Если мы не ведем раздельный учет по 0 ставке, но при подтверждении сумма попала в 4 раздел НДС. Как сделать чтобы она попала в книгу продаж. Ручными проводками? Запись в реестры?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Если мы не ведем раздельный учет по 0 ставке, но при подтверждении сумма попала в 4 раздел НДС. Как сделать чтобы она попала в книгу продаж. Ручными проводками? Запись в реестры?
Татьяна Босых Профбух8 Апр 27 2017 - 15:23
Добрый день, Елена.
При реализации товаров, указанных в пп.1 п.1 ст.164 НК РФ (за исключением сырьевых товаров), необходимости вести раздельный учет “входного НДС” нет, поскольку суммы “входного” НДС в данном случае учитываются в общем порядке и разницы в учете не возникает.
Консультант+: http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=PPN&n=1&dst=109105#0
Но в программе, разработчики этот момент не изменили.
Поэтому, если Вы хотите,что бы реализация по ставке 0% автоматически попадала в книгу продаж, то в учетной политике надо выставить Раздельный учет. В противном случае, придется делать запись в регистры НДС по реализации 0%, НДС Продажи в документе Подтверждения 0% ставки.