ЗУп 2.5 в Разделе параметров “Бухучет зарплаты” был выбор порядка учета таких отпусков -в п. 2 – В БУ суммы начисленных отпускных списываются в расходы в месяце начисления отпуска ,расходы будущих периодов не формируются.
        В НУ суммы начисленных отпускных будут признаваться в качестве расходов , в том месяце на который приходиться отпуск.
        можно ли в ЗУП 3.0 и БП 3.0 наладить такой же учет переходящих отпусков , мы перешли на ЗУП 3.0 со второго квартала и у нас уже сформирована учетная политика на 2016 г.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 19 2016 - 11:10

          Добрый день, Татьяна!
          Вот на счет настроек переходящих отпусков в ЗУП 3.0 я Вам не отвечу. Я куратор по Бухгалтерии, поэтому помечу вопрос специалисту.

          Что касается Бухгалтерии 3.0… В Бухгалтерии 3.0 суммы начисленных отпусков (и переходящих в том числе) признаются по дате оплаты, а не начисления. Есть нормативные требования: начисления с кодом дохода отпускных 2012 должны вставать в тот месяц, в котором ВЫПЛАЧЕНЫ.
          Вариантов настроек в Бухгалтерии 3.0 для межрасчетных отпусков нет. Это жестко прошито в программном коде разработчиками.
          По ситуации в ЗУП Вам ответит Дмитрий.)

  • Avatar

    ОИрина Шаврова Profbuh8.ru Май 17 2016 - 10:27

    Добрый день, Сергей Владимирович!
    Обычно программа всегда при выполнении закрытия месяца регламентной операцией закрытия счетов 20, 23, 25, 26 пишет, что ей не нравится для уточнения ситуации, где искать ошибку, потому что причин может быть много.
    Не закрывается 20 счет чаще всего из-за того, что нет базы распределения и/или неверен порядок закрытий по подразделениям.

    1. Судя по всему, Вам нужно проверить, как минимум, второе условие.
    Если последовательность закрытия счетов затрат определяется вручную (Учетная политика, закладка Затраты – кн. Дополнительно), то она должна быть указана. Для этого необходимо создать, заполнить и провести документ Установка порядка подразделений для закрытия счетов затрат. Автоматически это делается прямо из кн. Дополнительно – порядок подразделений для закрытия счетов затрат.
    При этом, если порядок подразделений для закрытия счетов затрат создан ранее, то следует проверить его на актуальность. Лучше перезаполнить документ с датой текущего периода. Табличная часть документа заполняется автоматически по кнопке Заполнить.

    2. Можно попробовать в настройках параметров учета указать Учет затрат не по каждому подразделению, а сводно, по организации. По идее, это должно помочь, если проблема именно в распределении по подразделениям.

    3. Кроме того, обязательно проверяйте базу распределения.
    Если распределение прямых расходов проводится по плановой себестоимости выпуска, то следует проверить, не равна ли она нулю. В помощь отчет Анализ счета 20 с детализацией по субконто Подразделения и Номенклатурным группам. При этом должен быть не нулевой оборот и по дебету, и по кредиту. Если по кредиту оборот нулевой, потому что действительно не было выпуска, необходимо отразить остатки НЗП с помощью документа Инвентаризация НЗП.
    Если распределение прямых расходов идет по выручке, то следует проверить не равна ли она нулю. отчет Анализ субконто – Номенклатурные группы. Если услуги действительно не были оказаны, то необходимо также отразить остатки НЗП с помощью документа Инвентаризация НЗП.
    ————————
    У нас есть специальный мастер-класс по настройке учета: “Вся правда о доходах и расходах. Теория и Практика”, в котором рассказывается о настройке учетной политики для закрытия прямых счетов
    http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk1
    Рекомендуем пройти!

    • Avatar

      s26021968 Май 17 2016 - 10:43

      Благодарю за развернутый ответ. Правда не могу найти документ “Установка порядка подразделений для закрытия счетов”…с списке документов таковой отсутствует.

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 17 2016 - 10:44

        Я Вам написала в ответе: “Учетная политика, закладка Затраты — кн. Дополнительно. Автоматически это делается прямо из кн. Дополнительно — порядок подразделений для закрытия счетов затрат“.

        • Avatar

          s26021968 Май 17 2016 - 10:49

          Как я понял…если не задано вручную….то и нет смысла создавать этот документ.

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 17 2016 - 10:56

            Возможно и придется что-то тут определять.)
            Вам нужно найти причину, почему не закрывается 20-й счет именно по определенному подразделению. Для этого смотрите базу в раскладке субконто и подразделений, как я написала. Я даже не знаю по какой базе Вы закрываете: по выручке или по плановой себестоимости.
            В любом случае ответы какие отчеты делать и какую аналитику проверять в разрезе субконто я привела.
            Если хотите, я могу в рамках индивидуальной консультации поработать с Вашей базой и определить причину конкретно и дать рекомендации.
            Без базы сложно сказать что-то кроме того, что я Вам написала.

            • Avatar

              s26021968 Май 17 2016 - 11:05

              Я так понимаю….это небесплатная процедура? В любом случае большое спасибо за участие и помощь. Сам я не бухгалтер….программист….и закрытие счетов …сложно для моего понимания

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 17 2016 - 11:07

                Вы же можете в отладчике пройти эту процедуру закрытия месяца по 20 счету и прямо упереться в ошибку.) Вам все карты в руки. Я сама программист. Для Вас в таком случае не должно быть вообще никаких проблем.
                ———–
                Услуга, если результат будет получен – да, платная.

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 17 2016 - 11:05

            Как ни банально, но проверяйте аналитику по подразделению, по которому не закрывается 20 счет.
            Все ли субконто проставлены в документы с этим подразделением? Номенклатурные группы? Статьи затрат? Возможно, причина только в этом.
            Опять же – без базы сложно сказать что-то определенное.)

            • Avatar

              s26021968 Май 17 2016 - 11:16

              И последнее…наверное утомил вас…субконто подразделение…проставлено в документах….но проставлено только “Основное подразделение”…как бы по умолчанию…бухгалтера ведь не должны думать при выпуске продукции какое подразделение ставить…я вообще не знаю….влияет ли это потом на закрытии 20…что в выпуске фигурирует только одно подразделение….а списание заработной платы сотрудников ….субконто подразделения….разные ?

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 17 2016 - 16:41

                “бухгалтера ведь не должны думать при выпуске продукции какое подразделение ставить…я вообще не знаю… влияет ли это потом на закрытии 20…что в выпуске фигурирует только одно” (с)

                Еще как влияет!
                И, видимо, все-таки должны думать, если хотят закрыть месяц.)

                Вот смотрите, специально смоделировала ситуацию в учебной базе, когда по подразделению Швейное производство не сделала Выпуск продукции (сняла с проведения)

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 17 2016 - 16:42

                Теперь закрываю месяц и вижу результат в ОСВ по 20.01 по Швейному производству.
                Видите?

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 17 2016 - 16:51

                Теперь провожу документ Выпуска продукции по Швейному цеху и перезакрываю месяц.
                Все отлично.
                —————
                Должна быть база под распределение, т.е. должен быть не нулевой оборот и по дебету, и по кредиту.
                Если по кредиту оборот нулевой, потому что действительно не было выпуска, необходимо отразить остатки НЗП с помощью документа Инвентаризация НЗП.

  • Avatar

    gav Май 16 2016 - 13:24

    Привет! Есть вопрос по БП 8.3. При экспорте товара в ЕС оплатили таможне авансовый платеж за оформление документов в сумме 750 руб. Учел его на счете 76.09. Теперь получили ГТД, в которой эти 750 руб. присутствуют. Предполагаю, их списать на 26 счет операцией БУ/НУ. Прав ли я?
    Спасибо!

  • Avatar

    Ольга Сурикова Май 16 2016 - 13:04

    Прошу прощения за назойливость, У меня основной вопрос по ВОЗВРАЩЕННЫМ до 31.12.2015 БЕСПРОЦЕНТНЫМ ЗАЙМАМ по которым я не начисляла мат выгоду и НДФЛ и хочу сейчас все поправить?
    каким документом это ввести в программу 8,3 чтобы все правильно встало
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.213)

    • Avatar

      Ольга Сурикова Май 16 2016 - 13:33

      Спасибо за ответ – пришел в эл почту
      получается, что если я внесу изменения в закрытый период по мат выгоде и ндфл, то это потянет за собой корректировку баланса? на прибыль это не должно повлиять?

