Вычет НДС с авансов полученных

1. В 4кв.2015г. был получен Аванс, который включили в Книгу Продаж за 4кв.2015г.
2. В 1кв.2016г. была реализация, которую включили в Книгу Продаж за 1кв.2016г., а Аванс, полученный в 4кв.2015г. не включили в Книгу Покупок за 1кв.2016.
3. Вопрос — нужно сдать уточненку по НДС за 1кв.2016 г или в последующих кварталах включить этот Аванс в Книгу покупок ? Можно ли переносить вычет НДС с авансов полученных?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 1,00 из 5)
Загрузка...

Все комментарии (0)
  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Май 28 2016 - 11:07

    Добрый день! Налогоплательщик вправе переносить вычеты НДС на более позднике отчетные периоды (кварталы) в пределах трех лет. Контролирующие органы считают, что правило о трехлетнем сроке распространяется не на все вычеты. Так, Минфин против переноса вычетов авансового НДС (письмо от 9 апреля 2015 г. № 03-07-11/20290). Поэтому, я думаю, что Вам лучше подать уточненку. Однако это мое личное мнение, возможно Вам стоит обратиться за консультацией к аудиторам