Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    Татьяна Ческис Апр 29 2016 - 13:12

    Добрый день. УСН 6%. Ввожу начальные остатки. Проблема, нет вкладки ОС и нематериальные активы. А при внесении остатков через “Помощник ввода” документ не проводится. Куда вводить ОС?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 14:49

      Посмотрите настройки Функциональности: у Вас выставлены галочки по ОС и НМА? И совет – переходите на интерфейс ТАКСИ, Вам будет удобнее работать. некоторые удобные функции реализованы только там.

  • Avatar

    Татьяна Ческис Апр 29 2016 - 12:56

    Добрый день. УСН 6%. Ввожу начальные остатки. Проблема нет вкладки ОС и нематериальные активы.

  • Avatar

    n1216 Апр 29 2016 - 12:48

    ДОбрый день! Подскажите пож, по 6 ндфл неверно в 1с 8.3 формируется строка 70 и 80. Где искать ? И если отпуск в апреле, а НДФЛ выплачен в марте должны данные попадать в форму 1 кв, какие строки? Т .е строка 80 это реальное сальдо по 68.01

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 15:13

      Добрый день! Что значит “неверно” формируется 70 и 80 строка? А как Вы считаете, что верно должно формироваться? :) Я прикрепила к сообщению слайд со вчерашнего семинара по НДФЛ, где рассказывала про вопросы, которые еще не утрясены по заполнению этиз строк.

      • Avatar

        n1216 Апр 29 2016 - 15:23

        СПасибо. Т. е возможно сдать с данными , где строка 80 это реальное сальдо по 68.01. ( т е разница между то , что реально начислено – уплачено за 1 квартал) . верно?

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 15:28

          Сейчас возможно сдать с любыми данными, так как контрольные соотношения к строке 080 будут применяться только для годовой формы. Вам самостоятельно нужно принять решение, что отражать в строке 080. Моя рекомендация, которую я давала на семинаре – это всё таки реально неудержанный налог, который организация уже и не сможет удержать, т.е. по слайду это второй вариант, но 1С в текущей версии заполняет по первому варианту.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 15:16

      Отпускные – включаются в 6-НДФЛ по дате выплаты, как в Раздел 1, так и в Раздел 2. Если выплата отпускных произошла в марте, значит, их нужно включить в 6-НДФЛ за 1 квартал!

  • Avatar

    shanna_07 Апр 29 2016 - 11:17

    Здравствуйте. Хотелось бы узнать, получилось что недоплатила 26 рублей НДФЛ (35%) за займ работнику за февраль, (оплатила 03.03.2016) Где эту сумму можно отразить. Оплата прошла в апреле.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 30 2016 - 14:55

      Добрый день! Вы не написали, в какой программе Вы работаете. Я понимаю, что Вы рассчитали материальную выгоду и НДФЛ за февраль 2016 г. 3 марта 2016 г удержали с сотрудника всю сумму, но в бюджет перечислили на 26 рублей меньше (до перечислили их в апреле). Вопрос стоит, как отразить операции в 6-НДФЛ. В разделе 2 дата получения дохода строка 100 – надо отразить как последний день месяца (письмо ФНС России от 18.03.2016 № БС-4-11/4538@). Дата удержания строка 110 – дата выплаты любого дохода в денежной форме, т.е. 3 марта. Срок перечисления строка 120 – Не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода. То, что Вы фактически сумму не всю перечислили в бюджет, никак не отражается в 6-НДФЛ. Более подробно материальная выгода разбиралась здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part4-02.html

  • Avatar

    buh Апр 29 2016 - 10:24

    Здравствуйте! Подскажите, пож-та, как правильнее заполнить 6-НДФЛ в части компенсации расходов по ипотеке. При автозаполнении сумма компенсации попадает в разделе 1 в строку 020 Сумма начисленного дохода, а в строку 030 Сумма налоговых вычетов не попадает.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 10:29

      Добрый день! Подробнее опишите ситуацию, не очень понятно, почему компенсация расходов по ипотеке Вы ожидаете увидеть в 030 строке? Работник принес уведомление о праве на имущественный вычет из ИФНС? Вы его зарегистрировали в программе? Опишите ситуацию подробнее, чтобы мы могли Вам помочь.

  • Avatar

    osipova Апр 29 2016 - 10:19

    Добрый день! С этого года работаю в ЗУП 3.0,релиз 3.0.25.101.В нашем издательстве ежемесячно много начислений по авторским договорам и договорам с правообладателями,которые проводятся с использованием документа Прочие доходы (используем счет 76.10). К сожалению не могу найти отчет, в котором я могла бы найти, (как в ЗУП 2.5), сведения и по сотрудникам, и по договорникам в одной таблице по начисленному НДФЛ. Это очень затрудняет работу. Есть хороший отчет Налоги и взносы(кратко), но там в перечень лиц вообще не попадают правообладатели, а по художникам и авторам текстов есть начисленные страховые взносы, но нет расчетной базы и НДФЛ. Также хороший отчет по страховым взносам Проверка расчета взносов. А вот по НДФЛ нет полной картины. Подскажите,пожалуйста,как можно сформировать отчет по НДФЛ по всем начислениям, как в ЗУП 2.5.
    С уважением зам. гл. бухг. Осипова Е.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 19:40

      Добрый день! Попробуйте использовать отчет “Сводная” справка 2-НДФЛ (находится в разделе Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам). Также у этого отчета есть вариант “Анализ НДФЛ по месяцам” и “Анализ уплаты НДФЛ”.

  • Avatar

    vbayurova Апр 29 2016 - 09:39

    Подскажите как связаться с вами по телефону для дальнейшего сотрудничества?

  • Avatar

    chars-krt95 Апр 29 2016 - 08:01

    Добрый день, подскажите как правильно оформляется операция по моей проблеме: я работаю с НДС в программе БУХ.предприятия3
    (Поставщик произвел поставку товара, тов. накл и сч фактура ,
    но товар пришел не весь, они произвести корректировку документов немогут, а я как должна отразить этот недовоз?)

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 12:06

      Добрый день, Татьяна! Если при приемке товара обнаружено, что его реальное количество не соответствует данным накладных, то первое, что нужно сделать, – зафиксировать это документально. Для этого есть унифицированные формы:
      – акт по форме N ТОРГ-2 – оформляется при приемке товаров российского производства;
      – акт по форме N ТОРГ-3 – оформляется при приемке импортных товаров;
      – акт по форме N М-7 – оформляется при приемке материалов.
      Если по накладной поступает несколько товарных позиций, то в актах указывают только те из них, по которым выявлена недостача. А в конце документа делается отметка, что по остальным ТМЦ расхождений нет.
      При выявлении недопоставки продавец должен выставить корректировочный счет-фактуру (п.3 ст. 168 НК РФ, Письмо Минфина от 10.02.2012 N 03-07-09/05), но это не документ, фиксирующий саму недостачу. Он нужен для целей исчисления НДС.
      Но покупатель этот корректировочный счет-фактуру в книге продаж не регистрирует. Так как принять к вычету НДС по неполученным (значит и не принятым к учету товарам) он не мог, то и корректировать ему нечего. Покупатель мог принять к вычету НДС по обычному счету-фактуре только в части полученных товаров.
      Если был брак, и он обнаружен непосредственно при приемке товаров, то принимать к учету поступивший товар, т.е. учитывать его на счете 41 “Товары”, не нужно. Данный товар приходуется как материальные ценности, принятые на ответственное хранение, и учитываются на забалансовом счете 002 “Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение”. В связи с тем, что товары не принимаются к учету, то и “входной” НДС не учитывается. Информация в документе вводится без учета входного НДС (счет 19.03 “НДС по приобретенным материально-производственным запасам”). Пример возможного оформления операции на рисунке. Более подробно данные ситуации мы рассматриваем в рамках нашего курса http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html

  • Avatar

    Валентина Михайлова Апр 28 2016 - 20:36

    Еще подскажите пожалуйста, как отразить в разделе 2 отчета 6-НДФЛ суммы, выплаченные уволенным сотрудникам, если увольнения начислены последней датой месяца и выгружаются в отчет из ЗУП 2.5 одной суммой вместе зарплатой за месяц.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 22:42

      Здравствуйте!
      В последнем релизе в ЗУП 2.5 в документе Начисление зарплаты рядом с полем дата выплаты появилась кнопка Подробнее. Нажав на неё можно указать дату выплаты для сотрудников, у которых дата выплаты отличается от даты выплаты для всех остальных сотрудников в этом документе. Об этом Елена Грянина сегодня рассказывала на семинаре по учету 6-НДФЛ в 1С: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    Валентина Михайлова Апр 28 2016 - 20:35

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким образом отразить в отчете 6-НДФЛ увольнение двух сотрудников, которым расчет при увольнении начислен в один день, например 17 марта, а выплата произведена в разные дни, например 18 марта и 04 апреля 2016. Отчет 6-НДФЛ формируется в программе ЗУП 2,5 и в раздел 2 сумма по данным увольнениям выводится общая с датой по строке 100 – 17.03.2016, а по строке 110 нам необходимо указать разные даты удержания налога. Как правильно отразить данные в отчете в этой ситуации?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 21:29

      Добрый вечер! Учет по НДФЛ упрощенный или полный? Если упрощенный, то нужно указать дату выплаты зарплаты в документе “Начисление зарплаты сотрудникам организаций”, в котором рассчитываете зарплату уволенному сотруднику. Если полный – то важна дата документа на выплату зарплату.

  • Avatar

    nina-sedova Апр 28 2016 - 19:52

    Здравствуйте! Работаю ЗУП 2.5.
    Как убрать лишние (ненужные) строки в 6-НДФЛ ?

  • Avatar

    Татьяна Ческис Апр 28 2016 - 19:38

    А как же расценивать письма Минфина России от 24 октября 2012 г. N 03-11-06/2/135 и от 8 апреля 2013 г. N 03-11-06/2/11372, в которых говорится, что в том случае, если сумма обеспечительного платежа не будет возвращена арендатору (например, будет зачтена в счет платы за аренду), величину обеспечительного платежа надо будет включить в состав доходов в целях налогообложения. Доход придется признать на дату проведения зачета (удержания) указанных средств в счет погашения задолженности за оказанные услуги?

    • Avatar

      Валерия Зоркальцева Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 21:30

      Татьяна, Вы не уточнили, что предоплата за последний месяц является обеспечительным платежом. Здесь всё зависит от условий договора, которые Вы также не написали.
      Соглашение о задатке обязательно должно быть совершено в письменной форме (п. 2 ст. 380 ГК РФ). В договоре должны быть четко прописаны условия обеспечительного платежа, дабы избежать риска, что контролирующие органы сочтут этот платёж доходом (Письмо ФНС от 30 декабря 2014 г. N ГД-4-3/27235@)
      Всё верно, в случае зачета обеспечительного платежа в счет оказанных услуг, доход признаётся на дату проведения взаимозачета, что прямо описано в последнем абзаце письма, на которое Вы ссылаетесь (от 24 октября 2012 г. N 03-11-06/2/135).
      Если условия Вашего договора соответствуют вышеуказанным требованиям, то в 1С нужно сделать следующее. Так как при виде договора “С покупателем”, сумма попадает в КУДиР, для обеспечитального платежа необходимо сделать отдельный договор с видом “Прочее”. Таким образом Вам нужно разделить документ “Поступление на расчетный счет” на два:
      1. Оплата за аренду (вид операции – Оплата от покупателя), счет расчетов/авансов 62.01/62.02;
      2. Обеспечительный платёж (вид операции – Прочие расчеты с контрагентами), счет расчетов – 76.09, доходы УСН – 0,00.
      Сумма обеспечительного платежа не отразится в доходе. Затем, в случае необходимости, Вы можете сделать взаимозачет документом “Корректировка долга”, если у Вас базовая версия 1С:Бухгалтерия, то документом “Операция”.
      Прошу обратить внимание, что мы не являемся аудиторами и в первую очередь консультируем работе в программе 1С. Если у Вас всё ещё остались сомнения по данному вопросу, рекомендую Вам обратиться к своему аудитору.

