корректировка реализации отгруженного товара (счет 45)

Добрый день. Как откорректировать сначала отгруженный, потом реализованный товар.
24 мая товар отгружен (Д 45-К41). 30 мая реализация отгруженного товара (Д90-К45). 30 мая надо сделать корректировку по согласованию сторон в сторону уменьшения.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

difbank

Все комментарии (6)
  • Avatar

    difbank Июн 29 2017 - 13:43

    Добрый день, Мария.
    Меня интересует не печатная форма, а чтобы корректно отразилось в декларации по НДС: первоначальный документ в книге продаж, а сумма корректировки в книге покупок. Со сторно и вводом новых документов по дате корректировки, боюсь, это не получится. Как быть?

    • Avatar

      Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Июн 29 2017 - 14:12

      Елена, штатного универсального решения вопроса в настоящий момент нет в 1С.
      Поэтому выбираем из существующих в программе возможностей.
      Или сторно или ввод проводок и записей в регистры в ручном режиме через Операции – Операции, введенные вручную + Еще и Выбор регистров.
      Сначала попробуйте сделать по вашей ситуации и посмотрите конкретно, что получается.
      Корректировка реализации не делает проводки, но формирует записи в регистры и их также всегда можно через ручную корректировку дополнить, если такая необходимость есть.
      Т.е еще вариант Корректировка реализации (регистры) + проводки или через Сторно или через Операцию, введенную вручную.

      • Avatar

        difbank Июн 29 2017 - 14:20

        Да в декларацию по НДС все встало верно, а проводки для движения по счетам, видимо, лучше всего через сторно сделать. Спасибо.

        • Avatar

          Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Июн 29 2017 - 14:26

          Отлично! Да, мне это видится оптимальным вариантов в данном случае т.е Продажи – Продажи – Реализация (акты, накладные) выбрать свой документ – кнопка [Создать на основании] – Корректировка реализации. Это часть регистров НДС и печатные формы. А Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную – кнопка [Создать] или Сторно или Операция. Корректируем проводки.

        • Avatar

          Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Июн 29 2017 - 16:34

          Елена, в продолжение темы получила ответ от Разработчиков 1С.
          Сообщается следующее “Корректировка предусмотрена только для правильного отражения НДС“.
          Т.е именно то поведение программы, которое мы с Вам и наблюдаем в Корректировке реализации.
          И самое главное тут, что основной вопрос с НДС решен :) . С проводками всегда легче справиться.

  • Avatar

    Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Июн 29 2017 - 12:27

    Елена Станиславовна, здравствуйте!

    Корректировка реализации с особым переходом права собственности не автоматизирована в 1С БП 8.3 в настоящий момент.
    По этому поводу надо обязательно написать в тех поддержку т.к все заявки собираются и рассматриваются Разработчиками и чем больше их будет, тем выше вероятность автоматизации. Я в свою очередь также такой запрос отправлю. Эл почта – v8@1c.ru.

    Посмотрите, пожалуйста, перейдя по ссылке следующую тему – Корректировка реализации прошлого периода в 1С 8.3.
    Коллеги обсуждают этот же вопрос.
    Предложенный алгоритм поддерживаю. Единственно, что еще могу добавить, чтобы облегчить хотя бы оформление печатной формы для Клиента, то можно сделать следующее: Продажи – Продажи – Реализация (акты, накладные) выбрать свой документ – кнопка [Создать на основании] – Корректировка реализации.
    Документ сохранить, но не проводить. Взять только печатную форму документов (сч.ф / УПД). А уже все проводки и движения по регистрам сделать через сторно и ввод новых документов по дате корректировки.