Договор ГПХ в 6НДФЛ

в ЗУП 3.1 занесен акт приемки выполненных работ к договору ГПХ на сумму 51800 , дата выплаты стоит 20.02., внесен документ выплаты 20.02.
Также это начисление попадает в документ “Нашисление з/п” за февраль, в регистре “Учет доходов для исчисления НДФЛ” дата дохода почему-то стоит 05.03, хотя выплата была 20.02
В итоге в отчете 6 НДФЛ формируется строчка
100 20.02.17 130 0
110 20.02.17 140 6734
120 21.02.17
Как сделать чтобы запись в 6НДФЛ заполнилась правильно?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

boynovam

Все комментарии (3)
  • Avatar

    boynovam Апр 21 2017 - 11:48

    Подскажите все таки начисления по договорам ГПХ должны попадать в документ “Начисление з/п и взносов”?
    Создала документ “Начисление по договорам”за февраль, нажимаю кнопку “заполнить” и ничего не заполнилось. На основании каких документов этот документ должен заполнится? У меня внесен договор и акт выполненных работ.

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Апр 21 2017 - 16:34

      Добрый день!
      Да, основании этих двух документом документ “Начисление по договорам” и заполняется. Может Вы не убрали строку с начисленным договором в документе “Начисление зарплаты” ?

      Еще дополнение. Зарегистрирована Ошибка 30153879 – https://bugboard.v8.1c.ru/error/000027221.html
      Вот ее описание: В документе “Начисление зарплаты и взносов” дата получения дохода для договоров ГПХ заполняется планируемой датой выплаты зарплаты из учетной политики организации, даже если введен акт выполненных работ с указанной в нем датой выплаты.
      Способ обхода: Для начисления по договорам с актами использовать документ “Начисление по договорам”, либо исправлять дату в документе “Начисление зарплаты и взносов” вручную.
      Поэтому посмотрите может сейчас лучше исправить дату в документе “Начисление зарплаты и взносов” вручную, т.к. помимо того, что Вы создадите документ “Начисление по договорам”, Вам нужно будет еще перезаполнить Ведомость на выплату, чтобы туда подгрузился документ “Начисление по договорам”.
      В дальнейшем же после исправления ошибки посмотрите каким способом Вам удобнее будет пользоваться

  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Апр 20 2017 - 21:43

    Здравствуйте!
    Документ “Акт приемки выполненных работ” – это только наше намерение начислить данную сумму. Для начисления в межрасчетный период следует использовать документ “Начисления по договорам (в т.ч. авторским)”. Тогда в документе “Ведомость на выплату” Вы можете указать вид выплаты = Начисления по договорам и выбрать созданный документ. Посмотрите мы рассматривали такую возможность программы на январской встрече Профклуба – Видео №6 Отдельные начисления и выплаты по договорам ГПХ

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных