Корректирующий отчет в ПФР в 1С ЗУП 3.1

Добрый день!

Сотрудница ушла в отпуск с 04.07.16 по 17.07.16.

Рассчитали отпускные, взносы. Все выплатили и оплатили в июне.

В июле во время отпуска сотрудник заболел с 15.07.16 по 21.07.16.

Затем больничный лист с 22.07.16 по 29.07.16. И еще с 01.08.16 по 23.08.16.

Был продлен отпуск на 3 дня с 04.07.16 по 24.08.16. (т.е 2 дня 30.07.16-31.07.16 и 1 день 24.08.16).

Больничный лист был рассчитан и выплачен в августе.

При расчете больничного листа произошло (как и положено) сторнирование отпуска на 3 дня.

Вопрос про отчетность в ПФР.

Надо делать перерасчет взносов и корректирующий отчет в ПФР в 1С???

Программа 1С ЗУП 3.1 считает, что мы за продленный отпуск 2 дня в июле и 1 день в августе взносы начислили в июне.

По моему уразумению, нам ничего не надо корректировать.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

sevostyanova-v

Все комментарии (6)
  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 2 2016 - 11:49

    Здравствуйте!
    Если в целом за месяц по сотруднику база получилась отрицательная, то тогда эта отрицательная база по сторнированию падают в прошлый период. И в этом случае требуется делать корректирующие сведения. Если в йелом база получается положительная, то корректирующих сведений не будет – сторно учтется в текущем месяце.
    Посмотрите отрывок из семинара Елены Гряниной, который посвящен этому вопросу: http://www.profbuh8.ru/product/otchet-oct2016/#pfr

    • Avatar

      sevostyanova-v Ноя 5 2016 - 13:23

      еще раз прослушала семинар. Если сторнирование прошлого периода ( а у нас получается сторнируется июнь – 2кв), то сведения попадают в раздел 4 и надо подавать корректирующие раздел 6. Или я что-то не так поняла? (Елена разъясняла схему РСВ-1 в случае перерасчетов за прошлые периоды)

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 7 2016 - 11:40

        Здравствуйте!
        Надо смотреть был ли ещё какой-то доход зарегистрированный в ИЮЛЕ (который облагается взносами).
        Например, если в ИЮЛЕ за июнь зарегистрирован сторно доход в размере -10 000, но при этом в ИЮЛЕ ещё был доход в 30 000, то тогда программа корректирующие сведения не делает. Эти -10 000 учитывается июлем июльская облагаемая база получается 20 000.

        А вот если кроме этого сторно дохода в июле больше не было никакого “положительного” дохода (или если он меньше, чем это сторно начисление), тогда программа формирует корректирующие сведения.

        Уточните пожалуйста, в Вашем случае в ИЮЛЕ у сотрудника были зарегистрированы какие-нибудь другие доходы, облагаемые взносами (кроме сторно начисления за июнь)?

        • Avatar

          Виктория Ноя 7 2016 - 12:12

          Делаем сторно в АВГУСТЕ, да еще доход был и минуса не получилось, были в АВГУСТЕ начислены взносы на сумму (ДОХОД в АВГУСТЕ- СТОРНО за ИЮНЬ). Тогда корректировки никакие не делаем?

          • Avatar

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 7 2016 - 22:56

            Здравствуйте!
            Если был доход в Августе, который больше, чем это сторно начисление, то тогда программа просто уменьшит налогооблагаемую базу за Август на сумму этого сторно начисления и никаких корректировок формироваться не будет. Да, тогда корректировок не делаем.
            Об этом принципе рассказывала Елена Грянина на семинаре по отчетности в ПФР, когда поясняла ситуацию с корректирующими сведениями: http://www.profbuh8.ru/product/otchet-oct2016/#pfr

  • Avatar

    Елена Грянина Profbuh8.ru Ноя 1 2016 - 22:32

    Вопрос принят в обработку