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 17 2016 - 23:45

        Сумма НДФЛ, включаемая в начисляемую заработную плату работника, относится на расходы, т.е. уменьшает прибыль предприятия.
        Т.е. выручка от реализации товаров, работ и услуг уменьшается на себестоимость продукции, включающую всю заработную плату с НДФЛ. В результате формируется финансовый результат – прибыль.

  • Avatar

    Вера В.В. Май 16 2016 - 09:43

    Здравствуйте!
    ЗУП 3.0.
    Пожалуйста, подскажите как удалить пользовательский вариант универсального отчета. Спасибо!

  • Avatar

    buh Май 16 2016 - 08:38

    Подскажите что это за сообщение выходит?
    Внимание! Изменились настройки подключения к 1С-Отчетности

    Отправка отчетов станет недоступной после окончания срока действия сертификата или лицензии, а также при изменении реквизитов организации или сотрудника-владельца электронной подписи.
    Отправьте заявление на изменение настроек подключения к 1С-Отчетности из программы.

    Лактонис ООО Изменились реквизиты подключения – регистрационный номер в ФСС организации
    Отправить заявление

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 16 2016 - 09:47

      Добрый день!
      У Вас, возможно, заканчивается подписка на 1С_Отчетность? Ее оформляют на год, потом нужно продлевать. Или нужно переустановить лицензию? Или Криптопровайдер? Попробуйте позвонить напрямую в Калугу-Астрал с этим вопросом, они Вам ответят конкретно в чем дело: 8 (800) 700-86-68
      ———————–
      1С-Отчетность — это не совсем 1С, это Калуга-Астрал и там свои специалисты и нюансы.

      Мы же работаем с типовыми конфигурациями 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП, 1С:УТ
      Вот список наших предложений: http://www.profbuh8.ru/katalog/

  • Avatar

    buh Май 16 2016 - 08:15

    Добрый день.Выгрузили из банка выписки,есть операция (Внесение уставного капитала).Он эту сумму занес в КУДИР как доход.Почему?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 16 2016 - 10:05

      Программа считает доходами все что попадает Вам в кассу или на расчетный счет. Мы не видим, как Вы заполняли документы на внесение УК. Если через ПКО, РКО – обратите внимание на поле “Доходы УСН”.
      В данном случае, так как речь идет о уставном капитале в этом поле надо указать ноль.
      Далее вы относите деньги в банк, какую операцию вы выбираете в документе РКО? Взнос наличными в банк? Эта операция в доходы не попадает. Проверьте.
      —————-
      PS: Вы задаете много вопросов, большинство из которых снимается нашими курсами по Бухгалтерии 3.0 на интерфейсе ТАКСИ.
      Мы рекомендуем Вам пройти этот курс для Вашей системы УСН: http://www.profbuh8.ru/salesweek/

      Посмотрите тест-драйв по нему: http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html

  • Avatar

    tanitamusica Май 15 2016 - 16:20

    Добрый день! Вопрос по обновлению 1С ЗУП 8.3 У нас обновления не было с октября 2015 года по апрель 2016 года. Когда в апреле 2016 года нам поставили обновление, то в начислении зарплаты за апрель появились строки НДФЛ с плюсом и минусом за январь-март 2016 года. Рекомендация была – перепровести все документы с января по март. Это очень сложно, когда документов начислений и выплат тысячи. Можно ли было избежать данной проблемы, если обновление было бы поставлено вовремя, в частности, релиз 3.0.25.56 от 30.12.2015 “Изменение в порядке начисления и удержания НДФЛ с 2016 года”?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 18 2016 - 15:45

      Здравствуйте!
      Чтобы ответить точно, надо разбираться в ситуации (посмотреть Вашу базу) – откуда появляются эти строчки. ПО опыту скажу, что действительно подобные ситуации случались в следствии не вовремя поставленного обновления (связано с внедрением системы учета НДФЛ для 6-НДФЛ). Подробнее про похожие ситуации рассказывалось на семинаре по 6-НДФЛ: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    tanitamusica Май 15 2016 - 12:18

    Подскажите, пожалуйста, как отразить пересчет отпускных в 1С ЗУП 8.3 для корректной регистрации дат получения дохода и удержания НДФЛ для 6-НДФЛ. Например, отпуск рассчитан и выплачен 5 апреля. Перед расчетом зарплаты за апрель в программу введен бонус сотрудника за прошлый период (март), соответственно, этот бонус должен входить в расчет средней для уже рассчитанного и выплаченного отпуска 5 апреля. Отпуск нужно пересчитать и доплатить сотруднику эту разницу вместе с выплатой зарплаты. Каким образом должен регистрироваться этот дополнительный доход и НДЛФ с него, ведь пересчет делается в том же самом документе отпуска с датой выплаты 5 апреля.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 17 2016 - 11:45

      Здравствуйте!
      В данном случае, если Вы пересчитаете исходный докмуент отпуск, то его сумма увеличится, увеличится и исчисленный НДФЛ. Старый НДФЛ, до пересчета, программой был удержан при выплате 5 апреля. Соответственно доудержание по вновь рассчитанному в отпуске НДФЛ будет осуществлять программой при ближайшей выплате – ятак понимаю это выплата зарплаты. Это правильно.
      Более подробно похожие ситуации разбираются на семинаре Елены Гряниной, посвященном учету 6-НДФЛ в 1С: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    tanitamusica Май 15 2016 - 12:07

    Добрый день! Вопрос по соблюдению хронологии ввода документов в 1С ЗУП 8.3. По учетной политике у нас зарплата выплачивается в последний рабочий день месяца. Зарплата за апрель была реально выплачена 29.04, а начисление зарплаты в регистре фиксируется последним днем месяца, то есть 30.04. Получается, что в 6-НДФЛ дата получения дохода будет 30.04, а дата удержания НДФЛ 29.04.2016?

  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Май 13 2016 - 14:31

    Ольга, вы не написали, в какой конфигурации Вы работаете

    • Avatar

      Ольга Сурикова Май 13 2016 - 14:48

      У меня основной вопрос по ВОЗВРАЩЕННЫМ до 31.12.2015 БЕСПРОЦЕНТНЫМ ЗАЙМАМ по которым я не начисляла мат выгоду и НДФЛ и хочу сейчас все поправить?
      Да, спасибо, а каким документом это ввести в программу 8,3 чтобы все правильно встало
      Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.213)

      • Avatar

        Елена Куракова Profbuh8.ru Май 13 2016 - 15:12

        Спасибо Ольга, за пояснение. Является ли учредитель Вашим сотрудником?

      • Avatar

        Елена Куракова Profbuh8.ru Май 13 2016 - 19:01

        Ответ: Добрый вечер, Ольга!
        Если Вам требуется отразить в программе 1С: Бухгалтерия материальную выгоду за пользование заемными средствами в 2016 г, то можете использовать следующий алгоритм:
        1) В программе нет специального документа для этих целей.
        Материальную выгоду и НДФЛ рассчитываем вручную. Создаем документ «Операция налогового учета по НДФЛ» (Зарплата и Кадры – НДФЛ – Все документы по НДФЛ)
        Выбираем сотрудника, указываем дату операции – дату, которой необходимо зарегистрировать данные.
        2) Заполнение закладки – Доходы:
        С 01.01.2016, согласно ст. 223 НК РФ, датой фактического получения дохода в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств, является последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные (кредитные) средства. В поле Дата получения доходы – указывается конец месяца. В поле Код дохода – 2610 , сумма дохода – сумма материальной выгоды, в колонке Налог исч. по дивидендам, ставкам 9%, 35% – НДФЛ с материальной выгоды
        3) Заполнение закладки – Удержано по всем ставкам.
        4) В бухгалтерском учете необходимо начислить НДФЛ операцией вручную
        Дт 70 сотрудник – Кт 68.01 сумма НДФЛ
        5) Если хотите удержать НДФЛ из заработной платы, то необходимо корректировать регистры накопления Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате, что бы сумма к выплате рассчиталась с учетом НДФЛ.
        Операция вручную – Еще – Выбор регистров – < Имя регистра>
        Вид движения – Приход, Сумма к выплате – НДФЛ с минусом

        • Avatar

          Ольга Сурикова Май 16 2016 - 13:02

          спасибо за подробный ответ,
          Но как мне быть с мат выгодой прошлого периода?
          как ее правильно начислить и в каком периоде исправлять ошибку?

