Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    Клиент Окт 8 2014 - 10:11

    Здравствуйте! Не могли бы вы подсказать как убрать проверку контрагентов в 1С Бухгалтерия 3.0

  • Avatar

    Ольга Окт 8 2014 - 10:07

    Здравствуйте! Как написать в 1С об выявленной ошибки в релизе Бух 3,0?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 9 2014 - 01:26

      Доброй ночи!
      Пишите письмо на эл. ящик v8@1c.ru
      В первых строчках письма указываете Организацию, Платформу, Конфигурацию программы 1С и ее релиз, Регистрационный номер программы и описываете ошибочную ситуацию.Со скринами. Разработчики проверяют это у себя и в случае подтверждения заносят в список зарегистрированных ошибок к исправлению.
      Но у Вас, чтобы Ваше письмо рассматривали должна быть лицензионная программа, зарегистрированная и подписка на ИТС, если версия ПРОФ, а не базовая.

  • Avatar

    Ирина Окт 8 2014 - 10:04

    Здравствуйте, ольга! Запуталась в 1С 8 бюджет по проведению авансового отчета, никак не пойму пошаговый алгоритм, начиная от РКо и ло утверждения авансового отчета

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 9 2014 - 01:08

      Добрый день!
      К сожалению, мы не работаем с конфигурацией 1С8 бюджет. Только с Бухгалтерией, ЗУП и УТ. Приложения Бюджетная бухгалтерия и Бухгалтерия “обычная” очень отличаются, поэтому в Вашем случае лучше обратиться на горячую линию 1С за консультацией.

  • Avatar

    Нина Окт 8 2014 - 09:24

    Добрый день. Наше предприятие работает в 1С 8.0 комплексной. При формировании документа «Начисление отпуска сотруднику (по проф.заболеванию)», не проводится документ, пишет: «обнаружено повторное начисление. Вид расчета «Дни неоплачиваемые согласно табелю» введен документом Табель учета рабочего времени. Кадровики этот отпуск оформляли документом «Отпуска организаций», в котором указывали: вид отпуска=ежегодный, вид доп.отпуска=отпуск по проф.заболеванию. Подскажите, где произошла ошибка и как провести начисления по доп.отпуску
    Нина

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 9 2014 - 01:05

      Доброй ночи, Нина!
      Мы не консультируем по конфигурации 1С:Комплексная – только по Бухгалтерии, ЗУП и Управлению торговлей.
      Вам лучше обратиться к специалистам 1С на “горячую линию”. Мы с этой конфигурацией не работаем…

  • Avatar

    Елена Окт 8 2014 - 07:33

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить программу Бух 8.3, чтобы в оценочных обязательствах бухгалтерский учет не совпадал с налоговым. В налоговом резервы на оплату отпусков не создаются по учетной политике. Спасибо

  • Avatar

    Татьяна Окт 7 2014 - 11:11

    Пробовала ставить Такси, но у него формат экрана 6:9, а у меня квадратный монитор. Можно ли настроить Такси для моего монитора

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 7 2014 - 13:49

      Добрый день, Татьяна!
      Попробуйте поработать с настройкой панелей: главного меню – Вид – Настройка панелей.
      Уберите боковые панели, перенесите их вниз. Возможно, это сможет что-то улучшить в отображении информации.
      Это все, чем можно манипулировать в интерфейсе ТАКСИ.

  • Avatar

    Индира Окт 6 2014 - 14:25

    Добрый день. Скажите, пжлст, есть ли у вас видеокурс по отражению операций при переходе с УСН на ОСНО 9 ОС, КТ и ДТ задолженности, возмещение НДС по ОС и остаткам товаров на складе). Спасибо.

  • Avatar

    Светлана Окт 6 2014 - 10:16

    Может-ли бухгалтер централизованной бухгалтерии вести кассу обслуживаемого учреждения, ведь он не является работником данного учреждения и могут ли кого-то за это наказать в случае проверки.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 6 2014 - 13:41

      Добрый день, Светлана!
      А ЦБухгалтерия ведет учет в учреждении на основании договора?
      Конечно, было бы надежней, если бы кассир был в штате учреждения.

  • Avatar

    Галина Окт 6 2014 - 09:47

    Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите. Бухг 8:.2 Закладка “Зарплата” . Мне нужен отчет “Расчет заработной платы за , например, май месяц 2014 г. Такого отчета нет. Может как-то иначе нужно искать??? или этот отчет в ЗУП только есть??? С ув. Галина. 04.10.14 г..

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 6 2014 - 13:46

      Добрый день, Галина!
      Меню Зарплата – Расчетная ведомость (либо произвольная форма, либо Т-51)
      Посмотрите, что вас больше устроит

  • Avatar

    Татьяна Окт 5 2014 - 17:13

    ОШИБЛАСЬ В ДАТАХ, ПОЭТОМУ ПЕРЕСЫЛАЮ ВОПРОС)))
    Подскажите пожалуйста, как в 1С 8.3 Корп. ред. 3.0 (3.0.36.15) сделать следующие операции: Поставщик привез документы с большим опозданием (транспортные услуги), акты и счета-фактуры датированы декабрем 2013, а поступили к нам в организацию 05.07.2014 г. Теперь мне нужно их провести и сделать уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль, так чтобы затраты не попали в 3-й квартал 2014г. и автоматически отразились в уточненных декларациях (возможно ли это вообще?). Я проделала следующие манипуляции: Поступление товаров и услуг – Акт №555 от 05.12.2013 – вторая дата, которая ниже я поставила ту которой поступил документ, т.е. 05.07.2014г. Затем создать на основании счета-фактуры полученной, занесла счет-фактуру, в ней указала №555 от 05.12.2013, получен 05.07.2014. Отразить вычет НДС в книге покупок, галочку сняла. Затем через «Регламентные операции «НДС» создала документ «Формирование записей книги покупок» от 05.07.2014 (когда были получены документы), в который внесла данные об этом счете-фактуре на закладке «Приобретенные ценности»
    Поставила галочку «Запись доп. листа» – «Корректируемый период» 05.12.2013. При этом всем, уточненная декларация по НДС и прибыли не формируется автоматически.
    А НДС начислился и зачелся все-таки в 3-ем квартале, чего не должно быть. Получается я теперь должна их вручную еще и из 3-го квартала убрать? Может быть я что-то не так сделала? Заранее спасибо!

  • Avatar

    Татьяна Окт 5 2014 - 17:11

    Корректируемый период 05.12.2013

  • Avatar

    Татьяна Окт 5 2014 - 17:10

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как в 1С 8.3 Корп. ред. 3.0 (3.0.36.15) сделать следующие операции: Поставщик привез документы с большим опозданием (транспортные услуги), акты и счета-фактуры датированы декабрем 2013, а поступили к нам в организацию 05.07.2014 г. Теперь мне нужно их провести и сделать уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль, так чтобы затраты не попали в 3-й квартал 2014г. и автоматически отразились в уточненных декларациях (возможно ли это вообще?). Я проделала следующие манипуляции: Поступление товаров и услуг – Акт №555 от 05.12.2013 – вторая дата, которая ниже я поставила ту которой поступил документ, т.е. 05.07.2014г. Затем создать на основании счета-фактуры полученной, занесла счет-фактуру, в ней указала №555 от 05.12.2013, получен 05.07.2014. Отразить вычет НДС в книге покупок, галочку сняла. Затем через «Регламентные операции «НДС» создала документ «Формирование записей книги покупок» от 05.07.2013 (когда были получены документы), в который внесла данные об этом счете-фактуре на закладке «Приобретенные ценности»
    Поставила галочку «Запись доп. листа» – «Корректируемый период» 05.12.2014. При этом всем, уточненная декларация по НДС и прибыли не формируется автоматически.
    А НДС начислился и зачелся все-таки в 3-ем квартале, чего не должно быть. Получается я теперь должна их вручную еще и из 3-го квартала убрать? Может быть я что-то не так сделала? Заранее спасибо!