  • Avatar

    Наталья Апр 28 2016 - 18:21

    Здравствуйте, разовые премии, выписанные к праздникам: в апр.-День космонавтики, в мае- ко дню трудящихся, в июне- к дню защиты детей – это правомерно? и Какое подтверждение правомерности этих РАЗОВЫХ премией есть в Трудовом Законодательстве? И правомерно если суммы этих премий не учитываются в расчете отпускных ( период расчета отпускных с апреля 2015 по март 2016)

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Май 5 2016 - 12:03

      Добрый день! Наталья, мы не комментируем трудовое законодательство, мы помогаем применять его в программах “1С”. Если у Вас вопрос по регистрации премий в программе 1С:ЗУП – с удовольствием ответим. По Вашему вопросу можем сказать, что работодатель имеет право премировать своих работников за что угодно, главное прописать все стимулирующие и поощрительные выплаты в локальных нормативных актах организации. По вопросу включения в средний заработок – включаются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплаты, выплаты “не за труд” в средний не включаются (подробнее – см. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922)

  • Avatar

    Валерия Зоркальцева Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 17:32

    Добрый день, Татьяна!
    При УСН учет доходов ведётся по кассовому методу (п. 1 ст. 346.17 НК РФ), то есть при поступлении денежных средств на расчетный счет или в кассу, должен быть отражен доход.
    Денежные средства, полученные в счет предварительной оплаты, включаются в доход в том периоде, в котором они получены (письма Минфина РФ от 25.08.2014 № 03-11-06/2/42282, от 06.07.2012 № 03-11-11/204, от 30.10.2009 № 03-11-06/2/231, от 21.07.2008 № 03-11-04/2/108).
    Следовательно, в программе так и принимаете в доход, всю поступившую сумму, вне зависимости за какой месяц она поступила. И исчисляете налог со всей суммы.
    В случае, если придётся вернуть арендатору предоплату, то на эту сумму можно уменьшить доход, но только в том периоде, в котором будет произведён возврат (абз. 3 п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

  • Avatar

    narkaevam Апр 28 2016 - 16:17

    Здравствуйте!Вопрос такой: Сотрудник идет в отпуск с 04.05.16 по 06.05.16. Начисление отпускных – май месяц. Дата выплаты дохода ставлю 29.04.2016.
    Когда делаю расчет отпуска – программа делит ндфл на две даты и на две суммы:
    30.04.2016 – 364 руб.
    29.04.2016 – 656 руб.
    Сумма правильная.Почему программа так делит?правильно ли это?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 16:35

      Да, все правильно. для того, чтобы все правильно заполнилось в форме 6-НДФЛ программа учитывает дату фактического получения дохода для раздела 2: для зарплаты это последний день месяца 30.04.16, а для отпуска – это дата получения дохода, т.е. 29.04.16. НДФЛ теперь разносится в регистрах по датам фактического получения дохода.
      ——————————————————–
      Если хотите разобраться в этом полностью – приглашаем Вас приобрести семинары Елены Гряниной “Революция по 6-НДФЛ”:
      http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/

  • Avatar

    troshkina91 Апр 28 2016 - 13:56

    Мы установили 1С 8.3 начали загружать товары и столкнулись с каким то сбоем. Как то надо настроить 1С 8.3 торговля выгрузку список номенклатур в 1с из Exel

  • Avatar

    gav Апр 28 2016 - 13:51

    Привет! Возник вопрос по ЗУП 2.5. Ситуация такая. Сотрудник был принят на работу 11/04. 20-21/04 был в командировке. Как рассчитать ему средний заработок за время командировки?
    Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 23:02

      Здравствуйте!
      Эта ситуация регламентируется в ПОСТАНОВЛЕНИИ от 24 декабря 2007 г. N 922 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ:
      8. В случае если работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный период, до начала расчетного периода и до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, средний заработок определяется исходя из установленной ему тарифной ставки, оклада (должностного оклада).

      • Avatar

        gav Апр 29 2016 - 08:13

        Спасибо за ответ!
        Как реализовать такой расчет в ЗУП 2.5? Нужно ли вводить документ Расчет среднего заработка и какие установить настройки для автоматического расчета? Или придется вводить данные вручную?
        Всего хорошего!

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 10:47

          Здравствуйте!
          К сожалению, в данной ситуации программа Вам не сможет рассчитать средний заработок сотрудника. Нужно будет его рассчитать самостоятельно на основании оклада, а в ЗУП внести готовый результат. Расчет командировки в ЗУП 2.5 осуществляется документом “Оплата по среднему заработку”

          • Avatar

            gav Апр 29 2016 - 11:28

            Подскажите, а почему Вы ссылаетесь на п. 8 Постановления, а не на п. 7? Если применять п. 7, то можно сначала рассчитать зарплату за апрель (оклад+премия), а затем уже рассчитывать средний заработок. Начисления зарплаты у сотрудника до командировки конечно не было, но было начисление и выплата авнса.
            Спасибо!

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 3 2016 - 14:39

              Да, получается, что у Вас сотрудник принят на работу 11.04, а в командировку отправлен только 20.04. Тогда получается, если он с 11.04 по 20.04 имел фактически отработанные дни, то подходит именно пункт 7. Когда первый раз читал Ваш вопрос, почему-то подумал, что он сразу отправился в командировку в первый же день, поэтому и сослался на пункт 8. Так что Вы правы, пункт 7.

  • Avatar

    gav Апр 28 2016 - 13:18

    Максим привет! Такая же ситуация по активации курса возникла при запуске моих курсов по ЗУП 3.0 и ЗУП 2.5. Программа потребовала новой активации, причем код активации уже был введен. Пришлось согласиться с активацией. Прошу НЕ считать эту активацию.
    Как быть в дальнейшем, не обращать на это внимание или все-таки сообщать? С чем это может быть связано?
    Спасибо!

  • Avatar

    Валерия Зоркальцева Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 10:54

    Добрый день, коллега!
    Согласно пункту 9.1. Порядка заполнения Приложении N 4 к Листу 02 Декларации, утверждённому Приказом ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@, в Приложении № 4 к Листу 02 отражается расчет суммы уменьшения налоговой базы текущего отчетного (налогового) периода на убытки предыдущих налоговых периодов и перенос убытков на будущее.
    Вам не нужно заполнять Приложение № 4 к листу 02 в Декларации по налогу на прибыль организаций за 1 квартал 2016, так как у Вас отсутствует налоговая база (отрицательная сумма по строке 100 листа 02), следовательно, Вам нечего уменьшать на убыток предыдущего периода. А фраза «перенос убытков на будущее» относится к Декларации за налоговый период, то есть к годовой.
    Чтобы удалить заполненное Приложение № 4, Вам нужно добавить новую страницу (гиперссылка в верхнем левом углу страницы Приложения), тогда появится возможность удалить страницу с заполненными данными. После этого проверка Декларации на контрольные соотношения пройдёт успешно.
    Дополнительно, мы зададим этот вопрос аудиторам разработчика. Ответ приведём здесь же.
    Также, при желании, Вы можете самостоятельно задать вопрос на линию консультаций 1С по телефону (495) 956-11-81 или по электронной почте itsprof@1c.ru (аудиторы) v8@1c.ru (техническая поддержка).

  • Avatar

    Сергей Маслов Апр 28 2016 - 09:35

    Добрый день. Я не бухгалтер, а сисадмин. Насколько могу, помогаю бухгалтерам разобраться с 1С. Вопрос по 6НДФЛ: Начисление зарплаты одним документом, выплата двумя с разницей в один день. В отчет попадает только один документ выплаты. Версия ЗиУП 2.5.103.1. Фраг “При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный” снят. Где копать в этом случае?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 12:19

      Здравствуйте!
      Пока ЗУП не умеет при частичной выплате зарплаты частями удерживать НДФЛ. Она пытается удержать всю накопленную сумму при первой же выплате.
      В этом случае, чтобы обеспечить правильное автоматическое заполнение 6-НДФЛ лучше выполнять начисление тоже частями в той же пропорции, что и выплаты. Чтобы программа удерживала ровно ту часть исчисленного НДФЛ, которую требуется.
      Более подробно об этой ситуации рассказывала Елена Грянина на финальном семинаре по 6-НДФЛ: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part5-01.html

    • Avatar

      Сергей Маслов Апр 28 2016 - 12:55

      Уточнил ситуацию. Выплата по одному из сотрудников проводилась в двух документах: в первом частичная выплата (не доплатили), во втором, через день, произведена доплата оставшейся части. Движение по НДФЛ идет только в первом документе (и соответственно в отчет попадает только он). Бухгалтерия утверждает, что это не верно…

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 14:39

        Да, это неверное поведение, выше написал, как выйти из этой ситуации. Обещают реализовать правильное поведение в ближайших релизах

  • Avatar

    Наталия Апр 28 2016 - 08:58

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать время из Документа расчетов с контрагентом при печати оборотов по счетам

  • Avatar

    Галина Розанова Апр 27 2016 - 17:12

    Добрый день! Мы работаем в 1с 8.3 Если в учетной политике сменить порядок регистрации авансовых с/ф со 2 кв. этого года, то необходимо и изменить дату применения учетной политики? Спасибо. Галина.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 27 2016 - 20:25

      Добрый вечер, Галина!
      Теоретически, да, Вы должны создать новую строку в УП на 01.04.16-31.12.16.
      Но тут есть нюанс и Вам лучше проконсультироваться по этому вопросу с налоговой и аудитом (см. примечание)
      Кроме того, задавать отличный от УП порядок регистрации авансовых счетов-фактур Вы можете в Договорах контрагентов.
      —————————————
      Изменения в учетную политику можно внести в двух случаях:
      – при смене организацией выбранного метода учета;
      – в случае изменения законодательства о налогах и сборах.
      Об этом сказано в абзаце 6 статьи 313 Налогового кодекса РФ.
      В течение календарного года изменить учетную политику по иным основаниям, кроме изменения законодательства, нельзя.

  • Avatar

    Наталья Источкина Апр 27 2016 - 15:49

    Добрый день! 1) как в программе 1 С 8.3 списать себестоимость продукции за счет собственных средств? Ту продукцию, которую мы дарим на благотворительность или в качестве рекламы? Суть в том, чтобы эти суммы не попадали в раздел НД по налогу на прбыль и не уменьшали ее. Счет 90.02.1 идет в прошивке с галкой – учитывать в НУ? 2).Я на себестоимость этих подарков начисляю налог НДС. Какой код выбирать 26 или 10? Раздаем и рассылаем физикам. СПАСИБО!!!

  • Avatar

    Наталья Источкина Апр 27 2016 - 15:28

    Добрый день!
    Мы часто реализуем нашу готовую продукцию на благотворительсть, конкурсы и т.д. бесплатно. Журналы списываю документом ” Реализация, акты” только количество, без цены.
    Образуются проводки 62.01/90.01,1 и 92.01/43 Вопрос? как списать себестоимость за счет собственных средств? Я не хочу, чтобы сумма себестоимости попадала в декларацию по прибыли и показывать убыток.
    По БУ списать, а по НУ -нет.
    В 1С v8.3 галочку НУ снять невозможно. Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 27 2016 - 18:46

      Наталья, а если в проводках поставить ручную корректировку и убрать сумму из НУ?
      Или только ручными проводками Операцией, введенной вручную.