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 17 2016 - 23:29

            Добрый вечер, Ольга!
            Т.е., оказывается, Вы не доплатили а бюджет налог по НДФЛ?
            В этом случае, по моему мнению, исправление в предыдущих налоговых периодах, перечисление штрафов и корректировка сданной отчетности.
            Как сделать начисление с материальной выгоды Вам Елена подробнейше расписала:
            – Операция, введенная вручную
            – Операция учета по НДФЛ
            ————————————–
            У нас на сайте мы консультируем по работе в программах 1С Бухгалтерия, ЗУП и УТ.
            Учетные вопросы мы не решаем.
            Обратитесь в письменной форме к налоговикам или аудиторам. Они обязаны Вам дать ответ также в письменной форме, чем Вы и сможете безболезненно руководствоваться.

      • Avatar

        Елена Куракова Profbuh8.ru Май 13 2016 - 19:09

        Если Вам требуется отразить в программе 1С: Бухгалтерия материальную выгоду за пользование заемными средствами в 2016 г, то можете использовать следующий алгоритм:
        1) В программе нет специального документа для этих целей.
        Материальную выгоду и НДФЛ рассчитываем вручную. Создаем документ «Операция налогового учета по НДФЛ» (Зарплата и Кадры – НДФЛ – Все документы по НДФЛ)
        Выбираем сотрудника, указываем дату операции – дату, которой необходимо зарегистрировать данные.
        2) Заполнение закладки – Доходы:
        С 01.01.2016, согласно ст. 223 НК РФ, датой фактического получения дохода в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств, является последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные (кредитные) средства. В поле Дата получения доходы – указывается конец месяца. В поле Код дохода – 2610 , сумма дохода – сумма материальной выгоды, в колонке Налог исч. по дивидендам, ставкам 9%, 35% – НДФЛ с материальной выгоды
        3) Заполнение закладки – Удержано по всем ставкам.
        4) В бухгалтерском учете необходимо начислить НДФЛ операцией вручную
        Дт 70 сотрудник – Кт 68.01 сумма НДФЛ
        5) Если хотите удержать НДФЛ из заработной платы, то необходимо корректировать регистры накопления Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате, что бы сумма к выплате рассчиталась с учетом НДФЛ.
        Операция вручную – Еще – Выбор регистров – < Имя регистра>
        Вид движения – Приход, Сумма к выплате – НДФЛ с минусом

  • Avatar

    Ольга Сурикова Май 13 2016 - 13:11

    Добрый день, прошу помощи исправлении ошибки по НДФЛ
    ООО на ОСНО надавала учредителю займов с 2013 года есть процентные и беспроцентные.
    По беспроцентным возвращенным учредителем до 31.12.2015 года мат выгоду не считала и соответственно не удержала НДФЛ из дохода учредителя. Как мне теперь быть – начислять как то за 13,14 и 15 год? и как мне перечислить этот НДФЛ? или оставить все как есть до проверки пусть сами ищут? я бы лучше все исправила сейчас но не знаю совсем как?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Май 13 2016 - 13:59

      Добрый день, Ольга! По поводу Вашего вопроса есть Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 24 февраля 2016 г. N 03-04-05/10113. Возможно оно Вам поможет
      Цитирую его:
      “.. при получении дохода в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств дата фактического получения дохода определяется как последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные (кредитные) средства”.
      ” доход в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами с 2016 года определяется в последний день каждого месяца, в котором действовал договор займа (кредита), вне зависимости от даты получения такого займа (кредита).”
      “.. если до 2016 года погашения задолженности по беспроцентному займу не производилось, дохода в виде материальной выгоды, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, в налоговых периодах, предшествующих налоговому периоду 2016 года, не возникает.” Исходя из разъяснений Минфина, можно сделать вывод, что платить НДФЛ за прошлые годы не нужно. Начислять НДФЛ нужно ежемесячно, начиная с января 2016 г.

      • Avatar

        Ольга Сурикова Май 13 2016 - 14:25

        У меня основной вопрос по ВОЗВРАЩЕННЫМ до 31.12.2015 БЕСПРОЦЕНТНЫМ ЗАЙМАМ по которым я не начисляла мат выгоду и НДФЛ и хочу сейчас все поправить?
        Да, спасибо, а каким документом это ввести в программу 8,3 чтобы все правильно встало

  • Avatar

    9mary09 Май 12 2016 - 15:18

    Добрый День!
    Подскажите пожалуйста как настроить Универсальный отчет “Поиск ошибок в разделе 6НДФЛ”

    Спасибо!!!!!!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 13 2016 - 11:30

      Здравствуйте!
      Вопросы настройки Универсальных отчетов в ЗУП 2.5 и ЗУП 3.0 подробно рассматривался на семинаре Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html
      Уточните пожалуйста Вы изучили эти материалы? И если изучили, то что конкретно непонятно в настройке Универсальных отчетов?

  • Avatar

    Елена Кукушкина Май 12 2016 - 11:04

    Я работаю в программе 1С Бухгалтерия 8,3 (базовая версия)

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Май 12 2016 - 12:23

      Елена, добрый день! Что бы рассчитать компенсацию за задержку заработной платы, Вам необходимо настроить новый вид расчета «Компенсация за задержку выплаты зарплаты»: Зарплата и карды – Справочники и настройки – Настройка зарплаты – Начисления. Указать, что НДФЛ не облагается, определите облагаете ли Вы компенсацию страховыми взносами, задайте способ отражения в учете, например Дт 91.02 – Кт 70. В документе «Начисление зарплаты» добавьте сотруднику данное начисление, результат следует подсчитать и ввести вручную. Подробно о настройке начислений можно узнать из нашего курса http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/b1-glava-8-m02.html

  • Avatar

    Елена Кукушкина Май 12 2016 - 09:50

    Здравствуйте. Подскажите как в 1С 8,3 отразить начисление и выплату компенсации за задержку зарплаты работникам.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Май 12 2016 - 10:28

      Елена, добрый день! Вы не указали в какой конфигурации 1С 8.3 Вы работаете. Напишите, пожалуйста 1С: Бухгалтерия или 1С: Зарплата и управление персоналом?

  • Avatar

    irina.vanchkova Май 12 2016 - 09:44

    как правильно проводить даты в больничных в 1С 8.2 версия 2.,5 ,если выплачиваем их в зарплату за апрель 13 мая 2016,чтоб отражались в 6-НДФЛ корректно

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Май 12 2016 - 10:40

      Добрый день, Ирина! В программе 1С: Зарплата и управление персоналом 2.5 Ваш порядок действий во многом определяется настройками параметров учета (флаг “При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог как удержанный”). Если этот флаг не установлен, то в документах “Начисление по больничному листу” нужно указать дату выплаты дохода для НДФЛ – 13.05.2016. При выплате зарплаты создать документ “Зарплата к выплате организации” с видом выплаты “Пособие по больничным листам”. Очень подробно Елена Грянина рассказывает о всех особенностях на мастер-классе по 6-НДФЛ http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    Nadia20062005 Май 11 2016 - 16:44

    Добрый день!
    База данных перенесена на 01.04.2016. Соответственно уволенные сотрудники не перенеслись и физические лица тоже. У нас практикуется выплата квартальных премий уволенным сотрудникам. Я ввела физическое лицо на данного сотрудника, но начислить квартальную премию не удается, т.к. при выборе сотрудника (которого просто не существует, а есть только физ. лицо) некого выбрать.
    Подскажите как выйти из данной ситуации.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 11 2016 - 22:24

      Здравствуйте!
      А документ “Выплата бывшим сотрудникам” Вам не подойдет? Подробно про этот документ Елена Грянина рассказывала здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/vip-modul-14-01.html
      Попробуйте этот документ.

