Уточненная декларация по НДС

Добрый день!
Работаю с программой Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.42)
В 3 кв 2017 года ошибочно был сформирован документ счет-фактура на аванс (сформировала авансовый сч-фактуру до реализации. В результате на сч 62.02 аванса нет, а сч-фактура сформирована). Соответственно данные по авансовой сч-фактуре попали и в книгу покупок, и в книгу продаж. Сторнирую документы сч-фактуру на аванс от 25.09.17 и документ “Формирование записи книги покупок” от 30.09.17 датой 21.11.2017. В результате в уточненную декларацию за 3 кв сторнирующие записи не попадают в разделы 9.1; 8.1. В разделе 8 просто нет записи по этой авансовой сч-фактуре, а в разделе 9 вообще ничего не меняется, запись остается. В декларацию за 4 кв сторнирующие записи попадают в разделы 8 и 9. Как правильно оформить эту операцию?

раздел 8 декларации по НДС за 4 кв раздел 9 декларации по НДС за 4 кв раздел 9 уточненной декларации по НДС за 3 кв сторно формирование записи в книгу покупок Сторно сч-ф на аванс Формирование записи книги покупок счет-фактура на аванс Раздел 8 Декларации по НДС за 4 кв