      • Avatar

        Наталья Источкина Апр 29 2016 - 12:40

        Ирина, спасибо!!! Я убрала сумму в НУ по Дт и Кт Сначала в ОСВ все красиво встало: в БУ есть, а НУ нет. Но после перезакрытия месяца и перепроведения документов, в ОСВ БУ и НУ стали равны. Программа сама их поставила в НУ, хотя если открыть сам документ, то в НУ никаких цифр нет, все пусто. Не обманешь. Буду пробовать в “Операции вручную”.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 13:26

          Добрый день, Наталья!
          У нас в курсе есть похожая ситуация по НУ, отражали операцией, введенной вручную.
          Но ведь и статью затрат в Реализации ТУ по 91.01 мы можем изменить на “Не учитываемые в НУ”?

          Только нужно выбрать полный вариант (вид операции: Товары, услуги, комиссия), тогда можно будем в субконто задать Прочие доходы и расходы – не учитываемые в НУ. Введите что-то типа благотворительность и не выставляйте признак НУ.

          Тоже можно попробовать! :)

  • Avatar

    Надежда Мушенко Апр 27 2016 - 14:40

    Здравствуйте! Меня зовут Надежда. Благодарю Вас за ваши полезные рассылки! Поясните, пожалуйста, почему в ЗУП 2.5 в отчете 6-НДФЛ в р.2 не заполняется з/пл за декабрь, выплаченная в январе?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 27 2016 - 23:07

      Здравствуйте!
      Должна заполняться, видимо Вы что-то неверно отразили в учете. Данные в 6-НДФЛ заполняются из регистра “НДФЛ расчеты с бюджетом” – по расходным движениям (это и есть факт удержания). Найдите строку в этом регистре, которая соответствует удержанию НДФЛ с декабрьской зарплаты и посмотрите Период, который указан у этого движения. Скорее всего там 2015 год. Дальше всё зависит от того какой у Вас учет “с галочкой” или “без галочки”.
      Более подробно всё это рассматривалось на семинаре Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part5-03.html

  • Avatar

    tatarochka72 Апр 27 2016 - 13:53

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как увеличить количество цифр после запятой (пример у меня 0,000 нужно 0,0000) в программе 1с версия 8.3. Заранее спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 27 2016 - 18:56

      Добрый день, Вам придется либо менять конфигурацию, что нежелательно, либо использовать другую ед. измерения: не метры, например, а сантиметры. Не тонны, а килограммы и т.д.

  • Avatar

    nina-sedova Апр 27 2016 - 13:46

    Здравствуйте !
    Работаю в ЗУП 2.5. Срочно нужна помощь !
    Сейчас сделала обновление на релиз 2.5.102.2. В регистре “НДФЛ расчеты с бюджетом” заполнился срок уплаты не на следующий день, а через день. Правильно заполнился срок уплаты только там, где он выпадает на выходной день, то заполнился следующий рабочий день. Как поправить ситуацию? Очень много документов начислений и выплат. Помогите советом.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 14:49

      Здравствуйте!
      Пришлите пожалуйста скрин, где я смогу это увидеть в регистре.

      • Avatar

        nina-sedova Апр 28 2016 - 16:49

        Здравствуйте !
        Уже решили проблему. Написали обработку по регистру “НДФЛ расчеты с бюджетом” в таком виде:
        – выводятся в одном окне документы “Зарплата к выплате” за выбранный период
        – во втором окне строки по удержанному НДФЛ для данного документа, чтобы видеть срок уплаты НДФЛ в регистре.
        – в третьем окне выводится дата срока уплаты НДФЛ из регистра, меняем ее на нужную и кнопочка рядом “изменить”. Видим во втором окне, что дата срока уплаты изменилась.
        Ура все получилось !

  • Avatar

    nfnf-74 Апр 27 2016 - 13:29

    Добрый день. Подскажите, пжл, почему 1С:ЗУП 2.5 в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» при попытке его заполнить физ. лицами, получавшими доходы, пишет: «Не обнаружены данные для записи в документ»? Что не так? Спасибо.

  • Avatar

    IsakovaTA Апр 27 2016 - 12:23

    Здравствуйте! вопрос про 6-ндфл. зарплату мы получаем 15 числа. В декабре 2015 уволен сотрудник 08 декабря 2015, которому есть еще и прочие начисления, которые выплатили 15 января 2016 (кроме комп при увольнении, выплаченной 08 декабря 2015)…. в программе в форму 6-ндфл раздел 2 отражается по нему такая картина:
    строка 100 : 08.12.15
    строка 110 : 15.01.2016
    строка 120: 18.01.2016
    строка 130: сумма общая по расчетному листу за декабрь (оклад+комп)
    строка 140: исчисленный ндфл

    Это правильно?

  • Avatar

    Светлана Попова Апр 27 2016 - 12:06

    Добрый день! В 2015 году в программе 1С Бух 8.3 проведена реализация товара на экспорт в валюте По окончании 2015 года было произведено закрытие года в котором были рассчитаны все курсовые разницы. На конец года на счете 57.22 остатков 0 . При закрытии 1 квартала программа произвела переоценку валютных остатков, которых нет. Равные остатки в рублях прошли по 91,01 и 91.02 . Откуда они берутся если на конец года 2015 нет уже давным давно никакой валюты.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 27 2016 - 18:40

      Добрый день, Светлана! К сожалению без Вашей базы я не могу объяснить такое поведение программы. Приведите, пожалуйста, ОСВ по счету 57.22 в разрезе субконто “Статья движения денежных средств” и “Банковские счета”.

  • Avatar

    arxarova_tatiana Апр 27 2016 - 11:58

    Здравствуйте ! Бюджетное учреждение, программа 1С. Предприятие 8.3 ред.1. выбираю: Операции – План счетов – 502.00 Обязательства – нет выбора 502.01.-502.07, начинается с 502.10

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 27 2016 - 13:23

      В инструкции 174н счет 502.01 Принятые обязательства – а в 1С это: счет 502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год, 502.21 – принятые обязательства на 1 год и т.д. По другим счетам все реализовано аналогично. Вам нужно разобраться с субсчетами. Прочитайте материалы на ИТС

  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 27 2016 - 11:47

    Оксана, добрый день! Возможно я не совсем верно поняла Ваш вопрос, но попытаюсь ответить. Приложение №4 к Листу 02 предоставляют только те налогоплательщики, которые 1) в предыдущих налоговых периодах имели отрицательную величину налоговой базы (убыток) 2) данные убыток имеет срок давности не более 10 лет 3) в данном налоговом периоде налоговая база положительная. У Вас налоговая база отрицательная. Уменьшать нечего

    • Avatar

      okmirs Апр 27 2016 - 12:15

      Спасибо за ответ. Почему в программе 1С автоматически заполняется Приложение 4, при убытке? Ведь не дрлжно. Отсюда и панические настроения. Может что-то не так было введено? Где искать причину?

      • Avatar

        okmirs Апр 27 2016 - 17:23

        Елена, огромное спасибо за участие и за желание помочь!
        Если я правильно понимаю, то в Приложении 4 вручную нужно заполнить только строки 010 и 130- отразить убыток прошлого налогового периода? Строка 140 будет “0” , т.к. база отрицательная, а строка 160 заполняется только по году.
        С нетерпением буду ждать от Вашего эксперта информации по разрешению нашей ситуации.
        Слишком мало информации и много разных мнений, а как правильно не знаю.

        • Avatar

          Валерия Зоркальцева Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 13:21

          Строки 010–130 Приложения № 4 к листу 02 Декларации заполняются автоматически, если Вы делаете перенос убытка текущего периода на расходы будущих периодов в налоговом учете. Это делается документом «Операция» на счет 97.21. Отразить нужно датой конца прошлого налогового периода, то есть 31.12.2015, субконто счета 97.21 – расходы будущих периодов (вид для НУ – Убытки прошлых лет; признание расходов – В особом порядке; начало списания – 01.01.2016, окончание – 31.12.2025).
          В Вашем случае Приложение № 4 к Листу 02 не заполняется, как уже написано ранее.
          Но, в случае, если показатель по строке 100 Листа 02 положительный, то есть прибыль. Тогда строка 150 Приложения № 4 к Листу 02 заполняется вручную. А строка 160 заполнится автоматически, если не будет использован весь убыток (строка 010).
          Подробнее в статье на сайте ИТС http://its.1c.ru/db/hoosn#content:482:1cbuh8-3

  • Avatar

    Наталия Климова Апр 27 2016 - 11:46

    Добрый день! У меня вопрос: как правильно отразить в 1С бухгалтерия такую ситуацию – посредник получил аванс от заказчика 31.03.16.Нам ( комитенту) деньги не перечислил еще и сообщил об этом авансе позже, НДС уже сдан, Нужно сделать корректировочную ндс и эти авансы у себя отразить за минусом суммы вознаграждения( комиссионер участвует в расчетах)

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Май 3 2016 - 19:32

      Добрый день, Наталия!
      Вы не указали, в какой версии 1С Вы работаете. Опишу технологию на БП 8.3, как отразить счет-фактуру, которую забыли выписать в прошлом квартале.
      1) Создаем документ отсчет комиссионера (агента) о продажах (пусть дата документа 01.04.2016). Заполняем закладку денежные средства. Вид отчета по платежам – Аванс и т.д
      2) Операции – Помощник по учету НДС – Регистрация счетов-фактур не аванс
      3) Формируется счет-фактура на аванс. Проверяем правильность заполнения. Проводим
      4) Корректируем движения документа – Кнопка ДтКт. Ставим флаг Ручная корректировка. Выбираем закладку НДС Продажи, в столбце Запись дополнительного листа ставим «Да», корректируемый период – 31.03.2016г, записываем изменения
      5) Формируем книгу продаж (в настройках нужно указать Формировать дополнительные листы)
      В корректирующей декларации по НДС за 1 квартал появляется запись Раздел 9 Прил. 1.
      Не совсем понятно, почему вознаграждение посреднику Вы рассчитываете при получении аванса. Посмотрите технологию работы с посредническими операциями здесь https://its.1c.ru/db/hoosn#content:70:1cbuh8-3

  • Avatar

    Наталия Климова Апр 27 2016 - 11:45

    Вопрос про авансы по договору комиссии

  • Avatar
  • Avatar

    grek4148 Апр 27 2016 - 11:44

    15/01/2016 создала ведомость на выплату аванса за январь, 15.01.16 перечислила через банк, в регистрах по НДФЛ указывается месяц налогового периода и дата получения дохода декабрь 2015 года. Где ошибка? Спасибо.
    Учет веду в 1С бух 8.3

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 27 2016 - 12:13

      Галина Владимировна, добрый день!
      В какой конфигурации Вы работаете? Судя по всему, у вас нарушена последовательность проведения документов в базе.
      Нужно отменить все начисления, выплаты зарплаты и перечисления в бюджет. Потом провести только авансы, потом последовательно закрывать данные: провести все начисления, выплаты и наконец перечисления.
      Как работать с НДФЛ в новой реальности рассказывалось на семинарах Елены Гряниной “Революция по 6-НДФЛ”, чтобы досконально разобраться в вопросе, Вы можете приобрети этот ее мастер класс:
      http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
      —————————-
      Или в рамках индивидуальной консультации мы можем помочь Вам справиться с ситуацией на Вашей базе, но это будет уже платная услуга.

