Добрый день.
Помогите разобраться. Учет ведется в 1С Предприятие 8.3. Применяем ПБУ 18/02.
Создаем резерв по сомнительным долгам в 1С 8.3 в БУ, не создаем в НУ (галочки в учетной политике не стоят ни в БУ, ни в НУ).
Как должны выглядеть проводки с учетом разниц
1) при создании резерва
2) при списании дебиторской задолженности, под которую в БУ создан резерв?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
kurator Окт 31 2016 - 15:29
Добрый день.
А почему у Вас не стоят галочка в БУ — Формировать резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете? Как Вы тогда формируете резервы в БУ?
Подробно тема по отражению сомнительных долгов (“Резервы по сомнительным долгам”) рассматривается Ольгой Шерст в ее курсе по Бухгалтерии ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ: http://www.profbuh8.ru/salesweek/http://www.profbuh8.ru/salesweek/
На ИТС диске так же есть статья про формирование резервов.
http://its.1c.ru/db/accprib#content:1577:1cbuh8-3:_top:резервы в бу