  • Avatar

    Татьяна Окт 5 2014 - 17:07

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как в 1С 8.3 Корп. ред. 3.0 (3.0.36.15) сделать следующие операции: Поставщик привез документы с большим опозданием (транспортные услуги), акты и счета-фактуры датированы декабрем 2013, а поступили к нам в организацию 05.07.2014 г. Теперь мне нужно их провести и сделать уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль, так чтобы затраты не попали в 3-й квартал 2014г. и автоматически отразились в уточненных декларациях (возможно ли это вообще?). Я проделала следующие манипуляции: Поступление товаров и услуг – Акт №555 от 05.12.2013 – вторая дата, которая ниже я поставила ту которой поступил документ, т.е. 05.07.2014г. Затем создать на основании счета-фактуры полученной, занесла счет-фактуру, в ней указала №555 от 05.12.2013, получен 05.07.2014. Отразить вычет НДС в книге покупок, галочку сняла. Затем через “Регламентные операции “НДС” создала документ “Формирование записей книги покупок” от 05.07.2014 (когда были получены документы), в который внесла данные об этом счете-фактуре на закладке “Приобретенные ценности”
    Поставила галочку “Запись доп. листа” – “Корректируемый период” 05.12.2014. При этом всем, уточненная декларация по НДС и прибыли не формируется автоматически.
    А НДС начислился и зачелся все-таки в 3-ем квартале, чего не должно быть. Получается я теперь должна их вручную еще и из 3-го квартала убрать? Может быть я что-то не так сделала? Заранее спасибо!

  • Avatar

    Маргарита Окт 3 2014 - 10:36

    Купили курс (редакция 3 + ТАКСИ).
    Просмотрела заголовки видеоуроков, не нашла материала по ввозу товаров из стран Таможенного союза.
    Не могу создать в редакции 3 завление о ввозе – все находит, но при попытке провести документ выдает табличку «Для проверки запрета изменения не найдены источники данных для таблицы «Документ. ЗаявлениеОВвозеТоваров». Ну и далее невозможно отразить уплаченный НДС в бюджет, и в декларации по НДС естественно ничего не заполняется.
    В чем тут дело?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 3 2014 - 21:03

      Добрый день, Маргарита!
      В курсе не рекламировалось рассмотрение импортных операций.
      По импорту готовится отдельный Мастер-класс.
      По вашему вопросу предлагаю ознакомиться с материалами разработчиков http://its.1c.ru/db/updinfo#content:144:1:issogl2_20
      Т.к., не видя базы, очень сложно давать советы, тем более, по новым возможностям программы.

  • Avatar

    Евгения Окт 2 2014 - 10:42

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как быть в следующей ситуации в 1С 8.3 ТАКСИ.
    В нашем регионе (72 – Тюменская область) произошла реорганизация ИФНС. В результате у нашей организации поменялся КПП. Теперь в 1С (КПП в карточке организации и в контрагентах изменен на новый) в платежках на списание денежных средств все равно ставится старый КПП, как основной. Где и как в программе можно сделать новый КПП основным?
    Заранее спасибо за ответ.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 7 2014 - 13:25

      Добрый день, Евгения!
      Сейчас смоделировала Вашу ситуацию: изменила в тестовой базе КПП у организации, проверила по связанной информации панели навигации формы Организации по кнопке ЕЩЕ изменения в связанной информации : все нормально – КПП стоит уже новый.
      Сделала платежку (в настройках указала “КПП контрагента указывать во всех платежных поручениях” (по умолчанию только в бюджет) – все выводится правильно.

      PS: Вам лучше задать вопрос в разделе SOS – Бухгалтерия и прикрепить соответствующие скрины, подтверждающие ситуацию.
      Пока предварительно можно сказать, что возможно, у Вас прошла проблема с обновлением конфигурации.
      В любом случае КПП (в отличие от договора и счетов у контрагента) сделать основным нельзя.

  • Avatar

    Клиент Окт 2 2014 - 09:17

    в тебеле не выходит итог ночных часов, вредных часов

  • Avatar

    Чулпан Окт 1 2014 - 23:15

    Добрый день, скажите, пожалуйста, начиная с какого релиза реализованы изменения наименований банков (отделений Банка России), которые вступили в силу с 01 октября 2014 г. (письмо Банка России от 4 сентября 2014 г. № 151-Т)? Спасибо

  • Avatar

    Нина Окт 1 2014 - 14:11

    подскажите пожайлуста как провести в 1с8 ред3.0 поступления на расчет счет через терминал.розничная торговля

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 1 2014 - 18:25

      Добрый вечер, Нина!
      Документ Отчет о розничных продажах, закладка Платежные карты и банковские кредиты.

  • Avatar

    Галина Окт 1 2014 - 12:39

    Здравствуйте!Посоветуйте, пожалуйста, какой курс 1С мне выбрать. Индивидуальный предприниматель является плательщиком УСН и ЕНВД, вид деятельности – розничная торговля мебелью. Важно, чтобы можно было корректировать выручку, подпадающую под УСН, то есть принимать её к налогообложению по УСН или ЕНВД.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 1 2014 - 18:56

      Галина, добрый день!
      Курса по ИП у нас пока нет. Есть Мастер-класс по ИП “Особенности, сложности и ошибки ведения учета при различных системах налогообложения” Климовой Марины Аркадьевны

  • Avatar

    Ирина Окт 1 2014 - 12:25

    Очень доступные и понятные видеокурсы по 1С :Бухгалтерия 8.3. Я очень довольна.

  • Avatar

    Андрей Окт 1 2014 - 09:10

    Здравствуйте. У меня Станция замены технических жидкостей в автомобилях и установлена 1С ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 а я в ней полный профан если можете помогите.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 1 2014 - 11:38

      Добрый день, Андрей!
      Предлагаю вам в таком случае пройти наш курс по ред.8.3, который в последний раз в полной версии запускается к обучению

  • Avatar

    Галина Сен 30 2014 - 14:26

    Добрый день. В начале хочу выразить Вам огромную благодарность за то, что вы даете возможность пользоваться вашими наработками. Т.к мы не в состоянии купить обучающие программы. И очень обрадовалась, когда в обновлении появилась возможность начислять б/лист, отпуск и алименты. Но я столкнулась с трудностью все это осуществить. У меня уже просто мозг кипит, поэтому прошу помощи. У меня 1С 8.3 версия 3.0.36.13. Как начислить б/лист, если за предыдущие 2 года нет в программе з/платы? У работника б/лист в марте и апреле 2014 г. Я внесла з/плату за 2012 и 2013 г по работнику на закладке доходы с предыдущего места работы. Но не знаю влияет это как-то на начисление?
    13:20
    Пожалуйста, представьтесь
    Галина Владмировна
    13:20
    Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
    13:08
    Добрый день. В начале хочу выразить Вам огромную благодарность за то, что вы даете возможность пользоваться вашими наработками. Т.к мы не в состоянии купить обучающие программы. И очень обрадовалась, когда в обновлении появилась возможность начислять б/лист, отпуск и алименты. Но я столкнулась с трудностью все это осуществить. У меня уже просто мозг кипит, поэтому прошу помощи. У меня 1С 8.3 версия 3.0.36.13. Как начислить б/лист, если за предыдущие 2 года нет в программе з/платы? У работника б/лист в марте и апреле 2014 г. Я внесла з/плату за 2012 и 2013 г по работнику на закладке доходы с предыдущего места работы. Но ничего в начислении не изменилось.