      • Avatar

        Nadia20062005 Май 12 2016 - 09:13

        Добрый день!
        Документ “Выплата бывшим сотрудникам” не подойдет. Я проштудировала этот модуль очень внимательно. Елена Грянина, отвечая на вопрос “Как выплатить премию за прошлый период уволенному сотруднику?”, говорила, что нужно проводить как обычное начисление.
        Я не могу этого сделать, т.к. сотрудник уволился в январе, база перенесена на 01.04.2016. Нет документа “Увольнения”, нет и сотрудника. А необходимо начислить ему квартальную премию.
        Помогите выйти из данного положения. Перепробовала все варианты.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 12 2016 - 11:43

          Чтобы начислить этим физическим лицам премию документом Премия или Разовое начисление, придется создать Сотрудников и оформить прием на работу. Потом заполнить документ, рассчитать, провести его и после этого отразить Увольнение по этим фиктивно принятым сотрудникам.
          Документ Премия или Разовой начисление заполняется именно сотрудниками, а не физическими лицами. Причем если заполнять в обычном пользовательским способом, то заполнение происходит из списка работающих или когда-то работавших сотрудников, поэтому то и придется временно оформлять прием, чтобы заполнить документ.

  • Avatar

    oris5 Май 11 2016 - 15:41

    Здравствуйте.Вопрос по форме СЗВ-М для ПФр. Отчет предоставляется ежемесячно, поэтому скажите пожалуйста, из каких документов,справочников и т.д. берутся данные по работающим сотрудникам, в том числе работающим по договорам ГПХ. После ввода табелей и начисления сей зарплаты?

  • Avatar

    Vyta Май 11 2016 - 14:06

    Добрый день.
    У сотрудника был переходящий отпуск с декабря на январь. Весь доход и НДФЛ ушел в декабрь (начисленный ндфл признавался удержанным). Поменяли с нового года порядок признания налога. И сейчас при начислении зарплаты за апрель, вдруг весь доход с отпуска перешел на январь (выплачен был в январе). Сдали 6-НДФЛ, там он не отображался в доходе для налога. Как его исправить?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 11 2016 - 22:11

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста по какой программе вопрос: ЗУП 2.5 или 3.0?
      Также поясните, что Вы имеете ввиду: “Поменяли с нового года порядок признания налога”?

  • Avatar

    9mary09 Май 11 2016 - 11:42

    Добрый День!

    Вопрос по 6 ндфл. В марте месяце сотрудник был в отпуску с 1 по 15марта , 4 апреля выплатили ему зар. плату за март,отпускные и оплату за аренду авто.В отчете 6НДФЛ за полугодие в строку 130 в блоке где указаны отпускные, сумма попала неверная больше на 1152руб.. А в блоке, где указан доход за аренду авто в строке 130 сумма нач. дохода меньше примерно на 2000 руб. Зар плата отразилась верно.Строки 140 заполняются верно. В регистре налогового учета сотрудника все суммы указаны правильные. Подскажите, как можно исправить эти ошибки. Спасибо!!!!!!!!!!!!!!

  • Avatar

    Инна Мурадова Май 11 2016 - 11:39

    Здравствуйте!
    Если гендир и один сотрудник – граждане Украины с видом на жительство, то ОМС на них считается 1.8%,
    а если до 3 кв 15г все сдавалось как 2,9%.
    Как считать 4 кв 15г и дальше, стоит ли менять %?
    Может есть еще какие-то нюансы по ведению ООО ОСНО с гендиром-украинцем?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 21 2016 - 12:20

      Инна, если Ваши иностранцы – с видом на жительство, то это постоянно проживающие в РФ иностранцы.
      Классификация здесь следующая:
      постоянно проживающий в РФ (лицо, получившее вид на жительство);
      – временно проживающий в РФ (лицо, получившее разрешение на временное проживание);
      – временно пребывающий в РФ (лицо, прибывшее в РФ на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но не – – имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание).

      С 2015 г. на всех временно пребывающих граждан, за исключением временно пребывающих высококвалифицированных специалистов, независимо от продолжительности трудовых договоров, распространяется страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (Федеральный закон от 01.12.2014 № 407-ФЗ). При этом предусмотрен пониженный относительно “основного” тариф взноса в ФСС РФ – 1,8%.
      Но у Вас, насколько я понимаю, другой случай. Ничего менять не нужно. Ставка 1.8% – не Ваша.

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 11 2016 - 11:37

    Здравствуйте!
    Думаю, в этой ситуации следует поступить следующим образом. Создать документ Договор ГПХ на сотрудника с ежемесячной оплатой и периодом равным сроку договора. Если же оплаты не было в каком-то месяце, то просто не заполнять этого сотрудника в документ Начисление зарплаты. При этом в стаж этот месяц попадет и в СЗВ-М сотрудник также попадет.

    • Avatar

      juliaver Май 11 2016 - 17:49

      У нас очень много агентов, которые на протяжении очень длительного периода не выполняют работы и соответственно по ним не формируются начисления. При предлагаемом решении возникает проблема большой ручной работы по удалению таких сотрудников. И в учете стажа так же возникает проблема: стаж идет, а фактически агент не работал.

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 11 2016 - 22:28

        Можно этих сотрудников вообще не заполнять в документ Начисление зарплаты, чтобы вручную их потом оттуда не удалять.
        Ещё могу предложить вариант перейти на ЗУП 3.0. Там можно осуществлять начисления по Актам выполненных работ. То есть Вы введете сам договор на длительный период, но вносить акты будете только на те месяца, в которых есть начисления.
        Что касается стажа, то Вы в своем первом вопросе сами написали, что хотите, чтобы стаж попадал, даже если нет начислений за месяц, поэтому я и предложил такой вариант. Если Вы хотите чтобы стаж прерывался, значит надо вводить отдельные договоры ГПХ с разными сроками с учетом этих периодов, которые сотрудник не работал и в которые стаж у работника идти не должен.

        • Avatar

          juliaver Май 12 2016 - 10:27

          Извините, я, наверно, не правильно выразилась. Нужно, что бы в персучете стаж отражался по фактическим периодам работы. А в отчет СЗВ-М сотрудник попадал по периоду действия агентского договора, не зависимо от фактического периода работы.
          Как можно сделать, что бы такими сотрудниками не заполнялось начисление?

          • Avatar

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 13 2016 - 11:45

            Чтобы стаж отражался по фактическим периодам работы, надо вводить на каждый такой период отдельный документ “Договоры на выполнение работ с физическим лицом” (Договоры ГПХ). Но в этом случае, если например целый месяц или несколько месяцев по сотруднику не было договора ГПХ, то он не попадет в СЗВ-М за эти месяца. Если Вы считаете, что он должен попадать, то придется его внести вручную.
            В 2.5 нет отдельного понятия Агентский договор и отдельно периоды работы по ГПХ. Есть просто Договор ГПХ, и вот на какой период он введен, такой период и будет попадать в стаж, в такой период и будет попадать сотрудник в СВЗ-М. Поэтому что-то всё равно придется править вручную, если Вы хотите разделить период для заполнения СЗВ-М и Стаж индивидуальных сведений.

  • Avatar

    inadtochiy-77 Май 11 2016 - 09:04

    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с удержанием НДФЛ в 1С:ЗУП 2.5 (упрощенный учет, стоит галочка “При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный”). Работником получен доход в натуральной форме (подарок) в сумме 50000руб. НДФЛ, подлежащий удержанию 6500руб. При этом заработная плата за месяц (доход в денежной форме) составляет 2000руб. Пунктом 4 ст. 226 НК РФ установлено, что удерживаемая сумма налога в отношении дохода в натуральной форме не может превышать 50% суммы выплачиваемого дохода в денежной форме. Каким образом реализовать данное ограничение в программе?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 11 2016 - 11:51

      Здравствуйте!
      К сожалению, в данном случае (поскольку НДФЛ удерживается в докмуенте начисления) программа не может в момент начисления дохода в натуральной форме знать того, сколько будет выплачено сотруднику. И поэтому она отразит факт удержания всех 6500 руб. В данном случае тут ничего не поделаешь. Придется исправлять 6-НДФЛ вручную.
      Рекомендую подумать о переходе на ЗУП 3.0, там таких сложностей не будет.