  • Avatar

    sputnichotel Апр 27 2016 - 10:39

    Какую дату нужно поставить в отчете 6-НДФЛ по больничному листу в строке 120 если 31.01.16 это выходной день. 31.01.16 или первый рабочий день. В строках 100 и 110 дата 11,01,16

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 27 2016 - 10:46

      Добрый день!
      В последних релизах в ЗУП и Бухгалтерии разработчики доработали возможность переноса дат, попадающих на выходные и праздники на первый рабочий день после них. Автоматически ставится первый рабочий день. В Вашем случае 1.02.2016

  • Avatar

    arxarova_tatiana Апр 27 2016 - 09:16

    Здравствуйте! Бюджетное учреждение, нет счетов 502.01-502.07, как вести учет?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 27 2016 - 11:20

      Добрый день, Татьяна! Мы консультируем по программам для хозрасчетных организаций, но я попробую Вам помочь. Вы не указываете в какой программе Вы работаете БГУ ред. 1 или БГУ ред. 2? В 1С к счету 502 открыты субсчета первого и второго порядка. Про санкционирование расходов и как это реализовано в программах 1С можно прочитать на сайте ИТС http://its.1c.ru/db/metbud81#browse:13:-1:1978:2020:2031:2032:2039

  • Avatar

    asterodeya Апр 26 2016 - 21:13

    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста разобраться. Почему то перестали проводиться платежи с налогами По зарплате. У меня бухгалтерия базовая 3.0.43.195. Ругается так: Запись не верна! Значение поля “расчетный документ” не может быть пустым! Регистр накопления “прочие расходы” номер строки – 5. Не знаю уже что делать. Раньше все проводилось без проблем. Проверила весь регистр, все заполнено. Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 26 2016 - 21:27

      Добрый день, надо, действительно, смотреть пустые поля в регистре накопления “Прочие расходы”.
      Я бы действовала через Универсальный отчет. Если Вы согласны, то, в рамках индивидуальной консультации, я могу посмотреть Вашу базу.

    • Avatar

      Елена Фев 10 2017 - 08:05

      Документ “Отражение зарплаты в бухгалтерском учете” не проводится, ошибка Запись не верна! Значение поля “расчетный документ” не может быть пустым! Регистр накопления “прочие расходы” номер строки – 5.
      Но самое поразительное, что в регистре накопления нет этой записи, потому что сам документ “Отражение” не проведен из-за этой ошибки.
      Что еще удивительнее – делаем для двух организаций одинаковые действия, одна организация проведена, вторая нет.
      Что делать?

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 14 2017 - 12:31

        Здравствуйте!
        “Документ “Отражение зарплаты в бухгалтерском учете” не проводится, ошибка Запись не верна” – уточните пожалуйста речь идет о документе в программе 1С Бухгалтерия или 1С ЗУП?
        Также уточните релиз программы?

  • Avatar

    igranatkina Апр 26 2016 - 16:28

    Здравствуйте, как настроить в ЗУП начисления (мат.помощь) которая не должна попадать в налоговый учет при синхронизации в 1 С

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 4 2016 - 21:20

      Здравствуйте!
      То есть Вы хотите, чтобы в БУ учете эта материальная помощь отражалась, а в НУ учете совсем не отражалась? Я правильно понимаю?
      И уточните пожалуйста вопрос по ЗУП 2.5 или 3.0? И какая у Вас Бухгалтерская программа Бух 2.0 или 3.0?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 4 2016 - 22:38

      Добрый вечер!
      Я отправила Вам вариант настройки на стороне Бухгалтерия 3.0 способа учета зарплаты для не отражения начисления в НУ. И ссылки на НК, которые тоже желательно посмотреть.

  • Avatar

    e.sidorova Апр 26 2016 - 15:40

    Здравствуйте! Вопрос по заполнению Раздела 2 формы 6-НДФЛ (1С: ЗУП 8.2.5.102.2.):
    Организация выплачивает з/плату сотрудникам 2-ва раза в месяц. 15 числа – за 1-ую половину текущего месяца (40% от оклада), НДФЛ не исчисляем, не удерживаем и не уплачиваем. В последний рабочий день текущего месяца оставшуюся часть з/платы. В этот день производится расчет по НДФЛ за весь месяц, удерживается и уплачивается в бюджет. Подскажите, пожалуйста, как в этом случае заполняются строки Раздела 2 100-120 и что указывать в строках 130-140? В настоящий момент при заполнении этого раздела происходит следующее:
    строка 100 – дата последний день месяца,
    строка 110 – дата выплаты за первую половину месяца 15-ое число,
    строка 120 – дата следующая за датой удержания, т.е. 16-ое число,
    строка 130 – всю сумму з/платы за весь текущий месяц,
    строка 140 – всю сумму НДФЛ с з/платы.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 4 2016 - 01:05

      Здравствуйте!
      В этом случае строка 110 и как следствие 120 у Вас заполняется неверно. 110 должна быть дата ведомости окончательного расчета, а не аванса, а 120=110+1 день.
      Уточните пожалуйста у Вас ЗУП 2.5? Учет ведется “с галочкой” или “Без галочки”?

  • Avatar

    o.lyamina Апр 26 2016 - 15:16

    Добрый день.
    Вопрос по 6-НДФЛ.
    ЗУП 2.5.102.2, НДФЛ удерживается при начислении.

    Проблема в следующем: расчетчик создал документы Начисление отпуска за период с 1 по 14 февраля, дата выплаты дохода 29.01.2016, месяц начисления – указал февраль.
    В итоге в 6-НДФЛ попадает сумма налога, но не попадает сумма дохода.

    Как с этим бороться? Если поменять месяц начисления на январь, то отражается и доход, и налог.Но! Месяц начисления менять уже нельзя, полетят все своды, выгрузки в бухгалтерию, это уже закрытый период.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 19:15

      Тогда варианта два:
      1) ручная корректировка регистра “НДФЛ Сведения о доходах” – перенос дохода на нужный период;
      2) ручная корректировка 6-НДФЛ

  • Avatar

    Bhbyf Апр 26 2016 - 15:11

    Добрый день! Помогите разобраться в таком вопросе как лучше оформить перевод долга УСНО учредители фирмы А взяли в 2014г. кредит в банке 9млн.руб на строит-во здания. В 2015г продали фирму А не погасив кредит. Регистрируют новую фирму Б в 2015г достраивают здание регистрируют его на физ.лицо учредителя. Банк в 2015г требует оплачивать(т.к. явл.поручителем ф.Б) кредит ч/з р/счет ф.Б, На 1.03.2016 года на балансе ф.Б числиться д.76сч ф.А-1млн.руб. кредит+%. На сегодняшний день фирма Б переводит долг ф.А по кредиту 5млн.руб на себя. Банк требует чтоб фирма А заложила материалы или оборудование на 5 млн. фирме Б. Можно ли ничего не закладывая перевести долг и через 10 лет списать его на убытки ф.Б. И как налоговая разрешит ли списать на убытки?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 26 2016 - 16:57

      Добрый день!
      К сожалению, не сможем Вам помочь. Вам в большей степени потребуется консультация юриста и налоговика. У нас же на сайте мы консультируем по работе в программах 1С Бухгалтерия, ЗУП и УТ.
      Учетные вопросы мы не решаем. Обратитесь в письменной форме к аудиторам. Они обязаны вам дать ответ также в письменной форме, чем вы и сможете безболезненно руководствоваться.

  • Avatar

    zboba Апр 26 2016 - 14:58

    Здравствуйте. Вопрос следующий: начисленный в декабре больничный выплачен вместе с зарплатой за декабрь 14.01.2016г. Должены ли начисления по данному больничному попасть во 2 раздел 6ндфл за 1 кв. и если да, то какие даты должны стоять в строке 100,110 и 120. Спасибо

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 26 2016 - 19:38

      Здравствуйте!
      Да, должен.
      100 – 14.01.2016
      110 – 14.01.2016
      120 – 31.01.2016
      Более подробно все особенности заполнения 6-НДФЛ можете изучить на семинаре Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

      • Avatar

        zboba Апр 27 2016 - 09:04

        Дмитрий , спасибо за быстрый ответ. Но вы пишите, что в 120 строке должно стоять 31.01.2016-это выходной. Может нужно ставить 01.02.2016. И еще у меня та же проблема с больничными за март. Их перечислили 12.04.2016 вместе с зарплатой. Я так понимаю, они должны попасть во второй раздел за полугодие.
        Это должно выглядеть так: 100 — 12.04.2016
        110 — 12.04.2016
        120 — 30.04.2016.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 27 2016 - 11:23

          1.Да, верно. В 120 строке для больничного и отпускных указывается последний день месяца, если он попадает на выходной, то ближайший рабочий день.
          2.Да, для больничного Вы всё правильно расписали
          Все эти вопросы Елена Грянина подробно разбирала на семинаре: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    Лариса Кучеренко Апр 26 2016 - 12:53

    Здравствуйте! Вопрос по 6-НДФЛ? зарплата ЗУП 8.2.5.102.2
    1.Зарплата за декабрь начислена 10000 льготы 1400 к выплате 8882руб выплачена не полностью 19.01.2016г в размере 6800 программы ставит во втором разделе полное начисление и полное удержание это правильно?
    2.за плата начислена 15000 льготы 1400 к выплате 13232 за январь выплачена 02.03.16 почему во втором разделе заполняется два блока начисления за февраль и за январь 2016г документ к выплате указан за январь.стр 130 и стр140 дважды все перепровела

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 19:08

      Добрый день!
      1. Посмотрите разъяснения от представителя ФНС на сайте buh.ru http://buh.ru/articles/documents/47472/ ответ на самый первый вопрос
      2. Значит, в эту выплату удержался НДФЛ с какого-то январского дохода, с которого налог не был удержан ранее.

  • Avatar

    z-elena-2016 Апр 26 2016 - 12:52

    Елена, немного не понятно как все-таки заполнять 120 строку. по одним источникам 120 строка(например, для больничных и отпускных) это последний день месяца в который попадает выплата. в других разъяснениях 120 строка это дата платежа или выписки по л/сч. Объясните пожалуйста. Например: б/л лист начислен в феврале, выдан в февральскую зарплату в марте 100-29.02.2016 или 12.03.2016 110-12.03.2016 120-13.03.2016 или 31.03.2016 (также с отпускными) или все-таки 120 строка это дата рекомендуемого перечисления налога, а не фактически перечисленного налога? Спасибо.

  • Avatar

    123tay22 Апр 26 2016 - 12:19

    Добрый день, клиент был не плательщиком НДС, с 01.04 стал, но на 01.04 у них была предоплата на товар, сейчас соответственно у нас зарегестрированно больше налоговых обязательств нежели у них, нужно в этом случае делать корректировку к налоговым накладным?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 26 2016 - 15:14

      Эльвира Анатольевна!
      Если Вы работаете с типовыми конфигурациями ЗУП 2.5/3.0 и Бухгалтерия 3.0, на которых показывает настройки Елена, то этот отчет встроен в конфигурацию:

      ЗУП 2.5: Операции – Отчеты – универсальный отчет
      ЗУП 3.0: гл. меню – Все функции – Отчеты – универсальный отчет
      Бухгалтерия 3.0: гл. меню – Все функции – Отчеты – универсальный отчет
      ———————————–
      В некоторых конфигурациях (бюджетная зарплата и бухгалтерия) этого отчета нет.

