Добрый день! В организации работает иностранный сотрудник. С начала года мы удерживали из его доходов НДФЛ 30%. В июле месяце выяснилось, что нужно было удерживать 13%. В июле пересчитали НДФЛ с начала года. Нужно ли нам подавать уточненные 6 НДФЛ за 1 и 2 квартал?И нужно ли будет подать уточненную декларацию по налогу на прибыль?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Татьяна Босых Профбух8 Авг 30 2017 - 15:10
Добрый день, Надежда
В данной ветке мы отвечаем на вопросы по работе с программным продуктом фирмы 1С:Бухгалтерия 3.0.
В рамках Профклуба с 01 августа 2017 мы даём ответы ТОЛЬКО по программе 1С:Бухгалтерия 3.0. Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы по работе с программой. Спасибо за понимание.
По Вашему вопросу могу сказать. Так как, удержав НДФЛ у сотрудника в большей сумме Вы не занизили и не завысили налог на прибыль уточненку по налогу на прибыль Вам подавать не надо.
По 6-НДФЛ уточненка тоже не нужна.