    Галина Владмировна

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 30 2014 - 14:51

      Добрый день, Галина Владимировна!
      В этом случае вам придется рассчитать руками среднедневной заработок по этому б/л и внести его в одноименную ячейку документа “Больничный”

      • Avatar

        Галина Сен 30 2014 - 15:16

        Спасибо за ответ Елена. Я внесла я пока ждала ответа, так и сделала, потом зашла в закладочку Ещё и выбрала пересчитать. Программа пересчитала, только суммы за счет ФСС и Работодателя не верно расчитанные. Т.е у меня стоит средний заработок 254,87 руб, а сумма за счет ФСС рассчитана 895,81 руб (5 дней) , работодатель – 537,48 руб (3 дня), вместо 1274,35 руб и 764,61 руб. А где в 1С посмотреть, какая сумма заработной платы берется для расчета б/листа?
        С уважением,
        Галина Владимировна

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 30 2014 - 15:46

          Галина Владимировна, на закладке “Дополнительно” уберите ограничение в ММРОТ. Выберите из выпадающего списка “Отсутствует”. Должно все посчитаться верно.
          Сама сижу, делаю б/л))

          • Avatar

            Галина Сен 30 2014 - 16:27

            Елена, спасибо огромное!!! Всё получилось. Но все больше думаю, что это всё не удобно. Надо иметь программу заработная плата. У меня был Камин, там все понятно, но теперь из моего Камина нет выгрузки в 8.3. Надо что-то думать. Еще раз СПАСИБО!!!

            • Avatar

              Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 30 2014 - 18:10

              Ура))))
              У меня тоже был КАМИН с выгрузкой в ред.8.2.
              Думаю, что Калуга что-нибудь придумает, если уже не придумала для ред.8.3)))
              А неудобно, пока нет данных за два предыдущих года. Дело наживное)))
              Успехов вам!

  • Avatar

    Юлия Сен 30 2014 - 13:00

    Добрый день!
    Помогите разобраться в ситуации:
    покупатель требует переоформить счета-фактуры и указать в строке”к платежно-расчетному документу ” все перечисленные им авансы, а не только те, которые закрываются данной поставкой. Правомерен ли наш отказ и чем можно его обосновать?
    С уважением,
    Юлия

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 30 2014 - 13:06

      Добры день, Юлия!
      Можно обосновать тем, что данный конкретный с/ф относится к конкретной поставке, которая была оплачена конкретными платежами.

  • Avatar

    Елена Мейтина Сен 30 2014 - 12:51

    Добрый день!
    Очень прошу Вас ответить, можно ли с использованием какого-либо варианта программы 1С 8.3 организовать позаказный учет, то есть отслеживать списание материалов на конкретный заказ (например, по номеру счета, выставленного заказчику). Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 7 2014 - 12:39

      Добрый день!
      Если Вас интересуют конкретные конфигурации, работающие с заказами покупателей и отслеживающие их, то это могут делать 1С:УТ и 1С:УПП.
      Попробуйте установить демоверсии этих конфигурации и посмотрите насколько они Вам подходят.
      Есть вариант доработки существующей базы усилиями программиста. Это могут быть новые документы и отчеты. минус в том, что конфигурация становится не типовой и обновляться будет сложнее.

  • Avatar

    Валентина Сен 30 2014 - 08:23

    Могу ли я на основании проведенного документа -возврат от поркупателя принять к вычету НДС?

  • Avatar

    Валентина Сен 30 2014 - 08:18

    Добрый день, покупатель на упрощенке, работает без НДС, мне поступает документ возвратная накладная, речь не идет об обратной реализации, оплата от покупателя осуществляется после возврата товара. Как все таки мне найти компромис этой ситуации, я попадаю под уплату НДС при отгрузке, а по сути затем мне делают возврат без каких либо обратных отгрузок? очень жду ответ

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 30 2014 - 13:09

      Добрый день, Валентина!
      По договору право собственности у вас когда переходит к покупателю? Когда он принимает к учету ваш товар?
      От этого зависит, какая хоз.операция будет при возврате товара: либо обратная реализация, либо корректировка реализации (вашей).

  • Avatar

    Валентина Сен 29 2014 - 18:30

    Чем отличается документ расходная накладная от возвратной накладной?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 29 2014 - 19:49

      Добрый вечер, Валентина!
      Видимо, своим предназначением))) Сейчас нет унифицированных форм документов. Организация сама их разрабатывает, утверждает и использует

  • Avatar

    Валентина Сен 29 2014 - 18:26

    Можно все по проводкам расписать, я немного запуталась, мне интересен момент с восстановлением НДС, в общем первое, что нужно сделать:
    это провести возврат, затем списание, а потом какая проводка?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 29 2014 - 19:56

      Валентина, возврат вы делаете каким документом?
      По сути у вас происходит обратная реализация, а не возврат товара. Т.о., используется документ программы Поступление ТиУ. В этом случае вы НДС принимаете к вычету, как при обычной покупке.
      Затем делаете списание товара и последней – Операцию, введенную вручную Дт 91.02/ Кт94

  • Avatar

    Светлана Сен 29 2014 - 17:48

    Добрый вечер, мне понравился ваш курс из трех составляющих для физика: я ищу работу и мне необходимо знать 1С Зарплата и кадры. Финансово стеснена, есть ли другие альтернативные варианты оплаты за курсы: рассрочка, кредит и т.п.

  • Avatar

    Анна Сен 29 2014 - 14:53

    Здравствуйте, команда Ольги Шерст.

    У меня наболел один вопрос, а на вебинаре задать не случилось. По поводу выдачи подотчетных сумм.
    Директор часто ездит в командировки. Билеты бронируем через интернет, оплачиваем с пластик.карты. Под отчет-тоже на его пластик.
    Получается, что 1сент он получает 10тыс руб, а отчитывается по приезду 30-ого сент. А уже 15-ого сент берет под следующую поездку еще средства.
    Каким образом соблюсти требования законодателей, когда не разрешают выдавать сотруднику под аванс, если он не отчитался по предыдущей сумме?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 29 2014 - 16:44

      Добрый вечер, Анна!
      Требования законодателей ПО НАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ через кассу, т.е. кассовая дисциплина. Чувствуете разницу?
      Но предлагаю вам в организации разработать ПОложение или Приказ о перечислении денежных средств на карточки работникам, находящимся в командировке, например.

  • Avatar

    Ирина Сен 29 2014 - 12:35

    Спасибо за Ваши бесплатные курсы. Они мне очень помогли.

  • Avatar

    Валентина Сен 29 2014 - 06:36

    Добрый день, подскажите проводки по возврату товара от покупателя, товар отправляется в розницу в сети магазинов, затем проходит срок реализации и товар возвращается нам. В 1С я провела возврат товара от покупателя, в ОСВ они встали на приход, а дальше как оформить, просто списание? Спасибо. С уважением, жду ответа

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 29 2014 - 16:25

      Добрый день, Валентина!
      Документом “Списание товаров” товар спишется на счет 94 “Недостачи и потери…”
      Потом Операцией, введенной вручную отправите их в Прочие расходы на счет 91.02

  • Avatar

    Наталья Сен 27 2014 - 21:11

    Добрый день! Помогите разобраться со сч.57.03. ККТ = нет, но есть по Договору с Банком терминал. КЖДый день есть операции по терминалу. Как в 8.3 грамотно оформить выручку по терминалу.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 28 2014 - 20:42

      Наталья, добрый вечер!
      Повторяю вам свой вчерашний ответ
      “Добрый день, Наталья!
      Каждый день вносите в программу документ «Отчет о розничных продажах» либо «Оплата платежной картой». Посмотрите справку программы – что вам больше подходит.
      В этих документах есть возможность указания банка – эквайера и комиссионных процентов по эквайрингу. Получите в т.ч. проводку, Дт57 Кт 62Р
      Потом Поступлением на р/с по выписке банка (вид операции «Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам» «получите» эти деньги на свой р/с Дт51 Кт57
      В общих чертах, так”

  • Avatar

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 27 2014 - 17:03

    2. Сумма НДС косвенных расходов распределяется между пропорционально выручке.
    Как распределилась эта сумма, можно посмотреть в отчете по НДС “Анализ распределения сумм НДС” (панель действий раздела Учет, налоги и отчетность).
    3. Об этом я вам писала в п.1

  • Avatar

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 27 2014 - 16:50

    Добрый день!
    1.. Все логично. ПРограмма ведет партионный учет товаров, участвующих в экспортных операциях. Их входной НДС учитывался по счете 19.03, при реализации этот НДС “перешел” на счет 19.07.
    С продукцией такое “проделать” сложнее, т.к. НДС по материалам был принят к учету при покупке и при передаче МПЗ в производство вы статус НДС не изменяли в требовании-накладной, так?
    Т.е. он у вас программой больше не отслеживается. Таким образом, предполагаю, что этот НДС вам придется отслеживать “руками”.

  • Avatar

    Наталья Сен 26 2014 - 17:59

    добрый день!подскажите,пожалуйста…если в июне была выплата пособия по бер. и родам…нужно ли было ее включать в форму рсв-1 стр.200,201 и 210,211 соответственно? и если да, то нужно ли подавать уточненку по рсв за 1 полугодие?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 27 2014 - 15:48

      Добрый день, Наталья!
      Да, нужно в стр. 200-202 и 210-212.
      А вот уточненку подавать – ваше право, а не обязанность, т.к. не произошло изменения в начислении и уплате страховых взносов и искажения индивидуальных сведений.
      Основание: п.2 ст.17 212-ФЗ
      “2. При обнаружении плательщиком страховых взносов в поданном им в орган контроля за уплатой страховых взносов расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате, плательщик страховых взносов вправе внести необходимые изменения в расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам и представить в орган контроля за уплатой страховых взносов уточненный расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненный расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам, представленный после истечения установленного срока подачи расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, не считается представленным с нарушением срока.”

  • Avatar

    Галина Сен 26 2014 - 15:01

    не получается задать вопрос: как правильно сменить фамилию и имя в 8,

  • Avatar

    Александр Сен 26 2014 - 13:05

    скажите пожалуйста где мне получить информацию по 1с предприятие дело в том что я её установил а запустить не могу требует регистрацию а как?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 7 2014 - 12:41

      Обратитесь в ту фирму, у которой покупали программу. Дело в том, что 1С очень серьезно относится к своим авторским правам и на каждую проданную коробку дает специальные пин-кода активации программы. Без них Вы программу не запустите.

  • Avatar

    Наталья Сен 26 2014 - 12:39

    Возник вопрос по УСН. Как считать налогУСН к уплате когда у ИП сначала в 1 и 2 кв 2014г не было выплат физ лицам а в августе у него появился работник. С какого времени сумма налога УСН будет уменьшаться не более чем на 50% за счет страх взносов?

  • Avatar

    Клиент Сен 25 2014 - 12:07

    почему при перемещении ОС с одного подразделения в другое не меняется начисление амортизации

  • Avatar

    Ольга Сен 25 2014 - 12:01

    Добрый день! Вчера обновились до 3.0.36 и О УЖАС!!! Исчезла кнопка “Изменить форму” и теперь не сделать настройки отчетов под себя. Скажите, пожалуйста, это просто ошибка конфигурации или это сделали намеренно?

  • Avatar

    Татьяна Сен 25 2014 - 11:47

    Здравствуйте Ольга! Я пользователь комплексной автоматизации версия 8.2 Помогите сориентироваться с кем можно поработать в направлении КА

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 25 2014 - 15:24

      Добрый день, Татьяна!
      Приведу вам цитату и ответа Ирины на подобный вопрос.
      “Посоветовать мы можем Вам пройти дистанционные курсы 1С по комплексной автоматизации, они дают необходимый объем стартовых знаний с которыми можно начать работать и вести учет в программе. Курсы не дорогие, быстрые (5 дней, но полноценные по охвату вопросов), ведутся самими специалистами преподавателями 1С. Так что я считаю это оптимальный для Вас вариант. Заходите по ссылке и делайте заявку на дистанционное обучение.
      http://www.1c.ru/rus/partners/training/courses.jsp?type=40

  • Avatar

    Наталья Сен 25 2014 - 10:56

    Здравствуйте!! Я постоянный пользователь вашего сайта. У меня такой вопрос. ООО на УСН по услугам(работам), планирует реализацию еще лакокрасочных в небольшом арендованном помещении. Отсюда вопрос. Параллельно с УСН воспользоваться специальным режимом на ЕНВД это будет право или обязанность организации? И ещё по 1С. Как в базовой программе установить два режима (УСН и ЕНВД)? Или это надо создавать два отдельных предприятия с разными режимами?

  • Avatar

    Клиент Сен 25 2014 - 09:53

    здравствуйте! полчила вашу рассылку по поводу Такси. Я пыталась перейти на этот интерфейс, но мне не понравилось то, что он расчитан на экран 6:9, а у меня квадратный монитор, оч.хороший, и менять его я пока не собираюсь. Можно ли как-то настроить Такси на мой монитор?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Окт 7 2014 - 12:46

      Вы можете убрать все отображаемые панели с экрана (или часть панелей) – встроенный редактор панелей из главного меню – Вид – Настройка панелей позволяет это делать.
      Попробуйте, возможно это поможет вам, поскольку свободного пространства сразу станет много больше.
      Как настраивать панели и работать с редактором панелей есть в нашем новом курсе по ТАКСИ.
      ——————————————————————
      Но справедливости ради ТАКСИ на очень маленьких экранах пока неудобен. это мое личное мнение, конечно.

  • Avatar

    Клиент Сен 25 2014 - 09:35

    Как настроить 1С, чтобы в книге учета доходов и расходов
    и хозяйственных операций
    индивидуального предпринимателя сведения отражались таблицах для осуществления деятельности по операциям, не облагаемым НДС. У меня все операции в книге отражаются в таблицах с буквой А.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 27 2014 - 17:10

      Здравствуйте!
      У вас должна быть в УП установлена галочка в строке “Книга учета доходов и расходов ведется по нескольким видам деятельности” и, соответственно, заполнены эти виды деятельности по гиперссылке ниже

  • Avatar

    Клиент Сен 25 2014 - 09:34

    Как настроить 1С, чтобы в книге учета доходов и расходов
    и хозяйственных операций
    индивидуального предпринимателя сведения отражались таблицах для осуществления деятельности по операциям, не облагаемым НДС. У меня все операции в книге отражаются в таблицах с буквой А.
    Заранее спасибо!

  • Avatar

    Андрей Сен 24 2014 - 10:26

    Плакаты для выставки уменьшают налог на прибыль?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 24 2014 - 16:11

      Добрый день, Андрей!
      Считаю, что да. На основании п.4 ст.264 НК РФ.
      Тщательно оформите документы, и – вперед))) Удачи!

  • Avatar

    Ольга Сен 24 2014 - 09:57

    Доброе утро! У меня возникла проблема в формировании книги доходов (патент) в программе 1с 8.3 в книге не формируется выручка от продаж по пластиковым картам.Спасибо

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 24 2014 - 22:02

      Добрый день, Ольга!
      Каким документом эту выручку хотите внести КУД?

      • Avatar

        Ольга Сен 25 2014 - 09:09

        Доброе Утро! в программе 8.2 эта проводка формировалась в банковской выписке(в строке отражение аванса в НУ проставляла “патент” и все было нормально выручка попадала в книгу доходов,а теперь не знаю что делать
        в 8.3 второй день,вот и …. Спасибо!