  • Avatar

    elenka800 Апр 26 2016 - 11:34

    Здравствуй! В программе 1с бухгалтерия 8.3 при начислении ЗП НДФЛ считается правильно, а в расчетном листке появляется излишне удержанный НДФЛ. Как это можно исправить? Документы перепроводила…. Помогите, пожалуйста

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 26 2016 - 16:38

      Добрый день, возможно, у Вас к начислению зарплаты начислялись отпускные или какие-то другие выплаты на следующий месяц?
      Без базы сказать очень сложно. Я бы сформировала в универсальном отчете отчет по регистру накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ с начала года в группировке по физлицам, дате получения дохода, регистратору и смотрела бы “Приход” и “Расход” и возможно, из-за изменений по предоставлению данных по форме 6-НДФЛ у Вас остатки на начало года по НДФЛ некорректны.
      Это тоже покажет Универсальный отчет. По анализу можно будет скорректировать данные в регистре.
      Но это потребует базы. Удаленно вопрос не решить.

  • Avatar

    z-elena-2016 Апр 26 2016 - 11:25

    Подскажите, пожалуйста, если человек увольняется 05 февраля, как показать зарплату за март 100-31.03.2016 110-05.02.2016 120-06.02.2016 или 100-05.02.2016 так же как и зарплат за апрель в день увольнения? Спасибо.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 26 2016 - 11:47

      Если человек увольняется 5 февраля, то зарплата за март ему уже не начисляется!

      • Avatar

        z-elena-2016 Апр 26 2016 - 12:08

        Елена, извините, не за март а за январь.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 4 2016 - 00:37

          Здравствуйте!
          Январская зарплата:
          100-31.01.2016 110-05.02.2016 120-06.02.2016
          А вот февральская зарплата и все остальные расчеты с сотрудником в месяце увольнения так:
          100-05.02.2016 110-05.02.2016 120-06.02.2016

          В данном случае самое главное в 6-НДФЛ, чтобы НДФЛ с этой выплаты (да и со всех остальных, которые Вы показываете) был действительно перечислен в бюджет в промежутке между датами 110 и 120 строки. Это самое главное!

          Более подробно отражение расчета с уволенными сотрудниками разбирается здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part4-02.html (Видео 11)

  • Avatar

    krupina Апр 26 2016 - 11:20

    Добрый день! Ответьте пожалуйста где найти форму СЗВ-М в 1С Предприятие 8.3 (8.3.7.1790) ЗУП. Может его еще нет в этом обновлении? Спасибо

  • Avatar

    smirnova.aa Апр 26 2016 - 11:01

    Здравствуйте. Помогите. Программа 1с ЗУП 2,5. Начислила и выплатила дивиденды, удержала НДФЛ с дивидендов. А в отчет 6-НДФЛ не попадают дивиденды и ндфл (перечисление было 23.03.2016 г). Как настроить программу? Вечная проблема с дивидендами, т.к. получатели не сотрудники, а физ. лица.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 26 2016 - 11:22

      Добрый день! В ЗУП 2.5 для регистрации доходов в виде дивидендов применяется спец.документ “Начисление дивидендов”. Удержание НДФЛ с дивидендов не-сотрудников если ведется не-упрощенный учет НДФЛ (флажок “Принимать исчисленный НДФЛ как удержанный” сброшен) требуется регистрировать отдельно с помощью документа “Корректировка учета по НДФЛ, …”.

  • Avatar

    gav Апр 26 2016 - 10:06

    Привет! Вопрос по активации курса БУХ 3.0 – Часть 1 – Хозяйственные операции. После перерыва запустил Курс на рабочем компьютере. Программа потребовала новой активации, причем код активации уже был введен. Пришлось согласиться с активацией. Прошу НЕ считать эту активацию. Сейчас у меня (не считая вынужденной сегодняшней) по этому курсу всего 2-е активации: на рабочем и домашнем компьютерах. Прошу подтвердить.
    Спасибо!

  • Avatar

    buh1 Апр 26 2016 - 09:13

    Вопрос : начислен отпуск. В отпуске сотрудник заболел. В след.месяце делаем начисление по больничному. исправляем начисление отпуска. НДФЛ сторнируется. начисляется новый. В расчетном листке появляется излишне удержанный НДФЛ. Что с ним делать? Вводить документ возврата НДФЛ?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 27 2016 - 14:35

      Здравствуйте!
      Этот НДФЛ Вы можете зачесть в счет следующих начислений. Это программа в следующих месяцах и сделает. Но если сотрудник хочет, чтобы ему сейчас вернули излишне удержанный НДФЛ, то он может обратиться с заявлением в организацию, а организация обратиться в ФНС за возвратом. Тогда в ЗУП нужно будет внести документ “Возврат НДФЛ” (Если речь о ЗУП 3.0).

      • Avatar

        @elena Апр 28 2016 - 05:28

        Спасибо за ответ. Но программа ЗУП 8.2.5 не делает зачет в след месяцах. Как быть? В расчетных листках стоит в том числе излишнеудержааный НДФЛ. Может я что то не так делаю?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 12:32

          Видимо, что-то действительно не так сделано. Уточните пожалуйста какая у Вас программа ЗУП 2.5 или ЗУП 3.0?

          • Avatar

            @elena Апр 29 2016 - 02:24

            Здравствуйте Дмитрий. У меня программа ЗУП 2.5.Как мне выйти из этой ситуации? Если вводить документ Возврат НДФЛ то все становится на свои места. Но эти возвраты попадают в форму 6НДФЛ. Что по логике не правильно т.к. сотрудник не писал заявление на возврат .Опишу алгоритм проведения документов : начисляем отпуск далее в рамках этого отпуска начисляем больничный, захожу в отпуск делаю ИСПРАВИТЬ, ставлю дни которые действительно считаются отпуском, ввожу новый документ “начисление отпуска” и ставлю кол-во дней недогулянного отпускасразу после больничного.Сумма отпускных сторнируется и начисляется такая же. НДФЛ от превоночального отпуска сторнируется и в конце концов попадает в расчетный листок как излишне удержанный. И никак не зачитывается в след. месяцах. Что я делаю не правильно? Очень надеюсь на Вашу помощь.

            • Avatar

              Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 13:10

              Добрый день! Я бы рекомендовала Вам удалять НДФЛ из документов начисления больничного и отпуска, связанных с этим перерасчетом, тогда его расчет будет произведен уже с учетом всех перерасчетов за месяц в “Начислении зарплаты”. Попробуйте на копии базы.

  • Avatar

    sinal007 Апр 26 2016 - 08:44

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня ЗиУП 3.0 (3,0 25 101) не активна функция: вид- Настройка панели навигации формы. Что надо сделать? Спасибо!!

  • Avatar

    okmirs Апр 25 2016 - 18:10

    Добрый вечер!
    Помогите разобраться в заполнении Декларации по налогу на прибыль (Прил.№4). Программа 1С 3.0 (3.0.43.173).
    По итогам года получен убыток, перенесли его на будущие периоды. За 1 квартал 2016 года тоже убыток. Нужно ли заполнять Приложение №4 при текущем убытке?
    Как заполнить приложение №4 к Листу 02? Программа автоматически заполняет стр.010,130,160 – суммой перенесенного убытка.
    При постановке кода налогоплательщика, также заполняется строка 140 ( сумма с минусом – как и в строке 100 Листа 02). При проверке контрольных соотношений выдает ошибку, т.к. стр. 150 должна быть меньше или равна строке 140.
    Если руководствоваться Письмом ФНС России от 14.07.2015г. № ЕД-4-3/12317@ “О Контрольных соотношениях….), где сказано, что “… стр.140 ( с кодами 1,3,4 по реквизиту “Признак налогоплательщика (код)”)=0, если Л02 стр.100 (с кодами 1,3,4 по реквизиту “Признак налогоплательщика (код)”)=<0)…".
    Просьба подсказать как действовать? Как заполнить приложение №4 к Листу 02?

    • Avatar

      okmirs Апр 27 2016 - 08:15

      Здравствуйте.
      25 апреля 2016г. был задан вопрос по автоматическому заполнению Декларации по прибыли за 1 квартал 2016года в программе 1С Бухгалтерия 3.0 (3.0.43.173). Вызывает сомнение в правильности заполнения программой Приложения №4 к Листу 02. Хочется понять в чем причина. Может нужно заполнять данное приложение вручную? Просьба откликнуться, последний день до сдачи Декларации!

  • Avatar

    safronova_i Апр 25 2016 - 15:55

    программа ЗУП 3.0

  • Avatar

    safronova_i Апр 25 2016 - 15:53

    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, сотрудница, находясь в отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет вышла на неполный рабочий день. Предусмотрено ли в программе, чтобы в табеле отображалось “Я” и “ОЖ” одновременно. Спасибо

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 14:18

      Здравствуйте!
      Нет в программе это не предусмотрено. Если сотрудник, находясь в отпуске по уходу, работает, то Я вытесняет ОЖ. Можно для такого сотрудника сделать отельный вид начисления, который будет отражать в Табеле Ваш собственный вид времени, например ОЖЯ (его надо предварительно создать в справочнике Видов времени и установить для этого начисления).

  • Avatar

    bukis74 Апр 25 2016 - 13:02

    в 1с 8,3 Бухгалтерия программа ставит фиксированную сумму в ведомость по выплате з/п Как можно изменить?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 25 2016 - 13:44

      Добрый день!
      То есть рассчитывает верно, а в Ведомость идет другая сумма? Тогда Вам нужно проанализировать регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками, лучше это сделать в Универсальном отчете.
      Если вопрос заключается в том, что программа в начисление зарплаты ставит заданный оклад, то это можно изменить только задав Кадровый перевод на новую сумму. Или править руками значения, поскольку Бухгалтерия имеет ограниченный зарплатный блок.
      ——————-
      В нашем курсе по 1С:Бухгалтерия Предприятия 3.0 на интерфейсе ТАКСИ мы показываем как правильно настраивать начисления зарплаты и работать с больничными и отпусками в этой конфигурации:
      http://www.profbuh8.ru/salesweek/
      А вот полный список наших предложений, возможно, это будет Вам интересно: http://www.profbuh8.ru/katalog/

  • Avatar

    narkaevam Апр 25 2016 - 13:02

    Здравствуйте!Вопрос по заполнению 6-ндфл.У нас в феврале было несколько больничных листов.Мы их начислили и выплатили в один день. Надо ли в отчете разбивать больничные по начисленным суммам? или можно их суммировать в один блок?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 25 2016 - 17:24

      Здравствуйте!
      В этом случае в 6-НДФЛ они все должны свернуться в один блок. Собственно, именно так 1С и должна сделать. Вы пробовали в 1С сформировать этот отчет?
      Более подробно все особенности заполнения 6-НДФЛ Елена Грянина рассматривает на семинаре «Революция 6-НДФЛ»: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    Dana_fly Апр 25 2016 - 12:14

    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, если у ип на енвд нет расчетного счета, можно ли перечислить на карточку денежные средства за поставку товара?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 27 2016 - 11:22

      Добрый день!
      Этот вопрос вызывает споры, но по моему мнению Индивидуальный предприниматель может использовать в своей предпринимательской деятельности свою личную пластиковую карту (текущий счет), но только при условии сообщения в налоговый орган о таком счете.
      Обоснование достаточно большое и я его отправила на Ваш email.
      ————————————–
      В целом позиция такая: Использовать личную пластиковую карту для получения доходов от оказания услуг и продажи товаров не рекомендуется. Какая либо ответственность за это не предусмотрена. Но согласно Инструкции Центрального банка № 28-И от 14.09.2006 г. “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)”, банк может приостановить операции по карточному счету.
      Но если ИП открывает себе корпоративную банковскую карту для осуществления предпринимательской деятельности и об её открытии сообщает в ИФНС, Пенсионный фонд и ФСС, то это ситуация меняется. Средства, перечисленные на такую карту и снятые через банкомат, будут являться кассовой операцией ИП.

