Автоматический расчет НДС по произведенной продукции в 1С

Суть вопроса в том, что не происходит в 1С 8.3 автоматического заполнения документа “Формирование записей книги покупок” с флагом “Предъявлен к вычету НДС 0%” в части реализации продукции для выпуска которой использовались материалы с НДС.

1. Учетная политика настроена на раздельный учет НДС на счете 19 с начала года (начало эксплуатации программы)
2. Материалы оприходуются документами Поступления товаров со способом учета НДС “Принимается к вычету”
3. В этом же месяце они передаются в производство документами ТНК и ОПзС со способом “Для операций по 0%” на единственную в базе номенклатурную группу продукции “Продукция”

4. Формируются рег. документы по закрытию месяца и НДС
5. Происходит реализация ном-ры из ном. группы “Продукция” в следующем расчетном периоде
6. Собираем документы на право Подтверждение нулевой ставки НДС и заполняем документ “Подтверждение нулевой ставки НДС” автоматически
6a. Документ “Распределение НДС” автоматические не заполняет ТЧ на закладке Распределение
7. Начинаем формировать документ “Формирование записей книги покупок” с флагом “Предъявлен к вычету НДС 0%”, жмем заполнить и ничего не происходит.

Все операции делаем согласно статей
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1507:1cbuh8-3
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1427:1cbuh8-3


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

vid

Все комментарии (3)
  • Avatar

    vid Июн 15 2016 - 13:40

    Делюсь ответом 1С, возможно он кому-то поможет:
    Конфигурация не поддерживает автоматический расчет НДС по произведенной продукции.

    Необходимо ввести документ Восстановление НДС.

    Дополнительно, после восстановления НДС, следует выполнить движения:
    1. Расход по регистру НДС Предъявленный (либо, удалить движение по нему из документа Восстановление НДС).
    2. Приход по регистру НДС предъявленный, реализация 0%.
    3. Переместить восстановленную сумму НДС на способ учета “Для операций по 0%”

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 15 2016 - 22:12

      Спасибо, Владимир Юрьевич, за неравнодушие!
      Обязательно поможет. :)
      Пометила эту информацию от Вас для Вопросника, поместим туда этот ответ – для всех.

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 9 2016 - 19:42

    Добрый день!
    При раздельном учете предполагается, что сразу в документах поступлений входной НДС не принимается к вычету. Это будет сделано позже регламентной операцией после произведенного распределения НДС соответствующей регламентной операцией “Распределение НДС косвенных расходов”. Часть примется к вычету (и включится в последствии в Книгу, другим документом), часть перенесется на сч.19.07 под экспортные операции, и часть , возможно, отнесет к восстановлению из бюджета, и т.д.
    А уже после данного распределения нужно ввести, лучше через “Помощника по НДС”:
    – “Формирование записей книги продаж”, если есть восстановление НДС (Помощник должен цветом отметить необходимость ввода или перезаполнения конкретной рег.операции);
    – “Формирование записей книги покупок” без установленном флажка “Предъявлен к вычету НДС 0%”;
    – позже, возможно даже в следующем налоговом (отчетном) периоде, второй документ “Формирование записей книги покупок”, но уже с установленным флажком “Предъявлен к вычету НДС 0%”.

    Конечно, без базы сказать тут что-то сложно.
    Но что бы я посоветовала…
    Попробуйте пройтись Помощником НДС по операциям учета НДС, запустите его и следуйте подсказкам “Помощника”, заполняйте или даже перезаполняйте документы , причем до тех пор пока за отчетный квартал все необходимые регламентные операции в “Помощнике” не останутся ровного зеленого цвета.
    ——————
    Более полные рекомендации мы можем дать только имея данные.
    Если Вы станете участником нашей мастер-группы и приобретете курс по Бухгалтерии 3.0 на интерфейсе ТАКСИ, Вам будет доступна поддержка и консультация по вопросам в мастер-группе более основательная.