Доп. расходы включить в себестоимость товара переход из 1С 7.7 в 1С 8

Добрый день.
Торговая организация ОСН. Переход на 1С8 БП с 1С 7.7. с 01.01.2018г.
При импорте товара переход собственности при отгрузке (сч.41 склад В пути). Далее товар в пути. За это время образуются доп.расходы (фрахт, транспорт, таможенные).
Товар отгружен в 2017г., учет в старой программе. Доп. расходы образовались уже в 2018г., необходим учет в новой программе.
Как верно перенести остатки в 1С 8 на 31.12.2017г. что бы можно было внести доп. расходы предназначенным для этих целей в программе документом “Поступление доп.расходов” с распределением суммы расхода на стоимость каждой номенклатуры товара в поставке?
Заранее благодарю за ответ.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Рис Безымянный

Размещено пользователем:
Author

tokar

Все комментарии (8)
  • Avatar

    tokar Янв 22 2018 - 09:10

    Спасибо за ответ!
    Верно я понимаю, что при вводе остатков сумма сальдо по номенклатурной позиции вводится как один документ поступления, несмотря на то, что в эту сумму может входить и стоимость товара от поставщика и стоимость уже произведенных на 31.12.2017г. расходов?

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Янв 22 2018 - 09:28

      Доброе утро, Наталия Евгеньевна.
      Да, все верно.

      • Avatar

        tokar Янв 22 2018 - 09:30

        Доброе утро, Татьяна.
        Благодарю за ответы.

        • Avatar

          Татьяна Босых Профбух8 Янв 22 2018 - 09:32

          Всегда рады Вам помочь.
          Удачного дня.

  • Avatar

    tokar Янв 19 2018 - 09:21

    Здравствуйте.
    Приобретение (отгрузка) – переход права собственности- на счет 41.01 склад в пути. В 2017 году были доп.расходы – учет на сч.41.01 Склад в пути. На 31.12.2017 на сч.41.01 Склад в пути остаток с накопленной на эту дату себестоимостью, но поставка еще в пути и в 2018г. образуются еще доп.расходы.
    Таким образом на 31.12.2017 на Складе в пути на счете 41.01 есть остаток товара.

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Янв 21 2018 - 18:33

      Добрый вечер, Наталия Евгеньевна.
      На дату ввода начальных остатков на 31.12.2017 г. необходимо в учетной политике указать Способ оценки МПЗ – По ФИФО. Тогда при вводе остатков на складе будет возможность указать Документ расчета с контрагентом , по которому товары поступили.

      Безымянный

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Янв 21 2018 - 18:46

      При оформлении документа Поступление доп. услуг в табличной части указать тот же Документ расчета с контрагентом что и при вводе начальных остатков

      Рис

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Янв 18 2018 - 19:58

    Добрый вечер, Наталия Евгеньевна.
    Уточните, пожалуйста Вы приобрели импортный товар, оприходовали на 41.01 (на отдельный склад – Склад в пути). В 2018 году образовались доп. расходы, связанные с приобретением?
    В 2017 г. товар был продан со склада – Склад в пути? Товар отгружен полностью? То есть на складе – Склад в пути остатков нет?