  • Avatar

    ia-Ladushka Апр 25 2016 - 11:54

    Добрый день, столкнулись с такой проблемой, сотрудница увольняется, а в справку для расчета пособий не включаются доходы с предыдущего места работы 1C ЗУП версия 8.2

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 11:57

      Здравствуйте!
      То есть Вы хотите сказать, что в при заполнении документа “Справка о заработке для расчета пособий” не входят данные из документа “Справка другого страхователя о заработке”? я правильно понял ситуацию?
      И уточните пожалуйста у Вас ЗУП 2.5?

  • Avatar

    Юлия Апр 25 2016 - 11:49

    добрый день.

    Подскажите, пожалуйста, где есть информация по обработке -Инструмент построения цепочки документов ?
    В конфигурацию включен инструмент, предназначенный для улучшения результатов учета НДФЛ удержанного. Инструмент предоставлен в пункте “Изменение порядка учета документов” меню “Налоги и взносы”.
    Инструмент предоставляет возможность выстроить хронологическую цепочку документов-начислений и соответствующих им выплат, а также выправить указанные в документах даты выплаты.

    1. есть ли описание использования обработки «Инструмент построения цепочки документов»?
    2. в момент, когда нажимаешь на кнопку «выстроить цепочку» — выходит сообщение об ошибке «{Обработка.ИзменениеПорядкаУчетаДокументов.МодульОбъекта(183)}: Поле объекта не обнаружено (НДФЛВременныйУчет)
    ВременноеХранилище = Движения.НДФЛВременныйУчет;
    »
    это ошибка релиза 2.5.102.2?
    3. какие последствия будут, если нажать на кнопку «заполнить дату выплаты по документам выплаты»?

    спасибо.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 25 2016 - 12:45

      Добрый день, Юлия! Этот инструмент мы рассматривали на прошедшем в пятницу Финальном семинаре 6-НДФЛ http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part5-04.html

      • Avatar

        Юлия Апр 25 2016 - 12:50

        добрый день, Елена.

        этот семинар платный.
        бесплатная информация по данному разделу предусмотрена? или пользователи должны вслепую изучать (если нет возможности оплатить)?

        спасибо.

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 25 2016 - 13:00

          Юлия, да, этот семинар платный, так как мы провели огромную работу по подготовке этой серии семинаров, собрали и структурировали всю информацию, привлекли программистов для разбора кода “1С”, чтобы объяснить всем, как работают новые возможности и как заполняется в программе 1С расчет 6-НДФЛ, обобщили практический опыт своих клиентов, которые уже успешно сдали 6-НДФЛ. Поэтому мы предлагаем Вам эту информацию купить. Конечно, если у Вас есть достаточное количество времени Вы можете попробовать поискать информацию бесплатно в интернете, но будьте готовы к тому, что на сегодняшний день бесплатная информация в сети весьма противоречива, и Вам нужно будет самостоятельно отделять “зерна от плевел” ). Если Вы зарегистрированный пользователь программы “1С”, то Вы также можете обратиться непосредственно на линию консультаций фирмы “1С” для получения информации, насколько мне известно это также бесплатно. Наши семинары платные, так как мы коммерческая организация, и собственно обучающие семинары и курсы – это и есть наша основная деятельность.

  • Avatar

    Лариса Уманская Апр 25 2016 - 11:13

    Скажите, почему автоматически не заполняются разделы 1 и 2 формы 6-НДФЛ в ЗУП 3.0 (версия конфигурации 3.0.25.95). Отчёты «анализ уплаты НДФЛ», «Анализ НДФЛ по месяцам» заполняются корректно, но перенос данных в форму 6-НДФЛ не происходит. Заполняется только титульная страница.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 25 2016 - 12:49

      Добрый день! Скорее всего неверно указана регистрация в налоговом органе для организации. Проверьте в справочнике “Организации” регистрацию и коды ОКТМО / КПП, обратите внимание на месяц, начиная с которого установлена регистрация!

      • Avatar

        Лариса Уманская Апр 25 2016 - 14:14

        Программа заполняет форму, но не по всем месяцам. Организация сменила юр. адрес в марте (соответственно, новый КПП и ОКТМО). Поэтому в 6-НДФЛ данные только за март. Историю изменений регистрационных данных программа делать не даёт.

        • Avatar

          Лариса Уманская Апр 25 2016 - 14:31

          программа заполняет форму, но не по всем месяцам. Организация сменила юр. адрес в марте (соответственно, новый КПП и ОКТМО). Поэтому в 6-НДФЛ данные только за март. Историю изменений регистрационных данных программа делать не даёт. А именно, в списке регистрационных данных содержатся два КПП (старый “до-мартовский” и новый “после-мартовский”), но вставить оба в историю регистрации (естественно, с разными датами начала регистрации) не получается. Но даже, если и получится, есть большие сомнения, что программа заполнит 6-НДФЛ по всем месяцам.

          • Avatar

            Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 26 2016 - 11:32

            Программа заполняет 6-НДФЛ на основании исходных данных. Если Вы регистрировали часть доходов на “старое” ОКТМО/КПП, а часть на “новое”, то можете получить 6-НДФЛ отдельно по старому и отдельно по новому ОКТМО / КПП. Если Вы хотите какой-то другой результат, то Вам необходимо сначала скорректировать исходные данные в Вашей информационной базе.

  • Avatar

    stillvest Апр 25 2016 - 09:29

    Добрый день! Сотрудник получает получает пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет + з/пл за неполный рабочий день. В 6-НДФЛ выделять обособленно выплату пособия и какую ставить дату в строках 100 и 110? или эта выплата аналогична зарплате на 31 число?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 13:30

      Здравствуйте!
      Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не облагается НДФЛ, поэтому факта исчисления и удержания НДФЛ по этому пособию нет и в раздел 2 никаких групп строк по выплате пособия не будет.
      Все особенности заполнения 6-НДФЛ разбираются на нашем семинаре (рекомендую изучить): http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    Дмитрий Апр 25 2016 - 08:09

    Здравствуйте. При расчете земельного налога не формируются проводки. с чем может быть связано? 1С БП 8.3.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 25 2016 - 13:59

      Добрый день! Авансовые платежи рассчитываются только по земельным участкам, которые числятся на учете в налоговом органе. Для таких участков в регистре сведений “Порядок уплаты налога на местах” установлен флажок уплаты авансовых платежей по земельному налогу.
      Расчет авансовых платежей производится по данным, содержащимся в регистре сведений “Регистрация земельных участков”.
      Результаты расчета авансовых платежей записываются в регистр сведений “Расчет земельного налога”. Именно они используются при расчете земельного налога для определения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Посмотрите, как у Вас введенный исходные данные, как выполняются движения по регистрам

  • Avatar

    fghtkm74 Апр 24 2016 - 13:59

    Здравствуйте. В программе ЗУП 8.3 выплачиваем премию за 1 квартал. При начислении НДФЛ при просмотре подробного расчета программа за январь, февраль, март ставит сумму налога с минусом и тут же с плюсом. а уже 7 строкой пишет НДФл с премии. Что я делаю не так? В регистре учета НДФЛ тоже такая картина -,+. Спасибо

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 24 2016 - 19:06

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста где конкретно Вы видите эти + и -. В документе “Премия” или в документе “Начисление зарплаты”, Лучше пришлите скрин документа, где я смогу увидеть эту ситуацию

      • Avatar

        fghtkm74 Апр 25 2016 - 08:55

        В документе Премия в закладке подробнее о расчете НДФЛ

      • Avatar

        fghtkm74 Апр 25 2016 - 10:13

        И в документе начисление заработной платы тоже и соответственно в налоговом регистре по НДФЛ

      • Avatar

        fghtkm74 Апр 25 2016 - 12:02

        Возможно ли, что это связано с тем что прошло обновление версии 1С.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 25 2016 - 17:34

          Именно с этим и связано.
          Дело в том, что сейчас “Дата получения дохода” для доходов сотрудника по коду 2000 в 1С определяется как последний день месяца. Раньше такого поля, как “Дата получения дохода” вообще не было, вместо него при исчислении НДФЛ проставлялся “Месяц налогового периода”. Когда не было 6-НДФЛ этого было достаточно.
          Видимо Вы вовремя не обновили программу и поэтому Январь и Февраль был рассчитан в старом релизе, т.е. проставился именно “Месяц налогового периода”. При обновлении вместо этого поля появилось поле “Дата получения дохода”, которому присвоилась дата начала месяца, а не последнее число месяца.
          И вот теперь в апреле программа пытается это несоответствие с датой получения дохода исправить. Чтобы этого не происходило надо исправлять даты получения дохода в документах за Январь, февраль и возможно Март. Иначе неправильно заполнится 6-НДФЛ.
          Более подробно все особенности заполнения 6-НДФЛ Елена Грянина рассматривает на семинаре «Революция 6-НДФЛ»: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    Людмила Апр 24 2016 - 02:44

    Подскажите,пожалуйста, есть ли необходимость заполнять отдельными блоками каждый вид выплаты,если фактически срок выплаты всегда 15 числа следующего месяца

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 25 2016 - 21:32

      Смотря, с чего удерживается НДФЛ при выплате. Если вместе с зарплатой 15-ого числа выплачиваются отпускные или больничные, то у них строка 100 – дата фактической выплаты и равняется строке 110, а у НДФЛ с зарплаты строка 100 – это конец месяца налогового периода, в котором отражается зарплата. Есть и другие особенности. Подробнее все эти вопросы детально разбирает Елена Грянина на семинаре: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    Ирина Апр 23 2016 - 20:16

    Добрый день, сотруднику выплатили премию 21.03.16 сумма 6000 руб., код- 2000. В этот же день удержали НДФЛ- 780 руб, и перечислили его 21/03/16. Скажите пожалуйста, не является это нарушением, что мы перечислили налог 21 марта, а должны в день перечисления заработной платы на счета сотрудникам за март, т.е. 13 апреля? Во втором разделе 6-НДФЛ за 1-й квартал показатели строк должны быть такими: ????
    стр. 100 -21.03.2016
    стр. 110- 21.03. 2016
    стр. 120 – 31.03.2016
    стр. 130 – 6000,00
    стр. 140 -780,00
    Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 24 2016 - 20:29

      Здравствуйте!
      1. Уточните пожалуйста Вы выплачивали премию сотруднику 21.03 в межрасчете или 13 апреля с зарплатой? Именно выплачивали, а не начисляли!
      2. Строка 100 для доходов с кодом 2000 должна быть “конец месяца”, т.е. 31.03.2016. А строка 120 – это следующий день после даты в строке 110. Что-то у Вас напутано. Я бы рекомендовал ознакомиться с правилами заполнения 6-НДФЛ, которые мы подробно разбираем на нашем семинаре: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    shagherizada Апр 22 2016 - 18:00

    Добрый день! После ввода и проведения документа “Расчеты по страховым взносам” в Бухгалтерия 8,3 налоговый период показывает 2010 год. Как изменить налоговый период?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 22 2016 - 18:10

      Добрый день, в обычной конфигурации Бухгалтерия Предприятия ред. 3.0 нет документа “Расчеты по страховым взносам”.
      Вы в какой конфигурации работаете? Мы консультируем только по обычной Бухгалтерия Предприятия 3.0 (базовая/ПРОФ), ЗУП, УТ.

  • Avatar

    lubov Апр 22 2016 - 16:42

    Здравствуйте. Делаю 6-ндфл в ЗУП 2.5 релиз 2.5.101.2 Декабрьские выплаты не попадают в отчет. В чем может быть проблема?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 23 2016 - 23:45

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста в какой раздел 6-НДФЛ, в какое конкретно поле у Вас не попадают декабрьские выплаты?