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 25 2014 - 16:00

          Добрый день, Ольга!
          К сожалению, и я не нашла возможности “договориться” с программой автоматически учитывать эту выручку.
          Только “Записями Книги УДП ((

  • Avatar

    Татьяна Сен 24 2014 - 09:31

    Добрый вечер!
    При закрытии месяца-июня (модуль 10 гл. 2) когда формирую проводки за июнь не формируется 90.02.1 20.01 коррек. выпуска продукции, в предыдущих месяцах такая проводка формировалась, не пойму что делаю не так.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 24 2014 - 11:00

      Добрый день, Татьяна!
      Вы проходите курс? Какой? Пишите, пожалуйста, в Мастер-группе в теме модуля.
      Предлагаю вам по-шагово пройти задание и проверить корректность его выполнения.
      А потом сделайте групповое перепроведение документов за месяц.

  • Avatar

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 23 2014 - 17:15

    Ольга, добрый день!
    Если вы работали на осно в этой же программе, то воспользуйтесь обработкой “Помощник по переходу на УСН”.
    Если начинаете работать в программе на УСН, а на ОСНО работали в другой программе, то предлагаю вам ответ из нашей новостной ленты от 19.08.14 по этому вопросу:
    “Остаточная стоимость по таким ОС должна включаться в расходы при УСН по правилам, определенным ст.346.16 НК РФ.
    Чтобы в программе списание расходов происходило автоматически, нужно при вводе начальных остатков по ОС указать первоначальную стоимость, начисленную амортизацию на закладке Начальные остатки.
    А на закладке «Налоговый учет (УСН)» внести начальную стоимость и дату приобретения (обязательно!), СПИ и порядок включения в состав расходов «Включить в состав амортизируемого имущества».
    Далее, необходимо зарегистрировать, когда и в каком размере эти основные средства были оплачены поставщику. Для этого используйте документ «Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН И ИП» в меню Операции – Прочие операции. Вносите построчно каждую оплату. “

  • Avatar

    Ирина Гордиенко Сен 23 2014 - 16:15

    Здравствуйте ! Не можем понять – в Программе 1 С версии 8.3 ( не ЗУП) появилась возможность рассчитать больничные листы и отпуска работников, а посмотреть расчет возможно ? АВТОМАТИЧЕСКИ ВСЕ РАСЧИТЫВАЕТСЯ , НО ВОТ при расчете вручную есть разница , а к тому -же ФСС просит при возмещении затрат предъявить расчет больничного. Получается , что возможность выполнить расчет больничного и отпускных есть , а воспользоваться этой возможностью – не очень получается. Спасибо заранее за ответ.

  • Avatar

    Светлана Сен 23 2014 - 15:18

    У нас 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.46.1) подскажите, пожалуйста, Курс РЕДАКЦИЯ 2.0: БЛОК 1 + БЛОК 2 + БЛОК 3 ПО 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8 РЕД. 2 нам подойдет?
    Менеджеры не смогли ответить на этот вопрос, сказали , что по комплексной ничего нет.
    Очень нравятся те вебинары, которые я видела. не могу поверить, что у вас действительно нет для нас подходящего курса.
    Пожалуйста, помогите

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 23 2014 - 16:44

      Добрый день, Светлана!
      У нас действительно все курсы по Бухгалтерии предприятия. Думаю, что как руководство по работе в Комплексной автоматизации вряд ли будет полезным.
      Мы занимаемся только Бухгалтерией предприятия и идем вглубь ее обновлений. На большее, к сожалению, пока не хватает временных ресурсов.
      Курс по ред.8.2 будет полезен, пожалуй, больше для образования бухгалтеров в БУ и НУ.

      • Avatar

        Светлана Сен 23 2014 - 17:03

        мне нужно обучить бухгалтеров. до этого работали в 8.1 в Украине. курс 8.2 поможет научится нажимать на нужные кнопочки, формировать документы и отчеты в моей Предприятие 8.2 (8.2.17.169)Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.46.1)? или хоть посоветуйте, где мне поучиться работать?

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 24 2014 - 22:11

          Добрый день, Светлана!
          Комплексная автоматизация – это связка Бухгалтерии, Торговли и Зарплаты вместе. Мы и правда не работаем с этой конфигурацией, а преподаем и поддерживаем пользователей в полноценных отдельных версиях Бухгалтерия предприятия (автор курса Ольга Шерст), Зарплата и Управление Персоналом (автор курса Елена Грянина) и Управление Торговлей (автор курса Роман).
          Все курсы очень высокого качества, но даже если Вы пройдете их все – это будет не одно и то же по сравнению с Комплексной автоматизацией, функционал которой Уже, чем отдельные версии его составляющих.
          Нет смысла проходить Вам и Вашим сотрудницам эти курсы, я думаю. Если только Вы не откажетесь от Комплексной автоматизации в пользу Бухгалтерии + ЗУП.
          Посоветовать мы можем Вам пройти дистанционные курсы 1С по комплексной автоматизации, они дают необходимый объем стартовых знаний с которыми можно начать работать и вести учет в программе. Курсы не дорогие, быстрые (5 дней, но полноценные по охвату вопросов), ведутся самими специалистами преподавателями 1С. Так что я считаю это оптимальный для Вас вариант. Заходите по ссылке и делайте заявку на дистанционное обучение.
          http://www.1c.ru/rus/partners/training/courses.jsp?type=40
          Желаем Вам успеха и рады будем видеть Вас и Ваших сотрудников по-прежнему на своих вебинарах.
          До новых встреч!)

  • Avatar

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 23 2014 - 13:41

    Добрый день, Ольга.
    1. В документе Реализация ТиУ на закладке Товары счет учета доходов установите 91.01 субконто “Благотворительная помощь – Доходы (расходы) НЕ учит. в НУ., счет учета расходов 91.02 (Не учит.в НУ). По кнопке Цена и валюта уберите галочку “Учитывать НДС”, т.к на эту реализацию НДС не начисляется на основании пп.12 п.3 ст.149 НК РФ и счет-фактура не выписывается.
    Т.о., после проведения у вас должны сформироваться проводки: 1)Дт 91.02/ Кт 10 (41); 2) Дт 76 (КОнтрагент)/ Кт 91.01; И в НУ: 1)Кт НЕ04; 2) Дт НЕ01.9.
    2. Восстановить НДС с этих товаров (материалов) нужно по ст.170 НК РФ в том налоговом периоде, когда фактически перешла передача. В программе документ “Отражение начисления НДС” (меню “Продажа – Ведение книги продаж”). Я выбрала документ расчетов в шапке – Реализацию (благотворительность)
    Заполняете закладку “Товары и услуги”. Здесь рассчитается НДС 18% с суммы переданных ценностей.
    установятся счета учета, в т.ч для НДС – 91.02, субконто выбираем все ту же Благотворительность.
    И самое главное: в графе “Событие” (у меня она последняя в строке) выбираем “Восстановление НДС”.
    При проведении документа сформируются проводки: 1) Дт 91.02/ Кт 68.02; 2) Дт НЕ01.9 – Начисление НДС.

