Возврат поставщику

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить операцию в 1СБухгалтерии 8.3:
Организация (ООО на ОСНО) приобрела радиаторы в МВидео и оплатила корп. картой, которая привязана к р/с.
Я их провела через авансовый отчет. Цена радиаторов включает в себя НДС – 18%, при проведении а/о НДС списывается, далее с р/с у меня списались денежные средства и взаиморасчеты закрылись. Но один из обогревателей вышел из строя мы отвезли его обратно в магазин и нам вернули денежные средства на карточку, выдав кассовый чек с типом транзакции ВОЗВРАТ. Причем купили мы радиаторы в сентябре, а вернули только в ноябре. Как оформить мне все это правильно? Заранее спасибо за ответ!


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Рисунок (18)

Размещено пользователем:
Author

olga4088

Все комментарии (12)
  • Avatar

    Ксения Куракова Profbuh8.ru Ноя 28 2017 - 15:21

    Добрый день!

    Возврат товаров поставщику подробно рассмотрен в наших статьях и ответах:
    http://www.profbuh8.ru/2016/07/vozvrat-tovarov-ot-pokupatelya-v-1s-8-3-buhgalteriya/
    http://www.profbuh8.ru/2016/01/kak-oformit-vozvrat-tovara-v-organizatsiyu/

    • Avatar

      olga4088 Ноя 28 2017 - 15:40

      Ксения, спасибо за быстрый ответ! Но какого поставщика мне выбирать, если поступление проведено через подотчетное лицо? Какой документ поступления брать в моем случае и какие счета расчетов? По документу а/о проводки –
      Д 10.09 К 71.01 – Иванов И.И. 3 шт сумма 5822,04 – поступление
      Д 19.03 М Видио К 71.01 – Иванов И.И. сумма 1047,96
      Д. 91.02 К 19.03 М Видио – списан НДС сумма 1047,96
      Д НЕ.01.9 – списан НДС

      • Avatar

        Ксения Куракова Profbuh8.ru Дек 1 2017 - 11:03

        Добрый день!
        Мы построили Ваш пример на своей базе.
        Операция по возврату материалов может быть следующая:
        1. Вы сформировали авансовый отчет.
        2. Необходимо оформить возврат поставщику с помощью документа “Возврат поставщикам” раздел Покупки
        ДТ 76.02 КТ 10.09
        Контрагент – Поставщик “М Видео”
        3. Возврат средств от поставщика
        Документ Поступление на расчетный счет – вид операции Возврат от поставщика (Счет расчетов 76.02)
        ДТ 51 КТ 76.02

        • Avatar

          olga4088 Дек 1 2017 - 15:43

          Ксения, добрый день! А как мне заполнить “договор”, “документ поступления” и закладку “расчеты” и нужно ли мне нажимать – выписывать с/ф?

          • Avatar

            Ксения Куракова Profbuh8.ru Дек 6 2017 - 10:59

            Закладку договор вы можете заполнить по данным договора на покупку товара (если есть) если нет Вы можете указать данные чека ККТ (номер, дата).

          • Avatar

            Ксения Куракова Profbuh8.ru Дек 6 2017 - 11:01

            В документе Вам необходимо указать Номенклатуру товара который возвращаете, кол-во, и сумму (стоимость товара – сумму указанную в Чеке ВОЗВРАТ).

            • Avatar

              olga4088 Дек 6 2017 - 13:51

              Ксения, в чеке НДС не выделен, стоит общая сумма возврата, нужно ли мне в документе на возврат выделять НДС и выписывать с/ф? спасибо

            • Avatar

              olga4088 Дек 6 2017 - 13:59

              Ксения, вот такой чек есть у нас в наличии

              Рисунок (18)

              • Avatar

                Татьяна Босых Профбух8 Дек 18 2017 - 10:36

                Добрый день.
                Раз в чеке на возврат НДС не выделен в документах на возврат НДС выделять не надо. Следовательно и счет-фактуру выписывать не надо.

    • Avatar

      olga4088 Ноя 28 2017 - 15:41

      Поступление товара производилось на основании кассового чека

      • Avatar

        Ксения Куракова Profbuh8.ru Ноя 28 2017 - 16:01

        Ольга, нам понадобится время, что бы смоделировать Ваш пример в своей базе. Ответим в ближайшее время.