  • Avatar

    krpvt Апр 22 2016 - 16:03

    Добрый день! В описаниях операции по списанию убытков прошлых лет исползуется выражение “с кредита счета 09 с аналитикой “убыток теущего периода”… и т.д. Подскажите, пожалуйста, где в 1С 8.3 увидеть эту аналитику?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 22 2016 - 21:27

      Добрый день,
      Вы формировали ОСВ по счету 09? При закрытии месяца, если у Вас действительно убыток, то программа при выполнении регламентной операции Расчет налога на Прибыль сформирует нужную аналитику сама. Если Вы встанете на эту регламентую операцию и пр. кн. мышки вызовете меню – Показать проводки, то 09 мчет пройдет с аналитикой Убыток текущего периода.

  • Avatar

    Наталья Апр 22 2016 - 10:51

    Добрый день. ЗУП 2.5. Подскажите пожалуйста по такому вопросу касательно 6 ндфл. Работнику выплатили аванс, потом начислили и выплатили отпускные. Сотрудник еще остался должен организации. При начислении з/п в регистре по НДФЛ налог по сотруднику начисляется, но при выплате з/п он не удерживается ( ведь его нет в ведомости) и форма 6 ндфл заполняется некорректно. Как быть?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 25 2016 - 23:36

      Здравствуйте!
      Вы можете внести в документ “Ведомость…” строчку с удержанием НДФЛ по этому сотруднику вручную. Суммы к выплате там не будет, но удержание НДФЛ отразите. Тогда в 6-НДФЛ это удержание попадет.
      Но на самом деле пока не совсем понятно стоит ли вообще удерживать в этом случае НДФЛ (когда сотруднику к выплате вообще ничего не остается). Однозначного ответа от ФНС пока нет. Можете обратиться в Вашу налоговую и уточнить этот момент.
      Более подробно этот вопрос и многие другие подробно рассматриваются на семинаре Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

      • Avatar

        Наталья Апр 26 2016 - 11:33

        Добрый день. А как в ЗУП 2.5 отразить это удержание по НДФЛ в ведомости? Добавляю сотрудника, суммы к выплате нет, а где показать сумму НДФЛ удержанного?

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 26 2016 - 11:36

          В ЗУП 2.5 такой возможности нет, такие чудеса только в ЗУП 3.0 реализованы. А в ЗУП 2.5 только документ “Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН”.

  • Avatar

    avtoskif46 Апр 22 2016 - 10:10

    Добрый день! зуп редакция 2.5 (2.5.102.1) Подскажите в отчёте 6-НДФЛ строка 010 стоит сумма налогооблагаемой базы за 1 кв. , а 080 заполняет сумму НДФЛ который перечислим в апреле с мартовской зарплаты. Это правильно?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 24 2016 - 20:35

      Здравствуйте!
      1. строка 010 – это поле, где пишется ставка налога, по которой заполняются данные!
      2. строка 080 – 1С считает, что это верно, но с точки зрения контрольных соотношений не совсем логично. Подробно об этом говорила Елена Грянина на Финальном семинаре по 6-НДФЛ: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    kohka77 Апр 22 2016 - 08:30

    Доброе утро. Начисление з.п. в ЗУП 3.0. При начислении программа выдает сообщения (в прикрепленном файле) и зарплату не начисляет. Помогите умоляю. Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 27 2016 - 19:56

      Здравствуйте!
      По всей видимости у Вас неверно настроен Приоритет в видах начисления, которые упомянуты в этом сообщении. Например, получается что Отпуск не вытесняет Оплату по окладу, что некорректно для учета в ЗУП 3.0. Программа не может выполнить одновременно начисление и по Явки (Оплата по окладу) и за те же дни Отпуск.
      Более подробно настройки видов начисления и многие другие вопросы учета ЗУП 3.0 разбираются в нашем курсе: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/index.html

  • Avatar

    Людмила Апр 21 2016 - 16:35

    Подскажите,пожалуйста как разделить в ЗУП 2.5 общий список на список сотрудников обособленного подразделения и список всех остальных так, чтобы все данные каждого сотрудника попали в свой отчет 6-НДФЛ.(бух учет единый)

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 22 2016 - 10:55

      Здравствуйте!
      Попадание сведений по сотрудникам в 6-НДФЛ не зависит от того, как отображаются эти сотрудники в списке сотрудников (я так понимаю под списком сотрудников Вы имели ввиду справочник Подразделений). Для основной организации у Вас должны быть установлены одни сведения регистрации в ИФНС, а для обособленного подразделения другие (раз оно обособленное). Вот в разрезе этих сведений сотрудникам и будет учитываться НДФЛ (в зависимости от того в каком подразделении он получает доход). И при формировании 6-НДФЛ по обособленному подразделению туда должны попасть только те данные, которые в учете прошли в разрезе сведени ИФНС обособленного подразделения.
      Более подробно вопросы формирования 6-НДФЛ разбираются на нашем семинаре: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

      • Avatar

        Людмила Апр 24 2016 - 02:57

        На данный момент все сотрудники находятся в основной организации. Расчеты 1 квартала произведены по основной организации. Для 6-ндфл придется выделить тех сотрудников,кто работает в обособленном подразделении.Фактически в справочнике выделить два подразделения: основное и обособленное? Как это сделать?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 24 2016 - 19:13

          Чтобы 6-НДФЛ корректно заполнился для основной организации и для обособленного подразделение надо корректно отразить кто где работает!! Сейчас у Вас все числяться в Основной организации и поэтому автоматически отчет не заполнится (это очевидно). Переведите тех, кто должен работать в обособленном подразделении в обособленное подразделение (создайте его в Вашей базе, если оно пока не создано и сделайте перевод документом “Кадровый перевод”) и пересчитайте НДФЛ за 1 квартал, чтобы этот НДФЛ попал в учет на данные этого обособленного подразделения.
          Если хотите мы можем созвониться, я удаленно подключусь и помогу с этим вопросом.

  • Avatar

    Андрей Апр 21 2016 - 15:45

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить строку счета-фактуры (т.е. как связаны, какими соотношениями, формулами, позиции 3, 4 и 5, а также 5,7.8 и 9)?

    С уважением,
    Андрей Костогаров

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 21 2016 - 16:33

      Андрей, добрый день!
      Не совсем понятен вопрос. Вы заполняете счет-фактуру вручную?)
      Программой 1С реализовано автоматическое заполнение всех полей документа. Подробно по оформлению счет-фактуры можно посмотреть на сайте ИТС:http://its.1c.ru/db/taxnds#content:1132:hdoc
      Или задать вопрос по конкретной ситуации, желательно со скрином, чтобы понять проблему.

      • Avatar

        aden_kost Апр 21 2016 - 16:55

        Добрый день, Ирина!
        Так случилось, что пришлось заполнять счет-фактуру именно вручную, при этом для её заполнения использовались цены с НДС, которые были согласованы при подписании договора на предоставление услуг. Соответственно, в графе 4 счета-фактуры я их и проставил. Бухгалтер, который меня консультирует, утверждает, что цены с НДС указывать в графе 4 нельзя и необходимо из имеющихся цен с НДС получить цены без НДС, которые и следует занести в графу 4. Далее, уже автоматически получаем стоимость без НДС (графа 3 * графа 4), сумму НДС (графа 5 * на графа 7) и графу 9 (графа 5 + графа 8). Теперь мне это более или менее понятно, хотелось бы только знать, существует ли нормативный документ, закрепляющий именно такой алгоритм заполнения строк счета-фактуры?

      • Avatar

        aden_kost Апр 21 2016 - 17:03

        Огромное спасибо за ссылку, она вывела меня и на нормативный документ – ППРФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 “О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость” (с изменениями и дополнениями). Теперь всё окончательно встало на свои места

  • Avatar

    Наталья Апр 21 2016 - 15:38

    Добрый день.
    Для каждого склада задано “Ответственное лицо”, однако в печатных формах документов (используем формы М-4, М-11, М-15 и др.) должности и ФИО ответственных лиц не появляются, приходится редактировать печатные формы вручную. Уж слишком много времени тратится впустую, так как документооборот большой (:
    Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить автоматическую подстановку должностей и ФИО ответственных лиц в печатные формы документов в БП 8.3?
    Заранее благодарю.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 22 2016 - 00:06

      Добрый день, Наталья!
      Вручную корректировать печатную форму, конечно, не дело!
      Механизм простановки материально ответственных лиц а 1С:Бухгалтерия 3.0 работает нормально для форм МХ-4, МХ-11 и МХ-15.

      Я сейчас проверила. )

      Вам нужно зайти в регистр сведений Материально ответственные лица и проверить информацию именно там. Очень важно с какой даты Вы ввели данные в регистр.
      Войти в регистр можно через гл. меню – Все функции – Регистры сведений – Материально ответственные лица.
      Должно быть как-то так:

      • Avatar

        Спасибо Апр 22 2016 - 11:58

        Возможно ли реализовать такую возможность в 1С Подрядчик Управление Финансами 8.3? Регистр “Материально ответственные лица” в Регистре Сведений отсутствует.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 22 2016 - 20:18

          Добрый день, это я Вам отвечала по нарушению последовательности при закрытии месяца?
          Получили ответ?
          ——————
          Мы не работаем с этой конфигурацией.
          Но как программист, я могу в рамках индивидуальной консультации подключиться и посмотреть, что можно сделать. Возможно используются другие регистры и их надо заполнить, возможно, конфигурация не предусматривает в макете печатной формы заполнение этих реквизитов и тогда можно только исправить макет внешней печатной формой.
          Возможно, если конфигурация на управляемых формах – подключить расширение конфигурации, где внести необходимые правки. Это значительно быстрее, чем писать внешнюю печатную форму.
          Поэтому – нужно смотреть.)

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 22 2016 - 00:09

      Проверяете дату, склад, Физ. лицо (смотрите, чтобы была для него указана должность)
      В Требовании накладной с датой позже указания в регистре по складу, что прошел в регистре выйдет МОЛ в подписи.
      ———————————
      Вот, например, для МХ-11

      • Avatar

        Ольга Мар 22 2017 - 11:42

        если не ошибаюсь, вы прекрепили м-11, а не МХ_11! это совершенно разные ПФ

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 22 2017 - 11:57

          Принцип подстановки данных МОЛ в документы един для всех печатных форм, использующих данные регистра сведений Материально-ответственные лица.

          PS: В конфигурации по общим печатным формам используется слеш MXL, поэтому я приводила ПФ в этой итерации. Но если Вы посмотрите изначальный вопрос, то ПФ приведена в ответ на вопрос пользователя по М-11. Говорить об МХ-11 вообще не приходится: она НЕ РЕАЛИЗОВАНА в 1С./

  • Avatar

    Юлия Апр 21 2016 - 14:58

    добрый день.

    1. подскажите, пожалуйста, есть ли описание использования обработки “Инструмент построения цепочки документов”?

    2. в момент, когда нажимаешь на кнопку “выстроить цепочку” – выходит сообщение об ошибке “{Обработка.ИзменениеПорядкаУчетаДокументов.МодульОбъекта(183)}: Поле объекта не обнаружено (НДФЛВременныйУчет)
    ВременноеХранилище = Движения.НДФЛВременныйУчет;

    это ошибка релиза 2.5.102.2?

    3. какие последствия будут, если нажать на кнопку “заполнить дату выплаты по документам выплаты”?

  • Avatar

    Наталья Источкина Апр 21 2016 - 13:53

    Добрый день!
    Не могу понять, почему суммы налогов встали в дебете? для начала, нужно заказать сверку по налогам с ИФНС, но как исправлять подобные ошибки? По прибыли убытки, а в ОСВ я переплатила. Та же история по НДС. У кого была подобная ситуация, особенно после перепроведения прошлых лет? Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 21 2016 - 17:00

      Наталья, судя по скрину, Вам надо разбираться с закрытием месяца декабрь 2015 года, если хотите, можно посмотреть в рамках индивидуальной консультации Вашу базу и попробовать с ней поработать.