    С уважением, Елена

  • Avatar

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 23 2014 - 13:26

    Добрый день, Ольга!
    Есть специальная программа 1С:Общепит 3.0 – отраслевое решение для автоматизации деятельности предприятий питания, уже выполненные на основе Бухгалтерии Предприятия 3.0 с сохранением базового функционала.
    Вот ее описание:
    http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=16772
    Вам нужно установить демо-версию и посмотреть все ее возможности и, возможно, не докупать остальные приложения (кроме Зарплаты и Управления Персоналом 2.5, поскольку 3.0 еще только вышла и дорабатывается).
    ———————————————
    1С:Общепит 3.0 отличается от 1С-Рарус:Общепит тем, что специально к ней конфигурацию бухгалтерии приобретать дополнительно не надо. И это хорошо.)
    Про Маркетинг… В 1С и отраслевых решениях такой конфигурации не нашла, Вы можете переслать нам информацию по релизу и разработчику, чтобы посмотреть что это такое.
    В любом случае, все отраслевые решения требуют доработок, которые придется заказывать программистам для обмена документами между приложениями, а это дополнительные деньги.
    PS: Откровенно говоря, набор 1С:Общепит + ЗУП 2.5 видится вполне дееспособным.
    Но вот добавление еще блоков Маркетинга и отдельно Бухгалтерии 3.0 сильно утяжеляет и конструкцию учета и стоимость внедрения и обслуживания баз. Когда баз много – проблемы тоже растут в геометрической прогрессии, это закон.
    Мы, к сожалению, не консультанты по конфигурациям 1С:Общепит и Маркетингу, но общие мысли по Вашей ситуации высказали.
    Очень хочется, чтобы Вы не переплачивали деньги и не решали бы проблемы обмена между базами за дополнительные деньги. Возможно, эти блоки Вам и не нужны.
    Посмотрите указанную конфигурацию, я думаю, что она Вам должна подойти – 1С:Общепит 3.0 = 1С-Рарус Общепит + Бухгалтерия 3.0, как заявляют разработчики.

  • Avatar

    Ирина Гордиенко Сен 23 2014 - 13:14

    При заполнении раздела : Перечисление НДФЛ я проставляю ОКТМО тех подразделений , в которых работают те или иные сотрудники , т.к. при перечислении подохоного налога в платежных поручениях мы указываем ОКТМО этих подразделений. А как результат – суммы перечисленного налога не попадают в Регистры по налогу на доходы, т.к. в прошлом году мы все перечисляли по ОКТМО по головному предприятию . Понимаю , что нужно в программу ввести данные ОКТМО по подразделениям , но боюсь сбить все настройки по предприятию , как все это сделать не навредив про грамме ? Я работаю в 1С 8.2 ( не в ЗУП) Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 23 2014 - 14:38

      Добрый день, Ирина!
      Попробуйте выгрузить данные из рабочей базы – в копию и поработать на копии.
      У Вас ничего не должно нарушиться, если прошлый год на исправление закрыт (выставлена дата запрета редактирования). А проставить ОКТМО на подразделения нужно обязательно. Проставьте, перепроведите групповой обработкой документы и посмотрите результат.
      ————————————————————————
      Другого решения нет, иначе придется вручную еще править регистры накопления, а это не всегда можно сделать.

  • Avatar

    Елена Сен 23 2014 - 10:46

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как построить график возврата зама и процентов по займу, сотрудника, путем удержания суммы ежемесячного платежа из з\платы в ЗУП 8.

  • Avatar

    Ольга Сен 23 2014 - 10:23

    Прошу оказать мне помощь и подсказать как в 1С:8.2 отразить операцию пожертвования торговой компании (ООО) некоммерческой организации ( лечебное учреждение). Наша организация приобретает товар( принтеры) далее по акту передаем их поликлинике. В программе нужно восстановить НДС с пожертвования или начислить НДС с реализции? Как реализацию провести по 91 счету, как себестоимость отнести на 91 счет. с уважением, Ольга. Ваш курс по 1с:8.2 прошла, все доступно, но смотреть как некогда, нужно как можно быстрее. 8-909-150-44-34

  • Avatar

    Ирина Сен 23 2014 - 10:19

    Вопрос: в какой строке Баланса ф №1 отражается убыток предприятия?

  • Avatar

    Лидия Сен 22 2014 - 16:51

    Здравствуйте! Я из серии самоучек: не могу в программе 1С 8 ввести правильно метод распределения общепроизводственных расходов: Вхожу на Предприятие-Учетная политика- Метод распределения , далее заполняю дата , наименование, счет, статья затрат и вот база распределения… пробовала и по выручке, и материальные затраты, и не распределяется… не удается закрыть месяц. Помогите, пожалуйста

  • Avatar

    Клиент Сен 22 2014 - 15:09

    Здравствуйте. При оформлении пособия на погребение в поле “получатель” выбирается “сотрудник”, а на самом деле пособие получает родственник умершего сотрудника, т.е. физическое лицо. Оформить не удалось

    • Avatar

      Елена Грянина Сен 24 2014 - 15:30

      Добрый день! Мы рассматриваем, как оформляются подобные случаи, в нашем курсе по 1С:ЗУП 8. Уточните, в какой программе Вы работаете, чтобы я могла Вас проконсультировать.

  • Avatar

    Клиент Сен 22 2014 - 15:08

    Добрый день, у меня вопрос по работе с книгой доходов и расходов, в расходы ежемесячно выпадает НДФЛ заплаченный за работников отдельной строкой, и з/п в день выплаты за минусом НДФЛ, налоговики это не одобряют и не принимают НДФЛ в расходы, как мне сделать, чтобы з/п выпадала в КДиР начисленная, до удержания НДФЛ, а сам налог в книге не отражался ( ИП на УСН (доходы-расходы). Заранее спасибо.

  • Avatar

    Татьяна Сен 22 2014 - 14:22

    Добрый день. Подскажите как настроить журналы документов так, чтобы “при открытии переходить в конец” (так было в 7.7). Благодарю за сотрудничество

  • Avatar

    Клиент Сен 22 2014 - 14:13

    Добрый день!!! Наш завод купил Зарплату и кадры версия 3,0 Каким образом можно перекачать лицевые счета для банка из файла с расширением DBF

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 22 2014 - 14:32

      Добрый день!
      Из dbf-файла Вам придет точно использовать услуги программиста.
      Есть другой вариант – сохраняете данные dbf в формате Excel (он открывает dbf-файлы) и используете обработку с диска ИТС “Загрузка данных из табличного документа”. Только разбираться с обработкой Вам придется самостоятельно или пройти курс Елены Гряниной по ЗУП , у нее под возможность закачки данных этим способом отведен целый модуль.

  • Avatar

    Нурия Сен 22 2014 - 14:03

    Здравствуйте, организация на ОСНО продаем товар оптом и в розницу. Вопрос: надо ли начислять НДС при реализации в розницу? Надо ли восстанавливать входной НДС приходящийся на розничную торговлю?

  • Avatar

    Наталья Сен 22 2014 - 13:25

    Добрый день! При загрузке из банка-клиента(Сбер) задваивается контрагет,хотя платежку делаю в базе и загружаю в банк-клиент

  • Avatar

    Алена Сен 22 2014 - 12:58

    Я хотела бы от Вас получить ответ на вопрос: Реализована ли возможность ведения учета в разрезе расчетных документов (счетов) в версии 1:C Бухгалтерия 8.3?
    Я хочу видеть все подчитенные документы по счету выписанному покупателю, нажатием одной кнопки.
    Если это возможно, то я приобрету курс, а если нет, то буду начинать работать в 8,2.
    Спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 23 2014 - 17:01

      Добрый день, Алена!
      В ред.8.3, также, как и в ред.8.2, подчиненные документы можно просмотреть по кнопке “Структура подчиненности”.
      Если вы введете все документы в цепочке со счета на оплату, то они все отразятся “красиво”.

  • Avatar

    Юрий Сен 22 2014 - 11:19

    Подскажите пожалуйста – в ЗУП и БП 3 есть ли возможность настроить проводки в обмене? В одном из случаев (не везде) нужно использовать не 70, а 73 счет

    • Avatar

      Елена Грянина Сен 24 2014 - 15:32

      Добрый день! А ЗУПа какая? Если 3.0, то нет такой возможности, так как в ЗУПе 3.0 нет вообще проводок, только “данные для отражения в учете”, проводки возникают уже в Бух 3.0, а там можно привязать только счет Дт, а вот счет Кт указать нет возможности, поэтому проводки по зарплате всегда пойдут по Кт счета 70.

  • Avatar

    Клиент Сен 22 2014 - 10:53

    Добрый день! Начислены штрафы и пени по налогам Дт 91.2 ( расходы, не принимаемые для налогооблажения) Кт 68. В декларации по налогу на прибыль сумма штрафов отразилась во внереализационных расходах и уменьшает налогооблагаемую прибыль. Работаю в 1С 8.2

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 22 2014 - 17:26

      Добрый день!
      Уберите галочку “Принятие к НУ” в справочнике “Прочие доходы и расходы” в нужной статье затрат

  • Avatar

    Клиент Сен 22 2014 - 09:15

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сформировать отчет по ОС по подразделениям, т.е. ОС закреплены по каждому подразделению. и еще не могу найти где ведомость по ОС с указанием певоначальной стоимостью, начисленной амортизацией и остаточной стоимостью.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 25 2014 - 15:16

      Добрый день!
      1. Универсальный отчет (Панель действий – “Стандартные отчеты”). Я выбрала “Регистр сведений” – “Местонахождение ОС (бухгалтерский учет)”.
      В настройках: закладка “Группировка” – ОС полное наименование; закладка “Показатели” – “МОЛ”, “Местонахождение”. Попробуйте. Возможно, вам приглянутся и еще какие-то настройки))
      2. Раздел ОС и НМА – Амортизация ОС – Амортизация и износ ОС. Откроется список одноименных регламентных операций, в которых вы сможете сформировать Справку-расчет.
      В ее настройках можно задать любой временной интервал.

  • Avatar

    Гульнара Сен 21 2014 - 22:11

    Здравствуйте.
    Все скаченные по курсу 1С ЗУП файлы Тоtal Security заблокировал с предупреждением, что обнаружен Троян. Пришлось удалить все.

    • Avatar

      Максим Башкиров (Тех-поддержка Profbuh8.ru) Сен 23 2014 - 07:55

      Добрый день.
      Мы еще раз проверили наши файлы антивирусом Касперсого и Доктором Вебом, вирусы не обнаружены. Возможно у вас сработало ложное сообщение.
      Максим.

  • Avatar

    Таисия Сен 19 2014 - 17:03

    Не формируется регистр налогового учета (ни какой) после обновления с правами бухгалтера или главного бухгалтера.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 21 2014 - 17:24

      Добрый день!
      Вы уже сами ответили на свой вопрос – проблема в обновлении. Однозначно определиться с ошибкой без базы невозможно. Отдайте базу на тестирование специалисту в фирме , у которой покупали программу или сделайте полные правами тем, кто сейчас работает с вышеназванными правами.
      Можно провести в копии базы в режиме Конфигуратор тестирование и исправление ошибок, если они не были критическими. Делается это из меню Администрирование – Тестирование и исправление инф. базы со всеми выставленными галочками в форме. Поскольку изменения при изменении могут быть необратимыми, то желательно работать на копии.
      Если ошибка будет исправлена, то загрузите эту базу в рабочий каталог.
      Есть еще один вариант: копию базы, что сделали перед обновлением, обновляете заново в отдельной локальной базе и смотрите результат. Если база не измененная, не доработанная, типовая – то возможен положительный результат. В противном случае без анализа базы специалистом не обойтись.

  • Avatar

    Надежда Сен 19 2014 - 16:10

    Здравствуйте!
    Не могли бы ответить мне на вопрос по переходу с 7.7 нетиповая бухгалтерия на 3.0 бухгалтерия?
    Не переносятся производственные документы, т. е выгрузка из 7.7 идет, а при загрузке в 3.0 документов нет. В чем причина не подскажете?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 21 2014 - 17:36

      Добрый день, Надежда!
      Нетиповые конфигурации лучше отдавать для перехода на новые релизы специалистам фирмы-франчайзи, если у вас нет в штате своего отдела ИТ. Обновление со старых на новые релизы идут по специальным правилам конвертации данных. Они даются для типовых конфигураций источника (в Вашем случае 7.7) и приемника (3.0). И очень жестко прописывают соответствия для каждого объекта метаданных из старой конфигурации – в новую.
      Если конфигурация доработана – изменена, то стандартные правила не ставят соответствия по этому объекту и отрабатывают неправильно. Поэтому в этом случае два пути: либо дорабатывать правила конвертации из одной базы в другую, либо программист в базе приемнике сам вносит все аналогичные старой базе изменения…
      В любом случае это работа очень серьезная и требует специальных знаний, которых у обычных пользователей нет.

  • Avatar

    Клиент Сен 19 2014 - 14:12

    Добрый день!
    Вопрос по конфигурации Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5. проблема в следующем:
    В отчете Форма 4-ФСС, в разделе 1, таблица 5, в строке по коду 1, ошибочно заполняется сумма расхода средств из федерального бюджета. Причиной является больничный лист, начисленный с использованием стажа с учетом не страховых периодов. Исправление документа больничный лист в текущем периоде и его расчет с учетом обычного страхового стажа для оплаты больничных листов (верный расчет) плюс документ начисление страховых взносов (он делает движения в регистре накопления пособия по социальному страхованию с отрицательной суммой в колонке «в т.ч. сумма сверх норм), не исправляет ситуацию в отчете 4-ФСС, там по прежнему строка с неверным больничным. Корректировка регистра накопления «пособия по социальному страхованию» позволяет вывести в ноль сумму и дни больничного, но число получателей в отчете остается равным 1, а нужно 0. Помогите профессионально решить данную проблему, вручную корректировать отчет 4-ФСС не желательно.

  • Avatar

    Mariy Сен 19 2014 - 13:33

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, подробнее. У нас фирма на Упрощенке “доходы минус расходы”. Заключен обычный договор об оказании услуг на обновление, доработку и создание новых модулей программы 1С. Как данные услуги отражаются в расходах?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 20 2014 - 19:44

      Добрый вечер!
      Вы четвертый раз задаете один и тот же вопрос. На который был дан ответ в августе. цитрую:
      “Добрый вечер!
      Принимаются следующие расходы (пп.19 п.2 ст.346.16 НК РФ)
      «19) расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам относятся также расходы на обновление программ для ЭВМ и баз данных».
      Определитесь: можно ли услуги, оказанные вам, отнести к этому подпункту.
      Если исключительные права на это программное обеспечение принадлежат вам, то тогда это будет НМА, который примется в расходы тоже, но соответственно пп.2 п.1 ст.346.16 НК РФ”

      Что еще подробнее этого пункта вам подсказать?

  • Avatar

    Клиент Сен 19 2014 - 10:13

    Добрый день!
    сталкивались ли Вы с такой проблемой, что в интерфейсе Такси – Вид – Настройка панелей – панели не передвигаются мышкой, а просто находятся в верхнем углу экрана

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 20 2014 - 19:27

      Добрый вечер!
      Они не будут двигаться, пока вы их не “доведете” до возможной границы: выше вверх, ниже вниз, например.
      Благодаря вашему вопросу, настроила у себя внизу экрана “Панель открытых окон”, спасибо))

  • Avatar

    Клиент Сен 19 2014 - 10:11

    Добрый день, Ольга . Подскажите как сформировать отчетность в 1С и посчитать чистую прибыль.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 20 2014 - 22:42

      Добрый день!
      В разделе Учет, налоги и отчетность – 1С Отчетность – Регламентированные отчеты.
      В открывшемся окне можно выбрать раздел Отчеты. При нажатии кнопки “Создать” выбираете нужный отчет из папки “Бухгалтерская отчетность”
      Чистая прибыль будет в строке 2400 “Отчета о финансовых результатах”

  • Avatar

    Татьяна Сен 18 2014 - 13:59

    Здравствуйте! помогите пожалуйста с проводками в ситуации. Есть договор комиссии( мы заказчики) ,мы отгружаем по своей цене, агент накручивает на нашу цену 50%(это его вознаграждение) , и в конце месяца дает нам отчет комиссионера по реализованной продукции и счет-фактуру на комиссионное вознаграждение. Куда чего засунуть? не могу никак разобраться. Мне это как-то надо учитывать? и как? у меня 8.2

  • Avatar

    Светлана Сен 18 2014 - 12:29

    Добрый день. Можете ли вы помочь мне с выбором программы 1С 8? Сейчас еще работаю по старинке в 7.7? У меня два малых предприятия: на ОСН и УСН. Оба занимаются оптовой торговлей

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 18 2014 - 21:23

      Добрый вечер, Светлана!
      По собственному опыту могу сказать, что лучше переходить на 1С 8 в ред.3.0. Программа “продвинутей” и интересней. В ней очень много доработано, автоматизировано и дорабатывается.
      Если кроме оптовой торговли предприятия не планируют ничем заниматься, то тогда лучше взять 1С Бухгалтерия предприятия. В ней же можно вести простую зарплату малого предприятия.

