зачет НДС

НДС в 2016г. не провели,как в программе показать и провести НДС в1 кв.2017г


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

Teh-na

Все комментарии (1)
  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 18 2017 - 15:16

    Добрый день, не провели счет-фактуру полученный или выданный? Привело это к занижению уплаты в бюджет или нет? Нужно попадать корректировочную Декларацию по НДС или не нужно?
    В общем случае решить эту проблему можно несколькими способами.
    Но самый простой – Вы можете вопользоваться документами раздела Операции – Отражения начисления НДС/Отражения НДС к вычету и выставить там все необходимое (и доп. лист, корр. период при необходимости) на основании того документа, который не был проведен (Реализация (акты, накладные)/Поступление (акты, накладные).
    Эти документы сделают нужные движения в налоговых регистрах НДС (НДС Продажи/НДС Покупки)