      • Avatar

        Наталья Источкина Апр 22 2016 - 12:35

        Спасибо, Ирина! Если цены демократичные, то можно в рамках индивидуальной консультации. Но для начала, все равно нужна сверка. И еще вопрос: 62 не идет с 76АВ: Кт 62,02 3600, а Дт 76АВ 1269,06 вместо 327,27

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 22 2016 - 20:05

          Так в том-то и дело, что так ошибку не увидеть. В смысле без базы.
          Я как программист могла бы посмотреть в Отладчике, что проиходит при выполнении регламентных операций и конкретно по зачету авансов.
          Потому что так что-то определенное сказать сложно.
          ———————
          Возможно, были ручные операции, возможно ручные корректировки регистров, возможно что-то не сделано с регламентными операциями по НДС.
          Тут гадать можно долго.

  • Avatar

    inshaine Апр 21 2016 - 13:48

    Здравствуйте ,подскажите пожалуйста какой способ отражения зарплаты уволенного сотрудника в регламентированном учете .Если можно корреспонденцию счетов в бухгалтерском учете

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 22 2016 - 09:41

      Добрый день! Не совсем понятен Ваш вопрос. О какой программе идет речь? В программе 1С: Бухгалтерия 8.3 способ отражения зарплаты конкретного сотрудника зависит от того какой способ учета задан для действующего в данным момент начисления. Корреспонденция счетов Дт счета затрат (20, 25,26,44 и т.д) Кт сч70.

  • Avatar

    grozmy Апр 21 2016 - 12:59

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как нужно внести в 1с 8.3 счет-фактуру на проценты по займам предоставленным (без налога НДС), чтобы он попадал в книгу продаж и 7 раздел декларации по НДС?
    Спасибо

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 22 2016 - 19:58

      Добрый день! Есть мнение, что операции по предоставлению займов в денежной форме и получению процентов по ним не подлежат обложению (освобождаются от обложения) НДС. Соответственно, при совершении таких операций счет-фактуру оформлять не нужно. вести книгу продаж.
      На основании пп. 15 п. 3 ст. 149 Кодекса не подлежат налогообложению НДС (освобождаются от налогообложения) операции по предоставлению займов в денежной форме, включая проценты по ним. Согласно п. 3 ст. 169 Кодекса при совершении операций, которые не облагаются НДС согласно ст. 149 Кодекса, не нужно выставлять счета-фактуры, вести книги покупок и книги продаж. Раздел 7 декларации по НДС заполняется вручную

  • Avatar

    Ирина Васильева Апр 21 2016 - 11:13

    День добрый, подскажите, пожалуйста, где в 1с изменить настройки по имуществу, которое облагается с 2015г? В декларацию по налогу попадает как лиготируемое.

    • Avatar

      Ирина Васильева Апр 21 2016 - 12:41

      8.2 программа

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 21 2016 - 16:21

      Добрый день, Ирина!
      Программа судя по всему правильно считает, поскольку с 1 января 2015 г. движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, которое ранее согласно пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ не признавалось объектом налогообложения, теперь является льготируемым.

  • Avatar

    Наталья Апр 21 2016 - 10:43

    Здравствуйте. За декабрь 2015г. был излишне перечислен в бюджет НДФЛ. Эту ошибку обнаружили в марте 2016г. При начислении и удержании НДФЛ за март сумму не стали перечислять в бюджет. Так как излишне перечисленная сумма НДФЛ за декабрь 2015г. превышала начисленный за март 2016г.
    Подскажите пожалуйста, правомерно ли это, без акта сверки с ИФНС? И как это отразить в 6НДФЛ факт оплаты (в строке 140). Ведь сумма фактически была перечислена в декабре 2015г.
    Заранее спасибо!

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 21 2016 - 10:45

      Наталья, это неправомерно, налоговики не раз писали о том, что излишне перечисленные суммы не признаются уплатой НДФЛ. Фактически уплаченный НДФЛ в 6-НДФЛ не показывается, там только суммы удержанного с работников налога со срокам перечисления.

      • Avatar

        Наталья Апр 21 2016 - 10:54

        А тогда какую дату поставить за март? Сегодняшнюю, при условии что я сегодня отправлю или ее оставить пустой?
        И можно ли вернуть переплату или в дальнейшем воспользоваться ей в счет предстоящих платежей. Что для этого нужно сделать?

  • Avatar

    Татьяна Апр 21 2016 - 10:17

    Елена, проводите ли вы консультации в офисе клиента?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 26 2016 - 11:34

      Добрый день! Если это вопрос ко мне, то ответ – да, провожу, но это очень дорого стоит ) Если интересно, то свяжитесь с нашими менеджерами, озвучьте задачи, они мне передадут информацию.

  • Avatar

    tatyana_schukina Апр 21 2016 - 09:51

    Здравствуйте,у нас Бухгалтерия (3.0.43.194).Cкажите,пожалуйста, на каких счетах нужно учитывать :
    – Водный налог
    – Налог на добычу полезных ископаемых
    -Плата за негативное воздействие на окружающую среду

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 22 2016 - 09:53

      Добрый день, Татьяна! Для расчетов по данным платежам нужно использовать счет 68.10. Субсчета вводить по нему не желательно, удобнее использовать разрезы аналитического учета. Как это можно сделать можно посмотреть на сайте ИТС http://its.1c.ru/db/metod81#content:4713:hdoc (правда пример проиллюстрирован для 8.2). Если у Вас не получится реализовать данную инструкцию, то напишите, и я сделаю для Вас подробное описание

  • Avatar

    Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 21 2016 - 08:19

    Добрый день! Мы подробно разбирали вопросы заполнения 6-НДФЛ на примерах на онлайн семинаре Заполнение 6-НДФЛ на примерах в “1С” http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part4-02.html
    Вы смотрели запись данного семинара? В частности, Блок 2 – Урок 6 Отпускные в 6-НДФЛ?

    • Avatar

      IsakovaTA Апр 21 2016 - 08:52

      Я смотрела…..только вот села делать и случился ступор, т.к. информации очень много по 6-ндфл. Просмотрев Ваши выпуски, я поняла, что в 020 строку формы они попадать не должны, как в принципе вообще в разделе 1 и 2 их быть не должно-все осталось в 2015 году.

      • Avatar

        Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 21 2016 - 08:54

        Всё верно! :)

      • Avatar

        IsakovaTA Апр 21 2016 - 09:16

        Простите! У меня еще вопрос : ЗУП 2,5,101,2. Сняла флажок параметрах учета и теперь НДФЛ при выплате. Отменила начисление с декабря 2015 по март 2016 (т.к. декабрьская з/п выплачивалась в 2016 году), провела выплату в декабре. И теперь по хронологии провожу документы по начислению и перечислению, т.е. начислила расчет при увольнении 11.01.16- провела выплату 11.01.16.

        Сотрудник увольняется 11.01.16. При этом у него есть не выплаченная з/п за декабрь. Я его расчитала и все (компенсацию и з/п 12.2015) перечисляю 11.01.16.И тут у меня получается ерунда.. при проведении выплаты в “НДФЛ расчеты с бюджетом” показывает к перечислению налог ТОЛЬКО с декабрьской з/п, а с компенсации показывает в “НДФЛ расчеты с бюджетом” при проведении выписки на выплату зарплаты за декабрь 2015 – это 15.01.2016.. Это ведь не праваильно??? Что делать?

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 21 2016 - 09:32

          Татьяна, в релизе 2.5.102.2 разработчики изменили свое отношение к установке этого флажка, и реализовали возможность получать корректную 6-НДФЛ и с флажком. Завтра в 15:00 будет разбирать эти и другие изменения на нашем финальном семинаре по 6-НДФЛ, приходите!

  • Avatar

    pnv11102014 Апр 20 2016 - 16:35

    Добрый день коллеги!
    Работаю в ЗУП 3.0, вопрос следующий:
    Сотрудница находится в отпуске по уходу до 1,5 лет и одновременно работает на условиях неполного рабочего времени, она написала заявление и не хочет более работать на условиях неполного рабочего времени, а остаться лишь в отпуске по уходу!
    Подскажите как в программе ЗУП 3.0 правильно оформить данный переход и какими документами, что бы ее статус изменился с РАБОТАЕТ в ОТПУСКЕ по УХОДУ за РЕБЕНКОМ на ОТПУСК по УХОДУ за РЕБЕНКОМ, в табеле проставлялось ОЖ, и соответственно зарплата не начислялась!
    Заранее спасибо!
    С уважением, Николай!

    • Avatar

      pnv11102014 Апр 20 2016 - 21:00

      Вопрос снимаю, удалось проблему решить самостоятельно!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 20 2016 - 21:57

      Здравствуйте, Николай!
      Вам необходимо на основании документа “Отпуск по уходу за ребенком” внести документ “Изменение условий оплаты отпуска по уходу за ребенком”. Указать дату, с которой происходит изменение в поле “Изменить оплату с” и на вкладке “Начисления” сделать следующие действия:
      1. Поставить галочку “Изменить начисления”
      2. Нажать кнопку “Отменить” для всех начислений, которые Вы хотите отменить
      3. Поставить галочку “Изменить применение плановых начислений”
      После этого начисление зарплаты происходить не будет, только пособия. И в табеле будет ОЖ

      • Avatar

        pnv11102014 Апр 20 2016 - 22:02

        Спасибо Дмитрий!
        У меня слегка все сложнее, и такой способ не дал положительных результатов.
        В отпуск по уходу сотрудница ушла еще в 2015 т в том же году вышла на работу с неполным рабочим днем и все это в ЗУП 2.5, затем перенос данных на 01.01.2016 в ЗУП 3.0, изменив данные в переносе удалось проблему решить

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 20 2016 - 22:15

          Пожалуйста! В следующий раз указывайте в вопросе все особенности, чтобы я мог более точно формулировать ответ, именно по Вашей ситуации!

  • Avatar

    narkaevam Апр 20 2016 - 16:15

    Здравствуйте!Подскажите какую дату указать в строке 100 отчета 6-ндфл,если больничный лист начислен в марте,а выплачен 15 апреля вместе с зарплатой?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 20 2016 - 17:34

      Марина Владимировна:
      По больничному в строке 100 6-НДФЛ будет 15.04.2016. Дата фактического получения доходов для б/л – это планируемая дата выплаты.

  • Avatar

    Вера В.В. Апр 20 2016 - 14:32

    Здравствуйте! Вопрос касается Управление торговлей 11.2.3.
    В последних релизах УТ в журнале “Документы продажи” изменился формат даты текущего дня с “дд.мм.гггг” на “чч.мм” (часы, минуты).
    В настройке формы списка изменить на старый формат не получилось.
    Как вернуть старый формат?

  • Avatar

    pk_kip Апр 20 2016 - 13:53

    1С 8.3 БУХГАЛТЕРИЯ УСН 15% Как правильно начислить НДФЛ с процентов по договору займа у физического лица?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 22 2016 - 20:09

      Добрый день! Доходы физического лица и НДФЛ с процентов для формирования отчетности по НДФЛ регистрируются в программе с помощью документа Операция учета НДФЛ. Раздел зарплата и кадры – Все документы по НДФЛ – Создать. Удержание НДФЛ в бухгалтерском учете отражается документом Операция введенная вручную Дт 66 Кт 68.01. Перечисление НДФЛ – Списание с расчетного счета

Добавить комментарий или вопрос: