В ЗУП 3.1 начисляется резерв на отпуска.
Вместе с тем, при оформлении отпуска временные разницы (Бухгалтерия 3 после синхронизации) накапливаются на 96 счету из месяца в месяц. Например — февраль 3187 руб, март — 16466, апрель -55864000 руб. Сумма резерва по бух учету достаточная для покрытия временных разниц. Как уйти от проблемы? Не тащить же ее до реформации баланса?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Елена Куракова Profbuh8.ru Май 3 2017 - 20:01
Добрый день! Если у Вас методика расчета оценочных обязательств и резервов отличается, то в учете ежемесячно возникают временные разницы между данными бухгалтерского и налогового учета. Другой вопрос — насколько верно формируются эти разницы и в каких ситуациях. Посмотрите, пожалуйста, теоретические материалы от разработчиков, в которых подробно разбирается данный вопрос: Формирование оценочных обязательств и резервов по отпускам в «1С:Предприятии 8»
Часть 1 — http://buh.ru/articles/documents/43740/
Часть 2 — http://buh.ru/articles/documents/44914/
Часть 3 — http://buh.ru/articles/documents/45172/
По настройке программы 1С:ЗУП посмотрите рекомендации Ольги Горшениной, приведенные здесь https://profbuh8.ru/2016/12/otsenochnyie-obyazatelstva-po-otpuskam/
Без Вашей базы нельзя точно ответить на Ваш вопрос. Нужно знать какие у Вас приняты настройки учетной политики по учетным обязательствам (резервам) в ЗУП. Проанализируйте операции по конкретному сотруднику — насколько верно отражаются по нему данные в БУ и НУ.