  • Avatar

    svetav69 Май 10 2016 - 19:38

    Можно ли сейчас (в мае) перейти с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0. Не будет ли проблем со сдачей отчетности 6 НДФЛ (2 НДФЛ). Или лучше все же переходить с начала года?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 10 2016 - 23:20

      Здравствуйте!
      Да, можно. При начальном переносе из 2.5 в 3.0 в середине года будут перенесена вся информация о налогах и страховых взносах с начала года, необходимая, для дальнейшего расчета “нарастающим итогом”, а также для формирования отчетности. Также будет перенесена и информация для расчета среднего и прочие данные. Более полно этот перенос описывается здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-21-01.html

  • Avatar

    inna.s Май 10 2016 - 16:12

    Добрый день.
    Прошу помочь в следующем вопросе.
    Работаем в ЗУП 3.0, релиз 3.0.25.107. Сотрудники по результатам конкурса “Лучший” получили призы в натуральной форме. Стоимость этих подарков должна облагаться всеми взносам ПФР и ФСС и иметь код дохода НДФЛ 2750. Каким образом в документе “Призы, подарки (в натуральной форме)” иметь возможность выбрать код дохода НДФЛ 2750? Дает возможность выбрать только 2720 и 2740.

  • Avatar

    orchid-a Май 10 2016 - 15:14

    Добрый день. Работаем в ЗУП 3.0. Необходимо выплатить частично зарплату за апрель, но не аванс! И проставить в ведомости ндфл к удержанию. Сумму к выплате я изменяю вручную, а как быть с ндфл к перечислению? Программа предлагает полную сумму, но это ведь не совсем правильно, раз зарплата выплачена не полностью?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 11 2016 - 10:43

      Здравствуйте!
      К сожалению, пока в ЗУП не реализована частичное удержание НДФЛ при частичной выплате зарплаты. Придется корректировать удержание вручную. Подробно об этом и о многом другом, связанным с 6-НДФЛ, рассказывала Елена Грянина на своем семинаре: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    Елена Анатольевна Май 10 2016 - 10:35

    Добрый день.
    Лизинг, баланс Лизингополучателя.
    На счете 01.К образовывается отрицательное сальдо, т.к. превышение расходов по лизинговым платежам, признанным за минусом амортизации, над первоначальной разностью в оценке предмета лизинга в НУ и БУ.
    Как данное сальдо «закроется» в момент выкупа предмета лизинга?

    • Avatar

      Валерия Зоркальцева Profbuh8.ru Май 10 2016 - 10:46

      Добрый день, Елена Анатольевна!
      Подскажите, пожалуйста, сальдо по счету 01.К образовалось на счете временных разниц? Приложите, пожалуйста, скриншот ОСВ по счету 01 по субсчетам в разрезе показетелей БУ, НУ, ПР, ВР и контроль.

      • Avatar

        Елена Анатольевна Май 10 2016 - 11:08

        Добрый день.

        • Avatar

          Валерия Зоркальцева Profbuh8.ru Май 10 2016 - 11:26

          Елена Анатольевна, действительно странно, что в дебете сумма с минусом.
          Последовательность проведения операций и закрытие месяца не нарушены? Я попробую смоделировать данную ситуацию в базе, посмотрю на результат. Позже Вам отвечу.

          • Avatar

            Елена Анатольевна Май 10 2016 - 12:01

            Валерия, программа считает верно:
            Дт 01.К – разница БУ и НУ без НДС (когда приняли предмет лизинга),
            Кт 01.К – лизинговый платеж без НДС (первый месяц, когда не начисляется амортизация) и разница м/ж суммой Лизингового платежа и амортизацией в НУ (Признаны расходы по арендным платежам в налоговом учете). Не понятно, как по окончанию договора Лизинга, когда в Дт накопится цифра с минусом это закроется?

  • Avatar

    racedriver791 Май 10 2016 - 10:12

    Добрый день!

    В документе начисление зп за декабрь дата ндфл выставилась как 01.01.2016. И теперь выяснилось, что в феврале эта сумма сторнировалась и в итоге мы недоудержали ндфл у сотрудника.

    Пробовал перерассчитывать нфдл в док-те начисление зп в декабре. В феврале ндфл правильный, но уменьшается долг за предприятием на конец месяца на сумму ндфл.

    Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 10 2016 - 11:48

      Добрый день,
      В какой конфигурации Вы работаете? Какой релиз? Кроме того, недостаточно информации ПОЧЕМУ у Вас выставилась НДФЛ с зарплаты 01.01.2016? Независимо от того, в какой конфигурации Вы работаете, НДФЛ с зарплаты – последний день месяца начисления зарплаты: 31.12.15, а дата фактической выплаты идет с ведомости на выплату зарплаты. Если , например, выплата прошла 11 января, то даты НДФЛ по зарплате в форме 6-НДФЛ, где собираются вся информация, будут:
      100: 31.12.15
      110: 11.01.16
      120: 12.01.16
      Поэтому разбираться нужно с данными в Вашей базе. Чтобы дать Вам какие-то рекомендации для исправления ситуации, мы должны понимать, где Вы работаете.)

  • Avatar

    gav Май 9 2016 - 11:20

    Привет! Всех поздравляю с Днем ПОБЕДЫ!
    Вопрос по “переходному” отпуску. Постоянно испытываю трудности при обработке таких отпусков. Ситуация такая. Сотрудник уходит в очередной отпуск с 04/05. Ввел документ “Начисление отпуска сотрудникам организации” от 29/04. В нем установил: “Месяц начисления” – Май 2016, “Дата выплаты дохода” – 29/04. Вроде все верно. Надо выплатить отпускные за три дня до начала отпуска, но праздник и выходные, поэтому выплачиваю отпускные в последний рабочий день апреля – 29/04. При расчете на закладке “Оплата” стоит “Дата получения дохода” – 29/04 и сумма НДФЛ. В Регистре “НДФЛ: расчеты с бюджетом” сделана запись: “Дата исчисления/удержания налога” – 01/05, “Дата получения дохода” – 29/04. Тоже вроде все верно. Далее ввожу документ “Зарплата к выплате организаций” от 29/04. Ставлю: “Месяц начисления” – Май 2016, “Выплачивать” – отпускные. Документ заполняется автоматически, провожу. В Регистре “НДФЛ: расчеты с бюджетом” записей нет. Выплачиваю отпускные и перечисляю удержанный НДФЛ в бюджет 29/04. При перечислении НДФЛ в бюджет ставлю: “Дата платежа” – 29/04 за Май 2016. Верно ли я указал при перечислении налога “за Май”, может надо за Апрель? Вот здесь у меня путаница, помогите разобраться. Если это неверно, то можно ли исправить?
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.104.1)
    Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 10 2016 - 13:54

      Здравствуйте!
      Думаю, более логично писать НДФЛ за Апрель, поскольку выплата отпускных происходит в Апреле и НДФЛ с этого отпускного попадает именно в месяц налогового периода Апрель, хоть и начислен он за Май в месяце начисления Май.

      Кстати, тут ещё стоит подумать по поводу указанного в программе месяца начисления для такого отпуска. Практика показывает, что часто в этой ситуации бухгалтера указывают предыдущий месяц начисления, т.е. в Вашей ситуации Апрель. Всё-таки именно в апреле происходит начисление этих отпускных – заранее, как минимум за три дня. Конечно, на расчет и учет НДФЛ это не влияет, но влияет на то, в какой месяц при формировании зарплатных отчетов попадут эти отпускные, в какой месяц попадут проводки по отпускным. Так что тут тоже стоит подумать. Хотя однозначного правила нет. Можно и Май выбирать в месяце начисления, если Вам требуется именно Май.

  • Avatar

    Сергей Поляков Май 8 2016 - 15:14

    Здравствуйте Елена. В курсе вы говорите, что при переносе данных из БП 3.0 в ЗУП 3.0 переносятся все данные, получается слепок кадрово расчетных документов.
    А есть возможность выгрузить данные на начало 2016 года?
    Если есть БП 3.0 там ведется учет давно, но уплата НДФЛ не правильно формируется. И мы выплатили всю зарплату в 2015 году, а с 2016 года хотим вести учет по новому и правильно. Вот если сделать синхронизацию с БП 3.0 и в ЗУП приедут все данные, то и в ЗУПе поидее не правильно будет НДФЛ рассчитываться, в части уплаты?
    спасибо

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 10 2016 - 13:15

      Здравствуйте!
      Понятие “синхронизация” и “начальный перенос данных” это разные понятия. В Вашем случае надо сделать именно начальный перенос данных из БУХ в ЗУП (например, на 01.01.2016), чтобы перенеслись данные, необходимые для начала ведения учета в ЗУП.
      А вот потом в процессе ведения учета в ЗУП Вам надо будет делать именно синхронизацию, чтобы в БУХ переносились данные для формирования проводок и данные о выплаченной зарплате (ведомости).
      Так что синхронизация на правильное ведения учета по НДФЛ не влияет

      • Avatar

        Сергей Май 10 2016 - 15:18

        А как сделать перенос данных именно на начало года? в ЗУПе перенос
        автоматический и переносит все дкоументы за все года, там нет возможности
        указать дату. Поэтому после переноса данные в регистрах в ЗУПе уже не те, что надо,
        а такие же корявенькие, что и в БП ((

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 10 2016 - 15:32

          Но в бухгалтерия 3.0 есть обработка по свертке базы данных: гл. меню – Все функции – Обработки – Свертка инф. базы. Вы можете ею воспользоваться, если база большая.
          По НДФЛ Вы каждый год начинаете работать сначала, поэтому можете обрезать на начало года, если ведете больничные и отпускные в ЗУП. Но с регистром Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ Вам все равно придется разбираться, чтобы не лезли прошлые суммы, если они перенеслись неправильно.
          Обычно, формируют на 31.12.2015 года в универсальном отчете отчет по данному регистру по сотрудникам и проверяют остатки. и вносят исправления.
          Как это делать показывала Елена Грянина на семинаре по :-НДФЛ, Вы можете его приобрести.
          В ЗУП это можно сделать документом корректировка налоговых регистров, например. В Бухгалтерии – это Операция, введенная вручную по выбранному регистру.
          —————————————–
          Это требует определенных навыков, поэтому, если сами не справитесь с исправлением базы – нужно искать помощи у специалиста 1С.

          Возможно Вам будут интересны наши мастер-классы и курсы, посмотрите тест-драйвы по нашим предложениям:
          Тест-драйв БУХ http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
          Тест-драйв ЗУП http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/index.html
          Тест-драйв МК по 6-НДФЛ http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html
          Полный каталог http://www.profbuh8.ru/katalog/

          • Avatar

            Сергей Май 11 2016 - 05:38

            Понятно. т.е. сначала свернуть БП 3.0, а потом уже сделать
            обмен с ЗУП 3.0. А без свертки нет варианта?
            может быть не сворачивая базу после выгрузки в ЗУП скорректировать регистры, вы только посоветуйте какие именно, и мы попробуем их скорректировать.

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 11 2016 - 11:38

              Добрый день!
              Я бы корректировала Регистр накопления “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”:

              1. Универсальный отчет: остатки на 31.12.15, чтобы понять что в программе перейдет на новый год по декабрю в 6-НДФЛ

              2. Корректировка данных операцией, введенной вручную по регистру “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ” (ЕЩЕ – Выбор регистров) так, как должно быть на дату 31.12.15 23:59:59

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 11 2016 - 11:40

              Если хотите понять как правильно корректировать остатки на конец года по регистру и работать с УО, Вы можете приобрести мастер-класс Елены Гряниной, она как раз в нем все это рассказывает:

              Тест-драйв МК по 6-НДФЛ http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    gav Май 7 2016 - 18:15

    Привет! При проверке зарплаты за апрель обнаружил, что излишне перечислил НДФЛ за апрель из средств организации. Как быть в таком случае? Предполагаю, что надо обратиться в ИФНС с письмом о возврате излишне перечисленной суммы. Прав ли я?
    Спасибо!

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Май 7 2016 - 19:21

      Добрый день! Если компания удержала налог правильно, но по ошибке перечислила больше, чем требовалось, излишек налоговая переплатой по налогу не считают. Согласно п. 9 ст. 226 НК РФ уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. Поэтому зачесть такую сумму в счет будущих платежей по налогу нельзя. Ее можно только вернуть как платеж, который ошибочно перечислен в бюджет. Посмотрите об этом письмо ФНС России от 4 июля 2011 г. № ЕД-4-3/10764.

  • Avatar

    9mary09 Май 6 2016 - 14:23

    Добрый День!
    Вопрос по 6НДФЛ. В апреле месяце мы уволили ряд сотрудников: 1 апреля одного и 11 апреля второго,в расчет 6НДФЛ за полугодие во второй раздел не попадает в строку 130 сумма начисленного дохода -компенсация за неиспользованный отпуск .,а сумма налога в строку 140 попадает.
    2й вопрос какие даты должны мы проставить в строках 100 и 110.если уволили 1 апреля и 11 апреля второго сотрудника, а выплачивали и компенсации и зар.плату 5 мая

    Спасибо за оперативность и конкретность!

  • Avatar

    Алиса Г. Май 6 2016 - 13:00

    Вчера вышло обновление для ЗУП 3.0. Отчет СЗВ-М выгружается с неправильным именем файла (отсутствует код территориального органа ПФР). Как сообщить об ошибке в 1С и, самое главное, внести необходимые исправления, чтобы файл был виден программе для сдачи электронной отчетности?

  • Avatar

    ugagrobiznes Май 6 2016 - 11:58

    Я работаю в бухгалтерии предприятия редакция 3,0(1С Предприятие), где же календарь?

  • Avatar

    ugagrobiznes Май 6 2016 - 11:49

    У меня программа 8,3 в меню справочники нет никаких производственных календарей, даже слова такого нет

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 6 2016 - 11:54

      8.3 – это платформа. На ней работают разные конфигурации с разными интерфейсами:
      – УТ
      – ЗУП
      – Бухгалтерия и т.д..
      В каждой из них существует собственный набор объектов и доступ к ним. Поэтому, чтобы Вам попробовать помочь, мы должны знать: в какой конфигурации Вы работаете.

  • Avatar

    ersh1alya Май 6 2016 - 10:04

    6мая выплачиваю зарплату за апрель и оплату физ.лицу по договору гпх за апрель. Документ по этим начислениям “Отражение зарплаты в бухучете” сформировала 30.04.16. Верно ли, что по договорам гпх формируется проводка по НДФЛ 30.04.16?

  • Avatar

    n.vaschenko Май 5 2016 - 14:09

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. не можем отправить отчет СЗВ-М, выдает ошибку имя файла не соответствует формату. ЗУП 2.5 (2.5.103.2). Это что-то с релизом или мы что-то не так делаем?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 5 2016 - 17:21

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста ошибку выдает 1С при проверке, при отправке или при выгрузке? Или эту ошибку выдает какая-то сторонняя программа, с помощью которой Вы отправляете отчет? Пришлите пожалуйста скрин этой ошибки

  • Avatar

    irinadvojkova Май 5 2016 - 12:13

    Здравствуйте! Ситуация такая, помогите советом: начисляю з/пл в 1 С ЗУП 2.5 (2.5.102.2), есть у нас один доход с кодом 2510 (денежная компенсация на удешевление питания), так вот доход этот начисленный например в марте, вместе с зарплатой за март, в регистр ндфл и в справку 2 ндфл попадает апрелем – днем выплаты з/пл за март. Остальные все начисления с кодом 2000 – нормально, последним днем месяца. Причем до обновления версии 102.2 такого не было. Или это верно, так и должно быть?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 5 2016 - 17:38

      Здравствуйте!
      Месяц налогового периода определяется по Дате фактического получения дохода. Дата фактического получения дохода для доходов с кодом 2000 определяется как последний день месяца, за который произведено начисление. В Вашем примере это 31.03 – Март 2016. Для иных доходов (в Вашем примере доход с кодом 2510) Дата фактического получения будет определять по дате выплаты этого дохода. Если выплата произведена в Апреле, то месяц налогового периода будет именно Апрель. В данном случае это верно.
      Более подробно все особенности учета НДФЛ в 2016 году рассматривает Елена Грянина на семинаре, который посвящен 6-НДФЛ: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part1-01.html

  • Avatar

    9mary09 Май 5 2016 - 10:23

    Здравствуйте!
    Как удержать алименты в текущем месяце (мае) в программе ЗУП3 с больничных листов проведенных в апреле и марте и выплаченных в соответствующих месяцах , т.е. исправить ошибку сделанную нами в предыдущих месяцах.
    Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 6 2016 - 13:36

      Здравствуйте!
      К сожалению, программа сама не умеет отслеживать и доудерживать Алименты в текущем месяце, а предыдущий. Поэтому придется вручную рассчитать ту, сумму, которую следует доудержать с этих больничных и прибавить к рассчитанной сумме алиментов за май. А чтобы в будущем программа могла учитывать больничные при расчете Алиментов надо в документе “Исполнительный лист” поставить соответствующую галочку.

  • Avatar

    kalinka9408 Май 4 2016 - 13:20

    Здравствуйте, вопрос по 6 НДФЛ. По доходам 2015 г в январе 2016 г был возвращен налог на доход сотруднику в размере 75 руб. Должна ли я указать в отчете 6 НДФЛ в строке 090-75 руб??

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 4 2016 - 17:35

      Здравствуйте!
      Да в 090 строку должны попасть эти 75 руб. возвращенные сотруднику из Бюджета. Тут не важно за какой период возвращается налог, важно когда. В данном случае возвращается в 1 квартале 2016, значит в строку 090 отчета за 1 квартал эта сумма попадает. Подробно этот вопрос разбирался Еленой Гряниной на 2 семинаре: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part2-01.html (Видео 5)

      • Avatar

        kalinka9408 Май 5 2016 - 12:22

        Спасибо. Извините, можно уточнить. В строку 090-75 руб попадут тогда когда бюджет вернет? в 1 квартале предприятие выплатило работнику излишне удержанный НДФЛ из собственных средств не дожидаясь, пока налоговая инспекция перечислит ей на расчетный счет, но бюджет в 1 квартале пока не перечислил, поэтому в 1 кв мы в сроку 090- пока ничего не ставим, правильно?

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Май 5 2016 - 12:40

          Не правильно. Почитайте правила заполнения строки 090, в этой строке “указывается общая сумма налога, возвращенная налоговым агентом налогоплательщикам в соответствии со статьей 231 Налогового кодекса РФ, нарастающим итогом с начала налогового периода”. Причем здесь возврат из бюджета налоговому агенту?

  • Avatar

    datcenko.es Май 4 2016 - 10:47

    Добрый день, отпускные и больничные за декабрь выплачены в январе, они становятся отдельным блоком т. е. 15.01.2016, 15.01.2016, 16.01.2016 в 2 раздел и при этом увеличивают строку 020 раздел 1, правильно???

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 4 2016 - 11:40

      Да, все верно.

    • Avatar

      nn2003nn Май 4 2016 - 14:20

      Если вы уже отражали эти отпускные и больничные в 2-НДФЛ за 2015 год – тогда это не верно отражать их еще раз в 6-НДФЛ за 2016 год в 1 разделе.

    • Avatar

      nn2003nn Май 4 2016 - 14:21

      и еще, для отпускных и больничных крайний срок выплаты последний месяца. 120 строка д.б. 31.01.2016

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 4 2016 - 21:18

      Совершенно верно коллега обратила внимание на момент сдачи 2-НДФЛ.
      В общем случае – да, правильно, поскольку в 1-й и 2-й разделы формы 6-НДФЛ данные попадают по дате ФАКТИЧЕСКОЙ выплаты. Она у Вас прошла январем 2016 года, поэтому будет присутствовать в этих разделах.

      100 строка: 15.01.16
      110 строка: 15.01.16
      120 строка: 31.01.16 (для больничных и отпускных срок перечисления – не позднее конца месяца даты выплаты дохода)

      Если у Вас 2-НДФЛ сдана и эти суммы там прошли, то из 6-НЛФЛ их нужно будет удалить вручную, чтобы по итогам года не было задвоений.

      Что касается 120 строки, то у Вас вероятно 1С:ЗУП, верно?
      И Вы выплачиваете больничный и отпускные вместе с зарплатой в одной ведомости? Тогда дата пройдет 16.01.16, как у Вас, а это неверно. Нужно исправить вручную, а дальше лучше отпускные и больничные начислять не в одной ведомости вместе с зарплатой, а отдельной.
      Тогда автоматически должно подтягиваться все верно.
      Так советует в своих семинарах Елена Грянина, Вы можете посмотреть бесплатные ссылки из них или приобрести полностью мастер-класс здесь: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/

  • Avatar

    marishkavmv Май 3 2016 - 03:34

    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста как быть.Что я не так сделала? Подотчетнику была выдана сумма., Он отчитался.По отчету получился перерасход. Перерасход сразу не был возмещен и снова выдана сумма в под отчет. Затем ему делается возмещение по предыдущему авансовому отчету. Но так как подотчетник не отчитался за новую сумму, при закрытии месяца выскакивает шибка при экспресс проверки в операциях по кассе “выдача денег в подотчет только после отчета по ранее выданным суммам” и эта сумма к возмещению выскакивает. Возмещение по кассе я делаю операцией: выдача наличных – выдача подотчетному лицу – статья ДДС – возмещение по авансовому отчету.

    • Avatar

      Валерия Зоркальцева Profbuh8.ru Май 3 2016 - 14:01

      Добрыйдень, Марина!
      Уточните, пожалуйста, конфигурацию программы

      • Avatar

        marishkavmv Май 4 2016 - 08:13

        Доброго времени суток. Конфигурация 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, редакция 3.0 (3.0.43.174)

        • Avatar

          Валерия Зоркальцева Profbuh8.ru Май 4 2016 - 09:06

          Доброе утро, Марина!
          Судя по релизу, конфигурация 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, редакция 3.0 (3.0.43.174), построена на базе конфигурации 1С:Бухгалтерия 8. Единственное, что в данной ситуации Вам необходимо сделать, это правильно “подцепить” Расходные кассовые ордера/Списания с расчетного счета в документе “Авансовый отчет”. В 1С нет отдельной операциии выдачи перерасхода, там только “Выдача подотчет”. И если даже Вы компенсировали перерасход, то это сделано уже после того, как работник отчитался, соответственно в этот “Авансовый отчет” данную выдачу не “прикрепить”, она будет учтена в следующем “Авансовом”.
          А так, это стандартный комментарий Экспресс-проверки, это не ошибка. Просто для контроля.
          Дополнительно, рекомендую Вам проверить порядок выдачи подотчетных сумм и сроки представления авансовых отчетов в Учетной политике.

  • Avatar

    Анна Май 1 2016 - 17:12

    Здравствуйте. Делала принятие к учету ОС и при проведении и закрытии документа программа 1 с 3.0 выдает такое сообщение. Из за чего такое может быть и как исправить? Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 1 2016 - 21:55

      Добрый день, Анна!
      Судя по всему, Вы пытаетесь принять к учету ОС, которое уже приняли к учету. Если это у Вас новая корова, то Вам нужно создать новое ОС “Корова” в справочнике ОС и таких “коров” в справочнике будет столько, сколько их у Вас есть. Несмотря на то, что вводиться в справочник они будут одинаково, у каждой будет свой инв. номер, по котрому Вы их будете различать.
      Если Вы создадите новый элемент в справочнике ОС и выберите его в Вашем документе Принятия к учету, я думаю, что все у Вас проведётся нормально.

      • Avatar

        Анна Май 5 2016 - 07:22

        Здравствуйте, Ирина!
        Хочу дополнить к заданному вопросу: программа ссылается на инвентарную карточку № 3077, но в справочнике ОС этой карточки нет. Обнаружилась еще одна проблема может они связаны между собой? По документу Принятие к учету ОС 31.12.15 №34, принимаю пять объектов, но когда открываю инвентарную карточку (прилагаю файл) получается двойная запись Документа принятия к учету №37 и так по всем пяти объектам. Подскажите, что не так сделано?

        • Avatar

          Анна Май 5 2016 - 07:29

          Прилагаю еще один файл.

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 5 2016 - 10:28

            Смотреть нужного всю цепочку по формированию стоимости этого ОС (3038), то, что мы видим – это уже собранная стоимость, и то, что у одного ОС она разная – говорит о том, что что-то с ним дополнительно делали. Откуда появилась сумма 55 600 руб. и 62 363.01 руб.?

