Здравствуйте! Хелп!!!!
1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
Предприятие для себя собирает станок.
Списывает материалы на 08.
При восстановлении НДС все очень сложно.
Там по куче счетов-фактур собирать надо по болтикам.
Как-нибудь можно сделать проще? Или целиком начислить НДС на станок?
Или просто произвести продукцию, а потом перенести со склада в ОС? И НДС начислить? Себе?
Плиз!!!!
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Казакова Лариса Profbuh8.ru Июл 27 2016 - 13:49
Реализацией для целей НДС признается купля-продажа или безвозмездная передача товаров (работ, услуг). Речь идет о передаче права собственности другому юридическому или физическому лицу.
Позволю себе предположить, что Вы говорите об объекте налогообложения согласно п.п.2 п.1. ст. 146 НК РФ «2) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций;»
Ключевым здесь является критерий не принятия расходов при исчислении налога на прибыль. Минфин дал по этому поводу разъяснения в письме от 16.06.2005 N 03-04-11/132.
Таким образом, если Ваш станок не будет использоваться в производственной деятельности, нет документов, подтверждающих затраты, формирующих стоимость станка (накладных, актов выполненных работ и проч.), по любым другим причинам расход не отвечает условиям п.1. ст. 252 НК РФ, действительно нужно будет начислить НДС после принятия ОС на учет и передачи его в подразделение. Уже на стоимость всего объекта, а не путем восстановления НДС по ранее принятым материалам.