На одну из тем мы проведём БЕСПЛАТНЫЙ онлайн-семинар уже в эту пятницу – 03 февраля 2017 г!
Свои дополнительные пожелания по темам пишите в комментариях ниже
и ждём Вас в прямом эфире 03 февраля. На ваш email поступит ссылка на эфир.
Интересны темы 4,10,11
в какой строке в отчете об изменении капитала указать УК вновь созданной организации?
“…. чтение выписок ИФНС из лицевых счетов налогоплательщика…”- согласна с предыд записью.!!!
Вопросы 2,9,12. Спасибо
Добрый день, подскажите пожалуйста где можно скачать справочкик нов. ОКОФ. с ув.Елена
Благодарю Вас, Ольга.
Как в программе ЗУП 8.2.5 произвести корректировку начислений по коду 2002? Если изменить код в виде документа “Начисление премии”, в справку 2-НДФЛ они не выделяются отдельной строкой…
Здравствуйте!
У нас возникло много вопросов в связи с созданием резерва по сомнительным долгам, в том числе по денежным средствам, зависшим в проблемных банках. Хотелось бы получить квалифицированный ответ на следующие вопросы:
1. Есть дебиторская задолженность, которая 100% является безнадежной и тянется с 2015 года. Надо ли по ним создавать резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете. ПБУ 18/02 не ведем. Создавать резервы ни в БУ ни в НУ не хотелось бы. Но что тогда скажут аудиторы и чем нам это грозит.
Кроме того есть дебиторская задолженность по денежным средствам, зависшим в проблемных банках. Что с ними делать? Создавать или не создавать?
К примеру: допустим дебиторка по договору возникла 15 январе 2015г. и есть уверенность, что нам никогда не заплатят, по ним создан резерв 31.12.2016г.
3 года истекает соответственно 15 января 2018г.
31.12.2017 резерв восстанавливаем и этой же датой создаем новый.
В учетной политике прописано, что резерв создается на конец года.
Когда мы должны признать долг безнадежным на дату формирования резерва 31.12.2018 или на дату истечения срока исковой давности – 15.01.2018
2. Есть также кредиторская задолженность по фирмам, которая тянется с 2015года, при этом фирмы находятся в стадии ликвидации и реорганизации.
Расчетные счета заблокированы, рассчитаться с долгами не можем, некоторые наши платежи вернулись из-за того, что счет заблокирован. Сумма приличная. Через три года мы должны включить ее в доходы.
По некоторым из них сделали договора цессии. Насколько это правомерно. Что нам сней делать, ждать 3 года?
Какую дату считать датой образования задолженности и какой датой отнести ее в доходы – по истечении 3-х лет (опять же с какой даты отсчитывать 3 года?) или 31.12 того года, в котором истекает срок исковой давности?
Возможно это будет следующий темой семинара.
Спасибо!!!
Отметила темы №№ 2-3-4, 5 и 6 тоже интересуют, не поместились.
Добрый день. У меня как всегда проблемы с Учетной политикой. НЕ получается ее составить. Эта тема для меня актуальна.Спасибо
Добрый день! Интересует ответ на вопрос по 6-НДФЛ. Декабрьская зарплата выдана 26.12.16г. НДФЛ удержан и перечислен 26.12.16г. В разделе 1 формы 6- НДФЛ исчисленный и удержанный НДФЛ включаем в строки 040 и 070. а вот в разделе 2 мы должны включить только в 1 квартал 2017 года ?
Добрый день!
У меня парочка вопросов:
1. К сожалению из-за плотного графика работы не смогу принять участие в вебенаре. Будет ли запись и можно ли будет получить её?
2. Влезла в бухучет Кафе, все как в первый раз. Можно ли где-нибудь у Вас посмотреть занятия по этой теме? Сам точный учет ведется в Aika, а вот в 1С 8.3….
Заранее Спасибо.
С уважением, Алена Николаевна.
Добрый день! Вопросы: 1,7,8,9,10,12
Добрый день!
Благодарю!
Спасибо, интересуют новые коды дохода по премиям и их регистрация по дате выплаты, либо как зарплата
Очень интересует ситуация в ЗУП 8.3.1 по НДФЛ-6 за 4 кв, когда выплата заработной платы и больничных прошла 27 декабря. В ЗУП сейчас, в 6-НДФЛ какой-то бред.
спасибо
Добрый день! Добавились коды доходов для премии. Нужно ли, для формирования отчетности 2-ндфл, перепроводить премию с января 2016 года? Работаем в 2.5.
6,9,10 Спасибо
Интересует вопрос по учету НДС и отражения комиссионной торговли у комитента в программе
Темы 7,9,3
Ещё одна занимательная проблема – правильное чтение выписок ИФНС из лицевых счетов налогоплательщика…
Спасибо, что Вы есть
Добрый день. Темы :6,7,3,12. Спасибо.
О! СПАСИБО! СПАСИБО! БЛАГОДАРЮ!
Добрый день! Спасибо! Интересует тема №6.
Огромное спасибо!!!
спасибо за ваш труд
Добрый день, 10, 5,12
Добрый день!
Темы №№ 5,7,9.
Спасибо.
Вопрос: Налоговый учет целевых поступлений и расходов при долевом строительстве:
1. При “Доходах”
2. При “Доходы – расходы”
Спасибо за бесплатный семинар. Все темы актуальны.
спасибо за заботу
Добрый день! Спасибо большое за такую возможность ! !!
Здравствуйте. Вопрос: В связи с внедрением онлайн касс и оформлением чека с обязательным указанием в чеке наименования товаров, как правильно оформить предоплату (аванс) на группу товаров. Как правило, аванс на данный момент покупатель вносит круглой суммой, т. к. покупателю так удобнее. Спасибо.
Спасибо большое ))
Темы 9, 4, 5
Доброго дня! Спасибо, огромное, за Вашу работу! Процветания и удачи!
Спасибо
Спасибо, очень приятно
Насущный вопрос налог на прибыль, бух.отчетность, НДФЛ
Очень нужна консультация по 6-НДФЛ, ТЕМЫ 4,5,6
Спасибо,большое
Тема№7 Грядущие изменения. Спасибо большое вам за помощь
Добрый день. Интересуют темы №1,7,9,10,11,12, Спасибо.
Добрый день! Еще хотелось о НДС: вопросы №7-9.
Спасибо за такой подарок!
Ольга, спасибо.
ксм”Северо-Запад”
Меня интересуют операции по закрытию года в ДНП
хотелось бы послушать темы 5,7,8 Спасибо
Тема № 6 очень важна, по ней много вопросов и сложностей!!!! Хотелось бы разобрать на примере
Спасибо за Ваше решение о бесплатном эфире. Хотелось бы послушать темы 1, 3, 8
Добрый день! Огромное спасибо Вам за вашу оперативность и заботу о нас! У меня вопрос по НДС на электронные услуги иностранных организаций в связи с применением ст.174.2 НК РФ. Правильно ли я понимаю, что ВСЕ иностранные организации должны иметь представительства и быть зарегистрированы в налоговых органах России?. Наша организация оказывает гостиничные услуги. Мы заключили договор с организацией-нерезидентом по использованию сайта онлайн бронирования гостиничных номеров. До 01.01.2017г местом реализации данной услуги считалась страна нахождения иностранной организации, т.к. они не имели представительства на территории России и агентское вознаграждение , которое мы им выплачивали не облагалось НДС. С 01.01.17г все полярно изменилось. Теперь, получается, мы являемся налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.174.2 НК РФ, т.к. местом реализации уже признается территория России, а иностранная организация не имеет представительства и не зарегистрирована в налоговых органах. Вопрос: Какие дополнительные документы необходимо спросить с иностранной организации и какие меры необходимо принять для приведения договорных отношений в соответствие с законодательством, если ранее договор был в форме публичной оферты? Спасибо!
Добрый день! Для меня важна тема 5,6,10,12
Конечно сейчас актуальные вопросы это Ндфл. Но все равно спасибо большое
Для меня интересны темы 6,9,12
Девочки-симпампулечки! Большое Спасибо за ваш героический труд!!!
Тема 5 и 6 наиболее важны , спасибо за помощь
Спасибо.
Добрый день, Ольга! Интересно конечно все, но заранее БЛАГОДАРЮ И ЗА ЭТО ВСЕ!!!!!!!
Просим оказать услуги консультации – программный продукт 1С: Бухгалтерия 8.3 Базовая версия. Регистрационный № 20009274909.
Программа обновлена до версии 8.3.8.1933.
Вопросы:
1.Выкуплено ОС (Основное Средство) из лизинга, при проведении операции ВЫКУП ПРЕДМЕТОВ ЛИЗИНГА остаточная стоимость ОС ( Налоговый Учет) не списывается, формируется ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ + СТОИМОСТЬ по договору купли-продажи выкупа ОС, а нужно, чтобы в НУ ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СПИСАЛАСЬ.
2. При получении от покупателя простого векселя в качестве аванса в программе не формируется счет-фактура на аванс, при выборе документа-основания выбирает только поступления денег на расчётный счёт.
Добрый день! Для меня важно тема № 6,12,9
Спасибо за ценное информирование!!!
Еще интересна любая информация о страховых взносах в 2017
Просим оказать услуги консультации – программный продукт 1С: Бухгалтерия 8.3 Базовая версия. Регистрационный № 20009274909.
Программа обновлена до версии 8.3.9.1850.
Вопрос:
1.Выкуплено ОС (Основное Средство) из лизинга, при проведении операции ВЫКУП ПРЕДМЕТОВ ЛИЗИНГА остаточная стоимость ОС ( Налоговый Учет) не списывается, формируется ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ + СТОИМОСТЬ по договору купли-продажи выкупа ОС, а нужно, чтобы в НУ ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СПИСАЛАСЬ.
2. При получении простого векселя в качестве аванса от покупателя, в программе не формируется счет-фактура на аванс полученный, берётся только с полученных денег на расчётный счёт.
Можно ли списать 100% убытков прошлых лет в 2016 г.?
Для меня важны темы: 7, 9, 10, 12
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ
ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ И ПРОЦВЕТАНИЯ
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ
5,10,12
Для меня очень важны темы 5; 7; 8
темы 5 и 6
Добрый день!Темы №7,9,12
Добрый день, коллеги, очень тяжело выбрать.. без Вашей, ПРОФБУХ, помощи сейчас вообще никак.
Темы номер: 1, 11 и 12
Здравствуйте! Не знаем как в больших городах , но в нашем регионе Республика Татарстан поголовно штрафуют за малейшую ошибку в заполнении 6 НДФЛ .Более подробное разъяснение требуется нам в “Учете 6 ндфл ” .
Вопросы по составлению отчёта по 6 ндфл- выплаты з.пл не было в 2016 г удержания при начислении были. Налоговая по а по инкассо сняла подоходный налог одной суммой в 2016 и часть в 2017 . Как это показать в отчёте
Добрый день!
Очень бы хотелось услышать семинар по оценочным обязательствам
по отпускам. ЗУП 3.1.
Спасибо.
Нужна наглядная инструкция для подотчетных лиц в связи с переходом на он-лайн кассы.
Какие документы сотрудник, действующий без доверенности, должен истребовать и продавцов ТРУ в различных ситуациях
Добрый день!
Мы работаем на ОСН,арендуем муниципальное помещение, перечисляем за них НДС как агент.
Хотелось бы услышать подробные разъяснения по заполнению НД по НДС
как плательщик налога по НДС и как агент.
Спасибо!
Доброе утро!
Очень хотелось бы МК или семинар по 18 ПБУ.
Обещали очень дано, но пока нет.
Спасибо!
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.