[Отчетность 2016 — Расчет по форме РСВ-1] Перенос и Ссылка на прямой эфир

Коллеги, добрый день!

Вы получили данное письмо, так как являетесь участником серии онлайн-семинаров
по Годовой Отчетности в 1С:8 за 2016 год.

Данным письмом сообщаем, что прямой эфир шестого
онлайн-семинара по техническим причинам пройдёт —  30 января в 11:00 Мск.

Тема семинара:

«Расчет по форме РСВ-1 ПФР за 2016 г. в 1С:8»

Ссылка на прямой эфир:

Подключиться к прямому эфиру — Начало 30 января в 11:00 Мск >>


Вы можете задать свой вопрос Лектору прямо сейчас в комментариях!

Если у Вас есть свой вопрос по теме семинара, тогда вы можете задать его прямо сейчас в комментариях ниже. Лектор обязательно разберёт ваш вопрос в прямом эфире и вы сможете прослушать ответ в записи.

Задать вопросы Лектору прямо сейчас >>.


Если вы не сможете быть в прямом эфире, тогда ЗАПИСЬ будет доступна
для повторного просмотра онлайн или скачивания завтра.
На ваш email поступит отдельное уведомление.

По всем вопросам пишите нашим
онлайн-консультантам на сайте или звоните +7 495 988 92 58.

Ждём Вас 30 января в 11:00 Мск!

Подключиться к прямому эфиру — Начало в 11:00 Мск. >>

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (2)
  • Avatar

    sovpis-buh

    Спасибо за Ваши семинары. Очень помогают в работе.
    Вопросы по отчетности РСВ-1 в Пенсионный фонд просьба рассмотреть, как в ЗУП 2.5, так и ЗУП 8.3,т.к. в 2016г работали в ЗУП 2.5, а в 2017г. перешли на 8.3
    1. По договору подряда в июне 2016г начислили и выплатили взносы, сдали отчетность в ПФР за к 2 квартал, а в июле руководство договор аннулировал. Выплату договорнику не провели. Больше начислений и выплат по этому сотруднику нет. В июле программисты вставили этот договор с минусом в начисления зарплаты.
    В Пенсионном фонде посоветовали все откорректировать в отчете следующего квартала, т.е за 9 м-в. Т.е. по этому договору в разделе 6 сотрудник должен быть в (раз.6.3) как исходная и (разд. 6.6) с минусом взносы. Плюс отдельный файл на этого сотрудника (разд. 6.3)-отменяющая за июнь. Получается, что сотрудник должен дважды отражен в разд.6.
    Пробовали сами все провести в программе подключили программистов, но не получилось. Ездили в Пенсионный фонд они нам все поправили в файле, только тогда и сдали отчетность за 9 м-в.
    Сейчас за год опять ни чего не встает, как надо.

    Как правильно надо было сторнировать начисление договора подряда в июле за июнь?
    И в каких разделах и как правильно должны отражаться суммы?
    И нужно ли показывать этого договорника опять в отчетности за год?

    2. По акту выездной проверки в июне 2016г. начислили взносы на ОПС и ФФОМС за 2015г., как с доплатой, так и с переплатой по нескольким сотрудникам. Мы провели все «Актом проверки страховых взносов», цифры встали в раздел 4 и раздел 1, а в раздел 6 не встает по каждому сотруднику. Не которые сотрудники уже уволились.

    Как правильно провести доплату за прошлые периоды, как с плюсом, так и с минусом?
    В каких разделах должны отражены эти суммы?
    И в отчетность за 9 месяцев и за год должны они попадать?

    3. За сентябрь 2016г. штатной сотруднице начислили полностью зарплату, взносы и все оплатили в октябре. Но в середине октября сотрудница принесла больничный лист за сентябрь и за октябрь (переходящий из одного квартала в другой) выплата 60%, начисления по больничному листу не перекрывают зарплату, он на много меньше., вышли минусы.

    Как правильно и где должны быть отражены эти минусы в отчетности РСВ-1 за год?

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      1. Не очень поняла отменяющую или корректировочную пачку хотел получить фонд от Вас. Если корректировочную, то нужно было воспользоваться документом «Перерасчет страховых взносов» и указать сумму по договору ГПХ за июнь с минусом. Пересчитать взносы. Если автоматически корректировочная пачку не появится, то действовать как в пункте 2. Также сотрудника вручную нужно добавить в исходную пачку за 9 месяцев. В индивидуальных сведениях за год такой сотрудник не показывается, если Вы сдали сведения в отчете за 9 месяцев
      2. Т.к. Вы делали Акт в июне месяце, то корректировки за 2015 г. должны были пройти у Вас во 2-м квартале 2016 г. Вы должны были создать вручную корректировочную пачку за 2015г., подобрать туда сотрудников, сохранить пачку. В ЗУП 2.5 встать на пачку и нажать кнопку «Перезаполнить все сведения». Сведения по Акту должны подгрузиться автоматом. Уволенных сотрудников также нужно было добавить в исходную пачку вручную. Сведения по ним в этом пачке – пустые. Индивидуальные сведения сдаются поквартально. Поэтому, если они у Вас были показаны во 2-м квартале, то в другие периоды они не попадают
      3. Вы должны подать корректировку за 3 квартал 2016 г. Для этого воспользоваться документом «Перерасчет страховых взносов». Внести по октябрю на сумму минусового дохода положительную сумму, а по сентябрю точно такую же сумму, но с минусом. Пересчитать налоги. Если автоматически не появится корректировочная пачка, то сделать как описано в пункте 2.

      Подробно подготовка отчетности по ПФР рассматривалась в рамках семинара, посвященного Годовой отчетности: https://profbuh8.ru/2016/12/otchet2016/

Добавить комментарий или вопрос: