Перемещение товара из неавтоматизированной торговой точки на оптовый склад

Добрый день!Ведем учет в БП 3,0. Учет ведется по продажной стоимости с использование 42 счета. Приходуем товар на склад неавтоматизированная торговой точки часть товара нужно переместить на оптовый склад, который далее реализуется как опт. Возможно ли перемещение товара из неавтоматизированной торговой точки на оптовый склад?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

3 2 1 Безымянный 18 17 13 14 16 12 11 10 9 7 5 3 1 11 11 учетная политика УСН учетная политика ЕНВД учетная политика БУ формируются проводки а регистры нет учетная политика ЕНВД универсальный отчет

Размещено пользователем:
Author

na4atova

Все комментарии (37)
  • Avatar

    na4atova

    Но если я приходую на основной склад товар при этих условиях создается регистр расходы при усн .

    Безымянный

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru

      При поступлении товара на оптовый склад движение по регистру накопления «Расходы при УСН» будет, но вот Вы делаете на основании поступления — Списания в расчетного счета и данные у Вас только по бухрегистру и КУДиР, а должны быть и по регистру накопления «Расхорды при УСН». А его нет. Следовательно, не закрывается статус «Не списано, не моплачено» на статус «Не списано, принято». Программа не видит оплату и, следовательно, одно из условий принятия в расходы не выполняется, Вы в отчете не видите суммы расходов.

      Вот что у Вас по оплате поступления в проводках

      1

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru

      А должно быть так:

      2

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru

      В результате, если Вы сформируете в универсальном отчете отчет по этому регистру накопления, Вам все станет ясно.

      3

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru

      Я написала Вам, как обойти эту ситуацию.
      И предложила по этой проблеме написать разработчикам. Обязательно пришлите им данные своей УП: то, что Вы на ОСНО + ЕНВД. Именно в этом случае возникает недоработка в программе.

  • Avatar

    na4atova

    Учетная политика ЕНВД

    учетная политика ЕНВД

  • Avatar

    na4atova

    файл во вложении

    учетная политика ЕНВД

  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru

    Добрый день! Такое перемещение возможно. Но нужно посмотреть как правильно выполнить операции, что бы корректно отработал налоговый учет.
    Описывайте, пожалуйста, более подробно существенные условия учетной политики
    Напишите, пожалуйста Вашу систему налогообложения — ОСНО, УСН доходы или УСН д-р, или совмещение ОСНО+ЕНВД. Если ОСНО, то применяется ли раздельный учет НСС. На каком счете учитывается товар в НТТ?

    • Avatar

      na4atova

      Мы применяем ЕНВД и УСН доходы минус расходы. Товар оприходованный на ННТ ведется на счете 41,12. Перемещаем на оптовый склад на счет 41.1 для того , чтобы продать этот товар оптом , данная продажа является объектом налогообложения УСН. Я попробовала оприходовала на склад НТТ , а затем переместила на оптовый склад. Регистры по УСН не формируются и книга доходов и расходов не заполняется. Возможно ли как то настроить в программе ?

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru

        Надежда Александровна, добрый день!
        Чтобы данные попадали в Книгу доходов и Расходов должны соблюдаться определенные условия.
        Для признания и включения в КУДиР расходов на приобретение товаров необходимы события: поступление товаров, оплата товаров поставщику и реализация товаров. У Вас все условия выполняются? (см. настройки Вашей Учетной политики!)
        Кроме того этот расход должен бытьт признан в целях НУ (см. статью затрат в документе, что выставляете), только тогда в КУДиР отразятся расходы в столбце (расходы для целей НУ).
        Но есть нюансы.
        Всегда нужно смотреть конкретную ситуацию, а значит строить в Универсальном отчете отчет по регистру накопления «Расходы при УСН». Например, в 7 графу может попасть не вся сумма расходов, если, например, сумма поступления товаров окажется меньше, чем сумма оплаты (списания со счета).

        Могу вам порекомендовать нашу статью Книга учета доходов и расходов в 1с 8.3:
        https://profbuh8.ru/2016/07/kniga-ucheta-dohodov-i-rashodov-kudir-v-1s-8-3/

        • Avatar

          na4atova

          Вот именно при оприходовании товаров на склад НТТ и при перемещении товара с НТТ на оптовый склад не формируются регистры для УСН, а если приходуем на основной склад то регистры формируются . Не могу разобраться в чем причина?

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru

            Я бы сформировала в Универсальном отчете отчет по Регистру накопления «Расходы при УСН».
            Группировки, например, такие: Отражение в НУ, Элемент расхода, Статус оплаты расходов УСН.
            Показатели: можно добавить Регистратор
            Посмотрите, что не хватает программе для признания, чего она не видит, похоже, оплаты в этом случае. После этого уже можно разбираться детально.

            Вы заканчивали у нас курс по Бухгалтерии 3.0. Скачайте заново раздаточный файл, там теперь есть папка «Настройки Универсального отчета», откройте вложенный файл и посмотрите инструкцию по проверке.
            Сделайте отчет и выложите здесь.

            • Avatar

              na4atova

              Хорошо попробую

            • Avatar

              na4atova

              файл во вложении

              универсальный отчет

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                Какую настройку из раздатки Вы использовали, Надежда?
                Покажите настройки отчета. Буду ждать скрины.

            • Avatar

              na4atova

              Формируются проводки , а регистры нет

              формируются проводки а регистры нет

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                Вы показываете движения по регистру бухучета по документу «Поступления акты, накладыые)».
                Условия принятия доходов и расходов должны быть заданы в Учетной политике.

                Документ поступления (акты, накладные) никогда не сможет допасть в расходы, если не было оплаты и реализации. Вы не привели цепочку действий, поэтому сказать что-то здесь сложно.

            • Avatar

              na4atova

              Учетная политика БУ

              учетная политика БУ

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                Нет, в Учетной политике нас интересует именно Порядок признания расходов. Все остальное к КУДиР нам пока не важно.

                11

            • Avatar

              na4atova

              Учетная политика усн

              учетная политика УСН

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                Не вижу порядка признания расходов. У Вас какая версия программы?

                11

            • Avatar

              na4atova

              Не могу понять в чем причина. Причем пробовала , если в учетной политике поставить учет товаров ведется по покупной стоимости без 42 счет . При оприходовании товара в этом варианте все нормально формируется.

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                Пока Вы не распишите все свои действия, мы Вам не поможем.
                При оприходовании товара на склад НТТ выполняется оформление документа 1. Поступление (акты, накладные) на склад НТТ + Списание с расчетного счета. 2. После оформления ПКО — с видом операции «Розничная выручка» в КУДиР делается проводка по доходу: оприходован, оплачен, реализован.
                3. При закрытии месяца товар списывается пропорциональновыручке встроенной регл. операцией. Заполняются колонки дохода и расхода в КУДиР

                Вот как это выглядит.
                Поступление (акты, накладные)

                1

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                Оплата товара поставщику

                3

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                До этого момента КУДиР пуста по этой операции.
                Теперь выполняем третье условие — реализацию товара.
                Выручка по продаже приобретенных товаров со склада НТ оформляется ПКО — розничная выручка с заполненными данными дохода и расхода

                5

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                Три условия выполнены: оприходование, оплата поставщику, реализация товара и мы видим в КУДир нужные данные

                7

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                Теперь приобретенный товар переместим на оптовый склад (Поступление и Списание с р/счета по поступившему товару остаются, я их не привожу), делаем сразу документ «Перемещения товаров».

                9

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                Реализуем с оптового склада

                10

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                Фиксируем Поступление оплаты от покупателя на р/счет

                11

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                Проводка по Доходу в КУДиР фиксируется

                12

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                Проводка по расходам в КУДиР прошла по списанию с р/счта при оплате нами товара. Т.е. и Доход и Расход в регистре накопления КУДиР есть.

                16

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                Проверяем это в Универсальном отчете сразу по регистру КУДиР (раздел 1), чтобы все видеть по документам и операциям, так ли это? Так.

                14

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                Вот ручная корректировка Списания с р/счета

                17

                • Avatar

                  na4atova

                  А ручную корректировку списания с р/счета зачем делать?

                  • Avatar

                    Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                    Без нее нет данных в графе 7 КУДиР и в отчет расходы без этого не попадут.
                    Повторите мои действия последовательно и ВЫ УБЕДИТЕСЬ В ЭТОМ.

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                и соответственно результат в КУДиР

                18

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru

            Единственно, что обращает на себя внимание сразу: это то, что не заполнена графа 7.
            Т.е. графа 6 КУДИР заполняется, а графа 7 остаётся нулевой и это звоночек, что программа «не видит» произведенную реализацию этих товаров. Т.е. счиатет,что выполнилось условие оприходования, оплаты поставщику за поставленный товар, а реализации купленных товаров нет.
            Третье условие не выполняется. И в КУДиР поэтому мы видим только заполненную графу Доходы.

            Поэтому есть два варианта: В Списании с р/счета по поступлению товаров выставить ручную корректировку проводок и заполнить графу 7. Либо сделать документ Запись в Книгу доходов и расходов УСН по 7 графе.

            И написать разработчикам об этой ситуации, она требует доработки.

            13