            В любом случае, Вы можете поставить ручную корректировку проводок на документ Принятия к учету ОС и удалить “Лишнюю” запись, если не найдете источник рассогласований сумм

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 5 2016 - 10:07

          Добрый день, Анна!
          1. “Программа ссылается на инвентарную карточку № 3077″
          Программа берет данные из того, что есть в базе, если она пишет об этой инв. карточке, то, значит, она есть. Причем обратите внимание, что инв. номер в программе – это номер элемента справочника ОС, т.е. ищите данные в справочнике с номером 00-003077.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 5 2016 - 10:19

          2. “По документу Принятие к учету ОС 31.12.15 №34, принимаю пять объектов, но когда открываю инвентарную карточку (прилагаю файл) получается двойная запись Документа принятия к учету №37 и так по всем пяти объектам”

          Данные в карточку в Сведения о приемке, внутренних перемещениях и выбытии ОС попадают из регистра “Состояния ОС организаций” (гл. меню – Все функции – Регистры сведений)
          Вам нужно его открыть и разбираться с ним

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 5 2016 - 10:20

  • Avatar

    n1216 Апр 29 2016 - 18:05

    не нашла ответ на свой вопрос. Но по логике думаю что раздел 2 не заполнять

  • Avatar

    Татьяна Ческис Апр 29 2016 - 18:03

    Вот еще к моему вопросу скрин

  • Avatar

    Татьяна Ческис Апр 29 2016 - 18:02

    Добрый день.
    ИП на УСН 6%. Ранее учет вела не в программе 1с. Деятельность: сдача в аренду нежилого помещения, находящегося в моей собственности, как физического лица.
    Начала вводить остатки на 31.12.2015 в программу. Ввела ОС(нежилое помещение), хотела начислить амортизацию, а программ не дает. В связи с этим возник вопрос: 1) в принципе надо ли вводить ОС в моем случае? 2) Если надо, то как это сделать правильно?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 30 2016 - 08:46

      Добрый день, Татьяна! ИП могут на основании ФЗ №402-ФЗ О бухгалтерском учете” не вести бухгалтерский учет, но обязаны вести книгу учета доходов и расходов. Если Вы ИП на УСН 6%, то Вы можете ввести остатки только и работать только по счетам, которые Вам нужны для формирования КУДиР в части доходов (счет 50, 51). А дальше нужно смотреть по ситуации есть ли подотчетные лица (сч. 71), собираетесь ли в программе вести учет расчетов с поставщиками (сч 60), используете ли счет 62 для расчетов с покупателями, ведете ли учет материалов иди товаров (сч 10 или 41). Т.е. в Вашем случае не обязательно вводить остатки и добиваться, что бы не было остатков по счету 000. Когда запускаете отчет Экспрес-проверка ведения учета, по кнопке “Показать настройки” в списке возможных проверок оставьте те, которые нужны именно в Вашем случае. Я например, проверяю у себя Операции по кассе, и что-нибудь из Анализа состояния бухгалтерского учета. По поводу основного средства: на мой взгляд, ИП на УСН 6% учет ОС ни к чему. В расходах Вы его не учитываете. Исключением является ОС, по которому Вы должны уплатить налог на имущество по кадастровой стоимости (в 1С удобно сформировать автоматически декларацию по налогу на имущество и вести учет расчетов). Что касается амортизации по объектам ОС, то обязанность ее начисления установлена лишь для ИП, находящихся на ОСН (в том случае, если они учитывают суммы начисленной амортизации в составе профессиональных налоговых вычетов для целей исчисления НДФЛ (п. 1 ст. 221 НК РФ).

  • Avatar

    n1216 Апр 29 2016 - 17:52

    спасибо, буду разбираться

  • Avatar

    nn2003nn Апр 29 2016 - 15:15

    Добрый день!

    Проблему, о которой я хочу задать вопрос, уже подняла Вера В.В. на странице http://www.profbuh8.ru/2016/04/allquestions-6ndfl/comment-page-1/#comment-232459

    Отпуск, начислен в декабре 2015, выплачивается в январе 2016. Подобная проблема и с больничными, начисленными в декабре 2015, выплаченными в январе 2016.

    Еще до подготовки отчетности 6-НДФЛ., бухгалтер сдал отчетность 2-НДФЛ. Программа отпуска и больничные включила в отчет 2-НДФЛ за 2015 год.

    Потом стали готовить отчетность для 6-НДФЛ за 1 квартал и стали менять даты документов, даты получения доходов в больничных и отпусках, перепроводить эти документы. Добились верного заполнения 2 раздела 6-НДФЛ!
    Но раздел 1 формируется неверно. Отпуска и больничные (начисленные в декабре и выплачиваемые в январе) попадают в строки 020, 040, 070. Но ведь за эти суммы мы отчитались в 2-НДФЛ за 2015 год?
    Это неверно. Как это исправить?

    Если сейчас переформировать 2-НДФЛ за 2015 год – то эти отпусков там уже не будет. Но они будут в 2-НДФЛ за 2016 год.
    Попутно вопрос: почему тогда эти доходы и НДФЛ (отпуска и больничные (начисленные в декабре и выплачиваемые в январе)) не попадают в отчет “Анализ НДФЛ” за январь 2016?

    • Avatar

      nn2003nn Апр 29 2016 - 15:16

      замечу, что 2 раздел 6-НДФЛ заполнился верно. Проблема только с 1 разделом. И не понятно с чем можно сверить суммы, которые рассчитаны в 1 разделе

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 15:19

      Я вчера ДВАЖДЫ ответила на этот вопрос в прямом эфире! :) Можно отправлю Вас посмотреть запись? Конкретно урок “Правила заполнения 6-НДФЛ”

      • Avatar

        nn2003nn Апр 29 2016 - 15:24

        Я вас внимательно слушала. Еще раз пересмотрю запись…
        Но остается непонятно: почему суммы доходов и налога за отпуска и больничные, начисленные в декабре и выплаченные в январе, не попадают в отчет “Анализ НДФЛ” за январь 2016? По вашей логике – они там должны быть. Но их там нет.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 15:24

      Перемотайте на время примерно 13:20, там озвучен ответ )

      • Avatar

        nn2003nn Апр 29 2016 - 15:30

        Еще вопрос: я правильно понимаю, что теперь лучше производить начисления отпусков и больничных в тех месяцах, в которых будет выплачиваться доход? Так будет проще свести цифры, пока 1С не разработала новые отчеты по налогам?

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 15:37

          По отпускам – да, так как они выплачиваются заранее. А вот по Больничным так делать не получится, потому что чтобы выплатить пособие с январской зарплатой в феврале, его нужно начислить в ЯНВАРЕ, т.е. тут разрыв скорее всего неизбежен!

          • Avatar

            nn2003nn Апр 29 2016 - 15:42

            Почему больничные нельзя начислить в апреле и выплатить в апреле? Ведь в больничном есть расчет исчисленного НДФЛ и есть возможность в документе “Зарплата к выплате” выбрать характер выплаты = Пособия по больничным листам?

  • Avatar

    Елена Самойлова Апр 29 2016 - 14:49

    Вопрос1. Зарплата за 01-2016 нач. 78600 руб НДФЛ = 10218руб (к выплате 68382 руб) , выплачена частями , из-за отсутствия финансов.
    1-я часть выплачена 10.02.2016 60000 руб и опл. весь НДФЛ= 10218 руб 11.02.2016

    2-я часть выплачена 12.02.2016 в сумме 8382 руб
    Как заполнить Раздел2?
    Вопрос-2. Отпуск ( с 02.02.16 по 15.02.16) 14 кал.дней- выдано 01.02.16 и зарплата за оставшиеся дни февраля. Как лучше выплатить? Сначала отдельно отпуск, а в марте выплатить зарплату? Или как-то иначе ? Что-то раньше не задумывались , а теперь переклинило.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 15:06

      Добрый день!
      1) Лучше чтобы Раздел 2 сходился с фактическими платежами по НДФЛ, ведь именно это и будут проверять налоговики.
      100 – 31.01.2016 130 – вся зарплата
      110 – 10.02.2016 140 – весь НДФЛ
      120 – 11.02.2016

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 15:07

      2) Лучше в выплатах теперь не смешивать отпускные с зарплатой, т.е. разделить.

Добавить комментарий или вопрос: