День добрый! Бухгалтерия 8.3. Подскажите пжл.: есть приобретенная спецодежда, часть которой мы ставим в расходы предприятия, а свыше установленных норм не включаем в расходы по налогу на прибыль, соответственно ту сумму, что не входит в расходы (не учитываемая при налогооблажении), мы к вычету по НДС принять не можем, должны отнести за счет собственных средств на 91.2(и НДС и СИЗ). Вопрос: Как в 1с оформить эту операцию? При поступлении материалов поставщик предъявляет счет фактуру, мы ее должны вбить в документ поступления? Если вносим, то формируется проводка 19.03/60.01 и 68.02/19.3, потом через “создать на основании” делаем “Списание НДС”, сразу добавляется проводка на красное 91.02/19.03. Если убираем счет-фактуру убирается проводка 68.02/19.03. Нужно ли в этой ситуации фиксировать в поступлении счет фактуру поставщика? Нам нужно, чтобы и НДС и материалы по списанию шли на счет 91.02. И еще вопросик: когда формируем документ “списание НДС” по умолчанию прога ставит списание выделенного НДС на “прочие косвенные расходы” А СИЗ у нас списывается непосредственно на прямые расходы. Затрудняюсь какие правильно указать “прочие доходы и расходы” по списанию спецодежды сверхнорм и НДС по ним (вид статьи)? Подскажите пожалуйста! Спасибо!
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Ульяна Камнева Апр 18 2017 - 13:54
Спасибо огромное за развернутый ответ!