  • Avatar

    Клиент Сен 18 2014 - 12:19

    Здравствуйте , меня интересует производство собственной продукции в 1 С8,2, (УСН,ЕНВД) (Ателье ,коррпор. заказы,пошив)

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 18 2014 - 21:21

      Добрый вечер!
      Совмещение режимов в наших курсах не рассматривается, к сожалению.
      Данное направление только в планах

  • Avatar

    Евгения Сен 18 2014 - 10:20

    Пожайлуста помогите сделать возврат задолженности по зарплате сотрудником в кассу.
    Комплексная 8.1.1 (1.1.44.1)
    Когда делаю возврат задолженности по зарплате сотрудником в кассу почему то открывается ПКО «Оплата от покупателя (Новый)». Это в программе какая то ошибка?
    У нас нет программиста, и давно не обновлялись.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 18 2014 - 21:26

      Добрый вечер, Евгения!
      С Комплексной не работаем, только с Бухгалтерией. Но принцип, должно быть, одинаковый.
      В ПКО выберите вид операции “Прочий приход”

  • Avatar

    Клиент Сен 18 2014 - 10:11

    Здравствуйте, объясните, пожалуйста, почему при выгрузке документов банковские выписки в 1С предприятие из Банк-клиент время в документах автоматически проставлено 0:00:00 И как можно настроить на реальное время? спасибо

  • Avatar

    Ирина Сен 17 2014 - 17:13

    Добрый день. Скачала видеокурс, на на моем компьютере использование Интернет эксплорера дает ошибку при запуске файла start.html.
    Какие возмжны варианты?

    С уважением Ирина.

    • Avatar

      Максим Башкиров (Тех-поддержка Profbuh8.ru) Сен 19 2014 - 07:18

      Добрый день.
      Напишите какая конкретно ошибка у вас возникает.
      Обычно достаточно запустить курс с помощью Google Chrome. Его можно взять тут: https://www.google.com/chrome/browser/#eula
      Если проблема не устранится после нашей рекомендации напишите .
      С уважением, Максим.

  • Avatar

    Валентина Сен 17 2014 - 10:35

    Подскажите пожалуйста, наша организация сейчас (оптовая торговля) будет сотрудничать с фирмой из Калининграда как правильно выставлять счета фактуры для них по ставке 18% или как с Белоруссией 0%

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 18 2014 - 21:45

      Валентина, добрый вечер!
      Калининград – это Россия. Почему вы думаете, что при реализации туда возможен НДС – 0%?

  • Avatar

    Клиент Сен 17 2014 - 09:34

    Подскажите как правильно составить положение по скидкам, премиям и бонусам для торговых организаций

  • Avatar

    Клиент Сен 17 2014 - 09:11

    Здравствуйте!
    Некое ЗАО реорганизуется в ООО, т.е. создается новое юр.лицо, являющееся полным правопреемником предыдущего ЗАО. Встал вопрос, каким образом в УПП правильно оформить процедуру реорганизации, т.е. из ЗАО в ООО перенести все остатки (финансовые, материальные и другие), а так же каким образом из ЗАО в ООО переместить кадровый состав.
    Используется 1С:УПП
    релиз платформы: 8.2.19.76
    релиз конфигурации УПП: 1.3.53.2
    Спасибо!

    • Avatar

      Роман Мартыненко Сен 19 2014 - 09:10

      К сожалению, УПП не наш профиль. Поэтому однозначный ответ как вам поступить в этой ситуации дать не сможем. Но вам необходимо в первую очередь определить, продолжаете работать в той же информационной базе или нет. Если остаетесь там же – то скорее всего добавляете новую организацию (переименование организации ничего не даст, если историю документов не хотите потерять)- и на нее “передаете” все остатки, кадровый состав и тп. (придется воспользоваться услугами программистов – штатной процедуры нет). Иногда делают копию базы, в этой копии проводят свертку данных на дату реорганизации, и организацию переименовывают – но опять же, при выполнении такой процедуры в середине года могут возникнуть сложности с формированием отчетности. Надеюсь, что поскольку реорганизация ЗАО в ООО перестанет быть “единичным” случаем – 1С процедуру эту формализует в своих конфигурациях.

  • Avatar

    Татьяна Сен 16 2014 - 17:08

    Добрый день Ольга!
    прошу порекомендуйте литературу или программные продукты где я могу подробно узнать о импортных операциях.
    Как вести учет в 1 с 8.2 УСНО и ЕНВД?
    Заранее благодарна.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 18 2014 - 21:28

      Добрый вечер, Татьяна!
      Порекомендовать можно только “пройтись” по просторам интернета.
      Скоро и у нас выйдет Мастер-класс Ольги Шерст по импорту. Осенью должен быть.
      А вот совмещение режимов только в планах. И не близких, к сожалению

  • Avatar

    Наталья Сен 16 2014 - 13:15

    Добрый день. У меня Предприятие 3,0 а бухгалтерия 2,0. Где взять обновление для Бухгалтерии 3,0?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 16 2014 - 15:18

      Добрый день, Наталья!
      Там же – на сайте 1С ИТС. При открытии программы в ред.2.0, она должна предлагать путь обновления.
      Либо пригласите обслуживающую организацию.

  • Avatar

    Чулпан Сен 16 2014 - 13:13

    Добрый день! Вопрос по удержанию при увольнении излишне отгулянных отпускных. Исходя из какого расчетного периода нужно удерживать: на момент увольнения или на момент начисления отпускных? Программа автоматически выбирает вариант расчетного периода “на момент увольнения”, хотя логичней было бы удержать сумму, просто ранее начисленную, тем более если при таком варианте средний заработок выходит больше

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 16 2014 - 15:32

      Добрый день, Чулпан!
      Действительно, разработчики 1С считают, что это НОВЫЙ случай расчета, поэтому и алгоритм у них такой.
      А вот по мнению экспертов перерасчет отпускных не должен производится.
      Обоснование: в ТК РФ в ст.139, где перечислены моменты расчета среднего заработка нет удержания полученных авансом сумм. И по логике: вы же рассчитываете не компенсацию, причитающуюся к получению СЕЙЧАС, а возвращаете выданное РАНЕЕ.

  • Avatar

    Регина Сен 16 2014 - 13:10

    Добрый день, ООО на ОСНО вопрос: 1. Услуга оказана и акт подписан 30.06.2014 нса 100000-00, а оплатил покупатель 01.07.2014 50000-00, и 16.09.2014 еще 50000-00 2. Как выписать и провести счет-фактуру выданную?

  • Avatar

    Елена Сен 16 2014 - 11:58

    Здравствуйте, подскажите в чем проблема в ЗУП 3 не считается командировка (средняя) только в одной из организаций.

Добавить комментарий или вопрос: